2022 회계연도 결산서
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2022 회계연도 결산서
2 0 2 2 년 1 월 1 일부터
제 28 기
2022년 12월 31일까지
1. 총괄표
CONTENTS
1
총 괄 표······························································1
2
사업보고서···························································5
3
재무제표····························································15
4
재무제표 부속명세서·········································37
5
예산결산보고서··················································49
6
예산결산 부속명세서·········································79
7
경영분석지표···················································149
8
기금 운영상황 보고········································153
9
퇴직기금 운용상황 보고··································159
10 잔액증명서······················································165
11 감사의견서······················································183
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2022 회계연도 결산서
총괄표
1
1. 총괄표
1
총괄표
| 내용 | 출연기관 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 결산서 | |||
| 1. 총괄표 | ○ | ||
| 2. 사업보고서 | (1) 개황 | ○ | |
| (2) 연도별 업무현황 | ○ | ||
| (3) 사업운영성과 | ○ | ||
| 3. 재무제표 | (1) 재무상태표 | ○ | |
| (2) 손익계산서(운영성과표) | ○ | ||
| (3) 현금흐름표 | ○ | ||
| (4) 재무제표에 대한 주석 | ○ | ||
| 4. 재무제표 부속명세서 | (1) 현금예금명세서 | ○ | |
| (2) 영업미수금명세서 | ○ | ||
| (3) 기타미수금명세서 | 내용없음 | ||
| (4) 기타당좌자산명세서 | ○ | ||
| (5) 재고자산명세서 | 내용없음 | ||
| (6) 유가증권명세서 | 내용없음 | ||
| (7) 기타투자자산명세서 | ○ | ||
| (8) 유형자산명세서 | ○ | ||
| (9) 무형자산명세서 | ○ | ||
| (10) 기타비유동자산명세서 | ○ | ||
| (11) 매입채무명세서 | 내용없음 | ||
| (12) 미지급비용(금)명세서 | ○ | ||
| (13) 기타유동부채명세서 | ○ | ||
| (14) 차입금명세서 | 내용없음 | ||
| (15) 충당금명세서 | ○ | ||
| (16) 기본재산명세서 | ○ | ||
| (17) 잉여금명세서 | 내용없음 | ||
| (18) 제조(공사)원가명세서 | 내용없음 | ||
| (19) 성질별 손익계산서 | ○ | ||
| (20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서 | ○ | ||
| (21) 우발부채 현황 | 내용없음 | ||
| (22) 금융부채 현황 | 내용없음 |
경기연구원 • 3
2022 회계연도 결산서
| 내용 | 출연기관 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 5. 예산결산 보고서 | (1) 결산총괄 | ○ | |
| (2) 수입예산결산보고서 | ○ | ||
| (3) 지출예산결산보고서 | ○ | ||
| 6. 예산결산 부속명세서 | (1) 예비비사용조서 | 내용없음 | |
| (2) 예산이월액조서 | ○ | ||
| (3) 전년도이월액조서 | ○ | ||
| (4) 예산전용액조서 | 내용없음 | ||
| (5) 계속비결산조서 | ○ | ||
| (6) 미수액조서, 미지급액조서 | ○ | ||
| (7) 불납결손액조서 | ○ | ||
| (8) 수입지출외 현금현재액조서 | ○ | ||
| (9) 지출예산 성질별 결산 | ○ | ||
| (10) 보조금 명세서 | 내용없음 | ||
| (11) 기부금 명세서 | 내용없음 | ||
| (12) 과제별 지출결산 현황 | ○ | ||
| 7. 경영분석지표 | (1) 경영분석지표 | ○ | |
| 8. 기금 운영상황 보고 | (1) 출연기관별 조성실적 | ○ | |
| (2) 기금운용실적 | ○ | ||
| (3) 감사의견서 | ○ | ||
| 9. 퇴직기금 운용상황 보고 | (1) 퇴직기금 관리 | ○ | |
| (2) 퇴직기금 운용상황 | ○ | ||
| 10. 잔액증명서 | (1) 잔액증명서 | ○ | |
| 11. 감사의견서 | (1) 감사의견서 | ○ |
(별책) 경기연구원 제28기 감사보고서
4 • Gyeonggi Research Institute
2022 회계연도 결산서
사업보고서
2
2. 사업보고서
2
사업보고서
1) 개황
가. 총괄
경기도는 경제규모가 세계 40위권의 국가에 버금가는 대도시권 지역으로 성장하였으며, 통일 한반도의 전초
기지로 대한민국의 미래를 만들어갈 무한한 잠재력을 가지고 있으며, 경기연구원은 이러한 경기도의 경쟁력
강화 및 도민의 삶의 질 제고를 목적으로 하고 있습니다.
2022년도 4대 연구사업방향을 ①위드 코로나, 변화된 일상에 대한 적응, ②공정한 경기도, 보편적 복지
강화, ③지속가능발전 기반 조성 및 생활환경의 질 개선, ④분권, 균형발전과 남북평화시대를 선도하는
지방정부 실현으로 설정하고 체계적으로 연구과제를 추진한 바, 기본연구 15건, 정책연구 140건, 수탁연구
24건 등 총 179건의 연구를 완료하였습니다.
민선8기 경기도 도정현안에 적시 대응하고자 경기북부특별자치도 연구단, 경기도 민생대책특별위원회 연구
단을 설치·운영하고, 민생경제, 청년정책 주제를 기획주제를 포함한 도도한(도민이 참여하는 도민을 위한)
연구 공모전 추진을 통해 도민체감형 정책 발굴과 현장 밀착형 연구 수행으로 연계·추진하였으며,
공공 정책연구기관의 특성을 반영하여 국책 및 지역 연구기관, 국제기구 등과 MOU 체결과 공동연구 수행,
연구과제 자문 및 자료공유, 공동포럼 개최 등 적극적인 연구교류협력 및 연구 네트워크 강화를 위해 노력하였
습니다.
또한, 2022년 경기도 인구정책토론회 등 정책세미나, 전문가포럼과 더불어 다양한 SNS(블로그, 페이스북,
트위터)를 운영하고 있으며, G퀴즈, 인포그래픽, 뉴스레터 등 도민과의 접점 확대함으로써 경기연구원 및
경기도정에 대한 관심과 공감을 유도하였습니다. 이런 다양한 연구성과 확산을 위해 노력한 결과 2018년부터
5년 연속으로 “대한민국 SNS대상” 공공연구소 부문 최우수상을 수상하였습니다.
경기도의회와 의정 포럼을 구성 및 운영을 통해 “풀뿌리 민주주의와 협치에 대한 대응 전략”을 모색하고,
2022년 하반기에 제11대 경기도의회 출범에 따라 “민선8기 경기도의회 운영방향 모색”을 주제로 전문가
자문과 토론하는 등 도의회와의 긴밀한 교류협력을 통한 생산적인 의정 지원을 위해 노력하였으며,
중고교 교육재능기부 등 경기도 지역 공공기관으로서의 사회공헌활동을 적극 추진함으로써 지역공동체 발전
의 한 축으로 자리매김 할 수 있도록 기여한 바 있습니다.
아울러, 경기도 공공투자관리센터는 재정사업평가 수행, 투자심사 의뢰서 사전검토, 민간투자사업 조사 및
지원 등의 사업추진을 통해 공공서비스의 적기 공급을 위해 노력하였으며, 앞으로도 경기도의 재정건전성
강화를 위해 지속적인 혁신과 효율적으로 업무를 수행할 것입니다.
향후 경기연구원은 경기도민의 더 나은 삶, 자긍심 넘치는 경기도, 대한민국의 중심 경기도를 만들기 위해
국가와 경기도의 산적한 문제에 대해 발상을 전환한 정책 대안을 제시하겠습니다. 그리고 경기도뿐만 아니라
의회, 31개 시·군, 시민사회단체와 긴밀히 소통하는 ‘아이디어 플랫폼’으로 거듭나겠습니다.
경기연구원 • 7
2022 회계연도 결산서
나. 행정관청 인가사항
| 신청년월일 | 신청서 | 건명 | 인가년월일 |
|---|---|---|---|
| 1995.1.20. | 행정안전부 | 경기연구원 설립 허가 | 1995.2.7. |
다. 직원에 관한 사항
(1) 임원 현황
(단위 : 명)
| 구분 | 정원 | 현원 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 도말 (2021) | 기간 중 | 당년 도말 (2022) | 전년 도말 (2021) | 기간 중 | 당년 도말 (2022) | ||||||
| 증 | 감 | 증 | 감 | ||||||||
| 합계 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |||
| 정 규 직 | 기관장 | 남 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| 여 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 임원 (비상임제외) | 남 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 여 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2) 직원 현황
(단위 : 명)
| 구분 | 정원 | 현원 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 도말 (2021) | 기간 중 | 당년 도말 (2022) | 전년 도말 (2021) | 기간 중 | 당년 도말 (2022) | ||||||
| 증 | 감 | 증 | 감 | ||||||||
| 합계 | 186 | - | - | 186 | 195 | 33 | 43 | 185 | |||
| 정 규 직 | 일반 정규직 | 소계 | 120 | - | - | 120 | 109 | 5 | 11 | 103 | |
| 연구직 | 71 | - | - | 71 | 63 | - | 4 | 59 | |||
| 투자분석직 | 14 | - | - | 14 | 13 | 3 | 2 | 14 | |||
| 관리·정보· 기능직 | 35 | - | - | 35 | 33 | 2 | 5 | 30 | |||
| 상용 정규직 | 소계 | 66 | - | - | 66 | 62 | 4 | 7 | 59 | ||
| 무기계약직 | 66 | - | - | 66 | 62 | 4 | 7 | 59 | |||
| 비 정 규 직 | 소계 | - | - | - | - | 24 | 24 | 25 | 23 | ||
| 기간제 | - | - | - | - | 24 | 24 | 25 | 23 | |||
| 단시간 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 • Gyeonggi Research Institute
2. 사업보고서
(3) 직급별 현황
(단위 : 명, 현원 기준)
| 구분 | 계 | 선임 연구 위원 | 연구 위원 | 투자 분석 위원 이상 | 투자 분석원 | 1~2급 | 3~4급 | 5급 이하 | 연구원 | 행정원 | 기간제 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 정 규 직 | 일반 정규직 | 연구직 | 59 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 투자분석직 | 14 | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
| 관리·정보·기능직 | 30 | - | - | - | - | 5 | 8 | 17 | - | - | - | ||
| 상용 정규직 | 무기 계약직 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 10 | - | |
| 비정규직 | 일반 계약직 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
2) 연도별 업무현황
| 1. 사업개시(설립)년 월 일 | 1995.3.20. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. 출자출연기관 적용년월 | 1995.2.7. | |||
| 3. 이사장 | 허성관 | |||
| 4. 대표이사 | 주형철 | |||
| 연도별 구분 | 2022(당기) (A) | 2021(전기) (B) | 증감 (A-B) | |
| 5. 사업실적 (단위 : 건) | 연구과제 및 정책현안분석 (완료기준) | 568 | 532 | 36 |
| 6. 사업수입 (단위 : 원) | 사업수익 (운영성과표) | 25,233,827,090 | 26,216,777,509 | (982,950,419) |
마. 사업수익에 관한 사항
(단위 : 원, %)
| 구분 | 당년도 결산액 (A) | 전년도 결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 증감비율 (A/B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업수익 영업수익 영업외수익 | 25,264,544,624 | 26,244,544,219 | (979,999,595) | 96.27% | ||
| 영업수익 | 25,233,827,090 | 26,216,777,509 | (982,950,419) | 96.25% | ||
| 영업외수익 | 30,717,534 | 27,766,710 | 2,950,824 | 110.63% |
경기연구원 • 9
2022 회계연도 결산서
바. 사업비용에 관한 사항
(단위 : 원, %)
| 구분 | 당년도 결산액 (A) | 전년도 결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 증감비율 (A/B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업비용 영업비용 영업외비용 | 24,116,382,438 | 25,697,878,184 | (1,581,495,746) | 93.85% | ||
| 영업비용 | 24,116,382,438 | 25,697,878,184 | (1,581,495,746) | 93.85% | ||
| 영업외비용 | - | - | - | - |
3) 사업운영성과
가. 기회의 경기, 변화의 중심을 위한 4대 연구방향으로 연구
□ 총 179건의 연구과제 수행
위드 코로나, 변화된 일상에 대한 적응
- 경기도형 경제위기대응시스템 도입 방안 연구
- 경기도 상권활성화 지원정책 개선방안 연구
- 한국경제의 국제수지 제약 성장에 관한 연구
공정한 경기도, 보편적 복지 강화
- 공정한 플랫폼 경제생태계를 위한 규제 방안 연구
- 경기도 비정규직 공정수당 제도에 대한 평가와 개선방안 연구
- 경기도형 커먼즈 경제정책 도입방안 연구
지속가능발전 기반 조성 및 생활환경의 질 개선
- 경기도 대기오염물질 배출량 변화분석 및 장래전망
- 자율주행 실도로 실증 서비스 및 안전 운영 방안에 관한 연구
- 경기도 탄소중립을 위한 '정의로운 전환' 플랫폼 구축 기초연구
분권, 균형발전과 남북평화시대를 선도하는 지방정부 실현
- 민선8기 세입분야 지방재정 지속가능성 관리방안 연구
- 접경지역·DMZ 탄소중립 추진전략 수립 용역
- 경기북부특별자치도 설치 및 북부발전전략 수립 기초연구
[2022년도 연구과제 수행 현황]
(2022.12.31. 완료기준)
| 구 분 | 합계(건) | 기본연구 | 정책연구 | 위탁연구 | 수탁연구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연구과제 | 179 | 15 | 136 | 4 | 24 |
10 • Gyeonggi Research Institute
2. 사업보고서
나. 민선 8기 도정 현안에 대한 적시 대응
‘경기북부특별자치도 연구단’ 설치 및 운영
- 경기도 『경기북부특별자치도 설치 TF단』와 긴밀한 협조와 정보 공유, 소통을 위해 정기 및 수시 워크숍·회
의 개최
- 법·제도적 기반, 재정 확충, 규제 완화, 경제성장 기반 등 연구 추진
‘경기도 민생대책특별위원회 연구단’ 설치 및 운영
- 민생 현황 모니터링 강화 및 특별위원회 대책반 밀착 지원
- 종합적인 민생대책(단기・중기) 수립 연구 추진
「경기도 도정자문회의」 정책 및 주요 현안 점검 지원
- 도민과의 소통 강화를 통한 생활밀착형・문제해결형 정책기획 확대
다. 도도한(도민이 참여하는 도민을 위한) 연구 공모전 추진
경기도민을 대상으로 새로운 경기도를 만들 수 있는 연구아이디어를 공모하고 현장중심 연구과제로 발전시켜
활용함으로써 도민체감형 정책 발굴과 현장 밀착형 연구 수행으로 연계·추진
연구아이디어와 위탁연구과제 2개 부문으로 진행
[2022년도 도도한 연구 공모전 결과]
| 구분 | 공모주제 | 선정 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 연구 아이디어 부문 | 자유주제 (경기도 정책 관련) | 오디션을 통해 6건의 우수 아이디어를 선정 | |
| 위탁 연구과제 부문 | 기획주제 『민생경제, 청년정책』 | 오디션을 통해 5건의 우수 연구제안 선정 및 연구과제 추진 중 |
라. 국내・외 연구기관과 협력을 통한 공동연구 추진
공공 정책연구기관의 특성을 반영하여 국책 및 지역 연구기관 등과의 협력을 통한 융합연구 추진 및 연구
네트워크 강화
국책연구원, 시도 연구원, 경기도 공공기관, 국제기구 등과의 MOU 체결 및 연구교류 협력(공동연구 수행,
연구과제 자문심의, 연구자료 공유 등)
- 미래형 국토도시를 위한 국토계획법 개선방안
- 접경지역·DMZ 탄소중립 추진전략 수립 용역
- 울산광역시와 경기도의 주력산업 협력 방안 연구
경기연구원 • 11
2022 회계연도 결산서
- 버스 운전자 안전 운전 지원시스템 개발
- Beating air pollution in Seoul Metropolitan Region through evidence-based solutions in
Republic of Korea 등
마. 정책세미나 등 대외협력 사업 추진
(정책세미나) 핵심현안 및 연구결과에 대한 세미나를 통해 여론 선도
- ′22년 “2022년 경기도 인구정책토론회” 등 세미나 19회 개최
(정책포럼 운영) 실용적인 정책대안 제시 및 연구역량 강화를 위한 전문가포럼 운영
- ′22년 경기지방재정포럼 등 8개 포럼 운영
(대외협력교류) 국내외 MOU 협약기관 등과의 포럼 및 교류협력, 선진사례 벤치마킹을 통한 글로벌 트렌드
정책 개발, 공공기관으로서의 사회적 책임수행을 위한 사회공헌활동 추진
- 국내교류 : ′22년도 서울과학기술대학교, 한국환경연구원 등과의 MOU 2건 체결, 전국시도연구원과의
업무교류 등 8회 추진
- 해외교류 : 경기연구원‧ 산동사회과학원 공동포럼 개최
- 교육재능기부(사회공헌활동) : ′22년 35회 진행
바. 연구자료 및 데이터 관리・홍보 강화
「경기도 온라인 정책연구도서관」 운영
- 경기도 내 각 기관의 정책연구 자료 등록 및 조회하는 홈페이지를 운영하고 있으며, ’22년 1,150건 게시
- 경기도와 31개 시군 간 원활한 소통과 협력채널 구축, 정책공개를 통한 행정의 투명성과 신뢰성 확보
및 연구수행 중복 예산방지에 기여
GRI 연구성과 제작을 통하여 홍보 강화, 도민과의 접점 극대화
- 경기연구원 및 경기도정에 대한 관심과 공감을 유도하기 위해 연구성과 동영상 제작, 시각화 등 2차
가공
- ′22년 연구성과 콘텐츠 38건, 토론회 22건 등 총 60건 제작 완료
- 도민의 알 권리를 실현하고, 연구성과 확산에 기여
[연구성과 확산 노력]
| G퀴즈 | 인포그래픽 | 뉴스레터 |
12 • Gyeonggi Research Institute
2. 사업보고서
- 연구정보 블로그, 생활밀착형 연구제공 페이스북, 언론이슈 접목 트위터를 운영하고 있으며, “2022 대한민
국 SNS대상” 공공연구소 부문 최우수상 수상(2018년부터 5년 연속)
GIS 사업
- 연구에 필요한 공간정보 통합·관리 및 공간데이터 구축과 분석 수행
경기연구원 홈페이지 개선사업
- 국문 홈페이지 개선을 통한 정보접근성 강화, 사용자의 업무 효율 증대
- 영문 홈페이지 콘텐츠 강화를 위한 번역사업 등 추진
사. 공공투자관리센터를 통한 道재정 효율화 지원
(지방재정 경기도 투자사업 사전검토) 「경기도 제1·2투자심사위원회」 심사대상사업에 대한 사전분석 및
검토의견 제공
- 투자심사 사전검토 : 총 209건 수행(1투심 147건, 2투심 62건)
(중앙투자심사 지원) 행정안전부 투자심사 대상사업의 논리 개발, 데이터 등 필요한 자료 지원
- 중앙투자심사 지원 : 총 1건 수행
(지방재정영향평가 사전검토) 경기도 대규모 행사·축제 및 공모사업에 대한 사전분석 및 검토의견 제공
- 지방재정영향평가 사전검토 : 총 6건 수행
(재정사업평가) 경기도 재정건전성 확보 및 재원의 효율적 배분을 위하여 재정사업에 대한 종합적 · 심층적
평가를 수행하고, 지방재정법 및 행정안전부 지침 의거 평가단 구성, 사업별 자료조사, 현장 평가 및 컨설팅
추진
- ′22년도 재정사업평가 727건 평가 수행
(민간투자사업 조사 및 지원) 민간투자사업의 타당성 분석 및 적격성 조사, 사업제안서 평가, 자금재조달
검토, 실시협약서 검토 및 협상지원 등
- 민간투자사업 조사 및 지원 4건 수행
(지침・정책 연구) 공공투자사업 관련 분석・평가 지침 개발, 방법론 등 연구
- 공공투자관리연구 : 총 8건 수행
아. 의정연구교류 사업 추진
(의정포럼) 경기도의회와의 정책교류 및 상호협력을 통한 생산적 의정 지원을 위하여 의정포럼 운영
- 경기도의회와의 정책소통 강화와 집행기관과 의결기관, 전문가 네트워크 구축
- 2022년 하반기에 제11대 경기도의회 출범에 따라 새로운 의정포럼위원을 구성하였고, 민선8기 경기도의
회의 운영방향 등 모색
경기연구원 • 13
2022 회계연도 결산서
[2022년도 의정포럼 현황]
| 연번 | 구분 | 주제 | 일시 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 의정워크숍 | 풀뿌리 민주주의와 협치에 대한 대응 전략 모색 | 6.28 | ||
| 2022 의정포럼 | 민선8기 경기도의회 운영방향 모색 | 12.23 |
(지역현안토론회) 도내 지역 현안에 대한 관계자 및 전문가 토론을 통한 대응방안 수립지원을 위한 토론회
개최
- ′22년 “도심속 작은 학교의 행복한 미래” 토론회 등 8개 개최
[2022년도 지역현안토론회 현황]
| 연번 | 주제 | 주최/주관 | 일시 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도심 속 작은 학교의 행복한 미래 토론회 | 경기도의회(기획재정위원회), 경기연구원 | 6.30 | 한국잡월드 |
| 2 | 화성시 무상교통 고도화 방안 토론회 | 경기연구원 | 8.25 | 경기연구원 |
| 3 | 구리시 노인복지정책 발전방안 토론회 | 경기연구원 | 9.30 | 경기연구원 |
| 4 | 광명시 공정관광 육성방안 토론회 | 경기연구원 | 11.4 | 라까사호텔 광명 |
| 5 | 시화호의 지속가능한 통합관리방안 토론회 | 경기연구원, (사)시화호지속가능파트너십 | 11.25 | 경기테크노파크 |
| 6 | 파주시 수소경제 추진방안 토론회 | 경기연구원 | 12.7 | 온라인회의 |
| 7 | 파주시 관광특구 활성화를 위한 대규모 체육시설 활용방안 토론회 | 경기연구원 | 12.15 | 경기연구원 |
| 8 | 2022 경기도 문화자치 활성화 사업 성과 공유 토론회 | 경기연구원 | 12.22 | 경기연구원 |
14 • Gyeonggi Research Institute
2022 회계연도 결산서
재무제표
3
3. 재무제표
3
재무제표
재 무 상 태 표
제 28 기 2022 년 12월 31일 현재
제 27 기 2021 년 12월 31일 현재
재단법인 경기연구원
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 10,811,838,581 | 9,561,948,313 | ||
| (1) 당좌자산 | 10,811,838,581 | 9,561,948,313 | ||
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 9,936,708,133 | 9,090,744,973 | ||
| 2. 선급법인세(주석10) | 93,746,550 | 39,909,420 | ||
| 3. 수탁용역미수금(주석9) | 554,155,255 | 332,705,356 | ||
| 4. 선급비용 | 227,228,643 | 98,588,564 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 14,958,110,514 | 15,091,629,693 | ||
| (1) 투자자산 | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | ||
| 1. 기금예금(주석3) | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | ||
| (2) 유형자산(주석4,5) | 3,496,824,124 | 3,636,299,692 | ||
| 1. 토지 | 1,947,660,000 | 1,947,660,000 | ||
| 2. 입목 | 46,685,730 | 46,685,730 | ||
| 3. 건물 | 2,452,770,000 | 2,452,770,000 | ||
| 감가상각누계액 | (1,471,662,000) | (1,410,342,750) | ||
| 4. 구축물 | 3,774,580 | 3,774,580 | ||
| 감가상각누계액 | (2,264,736) | (2,170,372) | ||
| 5. 차량운반구 | 85,359,670 | 113,919,760 | ||
| 감가상각누계액 | (85,359,670) | (113,919,760) | ||
| 6. 비품 | 2,918,428,069 | 2,715,292,389 | ||
| 감가상각누계액 | (2,398,567,519) | (2,117,369,885) | ||
| (3) 무형자산 | 25,739,540 | 42,867,785 | ||
| 1. 소프트웨어(주석4) | 25,739,540 | 42,867,785 | ||
| (4) 기타비유동자산 | 835,546,850 | 812,462,216 | ||
| 1. 시설회원권 | 231,546,850 | 232,844,850 | ||
| 2. 임차보증금 | 600,000,000 | 575,000,000 | ||
| 3. 전신전화가입권 | 4,000,000 | 4,000,000 |
경기연구원 • 17
2022 회계연도 결산서
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4. 퇴직예치금(주석3,6) | - | 617,366 | ||
| 자 산 총 계 | 25,769,949,095 | 24,653,578,006 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 3,044,469,366 | 3,076,260,463 | ||
| 1. 예수금 | 309,551,163 | 314,756,745 | ||
| 2. 미지급금 | 949,386,297 | 952,913,963 | ||
| 3. 수탁용역선수금(주석9) | 1,785,531,906 | 1,808,589,755 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | - | - | ||
| 1. 퇴직급여충당부채(주석6) | 9,132,536,440 | 8,756,354,980 | ||
| 퇴직예치금(주석3,6) | (9,132,536,440) | (8,756,354,980) | ||
| Ⅲ. 고유목적사업준비금 | 608,759,875 | 259,181,009 | ||
| 1. 고유목적사업준비금(주석7) | 608,759,875 | 259,181,009 | ||
| 부 채 총 계 | 3,653,229,241 | 3,335,441,472 | ||
| 순 자 산 | ||||
| Ⅰ. 기본순자산 | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | ||
| 1. 기본재산(주석8) | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 14,460,301,119 | 14,460,301,119 | ||
| 1. 기금감소차익(주석8) | 14,460,301,119 | 14,460,301,119 | ||
| Ⅲ. 결손금 | (2,943,581,265) | (3,742,164,585) | ||
| 1. 미처리결손금 | (2,943,581,265) | (3,742,164,585) | ||
| 순 자 산 총 계 | 22,116,719,854 | 21,318,136,534 | ||
| 부 채 및 순 자 산 총 계 | 25,769,949,095 | 24,653,578,006 |
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3. 재무제표
운 영 성 과 표
제 28 기 2022 년 12월 31일 현재
제 27 기 2021 년 12월 31일 현재
재단법인 경기연구원
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 사업수익 | 25,233,827,090 | 26,216,777,509 | ||
| 1. 출연금수입 | 20,783,841,000 | 19,946,841,000 | ||
| 2. 수탁용역수입(주석9) | 3,829,162,919 | 5,997,739,290 | ||
| 3. 도서판매수입 | 12,063,296 | 13,016,210 | ||
| 4. 이자수입(주석7) | 608,759,875 | 259,181,009 | ||
| Ⅱ. 사업비용(주석12) | 24,116,382,438 | 25,697,878,184 | ||
| 1. 급여(주석11) | 12,621,233,813 | 13,729,905,574 | ||
| 2. 퇴직급여(주석6,11) | 1,463,021,640 | 1,180,597,687 | ||
| 3. 복리후생비(주석11) | 325,712,526 | 343,342,984 | ||
| 4. 연금부담금 | 1,039,755,920 | 1,077,506,010 | ||
| 5. 급량비 | 39,404,910 | 39,799,910 | ||
| 6. 포상금 | 47,900,000 | 44,400,000 | ||
| 7. 임차료(주석11) | 494,664,172 | 427,901,817 | ||
| 8. 위탁연구비 | 2,279,868,614 | 2,994,565,675 | ||
| 9. 운영수당 | 766,328,470 | 739,486,000 | ||
| 10. 일반수용비 | 2,235,471,129 | 2,332,093,013 | ||
| 11. 도서구입비 | 13,776,070 | 12,459,850 | ||
| 12. 공공요금및제세(주석11) | 402,187,051 | 398,336,100 | ||
| 13. 시설장비유지비 | 199,004,510 | 167,273,970 | ||
| 14. 여비 | 235,178,216 | 139,237,380 | ||
| 15. 업무추진비 | 90,849,529 | 102,337,642 | ||
| 16. 직무수행경비 | 98,580,640 | 114,116,120 | ||
| 17. 보상금 | 231,144,480 | 226,980,100 | ||
| 18. 감가상각비(주석4,11) | 374,773,223 | 339,337,380 | ||
| 19. 재료비 | 67,478,190 | 89,708,700 | ||
| 20. 연구장려금 | 170,867,997 | 199,731,920 | ||
| 21. 회의비 | 102,979,402 | 61,723,345 | ||
| 22. 위탁용역비 | 769,967,737 | 888,329,808 | ||
| 23. 관서업무비 | 46,234,199 | 48,707,199 | ||
| Ⅲ. 사업이익(손실) | 1,117,444,652 | 518,899,325 | ||
| Ⅳ. 사업외수익 | 30,717,534 | 27,766,710 | ||
| 1. 잡이익 | 30,717,534 | 27,766,710 | ||
| Ⅴ. 사업외비용 | - | - | ||
| Ⅵ. 고유목적사업준비금환입(주석7) | 259,181,009 | 377,285,573 | ||
| Ⅶ. 고유목적사업준비금전입(주석7) | (608,759,875) | (259,181,009) | ||
| Ⅷ. 당기운영이익(손실) | 798,583,320 | 664,770,599 |
경기연구원 • 19
2022 회계연도 결산서
현 금 흐 름 표
제 28 기 2022 년 12월 31일 현재
제 27 기 2021 년 12월 31일 현재
재단법인 경기연구원
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(당) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금 흐름 | 1,086,460,570 | (449,763,340) | ||
| 1. 당기운영이익(손실) | 798,583,320 | 664,770,599 | ||
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 1,839,092,863 | 1,521,233,067 | ||
| 가. 감가상각비 | 342,611,248 | 304,506,083 | ||
| 나. 무형자산상각비 | 32,161,975 | 34,831,297 | ||
| 다. 시설회원권의 상각비 | 1,298,000 | 1,298,000 | ||
| 라. 퇴직급여 | 1,463,021,640 | 1,180,597,687 | ||
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (2,672,000) | (2,263,000) | ||
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (1,548,543,613) | (2,633,504,006) | ||
| 가. 선급비용의 증가 | (128,640,079) | (98,588,564) | ||
| 나. 수탁용역미수금의 감소(증가) | (221,449,899) | 100,592,040 | ||
| 다. 선급법인세의 감소(증가) | (53,837,130) | 18,187,190 | ||
| 라. 미지급금의 감소 | (3,527,666) | (420,582,789) | ||
| 마. 수탁용역선수금의 감소 | (23,057,849) | (874,313,951) | ||
| 바. 예수금의 감소 | (5,205,582) | (7,276,886) | ||
| 사. 퇴직금의 지급 | (1,086,840,180) | (909,639,080) | ||
| 아. 퇴직예치금의 증가 | (375,564,094) | (323,777,402) | ||
| 자. 고유목적사업준비금의 증가(감소) | 349,578,866 | (118,104,564) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름 | (240,497,410) | (144,910,750) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 2,672,000 | 147,263,000 | ||
| 가. 임차보증금의 회수 | - | 145,000,000 | ||
| 나. 차량운반구의 처분 | 2,672,000 | 2,263,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (243,169,410) | (292,173,750) | ||
| 가. 비품의 취득 | 203,135,680 | 282,794,490 | ||
| 나. 소프트웨어의 취득 | 15,033,730 | 9,379,260 | ||
| 다. 임차보증금의 증가 | 25,000,000 | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름 | - | - | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | - | - | ||
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 845,963,160 | (594,674,090) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 9,090,744,973 | 9,685,419,063 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금 | 9,936,708,133 | 9,090,744,973 |
20 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
주석
2022년 12월 31일 현재
2021년 12월 31일 현재
재단법인 경기연구원
1. 재단법인의 개요
재단법인 경기연구원(이하 "재단법인"이라 함)은 국가의 발전 및 경기도와 그 소속 시·군의 경쟁력 강화, 그
밖에 주민의 삶의 질 향상을 위하여 관련 과제를 전문적이고 체계적으로 조사·연구함으로써 국가와 경기도의
발전을 위한 정책개발에 기여함을 목적으로 1995년 2월 7일에 설립되었으며, 2018년 4월 11일에 경기도의
공공투자사업에 대한 전문적·객관적·효율적 관리를 전담하기 위하여 부설기관으로 경기도 공공투자관리센터를
재단법인 내에 설립하였습니다. 당기말 현재 재단법인은 경기도 수원시 장안구 경수대로 1150에 소재하고
있습니다.
2. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책
재단법인은 재무제표를 작성함에 있어서 지방출자ㆍ출연기관 결산기준을 적용하고 있으며, 이에 규정되지 않은
사항에 대해서는 공익법인회계기준에 따라 작성하였는 바, 재단법인이 채택하고 있는 중요한 회계정책은 다음과
같습니다.
1) 회계단위
재단법인은 내부적으로 다음과 같이 독립된 회계단위로 구분하여 운영 및 기록하고 있습니다.
① 일반회계: 일반계정 및 수탁계정
② 경기도공공투자관리센터특별회계: 일반계정 및 수탁계정
재단법인은 일반계정과 구분하여 독립된 회계단위로 수탁과제 용역에서 발생한 사업성과 및 수지상황을 별도의
수탁계정으로 운영 및 기록하고 있으며, 수탁과제 용역수행 과정에서 발생한 수입에서 비용을 차감한 금액을
별도계좌에 관리하고 있습니다.
수탁계정에서는 수탁과제 용역에서 발생한 수익을 "수탁용역수입"으로 계상하고, 수탁과제 용역을 수행하는
과정에서 발생한 비용은 수탁용역비의 각 세부 계정과목별로 계상하고 있습니다.
한편, 수탁과제 용역이 종료된후 정산이 완료된 수탁과제에서 발생한 잔여재원은 수탁계정에서 일반계정으로
전출하고 있는바, 수탁계정에서 일반계정으로 전출하는 경우에는 "수탁계정일반계정전출금"의 과목으로 하여
사업비용으로 계상하고, 일반계정에서는 동 금액을 "수탁계정일반계정전입금"의 과목으로 하여 사업수익으로
계상하고 있으며, 매 결산시점에 해당 내부거래금액은 운영성과표에 상계하여 표시하고 있습니다. 이와 관련하여
당기와 전기에 수탁계정에서 일반계정으로 전출된 금액은 각각 1,102,891천원 및 1,072,040천원입니다.
경기연구원 • 21
2022 회계연도 결산서
2) 운영성과표 작성기준
재단법인은 지방출자ㆍ출연기관 결산기준 및 공익법인회계기준에 의거하여 발생주의에 따라 운영성과표를 작성
하고 있습니다. 따라서 비현금성 거래가 포함되는 운영성과표는 예산회계 법령에 따라 현금주의로 작성되는
수지예산서와는 차이가 있습니다.
3) 수익인식기준
고유목적사업비에 충당하기 위하여 경기도 등으로부터 수령하는 출연금은 당해 연도고유목적사업비 집행액에
상당하는 금액을 출연금수입으로 계상하고 있으며, 출연금중에서 당해연도 미집행액은 선수금에 계상한 후
차기예산에 편입됩니다. 다만, 출연금으로 고정자산을 취득한 경우에는 전액 자본잉여금으로 계상하고 있으며,
이후 동 자본잉여금은 유형자산 감가상각비와 상계처리 하고 있습니다.
수탁용역수입은 진행기준을 적용하여 수익을 인식하고 있으며, 수탁용역계약의 진행율은 용역계약기간에 걸쳐
일할계산으로 산정하고 있습니다. 진행율에 미달하는 청구금액은 "수탁용역미수금"의 계정과목으로 하여 자산으
로 처리하며, 진행율을 초과하는 청구금액은 "수탁용역선수금"의 계정과목으로 하여 부채로 계상하고 있습니다.
4) 유형자산
유형자산의 취득원가는 구입원가 또는 제작원가 및 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데
직접 관련되는 지출 등으로 구성되어 있습니다. 유형자산의 경제적 사용이 종료된 후에 원상회복을 위하여
그 자산을 제거, 해체하거나 또는 부지를 복원하는데 소요될 것으로 추정되는 원가가 충당부채의 인식요건을
충족하는 경우 그 지출의 현재가치도 취득원가에 포함하고 있습니다.
재단법인은 유형자산을 취득원가에서 아래의 추정내용연수에 따라 정액법에 의해 산정된 감가상각누계액을
차감한 금액으로 표시하고 있습니다.
| 구분 | 건물 | 구축물 | 차량운반구 | 비품 |
|---|---|---|---|---|
| 추정내용연수 | 40년 | 40년 | 4년 | 4년 |
한편, 재단법인은 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 내용년수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키
는 등의 유형자산으로부터 발생하는 미래 경제적효익이 유입될 가능성이 높으며, 그 원가를 신뢰성 있게 측정할
수 있는 경우에 한하여 자본적 지출로 처리하며, 단순히 유형자산의 원상을 회복시키거나 수선유지를 위한
지출의 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.
5) 무형자산
재단법인은 무형자산을 취득원가로 평가하고 있으며, 취득시점부터 4년의 기간동안 정액법에 의하여 계산된
상각액을 직접 차감한 잔액으로 표시하고 있습니다.
6) 고유목적사업준비금
재단법인은 당해 사업연도에서 발생한 이자소득에 대해서 고유목적사업에 충당하기 위하여 고유목적사업준비금
22 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
을 설정하고 있으며, 고유목적사업에 사용하는 때 환입하고있는바, 동 준비금은 설정 당해연도부터 5년내에
고유목적사업에 사용되어야 합니다.
7) 퇴직급여충당부채
재단법인은 보고기간종료일 현재 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금에 상당하는 금액을 퇴직급
여충당부채로 계상하고 있습니다. 이와 관련하여 퇴직급여충당부채에 해당하는 금액을 퇴직예치금의 과목으로
하여 별도계좌에서 관리하고 있는바, 퇴직예치금은 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습
니다.
3. 현금 및 현금성자산 등
보고기간종료일 현재 재단법인의 사업단위별로 계상된 현금 및 현금성자산, 기금예금 및 퇴직예치금의 내역은
다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 은행명 | 예금명 | 당기말 | 전기말 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 일반계정 (운영자금) | 농협은행 | 보통예금 | 5,338,601 | 4,219,307 | 종합통장 |
| 농협은행 | 보통예금 | 261,599 | 256,412 | 세입세출통장 | ||
| 소 계 | 5,600,200 | 4,475,719 | ||||
| 일반계정 (기금) | 산업은행 | 정기예금 | 5,400,000 | 5,400,000 | ||
| 우체국 | 정기예금 | 5,200,000 | 5,200,000 | |||
| 소 계 | 10,600,000 | 10,600,000 | ||||
| 일반계정 (퇴직예금) | 신한은행 | 보통예금 | 1,365,398 | 1,170,065 | ||
| 우체국 | 정기예금 | - | 3,800,000 | |||
| 농협은행 | 정기예금 | - | 3,600,000 | |||
| 한국씨티은행 | 정기예금 | 4,200,000 | - | |||
| 산업은행 | 정기예금 | 3,300,000 | - | |||
| 소 계 | 8,865,398 | 8,570,065 | ||||
| 일반회계 일반계정 예금합계 | 25,065,598 | 23,645,784 | ||||
| 수탁계정 (운영자금) | 농협은행 | 보통예금 | 452,661 | 1,359,166 | 수탁종합통장 | |
| 농협은행 | 보통예금 | 15,416 | 3,278 | 연구장려금 | ||
| 농협은행 | 보통예금 | - | 20,226 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 226,931 | 389,513 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 138,894 | 249,662 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 188,658 | 361,890 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 171,228 | 321,910 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 128,383 | 223,934 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 423,500 | 522,025 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | - | 77,642 |
경기연구원 • 23
2022 회계연도 결산서
| 구 분 | 은행명 | 예금명 | 당기말 | 전기말 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농협은행 | 보통예금 | - | 14,343 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | - | 12,582 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 30,427 | 25,362 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 47,698 | 36,240 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 109,745 | - | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 12,641 | - | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 678,224 | - | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 160,000 | - | |||
| 일반회계 수탁계정 예금합계 | 2,784,406 | 3,617,773 | ||||
| 일반회계 예금 총합계 | 27,850,004 | 27,263,556 | ||||
| 공공투자 관리센터 특별회계 | 일반계정 (운영자금) | 농협은행 | 보통예금 | 842,285 | 512,163 | 종합통장 |
| 농협은행 | 보통예금 | 24,206 | 22,493 | 세입세출통장 | ||
| 소 계 | 866,491 | 534,656 | ||||
| 일반계정 (퇴직예금) | 농협은행 | 보통예금 | 147,138 | 66,908 | ||
| 농협은행 | 정기예금 | 120,000 | 120,000 | |||
| 소 계 | 267,138 | 186,908 | ||||
| 공공투자관리센터특별회계 일반계정 예금합계 | 1,133,629 | 721,564 | ||||
| 수탁계정 (운영자금) | 농협은행 | 보통예금 | 666,708 | 462,597 | 수탁종합통장 | |
| 농협은행 | 보통예금 | 596 | - | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 18,307 | - | |||
| 소 계 | 685,611 | 462,597 | ||||
| 공공투자관리센터특별회계 수탁계정 예금합계 | 685,611 | 462,597 | ||||
| 공공투자관리센터특별회계 예금 총합계 | 1,819,240 | 1,184,161 |
4. 유형자산 및 무형자산
1) 당기와 전기중 재단법인의 사업단위별 유형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다.
(1) 일반회계
가. 당기
(단위 : 천원)
| 과 목 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 대 체 | 감가상각비 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1,947,660 | - | - | - | - | 1,947,660 |
| 입목 | 46,686 | - | - | - | - | 46,686 |
| 건물 | 1,042,427 | - | - | - | (61,319) | 981,108 |
| 구축물 | 1,604 | - | - | - | (94) | 1,510 |
| 차량운반구 | - | - | - | - | - | - |
| 비품 | 503,276 | 166,881 | - | - | (236,523) | 433,633 |
| 합 계 | 3,541,653 | 166,881 | - | - | (297,937) | 3,410,597 |
24 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
나. 전기
(단위 : 천원)
| 과 목 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 대 체 | 감가상각비 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1,947,660 | - | - | - | - | 1,947,660 |
| 입목 | 46,686 | - | - | - | - | 46,686 |
| 건물 | 1,103,747 | - | - | - | (61,319) | 1,042,427 |
| 구축물 | 1,699 | - | - | - | (94) | 1,604 |
| 차량운반구 | 5,765 | - | - | - | (5,765) | - |
| 비품 | 418,891 | 272,892 | - | - | (188,507) | 503,276 |
| 합 계 | 3,524,447 | 272,892 | - | - | (255,686) | 3,541,653 |
(2) 공공투자관리센터특별회계
(단위 : 천원)
| 과 목 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각비 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| (당기) 비품 | 94,646 | 36,255 | - | (44,674) | 86,227 |
| (전기) 비품 | 133,564 | 9,902 | - | (48,820) | 94,646 |
2) 보고기간종료일 현재 보유토지의 공시지가는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부가액 | 공시지가 | 장부가액 | 공시지가 | |
| 토 지 | 1,947,660 | 4,211,077 | 1,947,660 | 3,856,957 |
3) 당기와 전기중 재단법인의 사업단위별 무형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다.
(1) 일반회계
(단위 : 천원)
| 과 목 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 상각비 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| (당기) 소프트웨어 | 33,954 | 15,034 | - | (29,478) | 19,510 |
| (전기) 소프트웨어 | 66,205 | 949 | - | (33,201) | 33,954 |
(2) 공공투자관리센터특별회계
(단위 : 천원)
| 과 목 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 상각비 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| (당기) 소프트웨어 | 8,914 | - | - | (2,684) | 6,230 |
| (전기) 소프트웨어 | 2,114 | 8,430 | - | (1,630) | 8,914 |
경기연구원 • 25
2022 회계연도 결산서
5. 보험가입내역
보고기간종료일 현재 재단법인의 보험가입내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 부보자산 | 가입처 | 보험가입금액 | 연간보험료 | 보험가입기간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 본원 | 삼성화재보험 | 1,400,000 | 107 | 22.11.20~23.11.20 |
| 북부연구센터(5층) | 삼성화재보험 | 810,000 | 61 | 22.11.20~23.11.20 | |
| 북부연구센터(7층) | 삼성화재보험 | 540,000 | 56 | 22.11.20~23.11.20 | |
| 북부연구센터생활관 | 삼성화재보험 | 163,000 | 24 | 22.11.20~23.11.20 | |
| 공공투자관리 센터특별회계 | 센터 사무실 | 삼성화재보험 | 1,855,000 | 283 | 22.11.27~23.11.27 |
상기의 보험가입내역 중 건물 및 시설물에 대한 보험료는 재단법인이 경기도(인재개발원)로부터 무상으로 사용
중인 건물에 대하여 인재개발원이 가입한 화재보험에 대한 분담금액이며, 상기 이외에 시설물에 대한 영조물손해
배상보험과 차량운반구에 대하여 책임 및 종합보험에 가입되어 있습니다.
6. 퇴직급여충당부채
재단법인은 보고기간종료일 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우 퇴직금지급규정에 따라
지급하여야 할 퇴직금총추계액을 퇴직급여충당금으로 계상하고 있는 바, 당기와 전기 중 사업단위별 퇴직급여충
당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
가. 당기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 8,570,033 | 186,322 | 8,756,355 |
| 전입액 | 1,352,934 | 110,088 | 1,463,022 |
| 지급액 | 1,057,568 | 29,272 | 1,086,840 |
| 기말금액 | 8,865,398 | 267,138 | 9,132,536 |
나. 전기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 8,384,881 | 100,515 | 8,485,396 |
| 전입액 | 1,094,790 | 85,807 | 1,180,598 |
| 지급액 | (909,639) | - | 909,639 |
| 기말금액 | 8,570,033 | 186,322 | 8,756,355 |
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3. 재무제표
재단법인은 공공투자관리센터 소속 임직원에 대해서는 회계의 독립적 운영규정을 준수하기 위하여 별도로 퇴직
급여충당부채를 계상하고 있습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 재단법인은 임직원의 퇴직시 지급할 퇴직금을
퇴직예치금의 과목으로 하여 신한은행, 농협은행, 씨티은행 및 산업은행에 예치하고 있습니다(주석 3 참조).
7. 고유목적사업준비금
재단법인은 당해 사업연도에서 발생한 이자소득상당액을 고유목적사업준비금으로 설정하고 동 금액을 비용으로
처리하고 있는 바, 당기와 전기 중 사업단위별 고유목적사업준비금의 변동내역은 다음과 같습니다.
가. 당기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | ||
| 기초금액 | 248,108 | 4,103 | 6,619 | 351 | 259,181 |
| 전입액 | 571,339 | 17,094 | 19,826 | 500 | 608,760 |
| 환입액 | (248,107) | (4,103) | (6,619) | (351) | (259,181) |
| 기말금액 | 571,340 | 17,094 | 19,826 | 500 | 608,760 |
나. 전기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | ||
| 기초금액 | 353,855 | 10,462 | 12,721 | 248 | 377,286 |
| 전입액 | 248,107 | 4,103 | 6,619 | 351 | 259,181 |
| 환입액 | (353,854) | (10,462) | (12,721) | (248) | (377,286) |
| 기말금액 | 248,108 | 4,103 | 6,619 | 351 | 259,181 |
8. 순자산의 변동
1) 재단법인의 당기와 전기중 순자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 이 익 잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 10,600,000 | 14,460,301 | (4,406,935) | 20,653,366 |
| 당기운영이익 | - | - | 664,770 | 664,770 |
| 2021.12.31 (전기말) | 10,600,000 | 14,460,301 | (3,742,165) | 21,318,136 |
| 2022.01.01 (당기초) | 10,600,000 | 14,460,301 | (3,742,165) | 21,318,136 |
| 당기운영이익 | - | - | 798,583 | 798,583 |
| 2022.12.31 (당기말) | 10,600,000 | 14,460,301 | (2,943,582) | 22,116,719 |
경기연구원 • 27
2022 회계연도 결산서
2) 기본순자산(기금)
재단법인은 정관 제6조(기금) 제3항에 의거하여 이사회 의결을 거쳐 경기도지사의 허가를 받아 기본순자산에
해당하는 기금의 원본을 감소시켜 자본잉여금 중 기금감소차익으로 계상하고 그 금액을 고유목적사업비로 사용
하였는 바, 기본순자산의 연도별 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 기초잔액 | 기금감소액 | 기말잔액 | 기금감소누계액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010년(제16기) | 27,200,000 | 1,000,000 | 26,200,000 | 1,000,000 | |
| 2011년(제17기) | 26,200,000 | 1,300,000 | 24,900,000 | 2,300,000 | |
| 2012년(제18기) | 24,900,000 | 1,900,000 | 23,000,000 | 4,200,000 | |
| 2013년(제19기) | 23,000,000 | 3,300,000 | 19,700,000 | 7,500,000 | |
| 2014년(제20기) | 19,700,000 | 3,100,000 | 16,600,000 | 10,600,000 | 이월결손금 보전 |
| 2015년(제21기) | 16,600,000 | 2,800,000 | 13,800,000 | 13,400,000 | |
| 2016년(제22기) | 13,800,000 | 1,700,000 | 12,100,000 | 15,100,000 | |
| 2017년(제23기) | 12,100,000 | 800,000 | 11,300,000 | 15,900,000 | |
| 2018년(제24기) | 11,300,000 | 700,000 | 10,600,000 | 16,600,000 |
재단법인은 2014년 2월 20일자 이사회 결의에 따라서 기금감소차익 2,139,699천원을 이월결손금에 보전하였
는바, 이로인하여 당기말 현재 기금감소누계액 16,600,000천원과 자본잉여금에 계상된 기금감소차익
14,460,301천원과 차이가 발생합니다.
9. 수탁용역수익
1) 당기와 전기중 수탁용역 계약잔액의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 과목 | 일반회계 | 공공투자센터특별회계 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기 | 전기 | 당기 | 전기 | 당기 | 전기 | |
| 기초 수탁용역 계약잔액 | 2,379,642 | 3,312,832 | 317,339 | 289,940 | 2,696,982 | 3,602,772 |
| 계약금액 변동액 | (202,778) | (351,284) | 20,000 | - | (182,778) | (351,284) |
| 신규계약금액 | 2,755,644 | 5,023,288 | 792,763 | 419,944 | 3,548,407 | 5,443,233 |
| 수탁용역수입 계상액 | (3,157,342) | (5,605,194) | (671,821) | (392,545) | (3,829,163) | (5,997,739) |
| 기말 수탁용역 계약잔액 | 1,775,166 | 2,379,642 | 458,281 | 317,339 | 2,233,448 | 2,696,982 |
28 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
2) 재단법인의 당기 및 전기말 현재 진행중인 수탁용역계약의 누적수익, 누적청구액및
보고기간종료일 현재 수탁용역 미수금 및 선수금의 내역은 다음과 같습니다.
가. 당기
(단위: 천원)
| 수탁용역 계약명 | 계약금액 | 누적수익 | 누적청구액 | 수탁용역 미수금 | 수탁용역 선수금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광역 도시생태현황지도 구축계획 수립 | 1,000,000 | 433,898 | 1,000,000 | - | 566,102 |
| 이천시 도시생태현황지도 작성사업 | 597,000 | 536,207 | 597,000 | - | 60,793 |
| 양주시 도시생태현황지도 작성사업 | 550,000 | 451,282 | 550,000 | - | 98,718 |
| 포천시 도시생태현황지도 작성사업 | 540,000 | 416,278 | 540,000 | - | 123,722 |
| 성남시 도시생태현황지도 갱신사업 | 500,000 | 434,211 | 500,000 | - | 65,789 |
| 군포시 도시생태현황지도 작성사업 | 430,000 | 380,857 | 430,000 | - | 49,143 |
| 의왕시 도시생태현황지도 작성사업 | 400,000 | 353,704 | 400,000 | - | 46,296 |
| 경기도 철도기본계획 및 도시철도망 구축계획 연구용역 | 342,000 | 268,347 | 136,800 | 131,547 | - |
| 용인물류터미널 민간투자사업 타당성 분석 및 협약체결 | 196,000 | 142,504 | 147,000 | - | 4,496 |
| 과천시 환경계획 수립 용역 | 167,000 | 62,994 | 116,856 | - | 53,862 |
| 광명시흥 테크노밸리 포용적 이주대책 수립용역 | 163,190 | 78,905 | - | 78,905 | - |
| 용인시 통합물관리 기본계획 수립 | 160,000 | 1,973 | 160,000 | - | 158,027 |
| 개발여건 변화에 따른 일산대교 교통대책 검토 | 150,000 | 1,648 | 150,000 | - | 148,352 |
| 과천시 도시생태현황지도 작성 연구용역 | 132,000 | 129,520 | 132,000 | - | 2,480 |
| 일산대교 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 및 검토 | 120,000 | 94,333 | 120,000 | - | 25,667 |
| 고양시 벽제수질복원센터 증설 및 현대화사업 제안서 검토 | 100,000 | 88,686 | 100,000 | - | 11,314 |
| 고양시 탄소중립 LED 교체 민간투자사업 제안서 검토 | 100,000 | 75,329 | 100,000 | - | 24,671 |
| 고양시 벽제 수질복원센터 민간투자사업 관리이행계획 수립 | 100,000 | 14,338 | 100,000 | - | 85,662 |
| 고양시 일산 수질복원센터 민간투자사업 관리이행계획 수립 | 100,000 | 14,338 | 100,000 | - | 85,662 |
| 기타 | 5,351,910 | 4,986,299 | 4,817,373 | 343,703 | 174,777 |
| 합계 | 11,199,010 | 8,965,652 | 10,197,029 | 554,155 | 1,785,532 |
경기연구원 • 29
2022 회계연도 결산서
나. 전기
(단위: 천원)
| 수탁용역 계약명 | 계약금액 | 누적수익 | 누적청구액 | 수탁용역 미수금 | 수탁용역 선수금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수도권 여객 기·종점통행량(O/D) 조사 및 현행화 공동사업 | 1,051,718 | 1,051,718 | 999,661 | 52,057 | - |
| 이천시 도시생태현황지도 작성사업 | 597,000 | 393,626 | 597,000 | - | 203,374 |
| 양주시 도시생태현황지도 작성사업 | 550,000 | 367,267 | 550,000 | - | 182,733 |
| 포천시 도시생태현황지도 작성사업 | 540,000 | 216,355 | 540,000 | - | 323,645 |
| 성남시 도시생태현황지도 갱신사업 | 500,000 | 354,735 | 500,000 | - | 145,265 |
| 군포시 도시생태현황지도 작성사업 | 430,000 | 292,062 | 430,000 | - | 137,938 |
| 경기도 종합계획(2021~2040) 수립 용역 | 405,000 | 268,023 | 263,250 | 4,773 | - |
| 의왕시 도시생태현황지도 작성사업 | 400,000 | 266,881 | 400,000 | - | 133,119 |
| 경기도 철도기본계획 및 도시철도망 구축계획 연구용역 | 342,000 | 59,950 | 136,800 | - | 76,850 |
| 2035 시흥시 중장기 균형발전계획 수립 용역 | 278,000 | 177,951 | 139,000 | 38,951 | - |
| 제4차 시흥시 지방대중교통계획(2022~2026) 수립 용역 | 271,907 | 216,416 | 171,301 | 45,114 | - |
| 제4차 파주시 지방대중교통계획 수립 용역 | 196,000 | 114,623 | 156,800 | - | 42,177 |
| 용인물류터미널 민간투자사업 타당성 분석 및 협약체결 | 196,000 | 149,260 | 147,000 | 2,260 | - |
| 7호선 부천구간의 효율적 운영 방안 연구 용역 | 170,526 | 121,804 | 121,558 | 246 | - |
| 안성시 제4차 지방대중교통계획(준공영제 도입방안) 수립용역 | 141,091 | 91,545 | 98,764 | - | 7,219 |
| 과천시 도시생태현황지도 작성 연구용역 | 132,000 | 28,935 | 79,200 | - | 50,265 |
| 일산대교 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 및 검토 | 120,000 | 63,297 | 120,000 | - | 56,703 |
| 경기도 한탄강 수계 색도 개선 타당성 연구 | 104,500 | 93,304 | 52,250 | 41,054 | - |
| 환경영향평가서(초안, 본안) 검토 용역(2021) | 103,000 | 58,927 | 6,219 | 52,708 | - |
| 파주시 공공조명 LED 교체 민간투자사업 제안서 검토 | 100,000 | 71,892 | 100,000 | - | 28,108 |
| 의정부 녹양역 공영주차장 주차빌딩 민간투자사업 제안서검토 | 100,000 | 1,657 | 100,000 | - | 98,343 |
| 기타 | 739,729 | 311,263 | 538,570 | 95,544 | 322,851 |
| 합계 | 7,468,471 | 4,771,489 | 6,247,373 | 332,705 | 1,808,590 |
10. 법인세
재단법인은 수익사업인 이자소득에 대해서는 법인세 납세의무가 있으나, 법인세법 제29조에 따라 당해 사업연도
에 발생한 이자소득금액 상당액을 고유목적사업준비금으로 설정하고 동 금액을 비용으로 처리하였는바, 이에
재단법인이 당기에 부담할 법인세등은 없으며, 기납부한 법인세 원천납부세액은 전액 환급받을 예정입니다.
30 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
11. 부가가치 계산에 필요한 항목
재단법인의 당기와 전기의 사업단위별로 부가가치의 계산에 필요한 사항은 다음과 같습니다.
가. 당기
(단위: 천원)
| 계정과목 | 일반회계 | 공공투자관리센터 특별회계 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | ||
| 급여 | 10,588,341 | 917,875 | 1,085,847 | 29,171 | 12,621,234 |
| 퇴직급여 | 1,352,934 | - | 110,088 | - | 1,463,022 |
| 복리후생비 | 300,343 | - | 25,370 | - | 325,713 |
| 임차료 | 275,147 | 120,429 | 96,134 | 2,954 | 494,664 |
| 감가상각비 | 327,415 | - | 47,358 | - | 374,773 |
| 공공요금및제세 | 381,789 | - | 20,398 | - | 402,187 |
나. 전기
(단위: 천원)
| 계정과목 | 일반회계 | 공공투자관리센터 특별회계 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | ||
| 급여 | 11,590,880 | 1,123,961 | 987,361 | 27,704 | 13,729,906 |
| 퇴직급여 | 1,094,790 | - | 85,807 | - | 1,180,598 |
| 복리후생비 | 287,532 | 32,618 | 23,193 | - | 343,343 |
| 임차료 | 257,138 | 79,670 | 84,121 | 6,973 | 427,902 |
| 감가상각비 | 288,887 | - | 50,451 | - | 339,337 |
| 공공요금및제세 | 377,308 | - | 21,028 | - | 398,336 |
12. 사업비용의 성격별 및 기능별 구분
공익법인회계기준 제27조에 의거하여 재단법인의 사업비용을 성격별 및 기능별로 분류한 내역은 다음과 같습
니다.
1) 재단법인 전체
가. 당기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 15,449,724 | 1,470,629 | 7,196,030 | 24,116,382 |
| 사업수행비용 | 12,048,525 | 1,074,515 | 6,195,692 | 19,318,733 |
| 일반관리비용 | 3,401,199 | 396,113 | 1,000,337 | 4,797,650 |
경기연구원 • 31
2022 회계연도 결산서
나. 전기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 16,331,352 | 1,332,849 | 8,033,677 | 25,697,878 |
| 사업수행비용 | 12,881,244 | 962,517 | 7,039,314 | 20,883,075 |
| 일반관리비용 | 3,450,108 | 370,333 | 994,363 | 4,814,803 |
2) 일반회계 일반계정
가. 당기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 13,184,553 | 1,177,168 | 4,930,584 | 19,292,305 |
| 사업수행비용 | 10,199,383 | 818,091 | 4,025,719 | 15,043,194 |
| 일반관리비용 | 2,985,170 | 359,077 | 904,865 | 4,249,111 |
나. 전기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 13,961,666 | 1,086,633 | 5,019,609 | 20,067,908 |
| 사업수행비용 | 10,883,644 | 746,060 | 4,144,868 | 15,774,572 |
| 일반관리비용 | 3,078,022 | 340,573 | 874,742 | 4,293,337 |
3) 일반회계 수탁계정
가. 당기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 917,875 | 120,429 | 1,593,540 | 2,631,844 |
| 사업수행비용 | 917,875 | 120,429 | 1,593,540 | 2,631,844 |
| 일반관리비용 | - | - | - | - |
나. 전기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 1,156,579 | 79,670 | 2,380,858 | 3,617,107 |
| 사업수행비용 | 1,156,579 | 79,670 | 2,380,858 | 3,617,107 |
| 일반관리비용 | - | - | - | - |
32 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
4) 공공투자관리센터 특별회계 일반계정
가. 당기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 1,318,126 | 170,078 | 276,400 | 1,764,604 |
| 사업수행비용 | 902,096 | 133,042 | 180,927 | 1,216,065 |
| 일반관리비용 | 416,029 | 37,037 | 95,473 | 548,538 |
나. 전기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 1,185,403 | 159,574 | 451,211 | 1,796,187 |
| 사업수행비용 | 813,317 | 129,814 | 331,590 | 1,274,720 |
| 일반관리비용 | 372,086 | 29,760 | 119,621 | 521,467 |
5) 공공투자관리센터 특별회계 수탁계정
가. 당기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 29,171 | 2,954 | 395,505 | 427,630 |
| 사업수행비용 | 29,171 | 2,954 | 395,505 | 427,630 |
| 일반관리비용 | - | - | - | - |
나. 전기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 27,704 | 6,973 | 181,999 | 216,676 |
| 사업수행비용 | 27,704 | 6,973 | 181,999 | 216,676 |
| 일반관리비용 | - | - | - | - |
13. 약정사항
재단법인은 당기말 현재 서울보증보험(주)로부터 국토교통부 수탁과제 선급금 청구와 관련하여 52,772천원의
선금 반환보증(보험기간: 2022년 10월 25일부터 2023년 9월 7일)을 제공받고 있습니다.
경기연구원 • 33
2022 회계연도 결산서
부 속 명 세 서
재단법인은 내부적으로 일반회계(일반계정 및 수탁계정)와 경기도공공투자관리센터특별회계(일반계정 및 수탁계정)
로 구분하여 독립된 회계단위로 운영 및 기록하고 있는 바, 이와 관련하여 참고목적으로 각각의 독립된 회계단위별
재무상태표와 운영성과표는 다음과 같습니다.
재 무 상 태 표
제 28 기 2022년 12월 31일 현재
제 27 기 2021년 12월 31일 현재
재단법인 경기연구원
(단위 : 원)
| 구 분 | 제 28 기 (당기) | 제 27 기 (전기) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 | 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 | |||||
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | |||
| 자 산 | ||||||||||
| Ⅰ. 유동자산 | 5,780,115,284 | 3,454,021,775 | 836,208,574 | 741,492,948 | 10,811,838,581 | 4,568,656,175 | 3,992,039,182 | 487,945,875 | 513,307,081 | 9,561,948,313 |
| (1) 당좌자산 | 5,780,115,284 | 3,454,021,775 | 836,208,574 | 741,492,948 | 10,811,838,581 | 4,568,656,175 | 3,992,039,182 | 487,945,875 | 513,307,081 | 9,561,948,313 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | 5,644,133,078 | 2,740,472,946 | 818,765,476 | 733,336,633 | 9,936,708,133 | 4,508,994,533 | 3,584,497,099 | 486,261,362 | 510,991,979 | 9,090,744,973 |
| 2. 선급법인세 | 87,984,360 | 2,632,350 | 3,053,050 | 76,790 | 93,746,550 | 38,206,930 | 630,950 | 1,015,990 | 55,550 | 39,909,420 |
| 3. 수탁용역미수금 | - | 546,792,302 | - | 7,362,953 | 554,155,255 | - | 330,445,804 | - | 2,259,552 | 332,705,356 |
| 4. 선급비용 | 47,997,846 | 164,124,177 | 14,390,048 | 716,572 | 227,228,643 | 21,454,712 | 76,465,329 | 668,523 | - | 98,588,564 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 14,815,653,326 | - | 142,457,188 | - | 14,958,110,514 | 14,937,483,870 | - | 154,145,823 | - | 15,091,629,693 |
| (1) 투자자산 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 |
| 1. 기금예금 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 |
| (2) 유형자산 | 3,410,596,786 | - | 86,227,338 | - | 3,496,824,124 | 3,541,653,210 | - | 94,646,482 | - | 3,636,299,692 |
| 1. 토지 | 1,947,660,000 | - | - | - | 1,947,660,000 | 1,947,660,000 | - | - | - | 1,947,660,000 |
| 2. 입목 | 46,685,730 | - | - | - | 46,685,730 | 46,685,730 | - | - | - | 46,685,730 |
| 3. 건물 | 2,452,770,000 | - | - | - | 2,452,770,000 | 2,452,770,000 | - | - | - | 2,452,770,000 |
| 감가상각누계액 | (1,471,662,000) | - | - | - | (1,471,662,000) | (1,410,342,750) | - | - | - | (1,410,342,750) |
| 4. 구축물 | 3,774,580 | - | - | - | 3,774,580 | 3,774,580 | - | - | - | 3,774,580 |
| 감가상각누계액 | (2,264,736) | - | - | - | (2,264,736) | (2,170,372) | - | - | - | (2,170,372) |
| 5. 차량운반구 | 85,359,670 | - | - | - | 85,359,670 | 113,919,760 | - | - | - | 113,919,760 |
| 감가상각누계액 | (85,359,670) | - | - | - | (85,359,670) | (113,919,760) | - | - | - | (113,919,760) |
| 6. 비품 | 2,681,762,249 | - | 236,665,820 | - | 2,918,428,069 | 2,514,881,659 | - | 200,410,730 | - | 2,715,292,389 |
| 감가상각누계액 | (2,248,129,037) | - | (150,438,482) | - | (2,398,567,519) | (2,011,605,637) | - | (105,764,248) | - | (2,117,369,885) |
| (3) 무형자산 | 19,509,690 | - | 6,229,850 | - | 25,739,540 | 33,953,770 | - | 8,914,015 | - | 42,867,785 |
| 1. 소프트웨어 | 19,509,690 | - | 6,229,850 | - | 25,739,540 | 33,953,770 | - | 8,914,015 | - | 42,867,785 |
34 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
| 구 분 | 제 28 기 (당기) | 제 27 기 (전기) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 | 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 | |||||
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | |||
| (4) 기타비유동자산 | 785,546,850 | - | 50,000,000 | - | 835,546,850 | 761,876,890 | - | 50,585,326 | - | 812,462,216 |
| 1. 시설회원권 | 231,546,850 | - | - | - | 231,546,850 | 232,844,850 | - | - | - | 232,844,850 |
| 2. 임차보증금 | 550,000,000 | - | 50,000,000 | - | 600,000,000 | 525,000,000 | - | 50,000,000 | - | 575,000,000 |
| 3. 전신전화가입권 | 4,000,000 | - | - | - | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - | - | 4,000,000 |
| 4. 퇴직예치금 | - | - | - | - | - | 32,040 | - | 585,326 | - | 617,366 |
| 자 산 총 계 | 20,595,768,610 | 3,454,021,775 | 978,665,762 | 741,492,948 | 25,769,949,095 | 19,506,140,045 | 3,992,039,182 | 642,091,698 | 513,307,081 | 24,653,578,006 |
| 부 채 | ||||||||||
| Ⅰ. 유동부채 | 899,102,650 | 1,647,907,252 | 76,988,934 | 420,470,530 | 3,044,469,366 | 957,328,716 | 1,733,213,232 | 56,299,400 | 329,419,115 | 3,076,260,463 |
| 1. 예수금 | 289,490,616 | (4,795,042) | 24,072,060 | 783,529 | 309,551,163 | 305,303,346 | (13,031,355) | 21,682,080 | 802,674 | 314,756,745 |
| 2. 미지급금 | 609,612,034 | 266,154,730 | 52,916,874 | 20,702,659 | 949,386,297 | 652,025,370 | 208,253,836 | 34,617,320 | 58,017,437 | 952,913,963 |
| 3. 수탁용역선수금 | - | 1,386,547,564 | - | 398,984,342 | 1,785,531,906 | - | 1,537,990,751 | - | 270,599,004 | 1,808,589,755 |
| Ⅱ. 비유동부채 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 퇴직급여충당부채 | 8,865,398,340 | - | 267,138,100 | - | 9,132,536,440 | 8,570,032,710 | - | 186,322,270 | - | 8,756,354,980 |
| 퇴직예치금 | (8,865,398,340) | - | (267,138,100) | - | (9,132,536,440) | (8,570,032,710) | - | (186,322,270) | - | (8,756,354,980) |
| Ⅲ. 고유목적사업준비금 | 571,339,127 | 17,094,373 | 19,826,041 | 500,334 | 608,759,875 | 248,107,352 | 4,103,361 | 6,619,466 | 350,830 | 259,181,009 |
| 부 채 총 계 | 1,470,441,777 | 1,665,001,625 | 96,814,975 | 420,970,864 | 3,653,229,241 | 1,205,436,068 | 1,737,316,593 | 62,918,866 | 329,769,945 | 3,335,441,472 |
| 순 자 산 | ||||||||||
| Ⅰ. 기본순자산 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 |
| 1. 기본자산 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 14,460,301,119 | - | - | - | 14,460,301,119 | 14,460,301,119 | - | - | - | 14,460,301,119 |
| 1. 기금감소차익 | 14,460,301,119 | - | - | - | 14,460,301,119 | 14,460,301,119 | - | - | - | 14,460,301,119 |
| Ⅲ. 결손금 | (5,934,974,286) | 1,789,020,150 | 881,850,787 | 320,522,084 | (2,943,581,265) | (6,759,597,142) | 2,254,722,589 | 579,172,832 | 183,537,136 | (3,742,164,585) |
| 1. 미처리결손금 | (5,934,974,286) | 1,789,020,150 | 881,850,787 | 320,522,084 | (2,943,581,265) | (6,759,597,142) | 2,254,722,589 | 579,172,832 | 183,537,136 | (3,742,164,585) |
| 순 자 산 총 계 | 19,125,326,833 | 1,789,020,150 | 881,850,787 | 320,522,084 | 22,116,719,854 | 18,300,703,977 | 2,254,722,589 | 579,172,832 | 183,537,136 | 21,318,136,534 |
| 부채및순자산총계 | 20,595,768,610 | 3,454,021,775 | 978,665,762 | 741,492,948 | 25,769,949,095 | 19,506,140,045 | 3,992,039,182 | 642,091,698 | 513,307,081 | 24,653,578,006 |
경기연구원 • 35
2022 회계연도 결산서
운 영 성 과 표
제 28 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 27 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
재단법인 경기연구원
(단위 : 원)
| 구분 | 제 28 기 (당기) | 제 27 기 (전기) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 내부거래상계 | 합계 | 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 내부거래상계 | 합계 | |||||
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | |||||
| Ⅰ. 사업수익 | 20,410,095,365 | 3,174,436,229 | 2,079,865,926 | 672,321,397 | (1,102,891,827) | 25,233,827,090 | 19,840,339,524 | 5,609,297,475 | 1,446,284,555 | 392,896,006 | (1,072,040,051) | 26,216,777,509 |
| 1. 출연금수입 | 18,831,358,000 | - | 1,952,483,000 | - | - | 20,783,841,000 | 18,587,356,000 | - | 1,359,485,000 | - | - | 19,946,841,000 |
| 2. 수탁용역수입 | - | 3,157,341,856 | - | 671,821,063 | - | 3,829,162,919 | - | 5,605,194,114 | - | 392,545,176 | - | 5,997,739,290 |
| 3. 도서판매수입 | 12,063,296 | - | - | - | - | 12,063,296 | 13,016,210 | - | - | - | - | 13,016,210 |
| 4. 이자수입 | 571,339,127 | 17,094,373 | 19,826,041 | 500,334 | - | 608,759,875 | 248,107,352 | 4,103,361 | 6,619,466 | 350,830 | - | 259,181,009 |
| 5. 수탁계정일반계정전입금 | 995,334,942 | - | 107,556,885 | - | (1,102,891,827) | - | 991,859,962 | - | 80,180,089 | - | (1,072,040,051) | - |
| Ⅱ. 사업비용 | 19,292,305,227 | 3,627,178,497 | 1,764,603,596 | 535,186,945 | (1,102,891,827) | 24,116,382,438 | 20,067,908,390 | 4,608,967,041 | 1,796,187,049 | 296,855,755 | (1,072,040,051) | 25,697,878,184 |
| 1. 급여 | 10,588,340,963 | 917,874,660 | 1,085,847,240 | 29,170,950 | - | 12,621,233,813 | 11,590,880,024 | 1,123,960,750 | 987,360,530 | 27,704,270 | - | 13,729,905,574 |
| 2. 퇴직급여 | 1,352,933,640 | - | 110,088,000 | - | - | 1,463,021,640 | 1,094,790,427 | - | 85,807,260 | - | - | 1,180,597,687 |
| 3. 복리후생비 | 300,343,017 | - | 25,369,509 | - | - | 325,712,526 | 287,531,774 | 32,618,120 | 23,193,090 | - | - | 343,342,984 |
| 4. 연금부담금 | 942,935,120 | - | 96,820,800 | - | - | 1,039,755,920 | 988,464,020 | - | 89,041,990 | - | - | 1,077,506,010 |
| 5. 급량비 | 33,228,150 | 1,785,040 | 4,391,720 | - | - | 39,404,910 | 33,895,560 | 1,931,550 | 3,972,800 | - | - | 39,799,910 |
| 6. 포상금 | 44,400,000 | - | 3,500,000 | - | - | 47,900,000 | 42,100,000 | - | 2,300,000 | - | - | 44,400,000 |
| 7. 임차료 | 275,147,411 | 120,428,516 | 96,134,425 | 2,953,820 | - | 494,664,172 | 257,137,741 | 79,670,193 | 84,121,127 | 6,972,756 | - | 427,901,817 |
| 8. 위탁연구비 | 1,179,898,032 | 872,313,348 | 35,188,104 | 192,469,130 | - | 2,279,868,614 | 1,422,818,321 | 1,358,408,825 | - | 213,338,529 | - | 2,994,565,675 |
| 9. 운영수당 | 354,947,670 | 206,360,000 | 52,100,000 | 152,920,800 | - | 766,328,470 | 321,740,000 | 245,260,000 | 162,086,000 | 10,400,000 | - | 739,486,000 |
| 10. 일반수용비 | 1,920,157,501 | 211,757,875 | 76,777,553 | 26,778,200 | - | 2,235,471,129 | 1,790,256,822 | 445,726,751 | 80,804,040 | 15,305,400 | - | 2,332,093,013 |
| 11. 도서구입비 | 13,776,070 | - | - | - | - | 13,776,070 | 12,459,850 | - | - | - | - | 12,459,850 |
| 12. 공공요금및제세 | 381,788,911 | - | 20,398,140 | - | - | 402,187,051 | 377,308,390 | - | 21,027,710 | - | - | 398,336,100 |
| 13. 시설장비유지비 | 192,817,310 | - | 6,187,200 | - | - | 199,004,510 | 163,299,970 | - | 3,974,000 | - | - | 167,273,970 |
| 14. 여비 | 154,408,287 | 56,721,949 | 16,408,970 | 7,639,010 | - | 235,178,216 | 80,938,170 | 37,492,270 | 16,130,620 | 4,676,320 | - | 139,237,380 |
| 15. 업무추진비 | 78,765,729 | - | 12,083,800 | - | - | 90,849,529 | 90,376,892 | - | 11,960,750 | - | - | 102,337,642 |
| 16. 직무수행경비 | 77,580,640 | - | 21,000,000 | - | - | 98,580,640 | 93,116,120 | - | 21,000,000 | - | - | 114,116,120 |
| 17. 보상금 | 217,344,480 | 10,900,000 | 2,900,000 | - | - | 231,144,480 | 217,480,100 | 9,500,000 | - | - | - | 226,980,100 |
| 18. 감가상각비 | 327,414,824 | - | 47,358,399 | - | - | 374,773,223 | 288,886,595 | - | 50,450,785 | - | - | 339,337,380 |
| 19. 재료비 | 28,504,880 | 38,139,810 | 833,500 | - | - | 67,478,190 | 23,266,420 | 65,652,280 | 595,000 | 195,000 | - | 89,708,700 |
| 20. 연구장려금 | - | 163,382,997 | - | 7,485,000 | - | 170,867,997 | - | 190,051,920 | - | 9,680,000 | - | 199,731,920 |
| 21. 회의비 | 57,263,022 | 32,179,360 | 5,323,870 | 8,213,150 | - | 102,979,402 | 31,522,925 | 21,734,420 | 3,761,000 | 4,705,000 | - | 61,723,345 |
| 22. 위탁용역비 | 729,322,821 | - | 40,644,916 | - | - | 769,967,737 | 815,725,665 | 5,100,000 | 143,805,752 | (76,301,609) | 888,329,808 | |
| 23. 관서업무비 | 40,986,749 | - | 5,247,450 | - | - | 46,234,199 | 43,912,604 | - | 4,794,595 | - | - | 48,707,199 |
| 24. 수탁계정일반계정전출금 | - | 995,334,942 | - | 107,556,885 | (1,102,891,827) | - | - | 991,859,962 | - | 80,180,089 | (1,072,040,051) | - |
| Ⅲ. 사업이익(손실) | 1,117,790,138 | (452,742,268) | 315,262,330 | 137,134,452 | 1,117,444,652 | (227,568,866) | 1,000,330,434 | (349,902,494) | 96,040,251 | 518,899,325 | ||
| Ⅳ. 사업외수익 | 30,064,493 | 30,841 | 622,200 | 30,717,534 | 27,622,375 | 27,375 | 116,960 | - | - | 27,766,710 | ||
| 1. 잡수입 | 30,064,493 | 30,841 | 622,200 | - | - | 30,717,534 | 27,622,375 | 27,375 | 116,960 | - | - | 27,766,710 |
| Ⅴ. 사업외비용 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ⅵ. 고유목적사업준비금환입 | 248,107,352 | 4,103,361 | 6,619,466 | 350,830 | - | 259,181,009 | 353,854,154 | 10,462,088 | 12,721,466 | 247,865 | - | 377,285,573 |
| Ⅶ. 고유목적사업준비금전입 | 571,339,127 | 17,094,373 | 19,826,041 | 500,334 | - | 608,759,875 | (248,107,352) | (4,103,361) | (6,619,466) | (350,830) | - | (259,181,009) |
| Ⅷ. 당기운영이익(손실) | 824,622,856 | (465,702,439) | 302,677,955 | 136,984,948 | - | 798,583,320 | (94,199,689) | 1,006,716,536 | (343,683,534) | 95,937,286 | - | 664,770,599 |
36 • Gyeonggi Research Institute
2022 회계연도 결산서
재무제표 부속명세서
4
4. 재무제표 부속명세서
4
재무제표 부속명세서
1) 현금예금명세서
(단위 : 원)
| 구 분 | 금액 | 거래은행 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 기 이 월 액 | 당 기 수 입 액 | 당 기 지 출 액 | 기말잔액 | |||
| 총계 | 총계 | 28,447,717,319 | 97,563,875,838 | 96,342,348,584 | 29,669,244,573 | |
| 현금 및 현금성자산 | 소계 | 9,090,744,973 | 56,103,991,041 | 55,258,027,881 | 9,936,708,133 | |
| 현금 | - | - | - | - | ||
| 보통예금 | 4,219,306,533 1,359,165,857 20,225,631 389,512,947 249,662,290 361,890,204 321,910,177 223,934,081 522,024,771 77,641,845 14,342,691 12,581,929 - 6 - - - - - 25,362,194 - - - - - 512,163,287 - 462,597,345 | 42,712,292,859 2,965,545,837 8,302 313,879 196,399 274,639 249,699 174,043 480,486 - 6,648 - 33,000 59,507,214 23,303,724 114,142,992 28,126,032 1,000,574,877 23,237,110 23,268,189 160,000,000 52,993,440 41,792,400 6,000 5,000 3,629,470,993 163,063,476 632,946,274 | 41,592,998,930 3,872,050,811 20,233,933 162,895,520 110,964,240 173,506,420 150,931,970 95,725,480 99,005,680 77,641,845 14,349,339 12,581,929 33,000 59,507,204 23,303,724 4,397,650 15,485,107 322,350,508 23,237,110 18,203,670 - 52,993,440 41,792,400 6,000 5,000 3,299,348,904 144,756,740 428,835,475 | 5,338,600,462 452,660,883 - 226,931,306 138,894,449 188,658,423 171,227,906 128,382,644 423,499,577 - - - - 16 - 109,745,342 12,640,925 678,224,369 - 30,426,713 160,000,000 - - - - 842,285,376 18,306,736 666,708,144 | 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 신한은행 신한은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 산업은행 우체국 우리은행 기업은행 농협은행 농협은행 농협은행 | |
| 정기예금 | ||||||
| 수입지출외현금 | - 3,277,859 256,412,217 36,240,400 - - 22,492,635 74 | 719,212,140 64,452,898 3,244,046,120 47,709,629 83,600,455 16,911,823 293,798,165 2,246,299 | 719,212,140 52,315,200 3,238,859,135 36,251,779 83,600,455 16,315,953 292,084,940 2,246,250 | - 15,415,557 261,599,202 47,698,250 - 595,870 24,205,860 123 | 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 |
경기연구원 • 39
2022 회계연도 결산서
| 구 분 | 금액 | 거래은행 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 기 이 월 액 | 당 기 수 입 액 | 당 기 지 출 액 | 기말잔액 | |||
| 단기금융상품 | 소계 | 19,356,972,346 | 41,459,884,797 | 41,084,320,703 | 19,732,536,440 | |
| 보통예금 | 1,170,064,750 66,907,596 | 2,300,343,402 109,541,395 | 2,105,009,812 29,310,891 | 1,365,398,340 147,138,100 | 신한은행 농협은행 | |
| 정기예금 | 5,400,000,000 5,200,000,000 3,800,000,000 3,600,000,000 - - - - - - - - - - 120,000,000 | - - - - 3,300,000,000 4,200,000,000 17,500,000,000 4,900,000,000 1,200,000,000 400,000,000 4,200,000,000 1,300,000,000 1,000,000,000 1,050,000,000 - | - - 3,800,000,000 3,600,000,000 - - 17,500,000,000 4,900,000,000 1,200,000,000 400,000,000 4,200,000,000 1,300,000,000 1,000,000,000 1,050,000,000 - | 5,400,000,000 5,200,000,000 - - 3,300,000,000 4,200,000,000 - - - - - - - - 120,000,000 | 산업은행 우체국 우체국 농협은행 산업은행 한국씨티은행 한국씨티은행 산업은행 우리은행 기업은행 우체국 한국씨티은행 산업은행 수협은행 농협은행 |
2) 영업미수금명세서
가. 총 괄
(단위 : 원)
| 구분 (연도별) | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 332,705,356 | 3,829,162,919 | 3,607,713,020 | 554,155,255 |
| 2017 | - | 5,782,343,280 | 4,838,586,835 | 943,756,445 |
| 2018 | 943,756,445 | 4,607,986,052 | 4,740,024,509 | 811,717,988 |
| 2019 | 811,717,988 | 5,627,848,242 | 5,713,937,618 | 725,628,612 |
| 2020 | 725,628,612 | 6,362,911,946 | 6,655,243,162 | 433,297,396 |
| 2021(전기) | 433,297,396 | 5,997,739,290 | 6,098,331,330 | 332,705,356 |
| 2022(당기) | 332,705,356 | 3,829,162,919 | 3,607,713,020 | 554,155,255 |
| 대손충당금 | - | - | - | - |
| 순기말잔액 | 332,705,356 | 3,829,162,919 | 3,607,713,020 | 554,155,255 |
40 • Gyeonggi Research Institute
4. 재무제표 부속명세서
나. 상세 영업미수금명세서
(단위 : 원)
| 구분 (연도별) | 계정과목 | 발생일자 | 관련 사업명 | 미수액 | 거래처 | 미수사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 554,155,255 | |||||
| 2022 (당기) | 수탁용역미수금 | 2022.12.31 | 경기도 종합계획(2021~2040) 수립 용역 | 141,750,000 | 경기도청 | 진행률 인식 |
| " | " | 시화호 연안오염총량관리 2020년 기본이행평가 | 464,850 | 한국해양과학 기술원 | " | |
| " | " | 수도권지역의 초미세먼지 우심지역 선정과 대기질 모사플랫폼의 활용(2차년도) | 18,314,736 | 한국과학기술 연구원 | " | |
| " | " | 제4차 시흥시 지방대중교통계획 (2022~2026) 수립 용역 | 977,790 | 시흥시청 | " | |
| " | " | 자율주행버스 안전성과 연결성 성능평가 및 시험 국제표준 개발(Ⅳ) | 1,387,340 | 한국산업기술 평가관리원 | " | |
| " | " | 환경영향평가서(초안, 본안) 검토 용역(2021) | 24,098,120 | 경기도청 | " | |
| " | " | 경기도 제2차 자원순환시행계획 연구용역 | 33,939,759 | 경기도청 | " | |
| " | " | Beating air pollution in Seoul Metropolitan Region(SMR) through evidence-based solutions in Republic | 4,230,876 | UNEP | " | |
| " | " | 경기도 철도기본계획 및 도시철도망 구축계획 연구용역 | 131,547,245 | 경기도청 | " | |
| " | " | 지역 대기질 모사 플랫폼의 수도권 활용과 검증(3차년도) | 6,493,420 | 한국과학기술 연구원 | " | |
| " | " | 시화호 연안오염총량관리 2021년 기본이행평가 | 12,000,000 | 해양수산부 | " | |
| " | " | 광명시흥 테크노밸리 포용적 이주대책 수립용역 | 78,905,054 | 경기주택도시 공사 | " | |
| " | " | 시흥산업진흥계획(2023-2027) 연구 용역 | 56,759,776 | 시흥산업 진흥원 | " | |
| " | " | 양주시 융복합혁신지원센터 건립 방안 | 6,262,569 | 양주시청 | " | |
| " | " | 6군단 부지 활용방안 연구 | 15,953,072 | 포천시청 | " | |
| " | " | 경기도 발전 계획(2023~2027) | 11,528,925 | 산업연구원 | " | |
| " | " | 경기도 시내버스 준공영제 추진방안 연구용역 | 2,178,770 | 경기도청 북부청사 | " | |
| " | " | 경기형 민간투자도로사업 모델 개발 연구용역 | 7,362,953 | 경기도 도로정책과 | " |
경기연구원 • 41
2022 회계연도 결산서
4) 기타당좌자산명세서
(단위 : 원)
| 계 정 과 목 | 거 래 내 용 | 거 래 처 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 선급법인세 | 이자소득 원천징수세액 | 농협은행등 | 93,746,550 | 지방소득세 포함 |
| 선급비용 | 외부업체 선급비용 | 서울대학교 산학협력단 등 17개 업체 | 227,228,643 |
7) 기타투자자산명세서
(단위 : 원)
| 계정과목 | 내용 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기금예금 | 기본재산 | 10,600,000,000 | - | - | 10,600,000,000 |
8) 유형자산명세서
(단위 : 원)
| 과 목 | 취 득 가 액 | 감 가 상 각 충 당 금 | 순장부가액 | 비 고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 기 이월액 | 당 기 증 감 | 기 말 잔 액 | 전 기 이월액 | 당 기 증 감 | 기 말 잔 액 | |||||
| 증가 | 감소 | 증가 | 감소 | |||||||
| 합계 | 7,280,102,459 | 203,135,680 | 28,560,090 | 7,454,678,049 | 3,643,802,767 | 342,611,248 | 28,560,090 | 3,957,853,925 | 3,496,824,124 | |
| 토지 | 1,947,660,000 | - | - | 1,947,660,000 | - | - | - | - | 1,947,660,000 | |
| 입목 | 46,685,730 | - | - | 46,685,730 | - | - | - | - | 46,685,730 | |
| 건물 | 2,452,770,000 | - | - | 2,452,770,000 | 1,410,342,750 | 61,319,250 | - | 1,471,662,000 | 981,108,000 | |
| 구축물 | 3,774,580 | - | - | 3,774,580 | 2,170,372 | 94,364 | - | 2,264,736 | 1,509,844 | |
| 차량 운반구 | 113,919,760 | - | 28,560,090 | 85,359,670 | 113,919,760 | - | 28,560,090 | 85,359,670 | - | |
| 비품 | 2,715,292,389 | 203,135,680 | - | 2,918,428,069 | 2,117,369,885 | 281,197,634 | - | 2,398,567,519 | 519,860,550 |
9) 무형자산명세서
(단위 : 원)
| 구분 과목 | 취 득 원 가 | 당 기 상각액 | 상각누계 | 기 말 잔 액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기이월액 | 당기증가 | 계 | |||||
| 소프트웨어 | 1,681,916,462 | 15,033,730 | 1,696,950,192 | 32,161,975 | 1,671,210,652 | 25,739,540 |
10) 기타비유동자산명세서
(단위 : 원)
| 계정과목 | 내용 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 812,462,216 | 25,000,000 | 1,915,366 | 835,546,850 | |
| 시설회원권 | 대명,한화콘도 | 232,844,850 | - | 1,298,000 | 231,546,850 |
| 임차보증금 | 사무실, 생활관 임차 | 575,000,000 | 25,000,000 | - | 600,000,000 |
| 전신전화가입권 | 전화가입 보증금 | 4,000,000 | - | - | 4,000,000 |
| 퇴직예치금 | 퇴직예치금 초과불입 | 617,366 | - | 617,366 | - |
42 • Gyeonggi Research Institute
4. 재무제표 부속명세서
12) 미지급비용(금)명세서(장기,단기)
(단위 : 원)
| 계정과목 | 발생일자 | 금액 | 미지급기간(일) (22.12.31기준) | 이율 | 거래처 | 미지급사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 949,386,297 | |||||
| 미지급금 | 2022.12.31 | 370,207,187 | - | - | ㈜청록환경생태연구소 등 34개 업체 | 대금 지급일 미도래 |
| 2022.12.31 | 579,179,110 | - | - | - | 연차유급휴가 |
13) 기타유동부채명세서
(단위 : 원)
| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액 | 거래처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 309,551,163 | ||||
| 예수금 | 2022 | 이자수익 | 4,264,602 | 농협은행 등 | |
| 2022 | 소득세등 예수금 | 218,131,037 | 수원세무서 등 | ||
| 2022 | 사회보험료 예수금 | 87,155,524 | 국민연금공단 등 | ||
| 합계 | 1,785,531,906 | ||||
| 수탁용역 선수금 | 2022 | 성남시 도시생태현황지도 갱신사업 | 65,789,474 | 성남시청 | |
| 2022 | 이천시 도시생태현황지도 작성사업 | 60,792,907 | 이천시청 | ||
| 2022 | 군포시 도시생태현황지도 작성사업 | 49,142,858 | 군포시청 | ||
| 2022 | 의왕시 도시생태현황지도 작성사업 | 46,296,297 | 의왕시청 | ||
| 2022 | 양주시 도시생태현황지도 작성사업 | 98,717,949 | 양주시청 | ||
| 2022 | 포천시 도시생태현황지도 작성사업 | 123,721,519 | 포천시청 | ||
| 2022 | 과천시 도시생태현황지도 작성 연구용역 | 2,480,168 | 과천시청 | ||
| 2022 | 재단법인 김포시평생교육원 설립 타당성 검토 | 22,345,680 | 김포시청 | ||
| 2022 | 재단법인 남양주 문화재단 설립 타당성 검토 | 14,865,980 | 남양주시청 | ||
| 2022 | 의정부시 신곡체육공원 민간공원조성 특례사업 제안서 적정성(타당성) 검토 | 6,557,378 | 의정부시청 | ||
| 2022 | 안산시 상권활성화 재단법인 설립 타당성 검토 연구용역 | 4,758,621 | 안산시청 | ||
| 2022 | 광역 도시생태현황지도 구축계획 수립 | 566,101,695 | 경기도청 | ||
| 2022 | 재단법인 여주시 청소년재단 설립 타당성 검토 | 19,811,321 | 여주시청 | ||
| 2022 | 과천시 환경계획 수립 용역 | 53,861,894 | 과천시청 | ||
| 2022 | 미래형 국토도시를 위한 국토계획법 개선방안(5. 농촌 등 비도시지역의 도시계획적 관리 방안 부분) | 16,521,360 | 국토교통부 | ||
| 2022 | (가칭)광명산업진흥원 설립 타당성 검토 | 44,088,398 | 광명시청 | ||
| 2022 | (가칭)안산미래연구원 설립 타당성 검토 및 기본계획 수립 | 32,666,667 | 안산시청 | ||
| 2022 | 용인시 통합물관리 기본계획 수립 | 158,027,398 | 용인시 | ||
| 2022 | 용인물류터미널 민간투자사업 타당성 분석 및 협약체결 | 4,495,759 | 용인시 대중교통과 |
경기연구원 • 43
2022 회계연도 결산서
| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액 | 거래처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 서수원~의왕 민자도로 기준사용료 (’20년) 변경 관련 협상 지원 및 검토 | 6,529,626 | 경기도 도로정책과 | ||
| 2022 | 일산대교 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 및 검토 | 25,667,277 | 경기도 도로정책과 | ||
| 2022 | 고양시 벽제수질복원센터 증설 및 현대화사업 제안서 검토 | 11,313,869 | 고양시 하수행정과 | ||
| 2022 | 고양시 탄소중립 LED 교체 민간투자사업 제안서 검토 | 24,671,053 | 고양시 도로관리과 | ||
| 2022 | 고양시 벽제 수질복원센터 민간투자사업 관리이행계획 수립 | 85,661,765 | 고양시 하수행정과 | ||
| 2022 | 고양시 일산 수질복원센터 민간투자사업 관리이행계획 수립 | 85,661,765 | 고양시 하수행정과 | ||
| 2022 | 서수원~의왕 고속화도로(민간투자사업) 절상(삭)분 적정성 검토 | 6,631,579 | 경기도 도로정책과 | ||
| 2022 | 개발여건 변화에 따른 일산대교 교통대책 검토 | 148,351,649 | 경기도 도로정책과 |
15) 충당금명세서
(단위 : 원)
| 구 분 (내 역) | 기초잔액 | 당기감소액 | 당기증가액 | 기말잔액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목적사용 | 기 타 | |||||
| 합 계 | 8,756,354,980 | 1,086,840,180 | - | 1,463,021,640 | 9,132,536,440 | |
| 퇴직급여충당금 | 8,756,354,980 | 1,086,840,180 | - | 1,463,021,640 | 9,132,536,440 |
16) 기본재산명세서
(단위 : 원)
| 구분 | 세부 | 기초 | 당기 | 당기감소액 | 기말잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지자체출연 기본재산 | 현금예금 토 지 건 물 유가증권 | 7,272,398,889 - - - | 7,272,398,889 - - - | 7,272,398,889 - - - | 7,272,398,889 - - - | 경기도: 5,728,676,470 시 군: 1,543,722,419 |
| 계 | 7,272,398,889 | 7,272,398,889 | 7,272,398,889 | 7,272,398,889 | ||
| 기타 기본재산 | 현금예금 토 지 건 물 유가증권 | 3,327,601,111 - - - | 3,327,601,111 - - - | 3,327,601,111 - - - | 3,327,601,111 - - - | 경기은행: 389,705,883 제일은행: 389,705,883 자체적립: 2,548,189,345 |
| 계 | 3,327,601,111 | 3,327,601,111 | 3,327,601,111 | 3,327,601,111 | ||
| 합계 | 현금예금 토 지 건 물 유가증권 | 10,600,000,000 - - - | 10,600,000,000 - - - | 10,600,000,000 - - - | 10,600,000,000 - - - | |
| 계 | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | 산업은행, 우체국 |
44 • Gyeonggi Research Institute
4. 재무제표 부속명세서
19) 성질별 손익계산서
(예산결산 : 수납액 기준 / 단위 : 원)
| 성 질 별 | 목별 | 2022년(당기) | 2021년(전기) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산결산 (A) | 운영성과표 (B) | 차 이 (C=A-B) | 예산결산 (A) | 운영성과표 (B) | 차 이 (C=A-B) | ||
| 순세계잉여금/당기순이익 (수익-비용) | 5,062,507,463 | 798,583,320 | 4,263,924,143 | 3,703,918,004 | 664,770,599 | 3,039,147,405 | |
| 수익적수입 합계 | 24,966,199,746 | 25,264,544,624 | (298,344,878) | 25,633,977,454 | 26,244,544,219 | (610,566,765) | |
| 영업 수익 | 소계 | 24,368,496,171 | 24,613,003,919 | (244,507,748) | 25,170,858,379 | 25,944,580,290 | (773,721,911) |
| 출연금수입 | 20,783,841,000 | 20,783,841,000 | - | 19,946,841,000 | 19,946,841,000 | - | |
| 수탁용역수입 | 3,584,655,171 | 3,829,162,919 | (244,507,748) | 5,224,017,379 | 5,997,739,290 | (773,721,911) | |
| 영업 외수익 | 소계 | 597,703,575 | 651,540,705 | (53,837,130) | 463,119,075 | 299,963,929 | 163,155,146 |
| 이자수입 | 515,013,325 | 608,759,875 | (93,746,550) | 219,239,549 | 259,181,009 | (39,941,460) | |
| 도서판매수익 | 12,063,296 | 12,063,296 | - | 13,016,210 | 13,016,210 | - | |
| 환급금수입 | 39,909,420 | - | 39,909,420 | 58,096,610 | - | 58,096,610 | |
| 임차보증금회수수입 | - | - | - | 145,000,000 | - | 145,000,000 | |
| 잡이익 | 30,717,534 | 30,717,534 | - | 27,766,706 | 27,766,710 | (4) | |
| 자본적수입 합계 | 9,807,364,886 | - | 9,807,364,886 | 10,296,980,033 | - | 10,296,980,033 | |
| 자본적 수입 | 계정간전입금 | 1,067,617,062 | - | 1,067,617,062 | 1,072,040,051 | - | 1,072,040,051 |
| 전기이월금 | 3,703,918,004 | - | 3,703,918,004 | 3,742,669,622 | - | 3,742,669,622 | |
| 전기이월사업비 | 5,035,829,820 | - | 5,035,829,820 | 5,482,270,360 | - | 5,482,270,360 | |
| 비용(수익적비용) 합계 | 24,123,148,854 | 23,741,609,215 | 381,539,639 | 26,119,169,612 | 25,358,540,804 | 708,628,808 | |
| 인력 운영비 | 소계 | 12,643,563,760 | 12,621,233,813 | 22,329,947 | 13,734,859,367 | 13,729,905,574 | 4,953,793 |
| 연구직 급여 | 6,511,828,560 | 12,621,233,813 | 22,329,947 | 6,868,493,310 | 13,729,905,574 | 4,953,793 | |
| 연구직 제수당 | 216,376,400 | 259,330,010 | |||||
| 연구직 성과급 | 422,317,590 | 503,230,480 | |||||
| 관리직 급여 | 1,057,062,760 | 998,745,360 | |||||
| 관리직 제수당 | 659,513,170 | 654,398,190 | |||||
| 관리직 성과급 | 99,661,160 | 120,196,060 | |||||
| 무기직 연구원 급여 | 1,417,847,490 | 1,477,481,810 | |||||
| 무기직 연구원 제수당 | 352,860,820 | 342,805,860 | |||||
| 무기직 연구원 성과급 | 108,751,760 | 135,133,360 | |||||
| 무기직 행정원 급여 | 281,943,550 | 265,718,400 | |||||
| 무기직 행정원 제수당 | 75,762,790 | 76,861,490 | |||||
| 무기직 행정원 성과급 | 20,515,150 | 22,949,010 | |||||
| 초빙연구원 급여 | 291,586,730 | 589,150,550 | |||||
| 초빙연구원 제수당 | 13,056,250 | 24,784,800 | |||||
| 초빙연구원 성과급 | 27,536,890 | 37,807,920 | |||||
| 연구원 급여 | 375,106,900 | 313,344,430 | |||||
| 연구원 제수당 | 8,470,800 | 96,720 | |||||
| 연구원 성과급 | 18,892,030 | 17,387,210 | |||||
| 행정원 급여 | 26,481,260 | 7,811,430 | |||||
| 행정원 제수당 | 8,761,090 | 3,127,310 | |||||
| 행정원 성과급 | - | 1,829,050 | |||||
| 행정원 퇴직급여 | - | - | |||||
| 비상임연구원급여 | 632,718,590 | 807,742,337 | |||||
| 위촉연구원급여 | - | 26,794,690 | |||||
| 기타인건비 | 16,512,020 | 179,639,580 |
경기연구원 • 45
2022 회계연도 결산서
| 성 질 별 | 목별 | 2022년(당기) | 2021년(전기) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산결산 (A) | 운영성과표 (B) | 차 이 (C=A-B) | 예산결산 (A) | 운영성과표 (B) | 차 이 (C=A-B) | ||
| 퇴직 급여 | 소계 | 1,462,404,274 | 1,463,021,640 | (617,366) | 1,233,384,442 | 1,180,597,687 | 52,786,755 |
| 연구직 퇴직급여 | 907,729,884 | 1,463,021,640 | (617,366) | 781,921,780 | 1,180,597,687 | 52,786,755 | |
| 관리직 퇴직급여 | 233,818,410 | 184,881,480 | |||||
| 무기직 연구원 퇴직급여 | 253,992,980 | 219,303,000 | |||||
| 무기직 행정원 퇴직급여 | 48,966,340 | 38,819,000 | |||||
| 초빙연구원 퇴직급여 | 17,896,660 | 8,459,182 | |||||
| 연금 부담금 | 소계 | 1,039,755,920 | 1,039,755,920 | - | 1,077,506,010 | 1,077,506,010 | - |
| 연구직 재단부담금 | 636,595,960 | 1,039,755,920 | - | 659,232,960 | 1,077,506,010 | (418,273,050) | |
| 관리직 재단부담금 | 179,083,100 | 168,729,120 | 168,729,120 | ||||
| 무기직 연구원 재단부담금 | 175,175,370 | 196,921,030 | 196,921,030 | ||||
| 무기직 행정원 재단부담금 | 38,022,610 | 38,738,930 | 38,738,930 | ||||
| 초빙연구원 재단부담금 | 5,034,670 | 12,849,700 | 12,849,700 | ||||
| 연구원 재단부담금 | 3,326,950 | - | - | ||||
| 행정원 재단부담금 | 2,517,260 | 1,034,270 | 1,034,270 | ||||
| 운영 경비 | 소계 | 8,977,424,900 | 8,617,597,842 | 359,827,058 | 10,073,419,793 | 9,370,531,533 | 702,888,260 |
| 복리후생비 | 337,002,510 | 325,712,526 | 11,289,984 | 342,044,984 | 343,342,984 | (1,298,000) | |
| 일반수용비 | 2,247,353,362 | 2,235,471,129 | 11,882,233 | 2,293,496,854 | 2,332,093,013 | (38,596,159) | |
| 운영수당 | 766,328,470 | 766,328,470 | - | 739,486,000 | 739,486,000 | - | |
| 재료비 | 67,478,190 | 67,478,190 | - | 89,708,700 | 89,708,700 | - | |
| 보상금 | 231,144,480 | 231,144,480 | - | 226,980,100 | 226,980,100 | - | |
| 여비 | 235,178,216 | 235,178,216 | - | 139,237,380 | 139,237,380 | - | |
| 관서업무비 | 46,234,199 | 46,234,199 | - | 48,707,199 | 48,707,199 | - | |
| 업무추진비 | 90,849,529 | 90,849,529 | - | 102,337,642 | 102,337,642 | - | |
| 도서구입비 | 13,776,070 | 13,776,070 | - | 12,459,850 | 12,459,850 | - | |
| 공공요금및제세 | 402,187,051 | 402,187,051 | - | 398,336,100 | 398,336,100 | - | |
| 시설장비유지비 | 199,004,510 | 199,004,510 | - | 167,273,970 | 167,273,970 | - | |
| 임차료 | 511,239,038 | 494,664,172 | 16,574,866 | 449,117,340 | 427,901,817 | 21,215,523 | |
| 위탁연구비 | 2,355,457,860 | 2,279,868,614 | 75,589,246 | 2,795,293,647 | 2,994,565,675 | (199,272,028) | |
| 위탁용역비 | 771,289,056 | 769,967,737 | 1,321,319 | 1,516,994,982 | 888,329,808 | 628,665,174 | |
| 연구장려금 | 170,867,997 | 170,867,997 | - | 199,731,920 | 199,731,920 | - | |
| 회의비 | 102,979,402 | 102,979,402 | - | 61,723,345 | 61,723,345 | - | |
| 유형자산취득비 | 203,135,680 | - | 203,135,680 | 282,794,490 | - | 282,794,490 | |
| 무형자산취득비 | 15,033,730 | - | 15,033,730 | 9,379,260 | - | 9,379,260 | |
| 기타비유동자산취득비 | 25,000,000 | - | 25,000,000 | - | - | - | |
| 기타운영비 | 185,885,550 | 185,885,550 | - | 198,316,030 | 198,316,030 | - | |
| 계정간전출금 | 1,067,617,062 | - | 1,067,617,062 | 1,072,040,051 | - | 1,072,040,051 | |
| 감가상각비 | - | 374,773,223 | (374,773,223) | - | 339,337,380 | (339,337,380) | |
| 고유목적사업준비금 환입 | - | 259,181,009 | (259,181,009) | - | 377,285,573 | (377,285,573) | |
| 고유목적사업준비금 전입 | - | (608,759,875) | 608,759,875 | - | (259,181,009) | 259,181,009 | |
| 다음연도 이월액 | 4,520,291,253 | - | 4,520,291,253 | 5,035,829,820 | - | 5,035,829,820 |
46 • Gyeonggi Research Institute
4. 재무제표 부속명세서
20) 2022년 재무제표와 예산결산서 차이명세서
| 계정과목 | 재무제표 (A) | 예산결산 (B) | 차이 (A-B) | 차이내역 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 수입(수익)금액 | 25,523,725,633 | 34,773,564,632 | (9,249,838,999) | |
| 1. 출연금수입 2. 수탁용역수입 3. 도서판매수입 4. 이자수입 5. 잡이익 6. 고유목적사업준비금환입액 7. 환급금수입 8. 수탁용역사업특별회계전입금 9. 자본잉여금수입 10. 전기이월사업비 - 전기이월사업비(일반) - 전기이월사업비(수탁) - 전기이월사업비(공투) - 전기이월사업비(공투 수탁) _ | 20,783,841,000 3,829,162,919 12,063,296 608,759,875 30,717,534 259,181,009 - - - - - - - - | 20,783,841,000 3,584,655,171 12,063,296 515,013,325 30,717,534 - 39,909,420 1,067,617,062 3,703,918,004 5,035,829,820 1,032,774,190 3,561,771,180 - 441,284,450 | - 244,507,748 - 93,746,550 - 259,181,009 (39,909,420) (1,067,617,062) (3,703,918,004) (5,035,829,820) (1,032,774,190) (3,561,771,180) - (441,284,450) | 진행기준 적용 수입인식 차이 선급법인세 현금유입없는 회계상 수입 인정액 전기 선급법인세 환급액 회계간 내부거래 수입 전기 순세계잉여금 이월재원충당금 |
| Ⅱ. 지출(비용)금액 | 24,725,142,313 | 25,190,765,916 | (465,623,603) | |
| 1. 급여 2. 퇴직급여 3. 복리후생비 4. 연금부담금 5. 급량비 6. 포상금 7. 임차료 8. 위탁연구비 9. 운영수당 10. 일반수용비 11. 도서구입비 12. 공공요금및제세 13. 시설장비유지비 14. 여비 15. 업무추진비 16. 직무수행경비 17. 보상금 18. 감가상각비 19. 재료비 20. 연구장려금 21. 회의비 22. 위탁용역비 23. 관서업무비 24. 일반회계전출금 25. 고유목적사업준비금전입액 26. 자본적지출 | 12,621,233,813 1,463,021,640 325,712,526 1,039,755,920 39,404,910 47,900,000 494,664,172 2,279,868,614 766,328,470 2,235,471,129 13,776,070 402,187,051 199,004,510 235,178,216 90,849,529 98,580,640 231,144,480 374,773,223 67,478,190 170,867,997 102,979,402 769,967,737 46,234,199 - 608,759,875 - | 12,643,563,760 1,462,404,274 337,002,510 1,039,755,920 39,404,910 47,900,000 511,239,038 2,355,457,860 766,328,470 2,247,353,362 13,776,070 402,187,051 199,004,510 235,178,216 90,849,529 98,580,640 231,144,480 - 67,478,190 170,867,997 102,979,402 771,289,056 46,234,199 1,067,617,062 - 243,169,410 | (22,329,947) 617,366 (11,289,984) - - - (16,574,866) (75,589,246) - (11,882,233) - - - - - - - 374,773,223 - - - (1,321,319) - (1,067,617,062) 608,759,875 (243,169,410) | 당기 연차수당 비용 조정 '21년 초과예치금에 대한 이자 회원권상각 및 단체보험료 발생주의 적용 발생주의 적용 비용조정 발생주의 적용 비용조정 발생주의 적용 비용조정 현금유출없는 비용 계상 발생주의 적용 비용조정 회계간 내부거래 지출 현금유출없는 회계상 비용 인정액 자산취득 |
| Ⅲ. 차기이월금액 | 798,583,320 | 9,582,798,716 | (8,784,215,396) |
※ 1. (A) 재무제표 : 손익계산서상의 금액
2. (B) 예산결산액 : 사업예산과 자본예산의 결산액
3. 재무제표의 차기이월금액 : 기말이익잉여금
4. 예산결산의 차기이월금액 : 자금결산의 차기이월금{순세계잉여금 + (차기이월사업비-미수액)}
경기연구원 • 47
2022 회계연도 결산서
예산결산보고서
5
5. 예산결산보고서
5
예산결산보고서
1) 결산 총괄
가. 수입예산 결산
□ 수익적수입
: 26,017,513,407
□ 자본적수입
: 4,807,775,466
□ 이월재원
:
5,035,829,820
합 계
: 35,861,118,693
나. 지출예산 결산
□ 수익적지출
: 21,011,210,008
□ 자본적지출
:
394,791,817
□ 이월예산지출
:
3,821,004,491
합 계
: 25,227,006,316
다. 자금결산
□ 전기이월액(+)
:
8,775,988,224
□ 수입(+)
: 27,085,130,469
□ 지출(-)
: 25,227,006,316
□ 불납결손액(-)
:
5
□ 미수금(-)
:
1,051,313,656
□ 차기이월액
:
9,582,798,716
경기연구원 • 51
2022 회계연도 결산서
라. 총괄표
| 구분 | 사업예산결산 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | ||
| 수입 (Ⅰ) | 사업수익 계 | 25,753,216,832 | 26,017,513,407 | (264,296,575) | |
| 영업수익 | 25,419,809,832 | 25,419,809,832 | - | ||
| 출연금수입 수탁용역수입 | 20,783,841,000 4,635,968,832 | 20,783,841,000 4,635,968,832 | - - | ||
| 영업외수익 | 333,407,000 | 597,703,575 | (264,296,575) | ||
| 기금이자수입 운영자금이자수입 환급금수입 기타수입 | 112,032,000 158,677,000 49,951,000 12,747,000 | 94,785,840 420,227,485 39,909,420 42,780,830 | 17,246,160 (261,550,485) 10,041,580 (30,033,830) | ||
| 지출 (Ⅱ) | 계 | 34,495,286,472 | 23,904,979,444 | 10,590,307,028 | |
| 사업비용 | 34,495,286,472 | 23,904,979,444 | 10,590,307,028 | ||
| 차액 (Ⅰ-Ⅱ) | 당기손익 (자본형성) | (8,742,069,640) | 2,112,533,963 | (10,854,603,603) |
52 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 자본예산결산 | 자금결산 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | |
| 계 | 9,799,987,220 | 9,843,605,286 | (43,618,066) | 계 | 35,553,204,052 | 35,861,118,693 | (307,914,641) | |
| 자본잉여금수입 기타자본적수입 전입금(내부거래) | 3,703,917,000 5,035,829,820 1,060,240,400 | 3,703,918,004 5,035,829,820 1,103,857,462 | (1,004) - (43,617,062) | 영업수익 영업외수익 자본잉여금수입 기타자본적수입 전입금(내부거래) | 25,419,809,832 333,407,000 3,703,917,000 5,035,829,820 1,060,240,400 | 25,419,809,832 597,703,575 3,703,918,004 5,035,829,820 1,103,857,462 | - (264,296,575) (1,004) - (43,617,062) | |
| 계 | 1,057,917,580 | 1,322,026,872 | (264,109,292) | 계 | 35,553,204,052 | 25,227,006,316 | 10,326,197,736 | |
| 유형자산취득 전출금(내부거래) | 221,050,000 836,867,580 | 218,169,410 1,103,857,462 | 2,880,590 (266,989,882) | 사업비용 유형자산취득 전출금(내부거래) | 34,495,286,472 221,050,000 836,867,580 | 23,904,979,444 218,169,410 1,103,857,462 | 10,590,307,028 2,880,590 (266,989,882) | |
| 과부족 (자본형성) | 8,742,069,640 | 8,521,578,414 | 220,491,226 | 차 기 이 월 금 | 계 | - | 10,634,112,377 | (10,634,112,377) |
| 순세계잉여금 사고이월금 명시이월금 계속비이월금 불납결손액 미수금(-) | - - - - - - | 5,062,507,463 1,133,981,278 - 4,437,623,631 5 1,051,313,656 | 결산잉여금 9,582,798,716 |
경기연구원 • 53
2022 회계연도 결산서
2) 수입예산결산보고서
가. 총괄
| 과목 | 예산액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 이월자금예산액 | 계 | |
| 이월재원충당금 | 미지급 이월액 | ||||||
| 합계(1+2+3) | 27,467,286,000 | 3,013,847,832 | 5,035,829,820 | 36,240,400 | 35,553,204,052 | ||
| 수익적수입 계 (1) | 24,217,248,000 | 1,535,968,832 | - | - | 25,753,216,832 | ||
| 영업수익 | 23,883,841,000 | 1,535,968,832 | - | - | 25,419,809,832 | ||
| 출연금수입 | 20,783,841,000 | - | - | - | 20,783,841,000 | ||
| 수탁용역사업수입 | 3,100,000,000 | 1,535,968,832 | - | - | 4,635,968,832 | ||
| 영업외수익 | 333,407,000 | - | - | - | 333,407,000 | ||
| 기금이자수입 | 112,032,000 | - | - | - | 112,032,000 | ||
| 운영자금 이자수입 | 158,677,000 | - | - | - | 158,677,000 | ||
| 환급금수입 | 49,951,000 | - | - | - | 49,951,000 | ||
| 기타잡수입 | 12,747,000 | - | - | - | 12,747,000 | ||
| 자본적수입 계 (2) | 1,574,000,000 | (550,000,000) | - | - | 1,024,000,000 | ||
| 내부거래수입 | 1,574,000,000 | (550,000,000) | - | - | 1,024,000,000 | ||
| 계정간전입금 | 1,574,000,000 | (550,000,000) | - | - | 1,024,000,000 | ||
| 이월재원 수입 계 (3) | 1,676,038,000 | 2,027,879,000 | 5,035,829,820 | 36,240,400 | 8,775,987,220 | ||
| 이월금 | 1,676,038,000 | 2,027,879,000 | 5,035,829,820 | 36,240,400 | 8,775,987,220 | ||
| 전기이월금 | 1,676,038,000 | 2,027,879,000 | - | - | 3,703,917,000 | ||
| 전기이월사업비 | - | - | 5,035,829,820 | - | 5,035,829,820 | ||
| 전기미지급급 | - | - | - | 36,240,400 | 36,240,400 |
54 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 (A) | 수납액(B) | 불납 결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 (C) | 과오납 환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | |||
| 35,861,118,693 | 35,059,252,011 | 249,446,979 | 34,809,805,032 | 5 | 1,051,313,656 |
| 26,017,513,407 | 25,215,646,725 | 249,446,979 | 24,966,199,746 | 5 | 1,051,313,656 |
| 25,419,809,832 | 24,524,196,600 | 155,700,429 | 24,368,496,171 | 5 | 1,051,313,656 |
| 20,783,841,000 | 20,783,841,000 | - | 20,783,841,000 | - | - |
| 4,635,968,832 | 3,740,355,600 | 155,700,429 | 3,584,655,171 | 5 | 1,051,313,656 |
| 597,703,575 | 691,450,125 | 93,746,550 | 597,703,575 | - | - |
| 94,785,840 | 112,039,920 | 17,254,080 | 94,785,840 | - | - |
| 420,227,485 | 496,719,955 | 76,492,470 | 420,227,485 | - | - |
| 39,909,420 | 39,909,420 | - | 39,909,420 | - | - |
| 42,780,830 | 42,780,830 | - | 42,780,830 | - | - |
| 1,067,617,062 | 1,067,617,062 | - | 1,067,617,062 | - | - |
| 1,067,617,062 | 1,067,617,062 | - | 1,067,617,062 | - | - |
| 1,067,617,062 | 1,067,617,062 | - | 1,067,617,062 | - | - |
| 8,775,988,224 | 8,775,988,224 | - | 8,775,988,224 | - | - |
| 8,775,988,224 | 8,775,988,224 | - | 8,775,988,224 | - | - |
| 3,703,918,004 | 3,703,918,004 | - | 3,703,918,004 | - | - |
| 5,035,829,820 | 5,035,829,820 | - | 5,035,829,820 | - | - |
| 36,240,400 | 36,240,400 | - | 36,240,400 | - | - |
경기연구원 • 55
2022 회계연도 결산서
나. 일반회계_일반계정
| 과목 | 예산액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 이월자금예산액 | 계 | |
| 이월재원충당금 | 미지급이월액 | ||||||
| 합계(1+2+3) | 22,126,651,000 | 1,204,661,000 | 1,032,774,190 | 14,445,000 | 24,378,531,190 | ||
| 수익적수입 계 (1) | 19,160,879,000 | - | - | - | 19,160,879,000 | ||
| 영업이익 | 18,831,358,000 | - | - | - | 18,831,358,000 | ||
| 출연금수입 | 18,831,358,000 | - | - | - | 18,831,358,000 | ||
| 영업외수익 | 329,521,000 | - | - | - | 329,521,000 | ||
| 기금이자수입 | 112,032,000 | - | - | - | 112,032,000 | ||
| 운영자금이자수입 | 155,714,000 | - | - | - | 155,714,000 | ||
| 환급금수입 | 49,042,000 | - | - | - | 49,042,000 | ||
| 기타잡수입 | 12,733,000 | - | - | - | 12,733,000 | ||
| 자본적수입 계 (2) | 1,550,000,000 | (550,000,000) | - | - | 1,000,000,000 | ||
| 내부거래수입 | 1,550,000,000 | (550,000,000) | - | - | 1,000,000,000 | ||
| 계정간전입금 | 1,550,000,000 | (550,000,000) | - | - | 1,000,000,000 | ||
| 이월재원 수입 계 (3) | 1,415,772,000 | 1,754,661,000 | 1,032,774,190 | 14,445,000 | 4,217,652,190 | ||
| 이월금 | 1,415,772,000 | 1,754,661,000 | 1,032,774,190 | 14,445,000 | 4,217,652,190 | ||
| 전기이월금 | 1,415,772,000 | 1,754,661,000 | - | - | 3,170,433,000 | ||
| 전기이월사업비 | - | - | 1,032,774,190 | - | 1,032,774,190 | ||
| 전기미지급금 | - | - | - | 14,445,000 | 14,445,000 |
56 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 (A) | 수납액(B) | 불납 결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 (C) | 과오납 환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | |||
| 24,594,073,615 | 24,682,057,975 | 87,984,360 | 24,594,073,615 | - | - |
| 19,395,047,486 | 19,483,031,846 | 87,984,360 | 19,395,047,486 | - | - |
| 18,831,358,000 | 18,831,358,000 | - | 18,831,358,000 | - | - |
| 18,831,358,000 | 18,831,358,000 | - | 18,831,358,000 | - | - |
| 563,689,486 | 651,673,846 | 87,984,360 | 563,689,486 | - | - |
| 94,785,840 | 112,039,920 | 17,254,080 | 94,785,840 | - | - |
| 388,568,927 | 459,299,207 | 70,730,280 | 388,568,927 | - | - |
| 38,206,930 | 38,206,930 | - | 38,206,930 | - | - |
| 42,127,789 | 42,127,789 | - | 42,127,789 | - | - |
| 981,373,072 | 981,373,072 | - | 981,373,072 | - | - |
| 981,373,072 | 981,373,072 | - | 981,373,072 | - | - |
| 981,373,072 | 981,373,072 | - | 981,373,072 | - | - |
| 4,217,653,057 | 4,217,653,057 | - | 4,217,653,057 | - | - |
| 4,217,653,057 | 4,217,653,057 | - | 4,217,653,057 | - | - |
| 3,170,433,867 | 3,170,433,867 | - | 3,170,433,867 | - | - |
| 1,032,774,190 | 1,032,774,190 | - | 1,032,774,190 | - | - |
| 14,445,000 | 14,445,000 | - | 14,445,000 | - | - |
경기연구원 • 57
2022 회계연도 결산서
다. 일반회계_수탁계정
| 과목 | 예산액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경주) | 이월자금예산액 | 계 | |
| 이월재원충당금 | 미지급이월액 | ||||||
| 합계(1+2+3) | 3,000,000,000 | 774,205,832 | 3,561,771,180 | 21,795,400 | 7,357,772,412 | ||
| 수익적수입 계 (1) | 3,000,000,000 | 774,205,832 | - | - | 3,774,205,832 | ||
| 영업수익 | 3,000,000,000 | 774,205,832 | - | - | 3,774,205,832 | ||
| 수탁용역사업수입 소계 | 3,000,000,000 | 774,205,832 | - | - | 3,774,205,832 | ||
| 수탁용역사업수입(2022신규과제) | 3,000,000,000 | (149,870,620) | - | - | 2,850,129,380 | ||
| 수탁용역사업수입(전기이월과제) | - | 924,076,452 | - | - | 924,076,452 | ||
| 영업외수익 | - | - | - | - | - | ||
| 운영자금이자수입 | - | - | - | - | - | ||
| 환급금수입 | - | - | - | - | - | ||
| 기타잡수입 | - | - | - | - | - | ||
| 자본적수입 계 (2) | - | - | - | - | - | ||
| 내부거래수입 | - | - | - | - | - | ||
| 계정간전입금 | - | - | - | - | - | ||
| 이월재원 수입 계 (3) | - | - | 3,561,771,180 | 21,795,400 | 3,583,566,580 | ||
| 이월금 | - | - | 3,561,771,180 | 21,795,400 | 3,583,566,580 | ||
| 전기이월금 | - | - | - | - | - | ||
| 전기이월사업비 | - | - | 3,561,771,180 | - | 3,561,771,180 | ||
| 전기미지급금 | - | - | - | 21,795,400 | 21,795,400 |
주) 예산총칙 제8조에 따라 연도중 신규 계약액 등 증감사항 반영
58 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 (A) | 수납액(B) | 불납 결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 (C) | 과오납 환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | |||
| 7,372,896,226 | 6,546,575,344 | 158,332,779 | 6,388,242,565 | 5 | 984,653,656 |
| 3,789,329,646 | 2,963,008,764 | 158,332,779 | 2,804,675,985 | 5 | 984,653,656 |
| 3,774,205,832 | 2,945,252,600 | 155,700,429 | 2,789,552,171 | 5 | 984,653,656 |
| 3,774,205,832 | 2,945,252,600 | 155,700,429 | 2,789,552,171 | 5 | 984,653,656 |
| 2,850,129,380 | 2,275,635,540 | 4,978,940 | 2,270,656,600 | - | 579,472,780 |
| 924,076,452 | 669,617,060 | 150,721,489 | 518,895,571 | 5 | 405,180,876 |
| 15,123,814 | 17,756,164 | 2,632,350 | 15,123,814 | - | - |
| 14,462,023 | 17,094,373 | 2,632,350 | 14,462,023 | - | - |
| 630,950 | 630,950 | - | 630,950 | - | - |
| 30,841 | 30,841 | - | 30,841 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 3,583,566,580 | 3,583,566,580 | - | 3,583,566,580 | - | - |
| 3,583,566,580 | 3,583,566,580 | - | 3,583,566,580 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 3,561,771,180 | 3,561,771,180 | - | 3,561,771,180 | - | - |
| 21,795,400 | 21,795,400 | - | 21,795,400 | - | - |
경기연구원 • 59
2022 회계연도 결산서
라. 경기도 공공투자관리센터 특별회계_일반계정
| 과목 | 예산액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 이월자금예산액 | 계 | |
| 이월재원충당금 | 미지급이월액 | ||||||
| 합계(1+2+3) | 2,240,635,000 | 273,218,000 | - | - | 2,513,853,000 | ||
| 수익적수입 계 (1) | 1,956,369,000 | - | - | - | 1,956,369,000 | ||
| 영업수익 | 1,952,483,000 | - | - | - | 1,952,483,000 | ||
| 출연금수입 | 1,952,483,000 | - | - | - | 1,952,483,000 | ||
| 영업외수익 | 3,886,000 | - | - | - | 3,886,000 | ||
| 운영자금이자수입 | 2,963,000 | - | - | - | 2,963,000 | ||
| 환급금수입 | 909,000 | - | - | - | 909,000 | ||
| 기타수입 | 14,000 | - | - | - | 14,000 | ||
| 자본적수입 계 (2) | 24,000,000 | - | - | - | 24,000,000 | ||
| 내부거래수입 | 24,000,000 | - | - | - | 24,000,000 | ||
| 계정간전입금 | 24,000,000 | - | - | - | 24,000,000 | ||
| 이월재원 수입 계 (3) | 260,266,000 | 273,218,000 | - | - | 533,484,000 | ||
| 이월금 | 260,266,000 | 273,218,000 | - | - | 533,484,000 | ||
| 전기이월금 | 260,266,000 | 273,218,000 | - | - | 533,484,000 | ||
| 전기이월사업비 | - | - | - | - | - | ||
| 전기미지급금 | - | - | - | - | - |
60 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 (A) | 수납액(B) | 불납 결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 (C) | 과오납 환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | |||
| 2,590,622,308 | 2,593,675,358 | 3,053,050 | 2,590,622,308 | - | - |
| 1,970,895,731 | 1,973,948,781 | 3,053,050 | 1,970,895,731 | - | - |
| 1,952,483,000 | 1,952,483,000 | - | 1,952,483,000 | - | - |
| 1,952,483,000 | 1,952,483,000 | - | 1,952,483,000 | - | - |
| 18,412,731 | 21,465,781 | 3,053,050 | 18,412,731 | - | - |
| 16,772,991 | 19,826,041 | 3,053,050 | 16,772,991 | - | - |
| 1,017,540 | 1,017,540 | - | 1,017,540 | - | - |
| 622,200 | 622,200 | - | 622,200 | - | - |
| 86,243,990 | 86,243,990 | - | 86,243,990 | - | - |
| 86,243,990 | 86,243,990 | - | 86,243,990 | - | - |
| 86,243,990 | 86,243,990 | - | 86,243,990 | - | - |
| 533,482,587 | 533,482,587 | - | 533,482,587 | - | - |
| 533,482,587 | 533,482,587 | - | 533,482,587 | - | - |
| 533,482,587 | 533,482,587 | - | 533,482,587 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 61
2022 회계연도 결산서
마. 경기도 공공투자관리센터 특별회계_수탁계정
| 과목 | 예산액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경주) | 이월자금예산액 | 계 | |
| 이월재원충당금 | 미지급이월액 | ||||||
| 합계(1+2+3) | 100,000,000 | 761,763,000 | 441,284,450 | - | 1,303,047,450 | ||
| 수익적수입 계 (1) | 100,000,000 | 761,763,000 | - | - | 861,763,000 | ||
| 영업수익 | 100,000,000 | 761,763,000 | - | - | 861,763,000 | ||
| 수탁용역사업수입 소계 | 100,000,000 | 761,763,000 | - | - | 861,763,000 | ||
| 수탁용역사업수입 (2022신규과제) | 100,000,000 | 692,763,000 | - | - | 792,763,000 | ||
| 수탁용역사업수입 (전기이월과제) | - | 69,000,000 | - | - | 69,000,000 | ||
| 영업외수익 | - | - | - | - | - | ||
| 운영자금이자수입 | - | - | - | - | - | ||
| 환급금수입 | - | - | - | - | - | ||
| 기타수입 | - | - | - | - | - | ||
| 자본적수입 계 (2) | - | - | - | - | - | ||
| 내부거래수입 | - | - | - | - | - | ||
| 계정간전입금 | - | - | - | - | - | ||
| 이월재원 수입 계 (3) | - | - | 441,284,450 | - | 441,284,450 | ||
| 이월금 | - | - | 441,284,450 | - | 441,284,450 | ||
| 전기이월금 | - | - | - | - | - | ||
| 전기이월사업비 | - | - | 441,284,450 | - | 441,284,450 | ||
| 전기미지급금 | - | - | - | - | - |
주) 예산총칙 제8조에 따라 연도중 신규 계약액 등 증감사항 반영
62 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 (A) | 수납액(B) | 불납 결손액 (E) | 초과수입/미수금 (A-B-E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 (C) | 과오납 환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | |||
| 1,303,526,544 | 1,236,943,334 | 76,790 | 1,236,866,544 | - | 66,660,000 |
| 862,240,544 | 795,657,334 | 76,790 | 795,580,544 | - | 66,660,000 |
| 861,763,000 | 795,103,000 | - | 795,103,000 | - | 66,660,000 |
| 861,763,000 | 795,103,000 | - | 795,103,000 | - | 66,660,000 |
| 792,763,000 | 775,103,000 | - | 775,103,000 | - | 17,660,000 |
| 69,000,000 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - | 49,000,000 |
| 477,544 | 554,334 | 76,790 | 477,544 | - | - |
| 423,544 | 500,334 | 76,790 | 423,544 | - | - |
| 54,000 | 54,000 | - | 54,000 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 441,286,000 | 441,286,000 | - | 441,286,000 | - | - |
| 441,286,000 | 441,286,000 | - | 441,286,000 | - | - |
| 1,550 | 1,550 | - | 1,550 | - | - |
| 441,284,450 | 441,284,450 | - | 441,284,450 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 63
2022 회계연도 결산서
3) 지출예산결산보고서
가. 총괄
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 사업명 | 당초 | 추경 | 예산 전용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | ||
| 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | |||||||||
| 합계(1+2+3) | 27,467,286,000 | 3,013,847,832 | - | - | 5,035,829,820 | 36,240,400 | 35,553,204,052 | 26,122,632,617 | ||
| 수익적지출 계 (1) | 27,254,036,000 | 2,205,420,652 | - | - | - | - | 29,459,456,652 | 21,559,992,109 | ||
| 연구사업비 | 8,455,043,000 | 1,081,141,652 | - | - | - | - | 9,536,184,652 | 5,580,891,499 | ||
| 연구과제사업 | 5,611,750,000 | 119,733,852 | - | - | - | - | 5,731,483,852 | 2,921,227,496 | ||
| 기본과제연구사업 | 105,000,000 | - | - | - | - | - | 105,000,000 | 67,753,422 | ||
| 정책과제연구사업 | 2,154,000,000 | - | - | - | - | - | 2,154,000,000 | 1,310,327,131 | ||
| 정책현안분석사업 | 352,750,000 | - | - | - | - | - | 352,750,000 | 308,711,940 | ||
| 수탁연구사업(본원) | 3,000,000,000 | 119,733,852 | - | - | - | - | 3,119,733,852 | 1,234,435,003 | ||
| 연구부대사업 | 932,725,000 | 140,000,000 | - | - | - | - | 1,072,725,000 | 682,584,233 | ||
| 정책세미나·포럼운영 | 119,265,000 | 40,000,000 | - | - | - | - | 159,265,000 | 148,691,107 | ||
| 콘텐츠홍보 | 134,800,000 | 100,000,000 | - | - | - | - | 234,800,000 | 228,556,000 | ||
| 의정교류연구 | 86,180,000 | - | - | - | - | - | 86,180,000 | 33,737,930 | ||
| 대외협력교류 | 82,930,000 | - | - | - | - | - | 82,930,000 | 28,947,820 | ||
| GRI학술지발간 | 74,060,000 | - | - | - | - | - | 74,060,000 | 73,953,680 | ||
| 기본소득연구단 운영 | 435,490,000 | - | - | - | - | - | 435,490,000 | 168,697,696 | ||
| 연구지원사업 | 843,736,000 | 200,000,000 | - | - | - | - | 1,043,736,000 | 1,000,369,236 | ||
| 정보자료지원 | 230,536,000 | 200,000,000 | - | - | - | - | 430,536,000 | 399,137,801 | ||
| GIS사업 | 54,100,000 | - | - | - | - | - | 54,100,000 | 48,254,690 | ||
| 전산사업 | 559,100,000 | - | - | - | - | - | 559,100,000 | 552,976,745 | ||
| 연구기반사업 | 692,187,000 | - | - | - | - | - | 692,187,000 | 460,791,994 | ||
| 연구사업인력운영 | 342,762,000 | - | - | - | - | - | 342,762,000 | 204,427,850 | ||
| 인적자원개발 | 191,200,000 | - | - | - | - | - | 191,200,000 | 114,131,160 | ||
| 연구기획·평가 | 73,000,000 | - | - | - | - | - | 73,000,000 | 60,757,684 | ||
| 성과관리 | 85,225,000 | - | - | - | - | - | 85,225,000 | 81,475,300 |
64 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 예산이월 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 25,190,765,916 | 36,240,400 | 25,227,006,316 | 25,182,648,066 | 44,358,250 | 5,571,604,909 | 1,133,981,278 | - | 4,437,623,631 | 4,754,592,827 |
| 21,011,210,008 | - | 21,011,210,008 | 21,008,168,008 | 3,042,000 | 3,666,702,965 | 1,133,981,278 | - | 2,532,721,687 | 4,781,543,679 |
| 4,928,558,109 | - | 4,928,558,109 | 4,925,516,109 | 3,042,000 | 3,666,702,965 | 1,133,981,278 | - | 2,532,721,687 | 940,923,578 |
| 2,491,794,106 | - | 2,491,794,106 | 2,488,752,106 | 3,042,000 | 2,982,642,475 | 911,081,278 | - | 2,071,561,197 | 257,047,271 |
| 67,753,422 | - | 67,753,422 | 67,753,422 | - | 36,360,000 | 36,360,000 | - | - | 886,578 |
| 1,241,185,131 | - | 1,241,185,131 | 1,238,143,131 | 3,042,000 | 871,241,278 | 871,241,278 | - | - | 41,573,591 |
| 305,231,940 | - | 305,231,940 | 305,231,940 | - | 3,480,000 | 3,480,000 | - | - | 44,038,060 |
| 877,623,613 | - | 877,623,613 | 877,623,613 | - | 2,071,561,197 | - | - | 2,071,561,197 | 170,549,042 |
| 682,584,233 | - | 682,584,233 | 682,584,233 | - | - | - | - | - | 390,140,767 |
| 148,691,107 | - | 148,691,107 | 148,691,107 | - | - | - | - | - | 10,573,893 |
| 228,556,000 | - | 228,556,000 | 228,556,000 | - | - | - | - | - | 6,244,000 |
| 33,737,930 | - | 33,737,930 | 33,737,930 | - | - | - | - | - | 52,442,070 |
| 28,947,820 | - | 28,947,820 | 28,947,820 | - | - | - | - | - | 53,982,180 |
| 73,953,680 | - | 73,953,680 | 73,953,680 | - | - | - | - | - | 106,320 |
| 168,697,696 | - | 168,697,696 | 168,697,696 | - | - | - | - | - | 266,792,304 |
| 821,469,236 | - | 821,469,236 | 821,469,236 | - | 178,900,000 | 178,900,000 | - | - | 43,366,764 |
| 350,637,801 | - | 350,637,801 | 350,637,801 | - | 48,500,000 | 48,500,000 | - | - | 31,398,199 |
| 48,254,690 | - | 48,254,690 | 48,254,690 | - | - | - | - | - | 5,845,310 |
| 422,576,745 | - | 422,576,745 | 422,576,745 | - | 130,400,000 | 130,400,000 | - | - | 6,123,255 |
| 460,791,994 | - | 460,791,994 | 460,791,994 | - | - | - | - | - | 231,395,006 |
| 204,427,850 | - | 204,427,850 | 204,427,850 | - | - | - | - | - | 138,334,150 |
| 114,131,160 | - | 114,131,160 | 114,131,160 | - | - | - | - | - | 77,068,840 |
| 60,757,684 | - | 60,757,684 | 60,757,684 | - | - | - | - | - | 12,242,316 |
| 81,475,300 | - | 81,475,300 | 81,475,300 | - | - | - | - | - | 3,749,700 |
경기연구원 • 65
2022 회계연도 결산서
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 사업명 | 당초 | 추경 | 예산 전용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | ||
| 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | |||||||||
| 공공투자관리기본사업 | 294,045,000 | 615,607,800 | - | - | - | - | 909,652,800 | 435,910,900 | ||
| 공공투자사업조사 | 114,045,000 | - | - | - | - | - | 114,045,000 | 110,310,400 | ||
| 정책 및 지침연구 | 80,000,000 | - | - | - | - | - | 80,000,000 | 71,479,470 | ||
| 수탁사업(공투) | 100,000,000 | 615,607,800 | - | - | - | - | 715,607,800 | 254,121,030 | ||
| 공공투자관리부대사업 | 4,100,000 | - | - | - | - | - | 4,100,000 | 3,800,740 | ||
| 정책세미나(교육사업) 운영 | 4,100,000 | - | - | - | - | - | 4,100,000 | 3,800,740 | ||
| 공공투자관리지원사업 | 61,100,000 | 5,800,000 | - | - | - | - | 66,900,000 | 66,166,960 | ||
| 전산사업 | 61,100,000 | 5,800,000 | - | - | - | - | 66,900,000 | 66,166,960 | ||
| 공공투자관리기반사업 | 15,400,000 | - | - | - | - | - | 15,400,000 | 10,039,940 | ||
| 인적자원개발 | 15,400,000 | - | - | - | - | - | 15,400,000 | 10,039,940 | ||
| 인건비 | 15,991,614,000 | - | - | - | - | - | 15,991,614,000 | 13,697,825,854 | ||
| 인건비 | 15,991,614,000 | - | - | - | - | - | 15,991,614,000 | 13,697,825,854 | ||
| 경상경비 | 2,768,900,000 | (13,600,000) | - | - | - | - | 2,755,300,000 | 2,281,274,756 | ||
| 행정운영비 | 1,152,412,000 | - | - | - | - | - | 1,152,412,000 | 928,500,238 | ||
| 청사관리비 | 1,616,488,000 | (13,600,000) | - | - | - | - | 1,602,888,000 | 1,352,774,518 | ||
| 예비비 | 38,479,000 | 1,137,879,000 | - | - | - | - | 1,176,358,000 | - | ||
| 예비비 | 38,479,000 | 1,137,879,000 | - | - | - | - | 1,176,358,000 | - | ||
| 자본적지출 계 (2) | 213,250,000 | 808,427,180 | - | - | - | - | 1,021,677,180 | 358,551,417 | ||
| 자산취득비 | 213,250,000 | 7,800,000 | - | - | - | - | 221,050,000 | 218,169,410 | ||
| 정보자료지원 | 2,600,000 | - | - | - | - | - | 2,600,000 | 2,200,000 | ||
| 전산사업 | 171,500,000 | (5,800,000) | - | - | - | - | 165,700,000 | 164,618,610 | ||
| 청사관리비 | 39,150,000 | 13,600,000 | - | - | - | - | 52,750,000 | 51,350,800 | ||
| 계정간전출금 | - | 800,627,180 | - | - | - | - | 800,627,180 | 140,382,007 | ||
| 수탁계정일반계정전출금 | - | 800,627,180 | - | - | - | - | 800,627,180 | 140,382,007 | ||
| 이월예산 지출 계 (3) | - | - | - | - | 5,035,829,820 | 36,240,400 | 5,072,070,220 | 4,204,089,091 | ||
| 수익적지출(전기이월사업) | - | - | - | - | 3,267,044,567 | - | 3,267,044,567 | 3,276,854,036 | ||
| 수탁계정일반계정전출금(전기이월사업) | - | - | - | - | 1,768,785,253 | - | 1,768,785,253 | 927,235,055 | ||
| 전기미지급금 | - | - | - | - | - | 36,240,400 | 36,240,400 | - |
66 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 예산이월 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 403,310,900 | - | 403,310,900 | 403,310,900 | - | 493,760,490 | 32,600,000 | - | 461,160,490 | 12,581,410 |
| 77,710,400 | - | 77,710,400 | 77,710,400 | - | 32,600,000 | 32,600,000 | - | - | 3,734,600 |
| 71,479,470 | - | 71,479,470 | 71,479,470 | - | - | - | - | - | 8,520,530 |
| 254,121,030 | - | 254,121,030 | 254,121,030 | - | 461,160,490 | - | - | 461,160,490 | 326,280 |
| 3,800,740 | - | 3,800,740 | 3,800,740 | - | - | - | - | - | 299,260 |
| 3,800,740 | - | 3,800,740 | 3,800,740 | - | - | - | - | - | 299,260 |
| 54,766,960 | - | 54,766,960 | 54,766,960 | - | 11,400,000 | 11,400,000 | - | - | 733,040 |
| 54,766,960 | - | 54,766,960 | 54,766,960 | - | 11,400,000 | 11,400,000 | - | - | 733,040 |
| 10,039,940 | - | 10,039,940 | 10,039,940 | - | - | - | - | - | 5,360,060 |
| 10,039,940 | - | 10,039,940 | 10,039,940 | - | - | - | - | - | 5,360,060 |
| 13,697,825,854 | - | 13,697,825,854 | 13,697,825,854 | - | - | - | - | - | 2,293,788,146 |
| 13,697,825,854 | - | 13,697,825,854 | 13,697,825,854 | - | - | - | - | - | 2,293,788,146 |
| 2,384,826,045 | - | 2,384,826,045 | 2,384,826,045 | - | - | - | - | - | 370,473,955 |
| 928,500,238 | - | 928,500,238 | 928,500,238 | - | - | - | - | - | 223,911,762 |
| 1,456,325,807 | - | 1,456,325,807 | 1,456,325,807 | - | - | - | - | - | 146,562,193 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,176,358,000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,176,358,000 |
| 358,551,417 | - | 358,551,417 | 358,551,417 | - | 669,172,403 | - | - | 669,172,403 | (6,046,640) |
| 218,169,410 | - | 218,169,410 | 218,169,410 | - | - | - | - | - | 2,880,590 |
| 2,200,000 | - | 2,200,000 | 2,200,000 | - | - | - | - | - | 400,000 |
| 164,618,610 | - | 164,618,610 | 164,618,610 | - | - | - | - | - | 1,081,390 |
| 51,350,800 | - | 51,350,800 | 51,350,800 | - | - | - | - | - | 1,399,200 |
| 140,382,007 | - | 140,382,007 | 140,382,007 | - | 669,172,403 | - | - | 669,172,403 | (8,927,230) |
| 140,382,007 | - | 140,382,007 | 140,382,007 | - | 669,172,403 | - | - | 669,172,403 | (8,927,230) |
| 3,821,004,491 | 36,240,400 | 3,857,244,891 | 3,815,928,641 | 41,316,250 | 1,235,729,541 | - | - | 1,235,729,541 | (20,904,212) |
| 2,893,769,436 | - | 2,893,769,436 | 2,852,453,186 | 41,316,250 | 184,488,541 | - | - | 184,488,541 | 188,786,590 |
| 927,235,055 | - | 927,235,055 | 927,235,055 | - | 1,051,241,000 | - | - | 1,051,241,000 | (209,690,802) |
| - | 36,240,400 | 36,240,400 | 36,240,400 | - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 67
2022 회계연도 결산서
나. 일반회계_일반계정
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 사업명 | 당초 | 추경 | 예산 전용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | ||
| 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | ||||||||||
| 합계(1+2+3) | 22,126,651,000 | 1,204,661,000 | - | - | 1,032,774,190 | 14,445,000 | 24,378,531,190 | 19,513,550,153 | |||
| 수익적지출 계 (1) | 21,943,401,000 | 1,204,661,000 | - | - | - | - | 23,148,062,000 | 18,418,905,523 | |||
| 연구사업비 | 5,080,398,000 | 340,000,000 | - | - | - | - | 5,420,398,000 | 3,830,537,956 | |||
| 연구과제사업 | 2,611,750,000 | - | - | - | - | - | 2,611,750,000 | 1,686,792,493 | |||
| 기본과제연구사업 | 105,000,000 | - | - | - | - | - | 105,000,000 | 67,753,422 | |||
| 정책과제연구사업 | 2,154,000,000 | - | - | - | - | - | 2,154,000,000 | 1,310,327,131 | |||
| 정책현안분석사업 | 352,750,000 | - | - | - | - | - | 352,750,000 | 308,711,940 | |||
| 연구부대사업 | 932,725,000 | 140,000,000 | - | - | - | - | 1,072,725,000 | 682,584,233 | |||
| 정책세미나·포럼운영 | 119,265,000 | 40,000,000 | - | - | - | - | 159,265,000 | 148,691,107 | |||
| 콘텐츠홍보 | 134,800,000 | 100,000,000 | - | - | - | - | 234,800,000 | 228,556,000 | |||
| 의정교류연구 | 86,180,000 | - | - | - | - | - | 86,180,000 | 33,737,930 | |||
| 대외협력교류 | 82,930,000 | - | - | - | - | - | 82,930,000 | 28,947,820 | |||
| GRI학술지발간 | 74,060,000 | - | - | - | - | - | 74,060,000 | 73,953,680 | |||
| 기본소득연구단 운영 | 435,490,000 | - | - | - | - | - | 435,490,000 | 168,697,696 | |||
| 연구지원사업 | 843,736,000 | 200,000,000 | - | - | - | - | 1,043,736,000 | 1,000,369,236 | |||
| 정보자료지원 | 230,536,000 | 200,000,000 | - | - | - | - | 430,536,000 | 399,137,801 | |||
| GIS사업 | 54,100,000 | - | - | - | - | - | 54,100,000 | 48,254,690 | |||
| 전산사업 | 559,100,000 | - | - | - | - | - | 559,100,000 | 552,976,745 | |||
| 연구기반사업 | 692,187,000 | - | - | - | - | - | 692,187,000 | 460,791,994 | |||
| 연구사업인력운영 | 342,762,000 | - | - | - | - | - | 342,762,000 | 204,427,850 | |||
| 인적자원개발 | 191,200,000 | - | - | - | - | - | 191,200,000 | 114,131,160 | |||
| 연구기획·평가 | 73,000,000 | - | - | - | - | - | 73,000,000 | 60,757,684 | |||
| 성과관리 | 85,225,000 | - | - | - | - | - | 85,225,000 | 81,475,300 |
68 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 예산이월 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 19,241,028,153 | 14,445,000 | 19,255,473,153 | 19,239,431,153 | 16,042,000 | 1,089,981,278 | 1,089,981,278 | - | - | 4,033,076,759 |
| 18,167,383,523 | - | 18,167,383,523 | 18,164,341,523 | 3,042,000 | 1,089,981,278 | 1,089,981,278 | - | - | 3,890,697,199 |
| 3,579,015,956 | - | 3,579,015,956 | 3,575,973,956 | 3,042,000 | 1,089,981,278 | 1,089,981,278 | - | - | 751,400,766 |
| 1,614,170,493 | - | 1,614,170,493 | 1,611,128,493 | 3,042,000 | 911,081,278 | 911,081,278 | - | - | 86,498,229 |
| 67,753,422 | - | 67,753,422 | 67,753,422 | - | 36,360,000 | 36,360,000 | - | - | 886,578 |
| 1,241,185,131 | - | 1,241,185,131 | 1,238,143,131 | 3,042,000 | 871,241,278 | 871,241,278 | - | - | 41,573,591 |
| 305,231,940 | - | 305,231,940 | 305,231,940 | - | 3,480,000 | 3,480,000 | - | - | 44,038,060 |
| 682,584,233 | - | 682,584,233 | 682,584,233 | - | - | - | - | - | 390,140,767 |
| 148,691,107 | - | 148,691,107 | 148,691,107 | - | - | - | - | - | 10,573,893 |
| 228,556,000 | - | 228,556,000 | 228,556,000 | - | - | - | - | - | 6,244,000 |
| 33,737,930 | - | 33,737,930 | 33,737,930 | - | - | - | - | - | 52,442,070 |
| 28,947,820 | - | 28,947,820 | 28,947,820 | - | - | - | - | - | 53,982,180 |
| 73,953,680 | - | 73,953,680 | 73,953,680 | - | - | - | - | - | 106,320 |
| 168,697,696 | - | 168,697,696 | 168,697,696 | - | - | - | - | - | 266,792,304 |
| 821,469,236 | - | 821,469,236 | 821,469,236 | - | 178,900,000 | 178,900,000 | - | - | 43,366,764 |
| 350,637,801 | - | 350,637,801 | 350,637,801 | - | 48,500,000 | 48,500,000 | - | - | 31,398,199 |
| 48,254,690 | - | 48,254,690 | 48,254,690 | - | - | - | - | - | 5,845,310 |
| 422,576,745 | - | 422,576,745 | 422,576,745 | - | 130,400,000 | 130,400,000 | - | - | 6,123,255 |
| 460,791,994 | - | 460,791,994 | 460,791,994 | - | - | - | - | - | 231,395,006 |
| 204,427,850 | - | 204,427,850 | 204,427,850 | - | - | - | - | - | 138,334,150 |
| 114,131,160 | - | 114,131,160 | 114,131,160 | - | - | - | - | - | 77,068,840 |
| 60,757,684 | - | 60,757,684 | 60,757,684 | - | - | - | - | - | 12,242,316 |
| 81,475,300 | - | 81,475,300 | 81,475,300 | - | - | - | - | - | 3,749,700 |
경기연구원 • 69
2022 회계연도 결산서
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 사업명 | 당초 | 추경 | 예산 전용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | ||
| 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | ||||||||||
| 인건비 | 14,383,856,000 | - | - | - | - | - | 14,383,856,000 | 12,441,311,750 | |||
| 인건비 | 14,383,856,000 | - | - | - | - | - | 14,383,856,000 | 12,441,311,750 | |||
| 경상경비 | 2,440,668,000 | - | - | - | - | - | 2,440,668,000 | 2,147,055,817 | |||
| 행정운영비 | 1,012,880,000 | - | - | - | - | - | 1,012,880,000 | 826,536,389 | |||
| 청사관리비 | 1,427,788,000 | - | - | - | - | - | 1,427,788,000 | 1,320,519,428 | |||
| 예비비 | 38,479,000 | 864,661,000 | - | - | - | - | 903,140,000 | - | |||
| 예비비 | 38,479,000 | 864,661,000 | - | - | - | - | 903,140,000 | - | |||
| 자본적지출 계 (2) | 183,250,000 | - | - | - | - | - | 183,250,000 | 181,914,320 | |||
| 자산취득비 | 183,250,000 | - | - | - | - | - | 183,250,000 | 181,914,320 | |||
| 정보자료지원 | 2,600,000 | - | - | - | - | - | 2,600,000 | 2,200,000 | |||
| 전산사업 | 161,500,000 | - | - | - | - | - | 161,500,000 | 160,618,610 | |||
| 청사관리비 | 19,150,000 | - | - | - | - | - | 19,150,000 | 19,095,710 | |||
| 이월예산 지출 계 (3) | - | - | - | - | 1,032,774,190 | 14,445,000 | 1,047,219,190 | 912,730,310 | |||
| 수익적지출(전기이월사업) | - | - | - | - | 1,032,774,190 | - | 1,032,774,190 | 912,730,310 | |||
| 전기미지급금 | - | - | - | - | - | 14,445,000 | 14,445,000 | - |
70 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 예산이월 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 12,441,311,750 | - | 12,441,311,750 | 12,441,311,750 | - | - | - | - | - | 1,942,544,250 |
| 12,441,311,750 | - | 12,441,311,750 | 12,441,311,750 | - | - | - | - | - | 1,942,544,250 |
| 2,147,055,817 | - | 2,147,055,817 | 2,147,055,817 | - | - | - | - | - | 293,612,183 |
| 826,536,389 | - | 826,536,389 | 826,536,389 | - | - | - | - | - | 186,343,611 |
| 1,320,519,428 | - | 1,320,519,428 | 1,320,519,428 | - | - | - | - | - | 107,268,572 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 903,140,000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 903,140,000 |
| 181,914,320 | - | 181,914,320 | 181,914,320 | - | - | - | - | - | 1,335,680 |
| 181,914,320 | - | 181,914,320 | 181,914,320 | - | - | - | - | - | 1,335,680 |
| 2,200,000 | - | 2,200,000 | 2,200,000 | - | - | - | - | - | 400,000 |
| 160,618,610 | - | 160,618,610 | 160,618,610 | - | - | - | - | - | 881,390 |
| 19,095,710 | - | 19,095,710 | 19,095,710 | - | - | - | - | - | 54,290 |
| 891,730,310 | 14,445,000 | 906,175,310 | 893,175,310 | 13,000,000 | - | - | - | - | 141,043,880 |
| 891,730,310 | - | 891,730,310 | 878,730,310 | 13,000,000 | - | - | - | - | 141,043,880 |
| - | 14,445,000 | 14,445,000 | 14,445,000 | - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 71
2022 회계연도 결산서
다. 일반회계_수탁계정
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 사업명 | 당초 | 추경 | 예산 전용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | ||
| 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | ||||||||||
| 합계(1+2+3) | 3,000,000,000 | 774,205,832 | - | - | 3,561,771,180 | 21,795,400 | 7,357,772,412 | 4,339,483,421 | |||
| 수익적지출 계 (1) | 3,000,000,000 | 119,733,852 | - | - | - | - | 3,119,733,852 | 1,234,435,003 | |||
| 연구사업비 | 3,000,000,000 | 119,733,852 | - | - | - | - | 3,119,733,852 | 1,234,435,003 | |||
| 연구과제사업 | 3,000,000,000 | 119,733,852 | - | - | - | - | 3,119,733,852 | 1,234,435,003 | |||
| 수탁연구사업(2022신규) | 3,000,000,000 | (804,342,600) | - | - | - | - | 2,195,657,400 | 1,234,435,003 | |||
| 수탁연구사업(전기이월사업) | - | 924,076,452 | - | - | - | - | 924,076,452 | - | |||
| 자본적지출 계 (2) | - | 654,471,980 | - | - | - | - | 654,471,980 | 137,255,727 | |||
| 계정전출입 | - | 654,471,980 | - | - | - | - | 654,471,980 | 137,255,727 | |||
| 수탁계정일반계정전출금 | - | 654,471,980 | - | - | - | - | 654,471,980 | 137,255,727 | |||
| 이월예산 지출 계 (3) | - | - | - | - | 3,561,771,180 | 21,795,400 | 3,583,566,580 | 2,967,792,691 | |||
| 수익적지출(전기이월사업) | - | - | - | - | 1,936,040,927 | - | 1,936,040,927 | 2,123,675,346 | |||
| 수탁계정일반계정전출금(전기이월사업) | - | - | - | - | 1,625,730,253 | - | 1,625,730,253 | 844,117,345 | |||
| 전기미지급금 | - | - | - | - | - | 21,795,400 | 21,795,400 | - |
주) 예산총칙 제8조에 따라 연도중 신규 계약액 등 증감사항 반영
72 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 예산이월 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 3,649,495,431 | 21,795,400 | 3,671,290,831 | 3,642,974,581 | 28,316,250 | 3,686,481,581 | - | - | 3,686,481,581 | - |
| 877,623,613 | - | 877,623,613 | 877,623,613 | - | 2,071,561,197 | - | - | 2,071,561,197 | 170,549,042 |
| 877,623,613 | - | 877,623,613 | 877,623,613 | - | 2,071,561,197 | - | - | 2,071,561,197 | 170,549,042 |
| 877,623,613 | - | 877,623,613 | 877,623,613 | - | 2,071,561,197 | - | - | 2,071,561,197 | 170,549,042 |
| 877,623,613 | - | 877,623,613 | 877,623,613 | - | 1,309,432,837 | - | - | 1,309,432,837 | 8,600,950 |
| - | - | - | - | - | 762,128,360 | - | - | 762,128,360 | 161,948,092 |
| 137,255,727 | - | 137,255,727 | 137,255,727 | - | 525,817,203 | - | - | 525,817,203 | (8,600,950) |
| 137,255,727 | - | 137,255,727 | 137,255,727 | - | 525,817,203 | - | - | 525,817,203 | (8,600,950) |
| 137,255,727 | - | 137,255,727 | 137,255,727 | - | 525,817,203 | - | - | 525,817,203 | (8,600,950) |
| 2,634,616,091 | 21,795,400 | 2,656,411,491 | 2,628,095,241 | 28,316,250 | 1,089,103,181 | - | - | 1,089,103,181 | (161,948,092) |
| 1,790,498,746 | - | 1,790,498,746 | 1,762,182,496 | 28,316,250 | 145,542,181 | - | - | 145,542,181 | - |
| 844,117,345 | - | 844,117,345 | 844,117,345 | - | 943,561,000 | - | - | 943,561,000 | (161,948,092) |
| - | 21,795,400 | 21,795,400 | 21,795,400 | - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 73
2022 회계연도 결산서
라. 경기도 공공투자관리센터 특별회계_일반계정
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 사업명 | 당초 | 추경 | 예산 전용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | ||
| 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | ||||||||||
| 합계(1+2+3) | 2,240,635,000 | 273,218,000 | - | - | - | - | 2,513,853,000 | 1,792,336,932 | |||
| 수익적지출 계 (1) | 2,210,635,000 | 265,418,000 | - | - | - | - | 2,476,053,000 | 1,756,081,842 | |||
| 연구사업비 | 274,645,000 | 5,800,000 | - | - | - | - | 280,445,000 | 261,797,510 | |||
| 공공투자관리기본사업 | 194,045,000 | - | - | - | - | - | 194,045,000 | 181,789,870 | |||
| 공공투자사업조사 | 114,045,000 | - | - | - | - | - | 114,045,000 | 110,310,400 | |||
| 정책 및 지침연구 | 80,000,000 | - | - | - | - | - | 80,000,000 | 71,479,470 | |||
| 공공투자관리부대사업 | 4,100,000 | - | - | - | - | - | 4,100,000 | 3,800,740 | |||
| 정책세미나(교육사업) 운영 | 4,100,000 | - | - | - | - | - | 4,100,000 | 3,800,740 | |||
| 공공투자관리지원사업 | 61,100,000 | 5,800,000 | - | - | - | - | 66,900,000 | 66,166,960 | |||
| 전산사업 | 61,100,000 | 5,800,000 | - | - | - | - | 66,900,000 | 66,166,960 | |||
| 공공투자관리기반사업 | 15,400,000 | - | - | - | - | - | 15,400,000 | 10,039,940 | |||
| 인적자원개발 | 15,400,000 | - | - | - | - | - | 15,400,000 | 10,039,940 | |||
| 인건비 | 1,607,758,000 | - | - | - | - | - | 1,607,758,000 | 1,256,514,104 | |||
| 인건비 | 1,607,758,000 | - | - | - | - | - | 1,607,758,000 | 1,256,514,104 | |||
| 경상경비 | 328,232,000 | (13,600,000) | - | - | - | - | 314,632,000 | 237,770,228 | |||
| 행정운영비 | 139,532,000 | - | - | - | - | - | 139,532,000 | 101,963,849 | |||
| 청사관리비 | 188,700,000 | (13,600,000) | - | - | - | - | 175,100,000 | 135,806,379 | |||
| 예비비 | - | 273,218,000 | - | - | - | - | 273,218,000 | - | |||
| 예비비 | - | 273,218,000 | - | - | - | - | 273,218,000 | - | |||
| 자본적지출 계 (2) | 30,000,000 | 7,800,000 | - | - | - | - | 37,800,000 | 36,255,090 | |||
| 자산취득비 | 30,000,000 | 7,800,000 | - | - | - | - | 37,800,000 | 36,255,090 | |||
| 전산사업 | 10,000,000 | (5,800,000) | - | - | - | - | 4,200,000 | 4,000,000 | |||
| 청사관리비 | 20,000,000 | 13,600,000 | - | - | - | - | 33,600,000 | 32,255,090 | |||
| 이월예산 지출 계 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 수익적지출(전기이월사업) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 전기미지급금 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 예산이월 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 1,748,336,932 | - | 1,748,336,932 | 1,748,336,932 | - | 44,000,000 | 44,000,000 | - | - | 721,516,068 |
| 1,712,081,842 | - | 1,712,081,842 | 1,712,081,842 | - | 44,000,000 | 44,000,000 | - | - | 719,971,158 |
| 217,797,510 | - | 217,797,510 | 217,797,510 | - | 44,000,000 | 44,000,000 | - | - | 18,647,490 |
| 149,189,870 | - | 149,189,870 | 149,189,870 | - | 32,600,000 | 32,600,000 | - | - | 12,255,130 |
| 77,710,400 | - | 77,710,400 | 77,710,400 | - | 32,600,000 | 32,600,000 | - | - | 3,734,600 |
| 71,479,470 | - | 71,479,470 | 71,479,470 | - | - | - | - | - | 8,520,530 |
| 3,800,740 | - | 3,800,740 | 3,800,740 | - | - | - | - | - | 299,260 |
| 3,800,740 | - | 3,800,740 | 3,800,740 | - | - | - | - | - | 299,260 |
| 54,766,960 | - | 54,766,960 | 54,766,960 | - | 11,400,000 | 11,400,000 | - | - | 733,040 |
| 54,766,960 | - | 54,766,960 | 54,766,960 | - | 11,400,000 | 11,400,000 | - | - | 733,040 |
| 10,039,940 | - | 10,039,940 | 10,039,940 | - | - | - | - | - | 5,360,060 |
| 10,039,940 | - | 10,039,940 | 10,039,940 | - | - | - | - | - | 5,360,060 |
| 1,256,514,104 | - | 1,256,514,104 | 1,256,514,104 | - | - | - | - | - | 351,243,896 |
| 1,256,514,104 | - | 1,256,514,104 | 1,256,514,104 | - | - | - | - | - | 351,243,896 |
| 237,770,228 | - | 237,770,228 | 237,770,228 | - | - | - | - | - | 76,861,772 |
| 101,963,849 | - | 101,963,849 | 101,963,849 | - | - | - | - | - | 37,568,151 |
| 135,806,379 | - | 135,806,379 | 135,806,379 | - | - | - | - | - | 39,293,621 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273,218,000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273,218,000 |
| 36,255,090 | - | 36,255,090 | 36,255,090 | - | - | - | - | - | 1,544,910 |
| 36,255,090 | - | 36,255,090 | 36,255,090 | - | - | - | - | - | 1,544,910 |
| 4,000,000 | - | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 32,255,090 | - | 32,255,090 | 32,255,090 | - | - | - | - | - | 1,344,910 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 75
2022 회계연도 결산서
마. 경기도 공공투자관리센터 특별회계_수탁계정
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 사업명 | 당초 | 추경주) | 예산 전용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | ||
| 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | ||||||||||
| 합계(1+2+3) | 100,000,000 | 761,763,000 | - | - | 441,284,450 | - | 1,303,047,450 | 580,813,400 | |||
| 수익적지출 계 (1) | 100,000,000 | 615,607,800 | - | - | - | - | 715,607,800 | 254,121,030 | |||
| 연구사업비 | 100,000,000 | 615,607,800 | - | - | - | - | 715,607,800 | 254,121,030 | |||
| 연구과제사업 | 100,000,000 | 615,607,800 | - | - | - | - | 715,607,800 | 254,121,030 | |||
| 수탁사업(2022신규) | 100,000,000 | 546,607,800 | - | - | - | - | 646,607,800 | 254,121,030 | |||
| 수탁사업(전기이월사업) | - | 69,000,000 | - | - | - | - | 69,000,000 | - | |||
| 자본적지출 계 (2) | - | 146,155,200 | - | - | - | - | 146,155,200 | 3,126,280 | |||
| 계정전출입 | - | 146,155,200 | - | - | - | - | 146,155,200 | 3,126,280 | |||
| 수탁계정일반계정전출금 | - | 146,155,200 | - | - | - | - | 146,155,200 | 3,126,280 | |||
| 이월예산 지출 계 (3) | - | - | - | - | 441,284,450 | - | 441,284,450 | 323,566,090 | |||
| 수익적지출(전기이월사업) | - | - | - | - | 298,229,450 | - | 298,229,450 | 240,448,380 | |||
| 수탁계정일반계정전출금(전기이월사업) | - | - | - | - | 143,055,000 | - | 143,055,000 | 83,117,710 | |||
| 전기미지급금 | - | - | - | - | - | - | - | - |
주) 예산총칙 제8조에 따라 연도중 신규 계약액 등 증감사항 반영
76 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 예산이월 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 551,905,400 | - | 551,905,400 | 551,905,400 | - | 751,142,050 | - | - | 751,142,050 | - |
| 254,121,030 | - | 254,121,030 | 254,121,030 | - | 461,160,490 | - | - | 461,160,490 | 326,280 |
| 254,121,030 | - | 254,121,030 | 254,121,030 | - | 461,160,490 | - | - | 461,160,490 | 326,280 |
| 254,121,030 | - | 254,121,030 | 254,121,030 | - | 461,160,490 | - | - | 461,160,490 | 326,280 |
| 254,121,030 | - | 254,121,030 | 254,121,030 | - | 392,160,490 | - | - | 392,160,490 | 326,280 |
| - | - | - | - | - | 69,000,000 | - | - | 69,000,000 | - |
| 3,126,280 | - | 3,126,280 | 3,126,280 | - | 143,355,200 | - | - | 143,355,200 | (326,280) |
| 3,126,280 | - | 3,126,280 | 3,126,280 | - | 143,355,200 | - | - | 143,355,200 | (326,280) |
| 3,126,280 | - | 3,126,280 | 3,126,280 | - | 143,355,200 | - | - | 143,355,200 | (326,280) |
| 294,658,090 | - | 294,658,090 | 294,658,090 | - | 146,626,360 | - | - | 146,626,360 | - |
| 211,540,380 | - | 211,540,380 | 211,540,380 | - | 38,946,360 | - | - | 38,946,360 | 47,742,710 |
| 83,117,710 | - | 83,117,710 | 83,117,710 | - | 107,680,000 | - | - | 107,680,000 | (47,742,710) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 77
2022 회계연도 결산서
예산결산 부속명세서
6
6. 예산결산 부속명세서
6
예산결산 부속명세서
2) 예산이월액조서
2022년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도로 이월하는 사업비는 총73건인 5,571,604,909원으로
○ 사고이월 (31건) 1,133,981,278원
○ 계속비이월 (42건) 4,437,623,631원이다.
그 내역은 다음과 같다.
가. 사고이월비 내역
(단위 : 원)
| 사업명 | 예산 현액 (A) | 지출원인 행 위 액 (B) | 채무확정액 (지출액) (C) | 원인미필액 (불용액) (D=A-C-E) | 차기사고이월액(E) | 이월 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원인필 (B-C) | 원인 미필 | ||||||
| 합계 | 1,912,032,000 | 1,018,197,393 | 725,717,393 | 52,333,329 | 1,133,981,278 | 292,480,000 | 841,501,278 | |
| 정보자료실 운영(2022, 본원) | 385,336,000 | 361,382,841 | 312,882,841 | 23,953,159 | 48,500,000 | 48,500,000 | - | 계약 |
| 현안분석비(2022, 본원) | 216,325,000 | 198,948,430 | 195,468,430 | 17,376,570 | 3,480,000 | 3,480,000 | - | 계약 |
| 정보시스템 구축 및 유지관리 (2022, 본원) | 226,100,000 | 225,931,000 | 95,531,000 | 169,000 | 130,400,000 | 130,400,000 | - | 계약 |
| 경기도 시군 도시계획 사전협상제 운용지침 연구 | 19,850,000 | 9,914,200 | 814,200 | - | 19,035,800 | 9,100,000 | 9,935,800 | 계약 |
| 사회적경제 활성화를 위한 지역 금융생태계 구축 전략 연구 | 40,000,000 | 21,733,220 | 2,733,220 | - | 37,266,780 | 19,000,000 | 18,266,780 | 계약 |
| 경기도 지하안전관리 가이드라인 마련을 위한 기초 연구 | 20,005,000 | 11,549,200 | 2,049,200 | - | 17,955,800 | 9,500,000 | 8,455,800 | 계약 |
| 기회소득 개념 정립 및 정책 구현 연구 | 53,900,000 | 19,000,000 | - | - | 53,900,000 | 19,000,000 | 34,900,000 | 계약 |
| 죽전고가차도 철거 타당성 연구 | 24,820,000 | 9,500,000 | - | - | 24,820,000 | 9,500,000 | 15,320,000 | 계약 |
| 정보시스템 구축 및 유지관리(2022,공투) | 15,700,000 | 15,200,000 | 3,800,000 | 500,000 | 11,400,000 | 11,400,000 | - | 계약 |
| 공공투자사업조사(2022,공투) | 114,045,000 | 110,310,400 | 77,710,400 | 3,734,600 | 32,600,000 | 32,600,000 | - | 계약 |
| 경기도 교통수단 통행시간가치 산정 연구 | 13,000,000 | - | - | - | 13,000,000 | - | 13,000,000 | |
| 외국 대도시권의 행정구역 개편사례와 경기북부특별자치도의 시사점 | 22,000,000 | - | - | 2,600,000 | 19,400,000 | - | 19,400,000 |
경기연구원 • 81
2022 회계연도 결산서
| 사업명 | 예산 현액 (A) | 지출원인 행 위 액 (B) | 채무확정액 (지출액) (C) | 원인미필액 (불용액) (D=A-C-E) | 차기사고이월액(E) | 이월 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원인필 (B-C) | 원인 미필 | ||||||
| 미션 지향형 혁신성장 전략과 경기도 대응 방안 연구 | 49,900,000 | 12,871,082 | 12,871,082 | - | 37,028,918 | - | 37,028,918 | |
| 주민참여예산과 주민자치회 연계 운영방안 연구 | 19,850,000 | 1,010,200 | 1,010,200 | - | 18,839,800 | - | 18,839,800 | |
| 경기도의 효율적 재난대응 거버넌스와 사고지휘 플랫폼 구축 연구 | 22,000,000 | - | - | 1,000,000 | 21,000,000 | - | 21,000,000 | |
| 경기도 지방대중교통계획 수립 방향 연구 | 18,200,000 | 8,192,130 | 8,192,130 | 3,000,000 | 7,007,870 | - | 7,007,870 | |
| 경기도 수입특화 품목의 조사분석 및 관리 방안 | 11,400,000 | 3,751,140 | 3,751,140 | - | 7,648,860 | - | 7,648,860 | |
| 포천시 신구도심 상생 발전방안 | 17,950,000 | 4,597,580 | 4,597,580 | - | 13,352,420 | - | 13,352,420 | |
| 트램 활성화를 위한 예비타당성조사 제도 개선 방안 | 9,245,000 | - | - | - | 9,245,000 | - | 9,245,000 | |
| 코로나19에 따른 뷰티 트렌드 변화와 경기도 뷰티산업 대응 전략 | 19,960,000 | 445,160 | 445,160 | - | 19,514,840 | - | 19,514,840 | |
| 경기 비전 2030 변경 수립 | 210,280,000 | - | - | - | 210,280,000 | - | 210,280,000 | |
| 경기도 도시생태현황지도 활용방안 연구 | 11,400,000 | - | - | - | 11,400,000 | - | 11,400,000 | |
| 은퇴 후 일자리 유형 분석: 코호트별 비교 연구 | 11,960,000 | - | - | - | 11,960,000 | - | 11,960,000 | |
| 경기도 인구인지예산 및 정책평가를 위한 기초연구 | 20,680,000 | - | - | - | 20,680,000 | - | 20,680,000 | |
| 경기도 사회혁신복합단지 기본구상 | 200,000,000 | - | - | - | 200,000,000 | - | 200,000,000 | |
| 경기국제공항 건설 추진방안 | 4,940,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | 3,740,000 | - | 3,740,000 | |
| 양주시 미활용 군용지 활용방안 | 17,800,000 | 2,289,810 | 2,289,810 | - | 15,510,190 | - | 15,510,190 | |
| 경기도 교통영향평가 수요예측 원단위 산정 및 적용 기준에 관한 연구 | 44,686,000 | 306,000 | 306,000 | - | 44,380,000 | - | 44,380,000 | |
| 경기도 기업 RE100 지원 방안 연구 | 40,720,000 | 20,000 | 20,000 | - | 40,700,000 | - | 40,700,000 | |
| 경기도 농업·농촌 및 식품산업 발전방안 연구(2024~~028) | 11,000,000 | - | - | - | 11,000,000 | - | 11,000,000 | |
| 김포시 아라마리나 일원 관광 활성화 방안 | 18,980,000 | 45,000 | 45,000 | - | 18,935,000 | - | 18,935,000 |
82 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
3) 전년이월액조서(이월비결산조서)
(단위 : 원)
| 전 년 도 이 월 액 | 집 행 액 | 미집행액 | 사업내용 및 미집행사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업명 | 이월구분 | 미집행사유 | |||
| 1,032,774,190 | 891,730,310 | 141,043,880 | |||
| 39,900,000 | 39,900,000 | - | 홍보콘텐츠 제작(2021, 본원) | 사고이월 | 예산집행잔액 |
| 47,500,000 | 47,500,000 | - | 정보자료실 운영(2021, 본원) | " | " |
| 20,900,000 | 20,900,000 | - | 인적자원·운영 컨설팅(2021, 본원) | " | " |
| 12,768,400 | 12,768,400 | - | 기본소득 연구성과물 외국어 발간(2021, 본원) | " | " |
| 428,020,000 | 428,020,000 | - | 정보시스템 구축 및 유지관리(2021, 본원) | " | " |
| 4,508,710 | 2,619,880 | 1,888,830 | 기본소득정책의 헌법적 쟁점 연구 | " | " |
| 16,261,610 | 16,243,690 | 17,920 | 사회혁신 분야의 사회적 가치 중심 정책 전환을 위한 연구 | " | " |
| 3,933,770 | 936,600 | 2,997,170 | 경기도 고용노동행정서비스 개선을 위한 정책방안 | " | " |
| 18,441,670 | 17,311,840 | 1,129,830 | 경기 섬유·봉제 지식산업센터(두드림패션센터) 활성화 방안 연구 | " | " |
| 12,015,400 | 11,336,910 | 678,490 | 부천시 나홀로 아파트의 계획적 관리방안 연구 | " | " |
| 2,784,200 | 2,459,000 | 325,200 | 버스 운전자 안전 운전 지원시스템 개발 | " | " |
| 4,733,000 | 3,440,400 | 1,292,600 | 경기도 마을공동체 자원 조사를 위한 기초연구 | " | " |
| 19,787,950 | 16,170,160 | 3,617,790 | 구리시 청년정책 분석 및 발전방안 | " | " |
| 925,000 | 565,800 | 359,200 | 울산광역시와 경기도의 주력산업 협력방안 연구 | " | " |
| 254,695,000 | 171,488,290 | 83,206,710 | 「GRI, 미래를 향한 도전」 - 경기연구원 중장기 발전구상 - | " | " |
| 9,420,000 | 7,160,150 | 2,259,850 | 농업 노동력의 적정 수급 예측 모형 연구 | " | " |
| 9,280,000 | 8,247,660 | 1,032,340 | 남한산성 역사문화관 운영방안 및 활용 콘텐츠 개발 연구 | " | " |
| 11,260,000 | 6,465,480 | 4,794,520 | 인구소멸위험 대응 연천군 발전전략 연구 | " | " |
| 10,040,000 | 7,960,870 | 2,079,130 | 휴학 기간이 임금에 미치는 영향 연구: 군복무를 중심으로 | " | " |
| 14,000,000 | 9,960,450 | 4,039,550 | 팔당상수원 수질보전을 위한 입지기준 개선방안 | " | " |
| 9,240,000 | 7,283,600 | 1,956,400 | 다문화가정의 출산 특성 연구 | " | " |
| 11,420,000 | 7,623,760 | 3,796,240 | 한국경제의 국제수지 제약 성장에 관한 연구 | " | " |
| 9,500,000 | 8,748,120 | 751,880 | 경기도 인구구조 변화 특성 연구(Ⅰ) | " | " |
| 6,131,390 | 3,105,600 | 3,025,790 | 보조금 지급 조례의 법적 한계에 관한 사례 연구 | " | " |
| 8,186,800 | 5,330,610 | 2,856,190 | 경기도 산업단지 생산성 및 효율성 분석 | " | " |
| 14,000,000 | 11,596,160 | 2,403,840 | 이천시 반도체 산업 실태 및 지원방안 연구 | " | " |
| 19,850,000 | 13,210,870 | 6,639,130 | 경기도 비정규직 공정수당 제도에 대한 평가와 개선방안 연구 | " | " |
| 270,000 | - | 270,000 | 친환경농산물 학교급식 공급 확대 방안 | " | " |
경기연구원 • 83
2022 회계연도 결산서
4) 계속비결산조서
(단위 : 원)
| No | 사업명 | 계약액 (A) | 전기집행누계 (B) | 예산현액 (C=A-B) | 채무확정액 (D) | 다음연도 예산이월(E=C-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 7,717,885,800 | 1,167,530,450 | 6,550,355,350 | 2,112,731,719 | 4,437,623,631 | |
| 1 | 안산시 상권활성화 재단법인 설립 타당성 검토 연구용역 | 69,000,000 | - | 69,000,000 | 39,539,140 | 29,460,860 |
| 2 | 2022년 수도권 여객 O/D 전수화 공동사업 | 192,000,000 | - | 192,000,000 | 117,822,065 | 74,177,935 |
| 3 | 시화호 연안오염총량관리 2021년 기본이행평가 | 40,000,000 | - | 40,000,000 | 15,374,107 | 24,625,893 |
| 4 | 의정부시 신곡체육공원 민간공원조성 특례사업 제안서 적정성(타당성) 검토 | 40,000,000 | - | 40,000,000 | 7,157,240 | 32,842,760 |
| 5 | 환경영향평가서(초안, 본안) 검토 용역(2022년) | 114,000,000 | - | 114,000,000 | 4,311,970 | 109,688,030 |
| 6 | Beating air pollution in Seoul Metropolitan Region(SMR) through evidence-based solutions in Republic | 55,000,000 | 2,176,710 | 52,823,290 | 18,198,900 | 34,624,390 |
| 7 | 경기도 종합계획(2021~2040) 수립 용역 | 405,000,000 | 69,301,570 | 335,698,430 | 158,556,079 | 177,142,351 |
| 8 | 성남시 도시생태현황지도 갱신사업 | 500,000,000 | 110,932,480 | 389,067,520 | 162,847,190 | 226,220,330 |
| 9 | 이천시 도시생태현황지도 작성사업 | 597,000,000 | 235,568,060 | 361,431,940 | 173,464,140 | 187,967,800 |
| 10 | 포천시 도시생태현황지도 작성사업 | 540,000,000 | 18,337,570 | 521,662,430 | 98,931,700 | 422,730,730 |
| 11 | 경기도 철도기본계획 및 도시철도망 구축계획 연구용역 | 342,000,000 | 9,818,210 | 332,181,790 | 105,692,430 | 226,489,360 |
| 12 | 재단법인 김포시평생교육원 설립 타당성 검토 | 70,000,000 | - | 70,000,000 | 25,676,250 | 44,323,750 |
| 13 | 재단법인 남양주 문화재단 설립 타당성 검토 | 70,000,000 | - | 70,000,000 | 24,998,690 | 45,001,310 |
| 14 | 광역 도시생태현황지도 구축계획 수립 | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 | 322,261,998 | 677,738,002 |
| 15 | 과천시 환경계획 수립 용역 | 167,000,000 | - | 167,000,000 | 9,106,560 | 157,893,440 |
| 16 | 광명시흥 테크노밸리 포용적 이주대책 수립용역 | 163,190,000 | - | 163,190,000 | 24,324,070 | 138,865,930 |
| 17 | 미래형 국토도시를 위한 국토계획법 개선방안(5. 농촌 등 비도시지역의 도시계획적 관리 방안 부분) | 72,532,800 | - | 72,532,800 | 6,251,200 | 66,281,600 |
| 18 | 시흥산업진흥계획(2023-2027) 연구 용역 | 80,000,000 | - | 80,000,000 | 23,612,220 | 56,387,780 |
| 19 | (가칭)광명산업진흥원 설립 타당성 검토 | 70,000,000 | - | 70,000,000 | 3,327,350 | 66,672,650 |
| 20 | (가칭)안산미래연구원 설립 타당성 검토 및 기본계획 수립 | 49,000,000 | - | 49,000,000 | 4,123,160 | 44,876,840 |
| 21 | 6군단 부지 활용방안 연구 | 48,400,000 | - | 48,400,000 | 203,420 | 48,196,580 |
84 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| No | 사업명 | 계약액 (A) | 전기집행누계 (B) | 예산현액 (C=A-B) | 채무확정액 (D) | 다음연도 예산이월(E=C-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 일산대교 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 및 검토 | 120,000,000 | 22,226,390 | 97,773,610 | 40,134,380 | 57,639,230 |
| 23 | 경기형 민간투자도로사업 모델 개발 연구용역 | 64,763,000 | - | 64,763,000 | 26,495,200 | 38,267,800 |
| 24 | 용인시 통합물관리 기본계획 수립 | 160,000,000 | - | 160,000,000 | - | 160,000,000 |
| 25 | 경기도 시내버스 준공영제 추진방안 연구용역 | 39,000,000 | - | 39,000,000 | - | 39,000,000 |
| 26 | 경기도 발전 계획(2023~2027) | 45,000,000 | - | 45,000,000 | - | 45,000,000 |
| 27 | 덕송내각고속화도로 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 | 70,000,000 | - | 70,000,000 | 40,864,900 | 29,135,100 |
| 28 | 서수원~의왕 민자도로 기준사용료 (’20년) 변경 관련 협상 지원 및 검토 | 60,000,000 | 4,216,250 | 55,783,750 | 8,350,150 | 47,433,600 |
| 29 | 군포시 도시생태현황지도 작성사업 | 430,000,000 | 180,676,280 | 249,323,720 | 110,934,010 | 138,389,710 |
| 30 | 의왕시 도시생태현황지도 작성사업 | 400,000,000 | 176,370,940 | 223,629,060 | 95,698,700 | 127,930,360 |
| 31 | 양주시 도시생태현황지도 작성사업 | 550,000,000 | 228,513,350 | 321,486,650 | 150,893,550 | 170,593,100 |
| 32 | 경기도 제2차 자원순환시행계획 연구용역 | 90,000,000 | 4,903,210 | 85,096,790 | 35,278,440 | 49,818,350 |
| 33 | 재단법인 여주시 청소년재단 설립 타당성 검토 | 70,000,000 | - | 70,000,000 | 25,458,260 | 44,541,740 |
| 34 | 양주시 융복합혁신지원센터 건립 방안 | 19,000,000 | - | 19,000,000 | - | 19,000,000 |
| 35 | 용인물류터미널 민간투자사업 타당성 분석 및 협약체결 | 196,000,000 | 104,489,430 | 91,510,570 | 10,092,140 | 81,418,430 |
| 36 | 2022년 경기도 재정사업평가 지원 | 163,000,000 | - | 163,000,000 | 144,747,000 | 18,253,000 |
| 37 | 고양시 벽제수질복원센터 증설 및 현대화사업 제안서 검토 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 37,637,810 | 62,362,190 |
| 38 | 고양시 탄소중립 LED 교체 민간투자사업 제안서 검토 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 40,367,300 | 59,632,700 |
| 39 | 개발여건 변화에 따른 일산대교 교통대책 검토 | 150,000,000 | - | 150,000,000 | - | 150,000,000 |
| 40 | 고양시 벽제 수질복원센터 민간투자사업 관리이행계획 수립 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
| 41 | 고양시 일산 수질복원센터 민간투자사업 관리이행계획 수립 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
| 42 | 서수원~의왕 고속화도로(민간투자사업) 절상(삭)분 적정성 검토 | 7,000,000 | - | 7,000,000 | - | 7,000,000 |
경기연구원 • 85
2022 회계연도 결산서
6) 미수액조서, 미지급액조서
가. 미수액조서
(단위 : 원)
| 구 분 | 전기이월액 (1) | 당기조정액 (2) | 당기수입액 (3) | 불납결손액 (4) | 기말잔액 (1+2-3-4) | 비고 (적요·사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,229,097,532 | 3,406,871,300 | 3,584,655,171 | 5 | 1,051,313,656 | |
| IoT 교통안전시설 현장기술연구(3차) | - | (16,647,170) | (16,647,170) | - | - | |
| 2021년 수도권 여객 기·종점통행량(O/D) 조사 및 현행화 공동사업 | 52,056,760 | (97,786,510) | (45,729,755) | 5 | - | |
| 자율주행버스 안전성과 연결성 성능평가 및 시험 국제표준 개발(Ⅲ) | 8,000,000 | (8,000,000) | - | - | - | |
| 경기도 철도기본계획 및 도시철도망 구축계획 연구용역 | 205,200,000 | - | - | - | 205,200,000 | |
| 과천시 도시생태현황지도 작성 연구용역 | 52,800,000 | - | 52,800,000 | - | - | |
| 부천 스마트도시 특수목적법인 설립타당성 검토 | - | - | - | - | - | |
| 수도권지역의 초미세먼지 우심지역 선정과 대기질 모사플랫폼의 활용(2차년도) | 18,314,736 | (18,314,736) | - | - | - | |
| 경기도 산업단지내 물류시설용지 실태조사 및 가이드라인 수립 | - | (10,790,480) | (10,790,480) | - | - | |
| 시화호 연안오염총량관리 2020년 기본이행평가 | 8,000,000 | (464,850) | 7,535,150 | - | - | |
| 수원시 복지재단 설립 타당성 검토 용역 | - | - | - | - | - | |
| 경기도 종합계획(2021~2040) 수립 용역 | 141,750,000 | - | - | - | 141,750,000 | |
| 성남시 도시생태현황지도 갱신사업 | - | - | - | - | - | |
| 이천시 도시생태현황지도 작성사업 | - | - | - | - | - | |
| 군포시 도시생태현황지도 작성사업 | - | - | - | - | - | |
| 의왕시 도시생태현황지도 작성사업 | - | - | - | - | - | |
| 양주시 도시생태현황지도 작성사업 | - | - | - | - | - | |
| 7호선 부천구간의 효율적 운영 방안 연구 용역 | 48,968,000 | - | 48,968,000 | - | - | |
| 제4차 시흥시 지방대중교통계획(2022~2026) 수립 용역 | 100,605,600 | (977,790) | 99,627,810 | - | - | |
| 경기도 한탄강 수계 색도 개선 타당성 연구 | 52,250,000 | - | 52,250,000 | - | - | |
| 포천시 도시생태현황지도 작성사업 | - | - | - | - | - | |
| 환경영향평가서(초안, 본안) 검토 용역(2021) | 96,781,140 | (24,098,120) | 72,683,020 | - | - | |
| 2035 시흥시 중장기 균형발전계획 수립 용역 | 139,000,000 | - | 139,000,000 | - | - | |
| 제4차 파주시 지방대중교통계획 수립 용역 | 39,200,000 | - | 39,200,000 | - | - | |
| 경기도 철도시설 유지관리계획 수립 연구용역 | 48,700,000 | - | 48,700,000 | - | - | |
| 경기도 제2차 자원순환시행계획 연구용역 | 54,000,000 | - | - | - | 54,000,000 |
86 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 구 분 | 전기이월액 (1) | 당기조정액 (2) | 당기수입액 (3) | 불납결손액 (4) | 기말잔액 (1+2-3-4) | 비고 (적요·사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beating air pollution in Seoul Metropolitan Region(SMR) through evidence-based solutions in Republic | 27,467,986 | - | 23,237,110 | - | 4,230,876 | |
| 가평군 인재육성재단 설립 타당성 검토 연구용역 | - | - | - | - | - | |
| 안산시 에코뮤지엄 중장기 발전계획 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - | - | |
| 파주시 공공조명 LED 교체 민간투자사업 제안서 검토 | - | - | - | - | - | |
| 2021 DMZ 포럼 | - | (77,554,084) | (77,554,084) | - | - | |
| 안성시 제4차 지방대중교통계획(준공영제 도입방안) 수립 용역 | 42,327,270 | - | 42,327,270 | - | - | |
| 재단법인 김포시평생교육원 설립 타당성 검토 | - | - | - | - | - | |
| 재단법인 남양주 문화재단 설립 타당성 검토 | - | - | - | - | - | |
| 파주시민축구단 재단법인 설립 타당성 검토 연구용역 | - | - | - | - | - | |
| 일산대교 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 및 검토 | - | - | - | - | - | |
| 서수원~의왕민자도로기준사용료(’20년)변 경관련협상지원및검토 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - | |
| 용인물류터미널 민간투자사업 타당성 분석 및 협약체결 | 49,000,000 | - | - | - | 49,000,000 | |
| 의정부시 녹양역 공영주차장 주차빌딩 건립사업 민간투자사업 제안서 검토 | - | - | - | - | - | |
| 자율주행버스 안전성과 연결성 성능평가 및 시험 국제표준 개발(Ⅳ) | 24,676,040 | (1,387,340) | 23,288,700 | - | - | |
| 덕송내각고속화도로 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 | - | - | - | - | - | |
| 2022년(2021년실적) 시군 공기업 경영평가 | - | 250,000,000 | 250,000,000 | - | - | |
| 접경지역·DMZ 탄소중립 추진전략 수립 용역 | - | 50,000,000 | 50,000,000 | - | - | |
| 지역 대기질 모사 플랫폼의 수도권 활용과 검증(3차년도) | - | 59,506,580 | 59,506,580 | - | - | |
| 경기도문화예술교육계획(’23~’27) | - | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - | |
| 자율주행 실도로 실증 서비스 및 안전 운영 방안에 관한 연구 | - | 32,500,000 | 32,500,000 | - | - | |
| 의정부시 신곡체육공원 민간공원조성 특례사업 제안서 적정성(타당성) 검토 | - | 40,000,000 | 40,000,000 | - | - | |
| 환경영향평가서(초안, 본안) 검토 용역(2022년) | - | 114,000,000 | 114,000,000 | - | - | |
| 안산시 상권활성화 재단법인 설립 타당성 검토 연구용역 | - | 69,000,000 | 69,000,000 | - | - |
경기연구원 • 87
2022 회계연도 결산서
| 구 분 | 전기이월액 (1) | 당기조정액 (2) | 당기수입액 (3) | 불납결손액 (4) | 기말잔액 (1+2-3-4) | 비고 (적요·사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재단법인 여주시 청소년재단 설립 타당성 검토 | - | 70,000,000 | 70,000,000 | - | - | |
| 광역 도시생태현황지도 구축계획 수립 | - | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - | - | |
| 과천시 환경계획 수립 용역 | - | 167,000,000 | 116,856,000 | - | 50,144,000 | |
| 광명시흥 테크노밸리 포용적 이주대책 수립용역 | - | 163,190,000 | - | - | 163,190,000 | |
| 미래형 국토도시를 위한 국토계획법 개선방안(5. 농촌 등 비도시지역의 도시계획적 관리 방안 부분) | - | 72,532,800 | 50,772,960 | - | 21,759,840 | |
| 시흥산업진흥계획(2023-2027) 연구 용역 | - | 80,000,000 | - | - | 80,000,000 | |
| (가칭)광명산업진흥원 설립 타당성 검토 | - | 70,000,000 | 70,000,000 | - | - | |
| (가칭)안산미래연구원 설립 타당성 검토 및 기본계획 수립 | - | 49,000,000 | 49,000,000 | - | - | |
| 양주시 융복합혁신지원센터 건립 방안 | - | 19,000,000 | - | - | 19,000,000 | |
| 6군단 부지 활용방안 연구 | - | 48,400,000 | - | - | 48,400,000 | |
| 경기도 발전 계획(2023~2027) | - | 45,000,000 | - | - | 45,000,000 | |
| 경기도 시내버스 준공영제 추진방안 연구용역 | - | 39,000,000 | - | - | 39,000,000 | |
| 용인시 통합물관리 기본계획 수립 | - | 160,000,000 | 160,000,000 | - | - | |
| 2022년수도권여객O/D전수화공동사업 | - | 192,000,000 | 91,021,060 | - | 100,978,940 | |
| 시화호 연안오염총량관리 2021년 기본이행평가 | - | 40,000,000 | 28,000,000 | - | 12,000,000 | |
| 2022년 경기도 재정사업평가 지원 | - | 163,000,000 | 163,000,000 | - | - | |
| 일산대교 민간투자사업 공익처분에 따른 보상금 적정성 검토 | - | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - | |
| 고양시 벽제수질복원센터 증설 및 현대화사업 제안서 검토 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - | |
| 고양시 탄소중립 LED 교체 민간투자사업 제안서 검토 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - | |
| 경기형 민간투자도로사업 모델 개발 연구용역 | - | 64,763,000 | 47,103,000 | - | 17,660,000 | |
| 고양시 벽제 수질복원센터 민간투자사업 관리이행계획 수립 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - | |
| 고양시 일산 수질복원센터 민간투자사업 관리이행계획 수립 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - | |
| 서수원~의왕 고속화도로(민간투자사업) 절상(삭)분 적정성 검토 | - | 7,000,000 | 7,000,000 | - | - | |
| 개발여건 변화에 따른 일산대교 교통대책 검토 | - | 150,000,000 | 150,000,000 | - | - |
88 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
나. 미지급액조서
(단위 : 천원)
| 구 분 (목 명) | 전기이월액 (1) | 당기채무 확정액 (2) | 당기지급액 (3) | 기말잔액 (1+2-3) | 비고 (적요·사유) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 36,240,400 | 44,358,250 | 36,240,400 | 44,358,250 | - | |
| 일반수용비 | 36,240,400 | 44,358,250 | 36,240,400 | 44,358,250 | - | |
| 최종보고서 인쇄건의 경기도 예술인 기본소득 _ 도입 방안 연구 | 1,680,000 | - | 1,680,000 | - | 보고서 | |
| 최종보고서 인쇄건의 경기도 공공 건설공사 _ 제도개선 방안 | 2,136,000 | - | 2,136,000 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄건의 지역화폐의 경제적 효과에 _ 관한 연구 | 1,150,000 | - | 1,150,000 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄건의 안전하고 편리한 공동주택 _ 택배배송 방안 연구 | 1,479,000 | - | 1,479,000 | - | " | |
| 출판사 발행 계약(한반도 메가리전 발전구상II : 서해-경기만 접경권 남북공동경제특구 조성) | 8,000,000 | - | 8,000,000 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄 광역교통개선대책(2차) _ | 1,360,000 | - | 1,360,000 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄 2021시화호연안오염 _ | 1,844,400 | - | 1,844,400 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄 수원시복지재단설립타당성 _ | 2,838,000 | - | 2,838,000 | - | " | |
| 최종보고서 제작 2021년 수도권 여객 _ 기·종점통행량(O/D) 조사 및 현행화 공동사업 | 4,753,000 | - | 4,753,000 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄 탄소인지예산 도입 방안 연구 _ 용역 | 11,000,000 | - | 11,000,000 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄(「GRI, 미래를 향한 도전」 - 경기연구원 중장기 발전구상 -) | - | 13,000,000 | - | 13,000,000 | " | |
| 최종보고서 인쇄(경기지역화폐 운영제도 개선방안 연구) | - | 1,054,500 | - | 1,054,500 | " | |
| 최종보고서 인쇄(경기도 베이비부머 정책 추진전략) | - | 645,500 | - | 645,500 | " | |
| 최종보고서 인쇄(경기도 청년정책 추진 방안) | - | 453,000 | - | 453,000 | " | |
| 최종보고서 인쇄(경기도 도로 유지관리체계 효율화 방안) | - | 889,000 | - | 889,000 | " | |
| 최종보고서 인쇄 2022년 수도권 여객 O/D _ 전수화 공동사업 | - | 4,984,800 | - | 4,984,800 | " | |
| 최종보고서 인쇄(접경지역DMZ·탄소중립 추진전략 수립) | - | 5,550,000 | - | 5,550,000 | " | |
| 최종보고서 인쇄 제 4차 파주시 _ 지방대중교통계획 수립 용역 | - | 6,145,000 | - | 6,145,000 | " | |
| 최종보고서 및 성과품 인쇄(과천시 도시생태현황지도 작성 연구용역) | - | 7,150,000 | - | 7,150,000 | " | |
| 최종보고서 인쇄 시화호 연안오염총량관리 _ 2021년 기본이행평가 | - | 1,884,850 | - | 1,884,850 | " | |
| 최종보고서 인쇄 7호선 부천구간의 효율적 운영 _ 방안 연구 용역 | - | 2,601,600 | - | 2,601,600 | " |
경기연구원 • 89
2022 회계연도 결산서
7) 불납결손액조서
(단위 : 천원)
| 사업명 | 징수 결정액 | 징수액 | 미수액 | 불납 결손액 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 953,931,490 | 953,931,485 | - | 5 |
8) 수입지출외현금 현재액조서
| 구분(내역) | 전기이월액 | 당기수입액 | 당기지출액 | 기말잔액 | 비고 (적요・사유) |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 318,423,185 | 4,471,977,529 | 4,440,885,852 | 349,514,862 | |
| 농협은행 | - | 719,212,140 | 719,212,140 | - | |
| 농협은행 | 3,277,859 | 64,452,898 | 52,315,200 | 15,415,557 | |
| 농협은행 | 256,412,217 | 3,244,046,120 | 3,238,859,135 | 261,599,202 | |
| 산업은행 | - | - | - | - | |
| 신한은행 | 36,240,400 | 47,709,629 | 36,251,779 | 47,698,250 | |
| 우체국 | - | 83,600,455 | 83,600,455 | - | |
| 농협은행 | - | 16,911,823 | 16,315,953 | 595,870 | |
| 농협은행 | 22,492,635 | 293,798,165 | 292,084,940 | 24,205,860 | |
| 농협은행 | 74 | 2,246,299 | 2,246,250 | 123 |
90 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
9) 지출예산 성질별 결산
(단위 : 원)
| 성 질 별 | 목별 | 2022년(당기) | 2021년(전기) | 증감 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최종예산액 (A) | 채무확정액 (B) | 차이 (A-B) | 지출액 | 최종예산액 (A) | 채무확정액 (B) | 차이 (A-B) | 지출액 | (1)/(5) % | (2)/(6) % | ||
| 합계(1+2+3) | 35,516,963,652 | 25,190,765,916 | 10,326,197,736 | 25,146,407,666 | 37,495,918,271 | 27,191,209,663 | 10,304,708,608 | 27,154,969,263 | 94.72 | 92.64 | |
| 사업예산합계(1) | 34,094,555,652 | 24,947,596,506 | 9,146,959,146 | 24,903,238,256 | 36,958,114,271 | 26,899,035,913 | 10,059,078,358 | 26,862,795,513 | 92.25 | 92.75 | |
| 인 건 비 | 소계 | 15,991,614,000 | 13,697,825,854 | 2,293,788,146 | 13,697,825,854 | 16,010,378,000 | 14,013,890,640 | 1,996,487,360 | 14,013,890,640 | 99.88 | 97.74 |
| 연구직 급여 | 7,295,802,860 | 6,511,828,560 | 783,974,300 | 6,511,828,560 | 7,281,140,000 | 6,868,493,310 | 412,646,690 | 6,868,493,310 | 100.20 | 94.81 | |
| 연구직 제수당 | 288,205,000 | 216,376,400 | 71,828,600 | 216,376,400 | 319,777,000 | 259,330,010 | 60,446,990 | 259,330,010 | 90.13 | 83.44 | |
| 연구직 성과급 | 564,252,000 | 422,317,590 | 141,934,410 | 422,317,590 | 653,990,000 | 503,230,480 | 150,759,520 | 503,230,480 | 86.28 | 83.92 | |
| 연구직 퇴직급여 | 914,896,140 | 907,729,884 | 7,166,256 | 907,729,884 | 792,654,000 | 781,921,780 | 10,732,220 | 781,921,780 | 115.42 | 116.09 | |
| 연구직 재단부담금 | 724,695,000 | 636,595,960 | 88,099,040 | 636,595,960 | 690,888,000 | 659,232,960 | 31,655,040 | 659,232,960 | 104.89 | 96.57 | |
| 관리직 급여 | 1,213,702,420 | 1,057,062,760 | 156,639,660 | 1,057,062,760 | 1,242,466,000 | 998,745,360 | 243,720,640 | 998,745,360 | 97.68 | 105.84 | |
| 관리직 제수당 | 1,007,309,000 | 659,513,170 | 347,795,830 | 659,513,170 | 971,956,000 | 654,398,190 | 317,557,810 | 654,398,190 | 103.64 | 100.78 | |
| 관리직 성과급 | 143,370,000 | 99,661,160 | 43,708,840 | 99,661,160 | 162,585,000 | 120,196,060 | 42,388,940 | 120,196,060 | 88.18 | 82.92 | |
| 관리직 퇴직급여 | 243,297,580 | 233,818,410 | 9,479,170 | 233,818,410 | 194,858,000 | 184,881,480 | 9,976,520 | 184,881,480 | 124.86 | 126.47 | |
| 관리직 재단부담금 | 223,185,000 | 179,083,100 | 44,101,900 | 179,083,100 | 222,802,000 | 168,729,120 | 54,072,880 | 168,729,120 | 100.17 | 106.14 | |
| 무기직 연구원 급여 | 1,649,146,020 | 1,417,847,490 | 231,298,530 | 1,417,847,490 | 1,637,304,000 | 1,477,481,810 | 159,822,190 | 1,477,481,810 | 100.72 | 95.96 | |
| 무기직 연구원 제수당 | 507,287,000 | 352,860,820 | 154,426,180 | 352,860,820 | 649,625,000 | 342,805,860 | 306,819,140 | 342,805,860 | 78.09 | 102.93 | |
| 무기직 연구원 성과급 | 182,416,000 | 108,751,760 | 73,664,240 | 108,751,760 | 194,979,000 | 135,133,360 | 59,845,640 | 135,133,360 | 93.56 | 80.48 | |
| 무기직 연구원 퇴직급여 | 253,992,980 | 253,992,980 | - | 253,992,980 | 219,303,000 | 219,303,000 | - | 219,303,000 | 115.82 | 115.82 | |
| 무기직 연구원 재단부담금 | 250,943,000 | 175,175,370 | 75,767,630 | 175,175,370 | 253,130,000 | 196,921,030 | 56,208,970 | 196,921,030 | 99.14 | 88.96 | |
| 무기직 행정원 급여 | 305,387,660 | 281,943,550 | 23,444,110 | 281,943,550 | 289,508,000 | 265,718,400 | 23,789,600 | 265,718,400 | 105.49 | 106.11 | |
| 무기직 행정원 제수당 | 95,339,000 | 75,762,790 | 19,576,210 | 75,762,790 | 115,299,000 | 76,861,490 | 38,437,510 | 76,861,490 | 82.69 | 98.57 | |
| 무기직 행정원 성과급 | 32,557,000 | 20,515,150 | 12,041,850 | 20,515,150 | 34,491,000 | 22,949,010 | 11,541,990 | 22,949,010 | 94.39 | 89.39 | |
| 무기직 행정원 퇴직급여 | 48,966,340 | 48,966,340 | - | 48,966,340 | 38,819,000 | 38,819,000 | - | 38,819,000 | 126.14 | 126.14 | |
| 무기직 행정원 재단부담금 | 46,864,000 | 38,022,610 | 8,841,390 | 38,022,610 | 44,804,000 | 38,738,930 | 6,065,070 | 38,738,930 | 104.60 | 98.15 | |
| 경비 | 소계 | 15,533,529,219 | 10,182,153,590 | 5,351,375,629 | 10,137,795,340 | 18,408,205,979 | 11,813,105,222 | 6,595,100,757 | 11,776,864,822 | 84.38 | 86.19 |
| 초빙연구원 급여 | 521,424,840 | 291,586,730 | 229,838,110 | 291,586,730 | 914,590,760 | 589,150,550 | 325,440,210 | 589,150,550 | 57.01 | 49.49 | |
| 초빙연구원 제수당 | 21,395,000 | 13,056,250 | 8,338,750 | 13,056,250 | 24,910,000 | 24,784,800 | 125,200 | 24,784,800 | 85.89 | 52.68 | |
| 초빙연구원 성과급 | 28,380,000 | 27,536,890 | 843,110 | 27,536,890 | 42,296,000 | 37,807,920 | 4,488,080 | 37,807,920 | 67.10 | 72.83 | |
| 초빙연구원 퇴직급여 | 17,979,000 | 17,896,660 | 82,340 | 17,896,660 | 17,718,000 | 8,459,182 | 9,258,818 | 8,459,182 | 101.47 | 211.56 | |
| 초빙연구원 재단부담금 | 19,926,000 | 5,034,670 | 14,891,330 | 5,034,670 | 22,173,000 | 12,849,700 | 9,323,300 | 12,849,700 | 89.87 | 39.18 | |
| 연구원 급여 | 654,910,590 | 375,106,900 | 279,803,690 | 375,106,900 | 647,860,090 | 313,344,430 | 334,515,660 | 313,344,430 | 101.09 | 119.71 | |
| 연구원 제수당 | 10,600,320 | 8,470,800 | 2,129,520 | 8,470,800 | 707,000 | 96,720 | 610,280 | 96,720 | 1,499.34 | 8,758.06 | |
| 연구원 성과급 | 21,969,000 | 18,892,030 | 3,076,970 | 18,892,030 | 22,276,000 | 17,387,210 | 4,888,790 | 17,387,210 | 98.62 | 108.65 | |
| 연구원 퇴직급여 | 3,434,000 | - | 3,434,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 연구원 재단부담금 | 6,700,000 | 3,326,950 | 3,373,050 | 3,326,950 | 2,250,000 | - | 2,250,000 | - | 297.78 | - | |
| 행정원 급여 | 26,481,260 | 26,481,260 | - | 26,481,260 | 49,019,000 | 7,811,430 | 41,207,570 | 7,811,430 | 54.02 | 339.01 | |
| 행정원 제수당 | 8,806,740 | 8,761,090 | 45,650 | 8,761,090 | 22,365,000 | 3,127,310 | 19,237,690 | 3,127,310 | 39.38 | 280.15 | |
| 행정원 성과급 | - | - | - | - | 6,197,000 | 1,829,050 | 4,367,950 | 1,829,050 | - | - | |
| 행정원 퇴직급여 | 2,782,740 | - | 2,782,740 | - | 6,605,000 | - | 6,605,000 | - | 42.13 | - | |
| 행정원 재단부담금 | 2,517,260 | 2,517,260 | - | 2,517,260 | 7,879,000 | 1,034,270 | 6,844,730 | 1,034,270 | 31.95 | 243.39 | |
| 비상임연구원급여 | 946,792,450 | 632,718,590 | 314,073,860 | 632,718,590 | 1,174,951,940 | 807,742,337 | 367,209,603 | 807,742,337 | 80.58 | 78.33 | |
| 위촉연구원급여 | - | - | - | - | 28,050,000 | 26,794,690 | 1,255,310 | 26,794,690 | - | - | |
| 기타인건비 | 61,901,990 | 16,512,020 | 45,389,970 | 16,512,020 | 240,922,000 | 179,639,580 | 61,282,420 | 179,639,580 | 25.69 | 9.19 | |
| 복리후생비 | 415,800,000 | 337,002,510 | 78,797,490 | 337,002,510 | 444,218,120 | 342,044,984 | 102,173,136 | 342,044,984 | 93.60 | 98.53 | |
| 일반수용비 | 3,099,261,808 | 2,261,129,432 | 838,132,376 | 2,216,771,182 | 3,365,080,566 | 2,307,956,704 | 1,057,123,862 | 2,271,716,304 | 92.10 | 97.97 | |
| 운영수당 | 1,080,080,000 | 766,328,470 | 313,751,530 | 766,328,470 | 1,144,148,280 | 737,486,000 | 406,662,280 | 737,486,000 | 94.40 | 103.91 | |
| 재료비 | 120,418,269 | 67,478,190 | 52,940,079 | 67,478,190 | 158,807,235 | 89,708,700 | 69,098,535 | 89,708,700 | 75.83 | 75.22 | |
| 보상금 | 447,003,400 | 231,144,480 | 215,858,920 | 231,144,480 | 371,235,000 | 226,980,100 | 144,254,900 | 226,980,100 | 120.41 | 101.83 | |
| 여비 | 565,232,204 | 235,178,216 | 330,053,988 | 235,178,216 | 547,206,400 | 139,237,380 | 407,969,020 | 139,237,380 | 103.29 | 168.90 | |
| 관서업무비 | 63,860,000 | 46,234,199 | 17,625,801 | 46,234,199 | 62,360,000 | 48,707,199 | 13,652,801 | 48,707,199 | 102.41 | 94.92 | |
| 업무추진비 | 120,100,000 | 90,849,529 | 29,250,471 | 90,849,529 | 118,900,000 | 102,337,642 | 16,562,358 | 102,337,642 | 101.01 | 88.77 | |
| 공공요금 및 제세 | 450,169,850 | 402,187,051 | 47,982,799 | 402,187,051 | 459,640,400 | 398,336,100 | 61,304,300 | 398,336,100 | 97.94 | 100.97 | |
| 시설장비유지비 | 226,350,000 | 199,004,510 | 27,345,490 | 199,004,510 | 190,960,000 | 167,273,970 | 23,686,030 | 167,273,970 | 118.53 | 118.97 | |
| 임차료 | 610,247,650 | 511,239,038 | 99,008,612 | 511,239,038 | 575,372,269 | 449,117,340 | 126,254,929 | 449,117,340 | 106.06 | 113.83 | |
| 외부용역비 | 4,944,913,873 | 3,126,746,916 | 1,818,166,957 | 3,126,746,916 | 6,555,455,000 | 4,312,288,629 | 2,243,166,371 | 4,312,288,629 | 75.43 | 72.51 | |
| 연구장려금 | 549,332,637 | 170,867,997 | 378,464,640 | 170,867,997 | 543,829,788 | 199,731,920 | 344,097,868 | 199,731,920 | 101.01 | 85.55 | |
| 회의비 | 231,075,230 | 102,979,402 | 128,095,828 | 102,979,402 | 259,755,531 | 61,723,345 | 198,032,186 | 61,723,345 | 88.96 | 166.84 | |
| 기타운영비 | 249,839,950 | 185,885,550 | 63,954,400 | 185,885,550 | 241,770,300 | 198,316,030 | 43,454,270 | 198,316,030 | 103.34 | 93.73 | |
| 편성잔액(기본+정책) | 3,843,158 | - | 3,843,158 | - | 138,697,300 | - | 138,697,300 | - | 2.77 | - | |
| 공투센터 수탁 간접비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 내부 거래 | 소계 | 2,569,412,433 | 1,067,617,062 | 1,501,795,371 | 1,067,617,062 | 2,539,530,292 | 1,072,040,051 | 1,467,490,241 | 1,072,040,051 | 101.18 | 99.59 |
| 계정간전출금 | 2,569,412,433 | 1,067,617,062 | 1,501,795,371 | 1,067,617,062 | 2,539,530,292 | 1,072,040,051 | 1,467,490,241 | 1,072,040,051 | 101.18 | 99.59 | |
| 자본예산합계(2) | 246,050,000 | 243,169,410 | 2,880,590 | 243,169,410 | 311,435,000 | 292,173,750 | 19,261,250 | 292,173,750 | 79.01 | 83.23 | |
| 자산 취득 | 유형자산취득비 | 205,850,000 | 203,135,680 | 2,714,320 | 203,135,680 | 298,435,000 | 282,794,490 | 15,640,510 | 282,794,490 | 68.98 | 71.83 |
| 무형자산취득비 | 15,200,000 | 15,033,730 | 166,270 | 15,033,730 | 13,000,000 | 9,379,260 | 3,620,740 | 9,379,260 | 116.92 | 160.29 | |
| 기타비유동자산취득비 | 25,000,000 | 25,000,000 | - | 25,000,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 예비비(3) | 1,176,358,000 | - | 1,176,358,000 | - | 226,369,000 | - | 226,369,000 | - | 519.66 | - |
경기연구원 • 91
2022 회계연도 결산서
12) 과제별 지출결산 현황
(단위 : 원)
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 일반회계(일반계정) | 24,364,086,190 | 19,241,028,153 | 1,089,981,278 | 4,033,076,759 |
| 2022 신규과제 | 23,331,312,000 | 18,349,297,843 | 1,089,981,278 | 3,892,032,879 |
| 연구사업비 | 5,584,498,000 | 3,741,834,566 | 1,089,981,278 | 752,682,156 |
| 연구과제사업 | 2,611,750,000 | 1,614,170,493 | 911,081,278 | 86,498,229 |
| 기본과제연구사업 | 105,000,000 | 67,753,422 | 36,360,000 | 886,578 |
| 강산벨트론 적용한 공간환경계획연구 -포천시와 과천시 사례 중심으로- | 5,519,830 | 5,519,830 | - | - |
| 보상금 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 여비 | 91,630 | 91,630 | - | - |
| 운영수당 | 3,900,000 | 3,900,000 | - | - |
| 일반수용비 | 928,200 | 928,200 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 경기도 교통수단 통행시간가치 산정 연구 | 13,000,000 | - | 13,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | - |
| 여비 | 5,860,000 | - | 5,860,000 | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | - |
| 일반수용비 | 1,550,000 | - | 1,550,000 | - |
| 재료비 | 190,000 | - | 190,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 경기도 도시생태현황지도 활용방안 연구 | 11,400,000 | - | 11,400,000 | - |
| 보상금 | 2,100,000 | - | 2,100,000 | - |
| 여비 | 270,000 | - | 270,000 | - |
| 운영수당 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - |
| 일반수용비 | 7,100,000 | - | 7,100,000 | - |
| 재료비 | 250,000 | - | 250,000 | - |
| 회의비 | 480,000 | - | 480,000 | - |
| 광역자치단체 의회 운영예산에 관한 기초연구 | 5,077,500 | 5,077,500 | - | - |
| 여비 | 255,600 | 255,600 | - | - |
| 운영수당 | 3,400,000 | 3,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 670,000 | 670,000 | - | - |
| 재료비 | 179,700 | 179,700 | - | - |
| 회의비 | 572,200 | 572,200 | - | - |
| 기초연금이 노인 노동공급에 미치는 영향 분석 | 10,964,762 | 10,964,762 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,406,450 | 2,406,450 | - | - |
| 여비 | 5,326,244 | 5,326,244 | - | - |
| 운영수당 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,438,568 | 1,438,568 | - | - |
| 재료비 | 297,700 | 297,700 | - | - |
| 회의비 | 95,800 | 95,800 | - | - |
| 배달서비스 확산과 외식업 구조변화 연구 | 10,775,000 | 10,569,580 | - | 205,420 |
92 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 보상금 | 700,000 | 700,000 | - | - |
| 여비 | 135,000 | 128,180 | - | 6,820 |
| 운영수당 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 9,200,000 | 9,055,000 | - | 145,000 |
| 재료비 | 100,000 | 100,000 | - | - |
| 회의비 | 240,000 | 186,400 | - | 53,600 |
| 사건계수 자료를 활용한 한·중관계 시계열 분석 : 협력과 갈등의 역학 | 7,266,330 | 7,266,330 | - | - |
| 보상금 | 2,500,000 | 2,500,000 | - | - |
| 여비 | 1,156,330 | 1,156,330 | - | - |
| 운영수당 | 2,100,000 | 2,100,000 | - | - |
| 일반수용비 | 530,000 | 530,000 | - | - |
| 재료비 | 500,000 | 500,000 | - | - |
| 회의비 | 480,000 | 480,000 | - | - |
| 수도권 주택가격의 거품 추정에 관한 경제학적 연구 | 4,411,800 | 4,411,800 | - | - |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 운영수당 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 629,000 | 629,000 | - | - |
| 재료비 | 292,800 | 292,800 | - | - |
| 회의비 | 90,000 | 90,000 | - | - |
| 신도시 교통약자 보행안전성 평가 영향요인 분석 연구 | 11,347,220 | 11,347,220 | - | - |
| 여비 | 511,720 | 511,720 | - | - |
| 운영수당 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 8,644,000 | 8,644,000 | - | - |
| 재료비 | 164,300 | 164,300 | - | - |
| 회의비 | 27,200 | 27,200 | - | - |
| 은퇴 후 일자리 유형 분석: 코호트별 비교 연구 | 11,960,000 | - | 11,960,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 3,600,000 | - | 3,600,000 | - |
| 여비 | 5,680,000 | - | 5,680,000 | - |
| 운영수당 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 일반수용비 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - |
| 회의비 | 180,000 | - | 180,000 | - |
| 인공지능의 윤리적 쟁점에 관한 탐색적 연구 | 11,139,400 | 11,139,400 | - | - |
| 여비 | 100,000 | 100,000 | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 10,640,000 | 10,640,000 | - | - |
| 재료비 | 299,400 | 299,400 | - | - |
| 회의비 | 100,000 | 100,000 | - | - |
| 지역화폐의 내재적 가치 추정 및 평가 | 1,457,000 | 1,457,000 | - | - |
| 여비 | 106,200 | 106,200 | - | - |
| 운영수당 | 200,000 | 200,000 | - | - |
경기연구원 • 93
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 일반수용비 | 604,000 | 604,000 | - | - |
| 재료비 | 388,800 | 388,800 | - | - |
| 회의비 | 158,000 | 158,000 | - | - |
| 미편성예산 | 681,158 | - | - | 681,158 |
| 풀예산 | 681,158 | - | - | 681,158 |
| 정책과제연구사업 | 2,154,000,000 | 1,241,185,131 | 871,241,278 | 41,573,591 |
| 「4차 산업혁명대학」 유치방안 연구 | 18,345,330 | 18,189,600 | - | 155,730 |
| 비상임연구원급여 | 11,419,330 | 11,419,330 | - | - |
| 여비 | 630,000 | 474,270 | - | 155,730 |
| 운영수당 | 4,900,000 | 4,900,000 | - | - |
| 일반수용비 | 832,000 | 832,000 | - | - |
| 회의비 | 564,000 | 564,000 | - | - |
| 「경기 푸른미래관」 입사 대상 확대 방안 연구 | 7,696,160 | 7,696,160 | - | - |
| 여비 | 270,160 | 270,160 | - | - |
| 운영수당 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,706,000 | 5,706,000 | - | - |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 20,000 | 20,000 | - | - |
| 「임진강 평화습지원」 운영개선 방안 | 5,968,500 | 5,748,400 | - | 220,100 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| 여비 | 540,000 | 319,900 | - | 220,100 |
| 운영수당 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,028,500 | 1,028,500 | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 1기 신도시 재정비를 위한 경기도 대응 방안 | 16,683,950 | 16,115,890 | - | 568,060 |
| 보상금 | 500,000 | 500,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 900,000 | 331,940 | - | 568,060 |
| 외부용역비 | 9,500,000 | 9,500,000 | - | - |
| 운영수당 | 700,000 | 700,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,853,300 | 3,853,300 | - | - |
| 재료비 | 499,200 | 499,200 | - | - |
| 회의비 | 731,450 | 731,450 | - | - |
| 2021년 연차보고서 | 7,183,600 | 7,183,600 | - | - |
| 운영수당 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 6,700,000 | 6,700,000 | - | - |
| 회의비 | 83,600 | 83,600 | - | - |
| 2022년 통계로 보는 경기도 리뷰 | 2,960,400 | 2,780,400 | - | 180,000 |
| 비상임연구원급여 | 1,110,000 | 1,110,000 | - | - |
| 여비 | 270,000 | 90,000 | - | 180,000 |
| 운영수당 | 400,000 | 400,000 | - | - |
94 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 일반수용비 | 1,122,000 | 1,122,000 | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 58,400 | 58,400 | - | - |
| 2023년 경기도 경제전망 | 22,283,000 | 22,078,000 | - | 205,000 |
| 여비 | 405,000 | 200,000 | - | 205,000 |
| 외부용역비 | 19,200,000 | 19,200,000 | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 2,625,000 | 2,625,000 | - | - |
| 재료비 | 53,000 | 53,000 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 2023년 경기도 생활임금 산정기준(액) 수립 및 향후 추진방향 | 6,901,700 | 6,901,700 | - | - |
| 여비 | 90,000 | 90,000 | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 6,519,900 | 6,519,900 | - | - |
| 재료비 | 291,800 | 291,800 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 5일장이 지역경제에 미치는 영향분석 : 동두천시 큰시장 사례를 중심으로 | 11,821,500 | 10,975,850 | - | 845,650 |
| 여비 | 1,350,000 | 504,350 | - | 845,650 |
| 운영수당 | 200,000 | 200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 9,698,500 | 9,698,500 | - | - |
| 재료비 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 회의비 | 173,000 | 173,000 | - | - |
| DMZ 평화관광 추진의 쟁점과 과제 | 7,247,400 | 7,247,400 | - | - |
| 운영수당 | 800,000 | 800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 6,438,000 | 6,438,000 | - | - |
| 회의비 | 9,400 | 9,400 | - | - |
| International Cooperation Plan on Japanese Discharging Fukushima Radioactive Water | 9,449,000 | 9,449,000 | - | - |
| 일반수용비 | 9,449,000 | 9,449,000 | - | - |
| The Korean Peninsular Mega Region II : Establishment of the North-South Joint Special Economic Zone in the Border Area | 9,950,000 | 9,950,000 | - | - |
| 일반수용비 | 9,950,000 | 9,950,000 | - | - |
| The Public Perception Survey on Basic Income | 9,500,000 | 8,153,000 | - | 1,347,000 |
| 일반수용비 | 9,500,000 | 8,153,000 | - | 1,347,000 |
| Traffic Management Plan for Autonomous Vehicle Driving in Gyeonggi-do, Republic of Korea | 11,000,000 | 10,930,000 | - | 70,000 |
| 여비 | 90,000 | 90,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 9,110,000 | 9,040,000 | - | 70,000 |
| 감악산 권역 관광상품화 방안 | 12,559,980 | 12,559,980 | - | - |
경기연구원 • 95
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 비상임연구원급여 | 2,795,480 | 2,795,480 | - | - |
| 여비 | 810,000 | 810,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 6,142,000 | 6,142,000 | - | - |
| 재료비 | 294,100 | 294,100 | - | - |
| 회의비 | 118,400 | 118,400 | - | - |
| 경기 남부 3기 신도시 광역교통개선대책 수립 기본방향 연구 | 17,391,280 | 17,349,120 | - | 42,160 |
| 비상임연구원급여 | 3,609,670 | 3,609,670 | - | - |
| 여비 | 1,620,000 | 1,577,840 | - | 42,160 |
| 외부용역비 | 9,450,000 | 9,450,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 398,000 | 398,000 | - | - |
| 재료비 | 325,610 | 325,610 | - | - |
| 회의비 | 588,000 | 588,000 | - | - |
| 경기 동부권 중첩규제로 인한 사회경제적 영향 분석 연구 | 21,150,170 | 21,150,170 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,785,690 | 2,785,690 | - | - |
| 여비 | 321,500 | 321,500 | - | - |
| 운영수당 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 17,044,880 | 17,044,880 | - | - |
| 재료비 | 294,700 | 294,700 | - | - |
| 회의비 | 103,400 | 103,400 | - | - |
| 경기 비전 2030 변경 수립 | 210,280,000 | - | 210,280,000 | - |
| 보상금 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
| 여비 | 6,120,000 | - | 6,120,000 | - |
| 외부용역비 | 77,000,000 | - | 77,000,000 | - |
| 운영수당 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - |
| 일반수용비 | 32,000,000 | - | 32,000,000 | - |
| 재료비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 초빙연구원 급여 | 55,600,000 | - | 55,600,000 | - |
| 회의비 | 3,960,000 | - | 3,960,000 | - |
| 경기 청년 장거리 출퇴근의 의미 및 인식조사: 심층인터뷰를 중심으로 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - |
| 외부용역비 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - |
| 경기국제공항 건설 추진방안 | 4,940,000 | 1,200,000 | 3,740,000 | - |
| 보상금 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 일반수용비 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | - |
| 회의비 | 240,000 | - | 240,000 | - |
| 경기도 ‘배달특급’의 쟁점과 개선방안 | 1,951,000 | 1,588,600 | - | 362,400 |
| 여비 | 675,000 | 312,600 | - | 362,400 |
96 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | 800,000 | 800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 476,000 | 476,000 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 경기도 K-콘텐츠 클러스터 육성방안 연구: 고양시를 중심으로 | 6,299,300 | 6,299,300 | - | - |
| 보상금 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
| 여비 | 266,600 | 266,600 | - | - |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,743,400 | 2,743,400 | - | - |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 76,500 | 76,500 | - | - |
| 회의비 | 212,800 | 212,800 | - | - |
| 경기도 개발이익 도민환원기금 활용방안 | 8,841,600 | 8,841,600 | - | - |
| 보상금 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 운영수당 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 4,810,000 | 4,810,000 | - | - |
| 재료비 | 286,600 | 286,600 | - | - |
| 회의비 | 145,000 | 145,000 | - | - |
| 경기도 개발제한구역 주민지원사업 확대방안 | 5,983,670 | 5,983,670 | - | - |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 여비 | 117,770 | 117,770 | - | - |
| 운영수당 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,127,000 | 5,127,000 | - | - |
| 재료비 | 299,300 | 299,300 | - | - |
| 회의비 | 39,600 | 39,600 | - | - |
| 경기도 공간정보 활용시스템 도입방향 | 10,358,500 | 10,150,450 | - | 208,050 |
| 보상금 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | - |
| 여비 | 1,080,000 | 871,950 | - | 208,050 |
| 운영수당 | 2,800,000 | 2,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 4,241,700 | 4,241,700 | - | - |
| 재료비 | 277,000 | 277,000 | - | - |
| 회의비 | 559,800 | 559,800 | - | - |
| 경기도 공동주택 주차수요 대응방안 연구 | 16,008,990 | 15,665,870 | - | 343,120 |
| 비상임연구원급여 | 2,999,990 | 2,999,990 | - | - |
| 여비 | 540,000 | 196,880 | - | 343,120 |
| 외부용역비 | 9,800,000 | 9,800,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 630,000 | 630,000 | - | - |
| 재료비 | 310,000 | 310,000 | - | - |
| 회의비 | 329,000 | 329,000 | - | - |
| 경기도 공동주택단지 녹지관리 방안 | 4,249,060 | 3,794,060 | - | 455,000 |
| 보상금 | - | - | - | - |
경기연구원 • 97
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 비상임연구원급여 | 2,819,560 | 2,819,560 | - | - |
| 여비 | 540,000 | 85,000 | - | 455,000 |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 770,000 | 770,000 | - | - |
| 재료비 | 119,500 | 119,500 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 경기도 공무원 교육훈련 체계 개선 방안 | 9,019,690 | 8,984,690 | - | 35,000 |
| 비상임연구원급여 | 1,199,990 | 1,199,990 | - | - |
| 여비 | 45,000 | 10,000 | - | 35,000 |
| 운영수당 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,434,700 | 5,434,700 | - | - |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 40,000 | 40,000 | - | - |
| 경기도 공항버스 노선개편 방안 연구 | 5,970,730 | 5,970,730 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 3,999,990 | 3,999,990 | - | - |
| 여비 | 317,740 | 317,740 | - | - |
| 운영수당 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 132,000 | 132,000 | - | - |
| 재료비 | 207,000 | 207,000 | - | - |
| 회의비 | 314,000 | 314,000 | - | - |
| 경기도 교육비특별회계 전출금의 효율적 운용을 위한 개선방안 연구 | 6,313,300 | 6,313,300 | - | - |
| 여비 | 109,800 | 109,800 | - | - |
| 운영수당 | 2,200,000 | 2,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,505,000 | 3,505,000 | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 498,500 | 498,500 | - | - |
| 경기도 교통영향평가 수요예측 원단위 산정 및 적용 기준에 관한 연구 | 44,686,000 | 306,000 | 44,380,000 | - |
| 기타인건비 | 6,486,000 | - | 6,486,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 2,800,000 | - | 2,800,000 | - |
| 여비 | 1,800,000 | 85,000 | 1,715,000 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 운영수당 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | - |
| 일반수용비 | 2,500,000 | 221,000 | 2,279,000 | - |
| 재료비 | 500,000 | - | 500,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 경기도 기업 RE100 지원 방안 연구 | 40,720,000 | 20,000 | 40,700,000 | - |
| 보상금 | 10,400,000 | - | 10,400,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 5,400,000 | - | 5,400,000 | - |
| 여비 | 540,000 | 20,000 | 520,000 | - |
| 외부용역비 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
| 운영수당 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
98 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 일반수용비 | 1,050,000 | - | 1,050,000 | - |
| 임차료 | 500,000 | - | 500,000 | - |
| 재료비 | 200,000 | - | 200,000 | - |
| 회의비 | 630,000 | - | 630,000 | - |
| 경기도 낚시산업 육성 및 관리 방안 연구 | 8,384,600 | 7,933,440 | - | 451,160 |
| 비상임연구원급여 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - |
| 여비 | 1,080,000 | 628,840 | - | 451,160 |
| 운영수당 | 1,100,000 | 1,100,000 | - | - |
| 일반수용비 | 625,400 | 625,400 | - | - |
| 재료비 | 298,200 | 298,200 | - | - |
| 회의비 | 281,000 | 281,000 | - | - |
| 경기도 납품대금 연동제 추진방향 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - |
| 외부용역비 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - |
| 경기도 농업·농촌 및 식품산업 발전방안 연구(2024~~028) | 11,000,000 | - | 11,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | - |
| 여비 | 1,080,000 | - | 1,080,000 | - |
| 운영수당 | 1,800,000 | - | 1,800,000 | - |
| 일반수용비 | 1,220,000 | - | 1,220,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 경기도 대규모 개발사업지구 자족기능용지 관리방안 | 14,109,500 | 14,109,500 | - | - |
| 보상금 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | - |
| 여비 | 40,000 | 40,000 | - | - |
| 외부용역비 | 7,300,000 | 7,300,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 960,000 | 960,000 | - | - |
| 재료비 | 289,000 | 289,000 | - | - |
| 회의비 | 120,500 | 120,500 | - | - |
| 경기도 대기오염물질 배출량 변화분석 및 장래전망 | 4,121,400 | 3,221,400 | - | 900,000 |
| 여비 | 1,080,000 | 180,000 | - | 900,000 |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 2,742,000 | 2,742,000 | - | - |
| 재료비 | 299,400 | 299,400 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 경기도 대중교통 소외지역 버스 서비스 개선방안 | 7,168,040 | 7,168,040 | - | - |
| 여비 | 1,032,740 | 1,032,740 | - | - |
| 외부용역비 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 950,000 | 950,000 | - | - |
| 재료비 | 185,300 | 185,300 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 경기도 도로 유지관리체계 효율화 방안 | 4,510,000 | 3,792,990 | - | 717,010 |
경기연구원 • 99
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 여비 | 450,000 | 314,990 | - | 135,010 |
| 운영수당 | 1,200,000 | 1,000,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 2,500,000 | 2,389,000 | - | 111,000 |
| 회의비 | 360,000 | 89,000 | - | 271,000 |
| 경기도 도세 세수예측 및 개선방안 | 3,762,000 | 3,762,000 | - | - |
| 여비 | 20,000 | 20,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,572,000 | 2,572,000 | - | - |
| 회의비 | 170,000 | 170,000 | - | - |
| 경기도 도시제조업의 산업생태계 연구 | 4,719,980 | 4,412,160 | - | 307,820 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,399,990 | 2,399,990 | - | - |
| 여비 | 1,080,000 | 772,180 | - | 307,820 |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 940,000 | 940,000 | - | - |
| 재료비 | 299,990 | 299,990 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 경기도 도정 참여제도 개선방안 연구 | 11,977,900 | 11,977,900 | - | - |
| 여비 | 110,000 | 110,000 | - | - |
| 운영수당 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,015,000 | 5,015,000 | - | - |
| 재료비 | 298,000 | 298,000 | - | - |
| 회의비 | 554,900 | 554,900 | - | - |
| 경기도 디지털 트윈 행정서비스 도입을 위한 과제와 대응방안 | 9,322,220 | 9,322,220 | - | - |
| 보상금 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 여비 | 338,150 | 338,150 | - | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,150,800 | 5,150,800 | - | - |
| 재료비 | 299,500 | 299,500 | - | - |
| 회의비 | 533,770 | 533,770 | - | - |
| 경기도 맞춤형 생활환경 개선사업 지원 방안 연구 | 9,253,380 | 8,495,680 | - | 757,700 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 여비 | 810,000 | 52,300 | - | 757,700 |
| 운영수당 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 7,688,480 | 7,688,480 | - | - |
| 재료비 | 299,900 | 299,900 | - | - |
| 회의비 | 55,000 | 55,000 | - | - |
| 경기도 메타버스 활용방안 | 16,701,850 | 16,701,850 | - | - |
| 보상금 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 1,367,740 | 1,367,740 | - | - |
| 여비 | 662,910 | 662,910 | - | - |
| 운영수당 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
100 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 일반수용비 | 12,309,700 | 12,309,700 | - | - |
| 재료비 | 746,200 | 746,200 | - | - |
| 회의비 | 315,300 | 315,300 | - | - |
| 경기도 물관리 정책의 새로운 방향과 추진체계 보완 방안 | 11,309,780 | 11,309,780 | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 외부용역비 | 6,800,000 | 6,800,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,096,000 | 3,096,000 | - | - |
| 재료비 | 200,000 | 200,000 | - | - |
| 회의비 | 213,780 | 213,780 | - | - |
| 경기도 물류시설 공급규모 산정 연구 | 5,170,720 | 5,170,720 | - | - |
| 여비 | 105,820 | 105,820 | - | - |
| 운영수당 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,921,800 | 2,921,800 | - | - |
| 재료비 | 253,900 | 253,900 | - | - |
| 회의비 | 289,200 | 289,200 | - | - |
| 경기도 물산업 신기술 실증화 지원사업 개선방안 | 7,706,800 | 6,983,400 | - | 723,400 |
| 보상금 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 여비 | 2,250,000 | 1,526,600 | - | 723,400 |
| 운영수당 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,915,000 | 2,915,000 | - | - |
| 재료비 | 407,000 | 407,000 | - | - |
| 회의비 | 334,800 | 334,800 | - | - |
| 경기도 미활용군용지 공공목적 활용방안 : 연천군을 중심으로 | 8,837,870 | 8,837,870 | - | - |
| 여비 | 543,990 | 543,990 | - | - |
| 운영수당 | 1,700,000 | 1,700,000 | - | - |
| 일반수용비 | 6,166,680 | 6,166,680 | - | - |
| 재료비 | 281,800 | 281,800 | - | - |
| 회의비 | 145,400 | 145,400 | - | - |
| 경기도 반려동물테마파크 발전방안 | 748,500 | 253,500 | - | 495,000 |
| 여비 | 540,000 | 45,000 | - | 495,000 |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | - | - | - | - |
| 재료비 | 200,500 | 200,500 | - | - |
| 회의비 | 8,000 | 8,000 | - | - |
| 경기도 범주형 기본소득 도입 3년, 기초지자체 특성별 기본소득에 관한 인식 분석 | 597,000 | 549,730 | - | 47,270 |
| 여비 | 90,000 | 42,730 | - | 47,270 |
| 일반수용비 | 472,500 | 472,500 | - | - |
| 회의비 | 34,500 | 34,500 | - | - |
| 경기도 베이비부머 정책 추진전략 | 3,570,000 | 905,500 | - | 2,664,500 |
경기연구원 • 101
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 보상금 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| 여비 | 270,000 | 60,000 | - | 210,000 |
| 운영수당 | 1,000,000 | 200,000 | - | 800,000 |
| 일반수용비 | 1,000,000 | 645,500 | - | 354,500 |
| 회의비 | 300,000 | - | - | 300,000 |
| 경기도 사회농업 활성화 방안 연구 | 3,491,440 | 3,491,440 | - | - |
| 여비 | 622,040 | 622,040 | - | - |
| 운영수당 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,297,500 | 1,297,500 | - | - |
| 재료비 | 298,000 | 298,000 | - | - |
| 회의비 | 73,900 | 73,900 | - | - |
| 경기도 사회적 가치 활성화를 위한 기초연구 | 9,779,590 | 9,747,890 | - | 31,700 |
| 비상임연구원급여 | 2,787,090 | 2,787,090 | - | - |
| 여비 | 360,000 | 328,300 | - | 31,700 |
| 운영수당 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,540,000 | 2,540,000 | - | - |
| 재료비 | 295,200 | 295,200 | - | - |
| 회의비 | 597,300 | 597,300 | - | - |
| 경기도 사회혁신복합단지 기본구상 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | - |
| 보상금 | 4,600,000 | - | 4,600,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
| 여비 | 2,250,000 | - | 2,250,000 | - |
| 외부용역비 | 99,000,000 | - | 99,000,000 | - |
| 운영수당 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
| 일반수용비 | 49,000,000 | - | 49,000,000 | - |
| 임차료 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 재료비 | 250,000 | - | 250,000 | - |
| 회의비 | 3,900,000 | - | 3,900,000 | - |
| 경기도 상권활성화 지원정책 개선방안 연구 | 13,972,710 | 13,972,710 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 여비 | 300,710 | 300,710 | - | - |
| 외부용역비 | 7,600,000 | 7,600,000 | - | - |
| 운영수당 | 700,000 | 700,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,882,000 | 2,882,000 | - | - |
| 재료비 | 195,000 | 195,000 | - | - |
| 회의비 | 295,000 | 295,000 | - | - |
| 경기도 수입특화 품목의 조사분석 및 관리 방안 | 11,400,000 | 3,751,140 | 7,648,860 | - |
| 비상임연구원급여 | 6,000,000 | 3,013,330 | 2,986,670 | - |
| 여비 | 900,000 | 337,810 | 562,190 | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | 400,000 | 2,000,000 | - |
| 일반수용비 | 1,100,000 | - | 1,100,000 | - |
| 재료비 | 400,000 | - | 400,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
102 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 스마트 공동물류센터 조성 방안 연구 | 11,249,490 | 10,965,180 | - | 284,310 |
| 여비 | 540,000 | 255,690 | - | 284,310 |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 8,510,000 | 8,510,000 | - | - |
| 재료비 | 198,490 | 198,490 | - | - |
| 회의비 | 201,000 | 201,000 | - | - |
| 경기도 시군 도시계획 사전협상제 운용지침 연구 | 19,850,000 | 814,200 | 19,035,800 | - |
| 보상금 | 2,000,000 | 600,000 | 1,400,000 | - |
| 여비 | 900,000 | 141,200 | 758,800 | - |
| 외부용역비 | 9,500,000 | - | 9,500,000 | - |
| 운영수당 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - |
| 일반수용비 | 5,350,000 | - | 5,350,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | 73,000 | 527,000 | - |
| 경기도 시내버스 운전직 종사자의 근무제도 조사 연구(2022) | 9,347,330 | 9,347,330 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 3,173,330 | 3,173,330 | - | - |
| 여비 | 110,000 | 110,000 | - | - |
| 운영수당 | 4,600,000 | 4,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 866,000 | 866,000 | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 598,000 | 598,000 | - | - |
| 경기도 시범사업 운영체계 개선방안 | 7,167,420 | 7,167,420 | - | - |
| 여비 | 177,820 | 177,820 | - | - |
| 운영수당 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 4,803,000 | 4,803,000 | - | - |
| 재료비 | 237,800 | 237,800 | - | - |
| 회의비 | 348,800 | 348,800 | - | - |
| 경기도 인구인지예산 및 정책평가를 위한 기초연구 | 20,680,000 | - | 20,680,000 | - |
| 보상금 | 1,800,000 | - | 1,800,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 10,400,000 | - | 10,400,000 | - |
| 여비 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 운영수당 | 3,600,000 | - | 3,600,000 | - |
| 일반수용비 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
| 임차료 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 1,080,000 | - | 1,080,000 | - |
| 경기도 자원봉사 활성화를 위한 정책 방향 연구 | 15,855,510 | 15,840,510 | - | 15,000 |
| 비상임연구원급여 | 2,700,000 | 2,700,000 | - | - |
| 여비 | 90,000 | 75,000 | - | 15,000 |
| 운영수당 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 9,408,210 | 9,408,210 | - | - |
| 재료비 | 71,300 | 71,300 | - | - |
경기연구원 • 103
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 회의비 | 386,000 | 386,000 | - | - |
| 경기도 전기버스 표준모델 수립 및 적용방안 | 8,986,820 | 8,776,420 | - | 210,400 |
| 여비 | 540,000 | 329,600 | - | 210,400 |
| 운영수당 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,852,900 | 2,852,900 | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 593,920 | 593,920 | - | - |
| 경기도 지방대중교통계획 수립 방향 연구 | 18,200,000 | 8,192,130 | 7,007,870 | 3,000,000 |
| 비상임연구원급여 | 2,500,000 | 2,354,830 | 145,170 | - |
| 여비 | 1,800,000 | 824,800 | 975,200 | - |
| 운영수당 | 4,000,000 | 2,400,000 | 1,600,000 | - |
| 일반수용비 | 7,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 재료비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 회의비 | 1,800,000 | 1,112,500 | 687,500 | - |
| 경기도 지방세입 전망과 재정운영 관리방안 | 34,126,800 | 32,686,699 | - | 1,440,101 |
| 비상임연구원급여 | 9,451,600 | 9,451,600 | - | - |
| 여비 | 13,800,000 | 12,359,899 | - | 1,440,101 |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 7,713,000 | 7,713,000 | - | - |
| 재료비 | 591,200 | 591,200 | - | - |
| 회의비 | 771,000 | 771,000 | - | - |
| 경기도 지역간 택시요금 및 할증요금체계의 합리성에 관한 연구 | 6,332,520 | 6,332,520 | - | - |
| 여비 | 201,520 | 201,520 | - | - |
| 외부용역비 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 936,000 | 936,000 | - | - |
| 재료비 | 195,000 | 195,000 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 경기도 지하안전관리 가이드라인 마련을 위한 기초 연구 | 20,005,000 | 2,049,200 | 17,955,800 | - |
| 비상임연구원급여 | 4,000,000 | 1,620,000 | 2,380,000 | - |
| 여비 | 675,000 | - | 675,000 | - |
| 외부용역비 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - |
| 운영수당 | 3,600,000 | 400,000 | 3,200,000 | - |
| 일반수용비 | 950,000 | - | 950,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 480,000 | 29,200 | 450,800 | - |
| 경기도 청년 구직자의 일자리 인식과 정책 선호 : 잠재프로파일분석을 통한 하위집단을 중심으로 | - | - | - | - |
| 외부용역비 | - | - | - | - |
| 경기도 청년 창업가를 위한 경력보장제도 연구 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - |
| 외부용역비 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - |
104 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 청년기본소득 정책효과 분석(IV) | 109,536,100 | 108,988,750 | - | 547,350 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 11,660,000 | 11,660,000 | - | - |
| 여비 | 900,000 | 352,650 | - | 547,350 |
| 외부용역비 | 94,000,000 | 94,000,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 998,100 | 998,100 | - | - |
| 재료비 | 187,000 | 187,000 | - | - |
| 회의비 | 191,000 | 191,000 | - | - |
| 경기도 청년정책 추진 방안 | 5,140,000 | 4,798,600 | - | 341,400 |
| 보상금 | 1,400,000 | 1,200,000 | - | 200,000 |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 500,000 | 453,000 | - | 47,000 |
| 회의비 | 240,000 | 145,600 | - | 94,400 |
| 경기도 청년층 역량강화 리빙랩 활성화 방안 연구 : 행복주택 지역을 중심으로 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - |
| 외부용역비 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - |
| 경기도 탄소중립을 위한 에너지다소비사업자 관리 방안 | 6,130,000 | 5,810,000 | - | 320,000 |
| 보상금 | 700,000 | 700,000 | - | - |
| 여비 | 360,000 | 40,000 | - | 320,000 |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,070,000 | 2,070,000 | - | - |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 경기도 탄소중립을 위한 '정의로운 전환' 플랫폼 구축 기초연구 | 16,901,660 | 16,901,660 | - | - |
| 보상금 | 2,200,000 | 2,200,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 3,477,410 | 3,477,410 | - | - |
| 여비 | 448,850 | 448,850 | - | - |
| 운영수당 | 6,700,000 | 6,700,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,550,000 | 3,550,000 | - | - |
| 임차료 | 174,000 | 174,000 | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 351,400 | 351,400 | - | - |
| 경기도 택시정보 특성 및 정책적 활용방안 | 1,529,400 | 1,465,670 | - | 63,730 |
| 여비 | 360,000 | 296,270 | - | 63,730 |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 975,000 | 975,000 | - | - |
| 재료비 | 194,400 | 194,400 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 경기도 혁신성장 역량 진단 및 정책방향 | 18,060,130 | 17,972,030 | - | 88,100 |
경기연구원 • 105
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 비상임연구원급여 | 3,913,330 | 3,913,330 | - | - |
| 여비 | 360,000 | 271,900 | - | 88,100 |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 13,376,900 | 13,376,900 | - | - |
| 재료비 | 299,900 | 299,900 | - | - |
| 회의비 | 110,000 | 110,000 | - | - |
| 경기도의 기업 ESG 도입 방안 연구 | 6,605,000 | 6,605,000 | - | - |
| 여비 | 270,000 | 270,000 | - | - |
| 운영수당 | 200,000 | 200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,935,000 | 5,935,000 | - | - |
| 재료비 | 200,000 | 200,000 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 경기도의 효율적 재난대응 거버넌스와 사고지휘 플랫폼 구축 연구 | 22,000,000 | - | 21,000,000 | 1,000,000 |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 21,000,000 | 1,000,000 |
| 경기도자치경찰위원회와 기초지자체간간 거버넌스 구축방안 | 12,660,000 | 12,469,600 | - | 190,400 |
| 비상임연구원급여 | 9,000,000 | 9,000,000 | - | - |
| 여비 | 900,000 | 709,600 | - | 190,400 |
| 운영수당 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - |
| 일반수용비 | 720,000 | 720,000 | - | - |
| 회의비 | 540,000 | 540,000 | - | - |
| 경기도형 경제위기대응시스템 도입 방안 연구 | 9,384,300 | 9,384,300 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | - |
| 여비 | 1,350,000 | 1,350,000 | - | - |
| 운영수당 | 3,400,000 | 3,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 598,000 | 598,000 | - | - |
| 재료비 | 229,500 | 229,500 | - | - |
| 회의비 | 606,800 | 606,800 | - | - |
| 경기북부 방위산업 입지여건 검토 및 전망 | 2,098,000 | 1,548,000 | - | 550,000 |
| 여비 | 630,000 | 80,000 | - | 550,000 |
| 운영수당 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 468,000 | 468,000 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 경기북부지역 수소산업 육성 방안 | 520,000 | 520,000 | - | - |
| 일반수용비 | 520,000 | 520,000 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 경기북부특별자치도 설치 및 북부발전전략 수립 기초연구 | 34,020,000 | 30,896,580 | - | 3,123,420 |
| 보상금 | 3,000,000 | 2,000,000 | - | 1,000,000 |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 1,620,000 | 1,518,180 | - | 101,820 |
| 운영수당 | 8,000,000 | 7,900,000 | - | 100,000 |
106 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 일반수용비 | 19,100,000 | 18,025,000 | - | 1,075,000 |
| 임차료 | 1,000,000 | 176,000 | - | 824,000 |
| 재료비 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 회의비 | 900,000 | 877,400 | - | 22,600 |
| 경기비즈니스센터 운영 효율화 및 발전 방안 | 1,394,250 | 1,394,250 | - | - |
| 여비 | 20,000 | 20,000 | - | - |
| 운영수당 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 254,300 | 254,300 | - | - |
| 재료비 | 240,050 | 240,050 | - | - |
| 회의비 | 479,900 | 479,900 | - | - |
| 경기지역화폐 운영제도 개선방안 연구 | 25,824,100 | 25,824,100 | - | - |
| 보상금 | 500,000 | 500,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 외부용역비 | 16,150,000 | 16,150,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,054,500 | 1,054,500 | - | - |
| 재료비 | 201,700 | 201,700 | - | - |
| 회의비 | 317,900 | 317,900 | - | - |
| 고양시 메타버스 산업 특화전략 연구 | 14,382,900 | 13,932,900 | - | 450,000 |
| 여비 | 450,000 | - | - | 450,000 |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 13,608,000 | 13,608,000 | - | - |
| 재료비 | 243,400 | 243,400 | - | - |
| 회의비 | 81,500 | 81,500 | - | - |
| 공동체 및 주민자치 부문의 통합적 지원체계 연구 | 6,003,510 | 5,965,110 | - | 38,400 |
| 여비 | 180,000 | 141,600 | - | 38,400 |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,683,510 | 2,683,510 | - | - |
| 회의비 | 140,000 | 140,000 | - | - |
| 공적연금 재구조화 방안 연구: 기초연금을 중심으로 | 13,351,300 | 13,242,150 | - | 109,150 |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 180,000 | 70,850 | - | 109,150 |
| 운영수당 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 12,483,000 | 12,483,000 | - | - |
| 재료비 | 288,300 | 288,300 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 공정한 플랫폼 경제생태계를 위한 규제 방안 연구 | 8,388,900 | 7,961,310 | - | 427,590 |
| 비상임연구원급여 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - |
| 여비 | 900,000 | 472,410 | - | 427,590 |
| 운영수당 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,112,000 | 1,112,000 | - | - |
| 재료비 | 196,900 | 196,900 | - | - |
경기연구원 • 107
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 회의비 | 180,000 | 180,000 | - | - |
| 광명시 공정관광 육성 방안 | 13,541,990 | 13,134,090 | - | 407,900 |
| 비상임연구원급여 | 3,799,990 | 3,799,990 | - | - |
| 여비 | 810,000 | 402,100 | - | 407,900 |
| 운영수당 | 1,700,000 | 1,700,000 | - | - |
| 일반수용비 | 6,852,000 | 6,852,000 | - | - |
| 재료비 | 296,300 | 296,300 | - | - |
| 회의비 | 83,700 | 83,700 | - | - |
| 광주시 공공시설(문화 및 체육)의 효율적 관리운영 방안 연구 | 10,444,000 | 10,444,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,100,000 | 2,100,000 | - | - |
| 여비 | 540,000 | 540,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,343,000 | 5,343,000 | - | - |
| 재료비 | 295,000 | 295,000 | - | - |
| 회의비 | 166,000 | 166,000 | - | - |
| 군소음피해지역 주민 상생발전방안 연구 | 2,995,000 | 2,073,200 | - | 921,800 |
| 여비 | 1,350,000 | 428,200 | - | 921,800 |
| 운영수당 | 200,000 | 200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,245,000 | 1,245,000 | - | - |
| 재료비 | 200,000 | 200,000 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 규제특구제도 운영의 쟁점과 개선과제 : 경기북부를 중심으로 | 1,571,000 | 1,517,800 | - | 53,200 |
| 여비 | 180,000 | 154,800 | - | 25,200 |
| 운영수당 | 800,000 | 800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 558,000 | 530,000 | - | 28,000 |
| 회의비 | 33,000 | 33,000 | - | - |
| 기회보장 정책의 원칙 및 방향에 관한 주민의 인식과 시사점 | 6,155,000 | 6,155,000 | - | - |
| 일반수용비 | 6,155,000 | 6,155,000 | - | - |
| 기회소득 개념 정립 및 정책 구현 연구 | 53,900,000 | - | 53,900,000 | - |
| 보상금 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 16,000,000 | - | 16,000,000 | - |
| 여비 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 외부용역비 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
| 운영수당 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | - |
| 일반수용비 | 1,700,000 | - | 1,700,000 | - |
| 재료비 | 400,000 | - | 400,000 | - |
| 회의비 | 1,900,000 | - | 1,900,000 | - |
| 김포 신안리 신석기 유적공원 및 체험전시관 조성 방안 | 16,398,620 | 16,388,430 | - | 10,190 |
| 보상금 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 8,860,000 | 8,860,000 | - | - |
108 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 여비 | 990,000 | 979,810 | - | 10,190 |
| 운영수당 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,554,000 | 1,554,000 | - | - |
| 재료비 | 98,100 | 98,100 | - | - |
| 회의비 | 896,520 | 896,520 | - | - |
| 김포시 아라마리나 일원 관광 활성화 방안 | 18,980,000 | 45,000 | 18,935,000 | - |
| 보상금 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 6,600,000 | - | 6,600,000 | - |
| 여비 | 810,000 | 45,000 | 765,000 | - |
| 운영수당 | 1,800,000 | - | 1,800,000 | - |
| 일반수용비 | 7,350,000 | - | 7,350,000 | - |
| 임차료 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 재료비 | 200,000 | - | 200,000 | - |
| 회의비 | 720,000 | - | 720,000 | - |
| 난개발 방지와 계획입지 확대를 위한 산업단지·공장총량 배정 개선방안 | 4,535,000 | 3,732,560 | - | 802,440 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 여비 | 1,080,000 | 277,560 | - | 802,440 |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 3,037,000 | 3,037,000 | - | - |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 118,000 | 118,000 | - | - |
| 농식품 물가상승의 위험요인 진단 및 대응방안 | 8,597,540 | 8,553,430 | - | 44,110 |
| 여비 | 225,000 | 180,890 | - | 44,110 |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 6,572,540 | 6,572,540 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 대전환 시대 주요국 외교전략과 한반도의 미래: 국가발전 전략의 미래 | 1,907,700 | 1,907,700 | - | - |
| 운영수당 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 470,000 | 470,000 | - | - |
| 회의비 | 237,700 | 237,700 | - | - |
| 목재연료 사용에 의한 미세먼지 영향 분석 및 개선방안 연구 | 7,018,800 | 7,018,800 | - | - |
| 여비 | 424,200 | 424,200 | - | - |
| 운영수당 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,655,000 | 5,655,000 | - | - |
| 재료비 | 299,600 | 299,600 | - | - |
| 회의비 | 40,000 | 40,000 | - | - |
| 미션 지향형 혁신성장 전략과 경기도 대응 방안 연구 | 49,900,000 | 12,871,082 | 37,028,918 | - |
| 보상금 | 7,500,000 | 800,000 | 6,700,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 17,500,000 | 10,158,030 | 7,341,970 | - |
| 여비 | 18,900,000 | 1,876,460 | 17,023,540 | - |
경기연구원 • 109
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
| 일반수용비 | 2,800,000 | 26,092 | 2,773,908 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 900,000 | 10,500 | 889,500 | - |
| 민간부문 녹색구매 활성화 방안 | 8,632,800 | 8,222,800 | - | 410,000 |
| 여비 | 540,000 | 130,000 | - | 410,000 |
| 운영수당 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 6,800,000 | 6,800,000 | - | - |
| 재료비 | 257,800 | 257,800 | - | - |
| 회의비 | 35,000 | 35,000 | - | - |
| 북중접경지역의 현황 및 정책적 시사점 : 북한지역을 중심으로 | 32,379,380 | 31,539,270 | - | 840,110 |
| 보상금 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 8,999,980 | 8,999,980 | - | - |
| 여비 | 2,160,000 | 1,319,890 | - | 840,110 |
| 운영수당 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 13,608,500 | 13,608,500 | - | - |
| 재료비 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 회의비 | 710,900 | 710,900 | - | - |
| 불법·방치폐기물 관리방안 | 4,595,200 | 4,595,200 | - | - |
| 여비 | 45,000 | 45,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,148,000 | 3,148,000 | - | - |
| 재료비 | 242,400 | 242,400 | - | - |
| 회의비 | 159,800 | 159,800 | - | - |
| 사회적경제 활성화를 위한 지역 금융생태계 구축 전략 연구 | 40,000,000 | 2,733,220 | 37,266,780 | - |
| 비상임연구원급여 | 5,000,000 | 2,003,220 | 2,996,780 | - |
| 여비 | 6,900,000 | 180,000 | 6,720,000 | - |
| 외부용역비 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
| 운영수당 | 3,600,000 | 400,000 | 3,200,000 | - |
| 일반수용비 | 3,500,000 | - | 3,500,000 | - |
| 재료비 | 280,000 | - | 280,000 | - |
| 회의비 | 720,000 | 150,000 | 570,000 | - |
| 생활SOC 복합화사업 정책만족도 조사 및 추진방안 연구 | 14,723,000 | 14,451,890 | - | 271,110 |
| 여비 | 540,000 | 268,890 | - | 271,110 |
| 운영수당 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 12,145,000 | 12,145,000 | - | - |
| 재료비 | 287,400 | 287,400 | - | - |
| 회의비 | 150,600 | 150,600 | - | - |
| 소비자 인식에 기초한 로컬푸드 개선과제 | 5,250,000 | 5,250,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,250,000 | 5,250,000 | - | - |
110 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 회의비 | - | - | - | - |
| 수도권 초광역계획 수립을 위한 거버넌스체계 개편방안 | 27,254,740 | 26,592,660 | - | 662,080 |
| 비상임연구원급여 | 19,556,940 | 19,556,940 | - | - |
| 여비 | 3,150,000 | 2,487,920 | - | 662,080 |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 666,500 | 666,500 | - | - |
| 회의비 | 881,300 | 881,300 | - | - |
| 시각장애인 이동 편의 증진 연구 | 4,679,340 | 4,679,340 | - | - |
| 여비 | 373,340 | 373,340 | - | - |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 655,000 | 655,000 | - | - |
| 재료비 | 390,000 | 390,000 | - | - |
| 회의비 | 261,000 | 261,000 | - | - |
| 시흥시 골목상권 현황 분석 및 활성화 방향 | 16,097,740 | 16,066,540 | - | 31,200 |
| 보상금 | 700,000 | 700,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 5,947,740 | 5,947,740 | - | - |
| 여비 | 540,000 | 508,800 | - | 31,200 |
| 운영수당 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 7,175,000 | 7,175,000 | - | - |
| 재료비 | 246,400 | 246,400 | - | - |
| 회의비 | 488,600 | 488,600 | - | - |
| 실질적 기회의 평등을 위한 커먼즈 정책의 도입 방향 | 14,789,800 | 13,868,390 | - | 921,410 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 여비 | 1,080,000 | 158,590 | - | 921,410 |
| 외부용역비 | 9,500,000 | 9,500,000 | - | - |
| 운영수당 | 3,400,000 | 3,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 510,000 | 510,000 | - | - |
| 재료비 | 299,800 | 299,800 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 양주시 공공체육시설 확충 방안 | 6,526,500 | 6,526,500 | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 운영수당 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,426,000 | 5,426,000 | - | - |
| 재료비 | 299,500 | 299,500 | - | - |
| 회의비 | 201,000 | 201,000 | - | - |
| 양주시 미활용 군용지 활용방안 | 17,800,000 | 2,289,810 | 15,510,190 | - |
| 보상금 | 1,400,000 | 1,100,000 | 300,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 7,000,000 | - | 7,000,000 | - |
| 여비 | 1,350,000 | 169,810 | 1,180,190 | - |
| 운영수당 | 4,800,000 | 600,000 | 4,200,000 | - |
| 일반수용비 | 2,200,000 | - | 2,200,000 | - |
| 임차료 | 200,000 | - | 200,000 | - |
경기연구원 • 111
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 재료비 | 400,000 | - | 400,000 | - |
| 회의비 | 450,000 | 420,000 | 30,000 | - |
| 어린이 통학용 자동차 규제 및 지원제도 개선방안 | 2,126,400 | 2,126,400 | - | - |
| 운영수당 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 946,400 | 946,400 | - | - |
| 회의비 | 180,000 | 180,000 | - | - |
| 여주시 도시첨단산업단지 조성전략연구 | 9,630,450 | 9,630,450 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 5,376,760 | 5,376,760 | - | - |
| 여비 | 760,530 | 760,530 | - | - |
| 운영수당 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,285,000 | 2,285,000 | - | - |
| 재료비 | 398,260 | 398,260 | - | - |
| 회의비 | 209,900 | 209,900 | - | - |
| 연천 고향사랑기부제 도입방안 연구 | 12,888,100 | 12,181,280 | - | 706,820 |
| 여비 | 1,080,000 | 373,180 | - | 706,820 |
| 운영수당 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 7,422,000 | 7,422,000 | - | - |
| 재료비 | 289,100 | 289,100 | - | - |
| 회의비 | 897,000 | 897,000 | - | - |
| 외국 대도시권의 행정구역 개편사례와 경기북부특별자치도의 시사점 | 22,000,000 | - | 19,400,000 | 2,600,000 |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 19,400,000 | 2,600,000 |
| 위기상황에서의 취약계층 정신건강 실태 및 정책적 대응 방안 | 7,580,000 | 7,580,000 | - | - |
| 운영수당 | 800,000 | 800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 6,689,000 | 6,689,000 | - | - |
| 회의비 | 91,000 | 91,000 | - | - |
| 이천시 균형 발전 기본 방향 | 8,688,290 | 8,688,290 | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 운영수당 | 2,800,000 | 2,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,396,000 | 5,396,000 | - | - |
| 재료비 | 298,690 | 298,690 | - | - |
| 회의비 | 193,600 | 193,600 | - | - |
| 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류관련 국제공조 방안 | 10,309,860 | 10,309,860 | - | - |
| 보상금 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 여비 | 1,253,060 | 1,253,060 | - | - |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,047,300 | 3,047,300 | - | - |
| 임차료 | 140,000 | 140,000 | - | - |
| 재료비 | 493,100 | 493,100 | - | - |
| 회의비 | 576,400 | 576,400 | - | - |
| 임진강 수자원의 남북 공동 이용 및 관리 방안 | 6,833,600 | 6,833,600 | - | - |
| 보상금 | - | - | - | - |
112 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 비상임연구원급여 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 운영수당 | 800,000 | 800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 595,000 | 595,000 | - | - |
| 재료비 | 299,600 | 299,600 | - | - |
| 회의비 | 139,000 | 139,000 | - | - |
| 자원순환마을 추진 현황과 과제 | 1,518,000 | 1,518,000 | - | - |
| 운영수당 | 800,000 | 800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 718,000 | 718,000 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 자율주행차 운행을 대비한 경기도 교통운영 관리방안 | 9,682,000 | 9,682,000 | - | - |
| 보상금 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 여비 | 85,000 | 85,000 | - | - |
| 운영수당 | 4,400,000 | 4,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,230,000 | 1,230,000 | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 367,000 | 367,000 | - | - |
| 접경지역 남북 농업교류협력사업 추진방안 연구 | 7,398,920 | 7,398,920 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,503,210 | 2,503,210 | - | - |
| 여비 | 293,710 | 293,710 | - | - |
| 운영수당 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,638,000 | 2,638,000 | - | - |
| 재료비 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 회의비 | 164,000 | 164,000 | - | - |
| 제4차 수도권정비계획 중점과제에 대한 경기도 관리방안 연구 | 6,347,700 | 6,123,980 | - | 223,720 |
| 보상금 | 500,000 | 500,000 | - | - |
| 여비 | 900,000 | 676,280 | - | 223,720 |
| 운영수당 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,114,000 | 3,114,000 | - | - |
| 재료비 | 53,700 | 53,700 | - | - |
| 회의비 | 180,000 | 180,000 | - | - |
| 주민참여예산과 주민자치회 연계 운영방안 연구 | 19,850,000 | 1,010,200 | 18,839,800 | - |
| 여비 | 10,050,000 | - | 10,050,000 | - |
| 운영수당 | 4,000,000 | 600,000 | 3,400,000 | - |
| 일반수용비 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - |
| 재료비 | 200,000 | 88,200 | 111,800 | - |
| 회의비 | 600,000 | 322,000 | 278,000 | - |
| 주택 예약제 도입 방안 | 2,690,700 | 2,690,700 | - | - |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 568,000 | 568,000 | - | - |
| 회의비 | 322,700 | 322,700 | - | - |
경기연구원 • 113
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 죽전고가차도 철거 타당성 연구 | 24,820,000 | - | 24,820,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | - |
| 여비 | 1,620,000 | - | 1,620,000 | - |
| 외부용역비 | 9,900,000 | - | 9,900,000 | - |
| 운영수당 | 1,800,000 | - | 1,800,000 | - |
| 일반수용비 | 6,400,000 | - | 6,400,000 | - |
| 재료비 | 500,000 | - | 500,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 청년·신혼부부 등 무주택자를 위한 경기도 공공주택 공급 추진 방향 | 7,508,800 | 7,413,370 | - | 95,430 |
| 보상금 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | - |
| 여비 | 450,000 | 354,570 | - | 95,430 |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,952,700 | 1,952,700 | - | - |
| 재료비 | 299,800 | 299,800 | - | - |
| 회의비 | 406,300 | 406,300 | - | - |
| 코로나19 대유행 이후 3년, 신용카드 매출 동향과 시사점 | 3,715,000 | 1,638,260 | - | 2,076,740 |
| 비상임연구원급여 | 600,000 | 505,160 | - | 94,840 |
| 여비 | 135,000 | 45,000 | - | 90,000 |
| 운영수당 | 800,000 | 400,000 | - | 400,000 |
| 일반수용비 | 2,000,000 | 576,000 | - | 1,424,000 |
| 회의비 | 180,000 | 112,100 | - | 67,900 |
| 코로나19에 따른 뷰티 트렌드 변화와 경기도 뷰티산업 대응 전략 | 19,960,000 | 445,160 | 19,514,840 | - |
| 비상임연구원급여 | 6,000,000 | 445,160 | 5,554,840 | - |
| 여비 | 360,000 | - | 360,000 | - |
| 외부용역비 | 9,900,000 | - | 9,900,000 | - |
| 운영수당 | 1,600,000 | - | 1,600,000 | - |
| 일반수용비 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 탄소중립 이행에 따른 경제산업분야의 쟁점과 대응방향 | 11,722,720 | 11,721,300 | - | 1,420 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 9,193,220 | 9,193,220 | - | - |
| 여비 | 450,000 | 448,580 | - | 1,420 |
| 운영수당 | 800,000 | 800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 565,500 | 565,500 | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 714,000 | 714,000 | - | - |
| 트램 활성화를 위한 예비타당성조사 제도 개선 방안 | 9,245,000 | - | 9,245,000 | - |
| 기타인건비 | 1,920,000 | - | 1,920,000 | - |
| 여비 | 675,000 | - | 675,000 | - |
114 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | - |
| 일반수용비 | 1,950,000 | - | 1,950,000 | - |
| 재료비 | 100,000 | - | 100,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 파주시 축구국가대표트레이닝센터(NFC) 부지 활용방안 | 11,097,000 | 9,370,040 | - | 1,726,960 |
| 비상임연구원급여 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 여비 | 1,800,000 | 73,040 | - | 1,726,960 |
| 외부용역비 | 6,700,000 | 6,700,000 | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 797,000 | 797,000 | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 파주출판도시(자유로)휴게소 운영체계 개선방안 연구 | 8,515,030 | 8,515,030 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | - |
| 여비 | 1,419,030 | 1,419,030 | - | - |
| 운영수당 | 2,600,000 | 2,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 208,000 | 208,000 | - | - |
| 재료비 | 500,000 | 500,000 | - | - |
| 회의비 | 588,000 | 588,000 | - | - |
| 평화누리길 미래 비전과 발전방안 | 9,060,450 | 8,398,790 | - | 661,660 |
| 비상임연구원급여 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 여비 | 810,000 | 148,340 | - | 661,660 |
| 외부용역비 | 4,750,000 | 4,750,000 | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 1,332,000 | 1,332,000 | - | - |
| 재료비 | 256,450 | 256,450 | - | - |
| 회의비 | 112,000 | 112,000 | - | - |
| 포천시 신구도심 상생 발전방안 | 17,950,000 | 4,597,580 | 13,352,420 | - |
| 보상금 | 1,400,000 | - | 1,400,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 7,000,000 | 522,570 | 6,477,430 | - |
| 여비 | 1,350,000 | 637,510 | 712,490 | - |
| 운영수당 | 4,800,000 | 2,800,000 | 2,000,000 | - |
| 일반수용비 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
| 임차료 | 400,000 | 198,500 | 201,500 | - |
| 재료비 | 400,000 | - | 400,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | 439,000 | 161,000 | - |
| 하남선 개통에 따른 교통·환경 영향 분석 | 6,558,840 | 6,272,730 | - | 286,110 |
| 비상임연구원급여 | 3,199,130 | 3,199,130 | - | - |
| 여비 | 450,000 | 163,890 | - | 286,110 |
| 운영수당 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,463,210 | 1,463,210 | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
경기연구원 • 115
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 회의비 | 446,500 | 446,500 | - | - |
| 한중 경제교류 30년의 동향과 경기도 정책 방향 | 3,928,620 | 3,603,620 | - | 325,000 |
| 기타인건비 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 여비 | 405,000 | 80,000 | - | 325,000 |
| 운영수당 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 604,200 | 604,200 | - | - |
| 재료비 | 298,620 | 298,620 | - | - |
| 회의비 | 220,800 | 220,800 | - | - |
| 행정환경 변화를 반영한 조직관리 및 인력운영 방안 연구 | 12,663,800 | 12,663,800 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 7,219,330 | 7,219,330 | - | - |
| 여비 | 334,270 | 334,270 | - | - |
| 운영수당 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,617,000 | 2,617,000 | - | - |
| 재료비 | 298,900 | 298,900 | - | - |
| 회의비 | 594,300 | 594,300 | - | - |
| 화성시 무상교통 정책 고도화 방안 연구 | 14,816,040 | 14,816,040 | - | - |
| 여비 | 1,065,990 | 1,065,990 | - | - |
| 외부용역비 | 7,600,000 | 7,600,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,769,150 | 3,769,150 | - | - |
| 재료비 | 208,900 | 208,900 | - | - |
| 회의비 | 372,000 | 372,000 | - | - |
| 미편성예산 | 3,162,000 | - | - | 3,162,000 |
| 풀예산 | 3,162,000 | - | - | 3,162,000 |
| 정책현안분석사업 | 352,750,000 | 305,231,940 | 3,480,000 | 44,038,060 |
| 이슈&진단 발간(2022, 본원) | 136,425,000 | 109,763,510 | - | 26,661,490 |
| 공공요금 및 제세 | 16,875,000 | 5,697,360 | - | 11,177,640 |
| 일반수용비 | 119,550,000 | 104,066,150 | - | 15,483,850 |
| 현안분석비(2022, 본원) | 216,325,000 | 195,468,430 | 3,480,000 | 17,376,570 |
| 공공요금 및 제세 | - | - | - | - |
| 보상금 | 17,000,000 | 15,400,000 | - | 1,600,000 |
| 여비 | 5,400,000 | 4,823,400 | - | 576,600 |
| 운영수당 | 23,000,000 | 22,100,000 | - | 900,000 |
| 일반수용비 | 154,875,000 | 141,126,530 | 3,480,000 | 10,268,470 |
| 임차료 | 11,150,000 | 8,767,500 | - | 2,382,500 |
| 회의비 | 4,900,000 | 3,251,000 | - | 1,649,000 |
| 연구부대사업 | 1,072,725,000 | 682,584,233 | - | 390,140,767 |
| 정책세미나포럼운영 | 159,265,000 | 148,691,107 | - | 10,573,893 |
| 정책세미나 개최(2022, 본원) | 109,220,000 | 107,190,509 | - | 2,029,491 |
| 보상금 | 38,483,400 | 37,744,480 | - | 738,920 |
| 여비 | 4,798,600 | 4,555,600 | - | 243,000 |
116 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 일반수용비 | 61,512,300 | 61,054,729 | - | 457,571 |
| 임차료 | 1,919,500 | 1,919,500 | - | - |
| 회의비 | 2,506,200 | 1,916,200 | - | 590,000 |
| 정책포럼 운영(2022, 본원) | 50,045,000 | 41,500,598 | - | 8,544,402 |
| 보상금 | 41,520,000 | 36,550,000 | - | 4,970,000 |
| 여비 | 1,125,000 | 43,300 | - | 1,081,700 |
| 일반수용비 | 2,100,000 | 2,027,000 | - | 73,000 |
| 임차료 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| 회의비 | 4,300,000 | 2,880,298 | - | 1,419,702 |
| 콘텐츠홍보 | 234,800,000 | 228,556,000 | - | 6,244,000 |
| 기관 대외홍보(2022, 본원) | 50,600,000 | 50,000,000 | - | 600,000 |
| 일반수용비 | 50,000,000 | 50,000,000 | - | - |
| 회의비 | 600,000 | - | - | 600,000 |
| 홍보콘텐츠 제작(2022, 본원) | 184,200,000 | 178,556,000 | - | 5,644,000 |
| 외부용역비 | 95,000,000 | 95,000,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 87,800,000 | 82,156,000 | - | 5,644,000 |
| 의정교류연구 | 86,180,000 | 33,737,930 | - | 52,442,070 |
| 의정포럼(2022, 본원) | 37,400,000 | 11,169,800 | - | 26,230,200 |
| 보상금 | 12,000,000 | 5,800,000 | - | 6,200,000 |
| 여비 | 6,650,000 | 167,800 | - | 6,482,200 |
| 일반수용비 | 4,650,000 | 4,494,000 | - | 156,000 |
| 임차료 | 12,000,000 | - | - | 12,000,000 |
| 회의비 | 2,100,000 | 708,000 | - | 1,392,000 |
| 지역현안토론회(2022, 본원) | 48,780,000 | 22,568,130 | - | 26,211,870 |
| 보상금 | 18,900,000 | 12,100,000 | - | 6,800,000 |
| 여비 | 3,150,000 | 655,630 | - | 2,494,370 |
| 일반수용비 | 20,930,000 | 7,061,500 | - | 13,868,500 |
| 임차료 | 3,000,000 | 1,824,500 | - | 1,175,500 |
| 회의비 | 2,800,000 | 926,500 | - | 1,873,500 |
| 대외협력교류 | 82,930,000 | 28,947,820 | - | 53,982,180 |
| 국내교류(2022, 본원) | 15,800,000 | 11,536,310 | - | 4,263,690 |
| 여비 | 3,800,000 | 1,486,810 | - | 2,313,190 |
| 일반수용비 | 11,000,000 | 10,049,500 | - | 950,500 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 회의비 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| 사회공헌활동지원(2022, 본원) | 4,130,000 | 1,754,960 | - | 2,375,040 |
| 여비 | 3,150,000 | 1,471,960 | - | 1,678,040 |
| 일반수용비 | 500,000 | 283,000 | - | 217,000 |
| 회의비 | 480,000 | - | - | 480,000 |
| 학술활동 지원(2022, 본원) | 4,500,000 | 4,500,000 | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 4,500,000 | 4,500,000 | - | - |
경기연구원 • 117
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 해외교류(2022, 본원) | 58,500,000 | 11,156,550 | - | 47,343,450 |
| 여비 | 36,900,000 | - | - | 36,900,000 |
| 일반수용비 | 19,000,000 | 11,072,600 | - | 7,927,400 |
| 임차료 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 |
| 회의비 | 600,000 | 83,950 | - | 516,050 |
| GRI학술지발간 | 74,060,000 | 73,953,680 | - | 106,320 |
| GRI연구논총 발간(2022, 본원) | 74,060,000 | 73,953,680 | - | 106,320 |
| 여비 | 390,000 | 379,880 | - | 10,120 |
| 운영수당 | 38,000,000 | 38,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 35,500,000 | 35,449,000 | - | 51,000 |
| 회의비 | 170,000 | 124,800 | - | 45,200 |
| 기본소득연구단 운영 | 435,490,000 | 168,697,696 | - | 266,792,304 |
| 기본소득 국제세미나 개최(2022, 본원) | 219,150,000 | - | - | 219,150,000 |
| 보상금 | 105,000,000 | - | - | 105,000,000 |
| 여비 | 4,500,000 | - | - | 4,500,000 |
| 운영수당 | 5,000,000 | - | - | 5,000,000 |
| 일반수용비 | 104,025,000 | - | - | 104,025,000 |
| 회의비 | 625,000 | - | - | 625,000 |
| 기본소득 연구성과 확산(2022, 본원) | 51,640,000 | 29,805,196 | - | 21,834,804 |
| 보상금 | 8,000,000 | - | - | 8,000,000 |
| 여비 | 9,400,000 | 7,316,114 | - | 2,083,886 |
| 일반수용비 | 33,640,000 | 22,305,582 | - | 11,334,418 |
| 회의비 | 600,000 | 183,500 | - | 416,500 |
| 기본소득 연구성과물 외국어 발간(2022, 본원) | 84,700,000 | 68,992,500 | - | 15,707,500 |
| 여비 | 1,800,000 | - | - | 1,800,000 |
| 운영수당 | 2,400,000 | - | - | 2,400,000 |
| 일반수용비 | 80,000,000 | 68,992,500 | - | 11,007,500 |
| 회의비 | 500,000 | - | - | 500,000 |
| 기본소득조사사업(2022, 본원) | 80,000,000 | 69,900,000 | - | 10,100,000 |
| 외부용역비 | 80,000,000 | 69,900,000 | - | 10,100,000 |
| 연구지원사업 | 1,207,836,000 | 984,287,846 | 178,900,000 | 44,648,154 |
| 정보자료지원 | 433,136,000 | 352,837,801 | 48,500,000 | 31,798,199 |
| 간행물 제작 및 배부(2022, 본원) | 32,300,000 | 25,634,960 | - | 6,665,040 |
| 공공요금 및 제세 | 9,000,000 | 5,780,270 | - | 3,219,730 |
| 일반수용비 | 22,700,000 | 19,854,690 | - | 2,845,310 |
| 회의비 | 600,000 | - | - | 600,000 |
| 전자도서관 시스템 운영(2022, 본원) | 15,500,000 | 14,320,000 | - | 1,180,000 |
| 외부용역비 | 15,500,000 | 14,320,000 | - | 1,180,000 |
| 정보자료실 운영(2022, 본원) | 385,336,000 | 312,882,841 | 48,500,000 | 23,953,159 |
| 기타인건비 | 2,295,000 | - | - | 2,295,000 |
| 유형자산취득비 | 2,600,000 | 2,200,000 | - | 400,000 |
| 일반수용비 | 380,441,000 | 310,682,841 | 48,500,000 | 21,258,159 |
| GIS사업 | 54,100,000 | 48,254,690 | - | 5,845,310 |
118 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| GIS 사업(2022, 본원) | 54,100,000 | 48,254,690 | - | 5,845,310 |
| 기타인건비 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 1,800,000 | - | - | 1,800,000 |
| 시설장비유지비 | 1,000,000 | 990,000 | - | 10,000 |
| 일반수용비 | 48,950,000 | 44,920,730 | - | 4,029,270 |
| 임차료 | 2,350,000 | 2,343,960 | - | 6,040 |
| 전산사업 | 720,600,000 | 583,195,355 | 130,400,000 | 7,004,645 |
| 전산장비 구입 및 운영(2022, 본원) | 423,400,000 | 421,333,815 | - | 2,066,185 |
| 공공요금 및 제세 | 59,100,000 | 58,804,849 | - | 295,151 |
| 무형자산취득비 | 15,200,000 | 15,033,730 | - | 166,270 |
| 시설장비유지비 | 52,200,000 | 52,046,350 | - | 153,650 |
| 유형자산취득비 | 117,300,000 | 116,768,840 | - | 531,160 |
| 일반수용비 | 64,000,000 | 63,916,506 | - | 83,494 |
| 임차료 | 115,600,000 | 114,763,540 | - | 836,460 |
| 정보보안 강화 및 운영(2022, 본원) | 69,250,000 | 64,486,040 | - | 4,763,960 |
| 외부용역비 | 11,050,000 | 10,222,000 | - | 828,000 |
| 유형자산취득비 | 29,000,000 | 28,816,040 | - | 183,960 |
| 임차료 | 29,200,000 | 25,448,000 | - | 3,752,000 |
| 정보시스템 관련 운영(2022, 본원) | 1,850,000 | 1,844,500 | - | 5,500 |
| 운영수당 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 450,000 | 444,500 | - | 5,500 |
| 정보시스템 구축 및 유지관리(2022, 본원) | 226,100,000 | 95,531,000 | 130,400,000 | 169,000 |
| 외부용역비 | 226,100,000 | 95,531,000 | 130,400,000 | 169,000 |
| 연구기반사업 | 692,187,000 | 460,791,994 | - | 231,395,006 |
| 연구사업인력운영 | 342,762,000 | 204,427,850 | - | 138,334,150 |
| 연구원 인건비(2022, 본원) | 76,026,000 | 59,421,840 | - | 16,604,160 |
| 연구원 급여 | 33,932,960 | 28,732,060 | - | 5,200,900 |
| 연구원 성과급 | 21,969,000 | 18,892,030 | - | 3,076,970 |
| 연구원 재단부담금 | 6,700,000 | 3,326,950 | - | 3,373,050 |
| 연구원 제수당 | 9,990,040 | 8,470,800 | - | 1,519,240 |
| 연구원 퇴직급여 | 3,434,000 | - | - | 3,434,000 |
| 초빙연구원 인건비(2022, 본원) | 226,148,000 | 107,246,400 | - | 118,901,600 |
| 초빙연구원 급여 | 138,468,000 | 43,721,930 | - | 94,746,070 |
| 초빙연구원 성과급 | 28,380,000 | 27,536,890 | - | 843,110 |
| 초빙연구원 재단부담금 | 19,926,000 | 5,034,670 | - | 14,891,330 |
| 초빙연구원 제수당 | 21,395,000 | 13,056,250 | - | 8,338,750 |
| 초빙연구원 퇴직급여 | 17,979,000 | 17,896,660 | - | 82,340 |
| 행정원 인건비(2022, 본원) | 40,588,000 | 37,759,610 | - | 2,828,390 |
| 행정원 급여 | 26,481,260 | 26,481,260 | - | - |
| 행정원 재단부담금 | 2,517,260 | 2,517,260 | - | - |
| 행정원 제수당 | 8,806,740 | 8,761,090 | - | 45,650 |
| 행정원 퇴직급여 | 2,782,740 | - | - | 2,782,740 |
경기연구원 • 119
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 인적자원개발 | 191,200,000 | 114,131,160 | - | 77,068,840 |
| 연구직 연구연수(2022, 본원) | 32,500,000 | 30,000,000 | - | 2,500,000 |
| 여비 | 32,500,000 | 30,000,000 | - | 2,500,000 |
| 인적자원·운영 컨설팅(2022, 본원) | 22,000,000 | 19,000,000 | - | 3,000,000 |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 19,000,000 | - | 3,000,000 |
| 직원 교육훈련(2022, 본원) | 55,700,000 | 34,447,760 | - | 21,252,240 |
| 여비 | 3,600,000 | 1,226,790 | - | 2,373,210 |
| 일반수용비 | 50,500,000 | 32,250,670 | - | 18,249,330 |
| 회의비 | 1,600,000 | 970,300 | - | 629,700 |
| 직원채용(2022, 본원) | 81,000,000 | 30,683,400 | - | 50,316,600 |
| 여비 | 4,200,000 | 2,450,000 | - | 1,750,000 |
| 운영수당 | 30,000,000 | 24,050,000 | - | 5,950,000 |
| 일반수용비 | 45,000,000 | 3,704,500 | - | 41,295,500 |
| 회의비 | 1,800,000 | 478,900 | - | 1,321,100 |
| 연구기획ㆍ평가 | 73,000,000 | 60,757,684 | - | 12,242,316 |
| 연구과제 사전기획(2022, 본원) | 48,000,000 | 42,222,010 | - | 5,777,990 |
| 보상금 | 12,000,000 | 12,000,000 | - | - |
| 여비 | 8,100,000 | 4,818,660 | - | 3,281,340 |
| 운영수당 | 11,300,000 | 11,300,000 | - | - |
| 일반수용비 | 11,000,000 | 9,455,950 | - | 1,544,050 |
| 임차료 | 3,400,000 | 2,984,100 | - | 415,900 |
| 회의비 | 2,200,000 | 1,663,300 | - | 536,700 |
| 연구사업계획 수립(2022, 본원) | 25,000,000 | 18,535,674 | - | 6,464,326 |
| 일반수용비 | 19,000,000 | 17,176,390 | - | 1,823,610 |
| 임차료 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 |
| 회의비 | 3,000,000 | 1,359,284 | - | 1,640,716 |
| 성과관리 | 85,225,000 | 81,475,300 | - | 3,749,700 |
| 경영평가운영(2022, 본원) | 18,700,000 | 17,955,600 | - | 744,400 |
| 일반수용비 | 16,700,000 | 16,493,000 | - | 207,000 |
| 회의비 | 2,000,000 | 1,462,600 | - | 537,400 |
| 성과평가운영(2022, 본원) | 66,525,000 | 63,519,700 | - | 3,005,300 |
| 보상금 | 60,000,000 | 58,050,000 | - | 1,950,000 |
| 일반수용비 | 5,525,000 | 5,008,000 | - | 517,000 |
| 회의비 | 1,000,000 | 461,700 | - | 538,300 |
| 기관운영비 | 16,843,674,000 | 14,607,463,277 | - | 2,236,210,723 |
| 예비비 | 903,140,000 | - | - | 903,140,000 |
| 전기이월과제 | 1,032,774,190 | 891,730,310 | - | 141,043,880 |
| 연구사업비 | 1,032,774,190 | 891,730,310 | - | 141,043,880 |
| 연구과제사업 | 483,685,790 | 342,641,910 | - | 141,043,880 |
| 기본과제연구사업 | 57,806,800 | 44,107,110 | - | 13,699,690 |
| 경기도 산업단지 생산성 및 효율성 분석 | 8,186,800 | 5,330,610 | - | 2,856,190 |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 여비 | 686,800 | 517,110 | - | 169,690 |
120 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | 3,000,000 | 1,600,000 | - | 1,400,000 |
| 일반수용비 | 1,500,000 | 517,000 | - | 983,000 |
| 재료비 | 300,000 | 296,500 | - | 3,500 |
| 회의비 | 300,000 | - | - | 300,000 |
| 경기도 인구구조 변화 특성 연구(Ⅰ) | 9,500,000 | 8,748,120 | - | 751,880 |
| 보상금 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | 2,399,990 | - | 10 |
| 여비 | 180,000 | 162,530 | - | 17,470 |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,680,000 | 1,045,000 | - | 635,000 |
| 재료비 | 300,000 | 299,800 | - | 200 |
| 회의비 | 540,000 | 440,800 | - | 99,200 |
| 농업 노동력의 적정 수급 예측 모형 연구 | 9,420,000 | 7,160,150 | - | 2,259,850 |
| 비상임연구원급여 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 여비 | 720,000 | 470,150 | - | 249,850 |
| 운영수당 | 3,000,000 | 2,900,000 | - | 100,000 |
| 일반수용비 | 1,800,000 | 790,000 | - | 1,010,000 |
| 재료비 | 300,000 | - | - | 300,000 |
| 회의비 | 600,000 | - | - | 600,000 |
| 다문화가정의 출산 특성 연구 | 9,240,000 | 7,283,600 | - | 1,956,400 |
| 비상임연구원급여 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 여비 | 540,000 | 74,100 | - | 465,900 |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,800,000 | 655,000 | - | 1,145,000 |
| 재료비 | 300,000 | 295,000 | - | 5,000 |
| 회의비 | 600,000 | 259,500 | - | 340,500 |
| 한국경제의 국제수지 제약 성장에 관한 연구 | 11,420,000 | 7,623,760 | - | 3,796,240 |
| 보상금 | 1,400,000 | 600,000 | - | 800,000 |
| 비상임연구원급여 | 2,100,000 | 2,090,310 | - | 9,690 |
| 여비 | 820,000 | - | - | 820,000 |
| 운영수당 | 4,200,000 | 4,000,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 2,000,000 | 528,000 | - | 1,472,000 |
| 재료비 | 300,000 | 295,450 | - | 4,550 |
| 회의비 | 600,000 | 110,000 | - | 490,000 |
| 휴학 기간이 임금에 미치는 영향 연구: 군복무를 중심으로 | 10,040,000 | 7,960,870 | - | 2,079,130 |
| 여비 | 270,000 | 187,170 | - | 82,830 |
| 운영수당 | 2,200,000 | 1,800,000 | - | 400,000 |
| 일반수용비 | 6,800,000 | 5,420,000 | - | 1,380,000 |
| 재료비 | 300,000 | 178,400 | - | 121,600 |
| 회의비 | 470,000 | 375,300 | - | 94,700 |
| 정책과제연구사업 | 425,878,990 | 298,534,800 | - | 127,344,190 |
| 「GRI, 미래를 향한 도전」 - 경기연구원 중장기 | 254,695,000 | 171,488,290 | - | 83,206,710 |
경기연구원 • 121
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 발전구상 - | ||||
| 보상금 | 2,800,000 | - | - | 2,800,000 |
| 비상임연구원급여 | 11,100,000 | 10,799,960 | - | 300,040 |
| 여비 | 21,945,000 | 8,433,860 | - | 13,511,140 |
| 외부용역비 | 144,900,000 | 115,900,000 | - | 29,000,000 |
| 운영수당 | 13,600,000 | 10,097,670 | - | 3,502,330 |
| 일반수용비 | 49,500,000 | 20,476,000 | - | 29,024,000 |
| 임차료 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 |
| 재료비 | 2,900,000 | 1,052,600 | - | 1,847,400 |
| 회의비 | 6,450,000 | 4,728,200 | - | 1,721,800 |
| 경기 섬유·봉제 지식산업센터(두드림패션센터) 활성화 방안 연구 | 18,441,670 | 17,311,840 | - | 1,129,830 |
| 비상임연구원급여 | 2,466,670 | 2,451,610 | - | 15,060 |
| 여비 | 900,000 | 735,850 | - | 164,150 |
| 외부용역비 | 7,500,000 | 7,300,000 | - | 200,000 |
| 운영수당 | 800,000 | 800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,875,000 | 5,454,000 | - | 421,000 |
| 재료비 | 300,000 | 298,600 | - | 1,400 |
| 회의비 | 600,000 | 271,780 | - | 328,220 |
| 경기도 고용노동행정서비스 개선을 위한 정책방안 | 3,933,770 | 936,600 | - | 2,997,170 |
| 비상임연구원급여 | 458,070 | - | - | 458,070 |
| 여비 | 180,000 | - | - | 180,000 |
| 운영수당 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 |
| 일반수용비 | 1,000,000 | 794,000 | - | 206,000 |
| 재료비 | 150,000 | 142,600 | - | 7,400 |
| 회의비 | 145,700 | - | - | 145,700 |
| 경기도 마을공동체 자원 조사를 위한 기초연구 | 4,733,000 | 3,440,400 | - | 1,292,600 |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 710,000 | 10,000 | - | 700,000 |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,500,000 | 1,131,000 | - | 369,000 |
| 재료비 | 200,000 | 167,400 | - | 32,600 |
| 회의비 | 523,000 | 332,000 | - | 191,000 |
| 경기도 비정규직 공정수당 제도에 대한 평가와 개선방안 연구 | 19,850,000 | 13,210,870 | - | 6,639,130 |
| 보상금 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 |
| 여비 | 1,080,000 | - | - | 1,080,000 |
| 외부용역비 | 9,900,000 | 9,800,000 | - | 100,000 |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,450,000 | 834,000 | - | 1,616,000 |
| 재료비 | 300,000 | 120,370 | - | 179,630 |
| 회의비 | 720,000 | 56,500 | - | 663,500 |
| 구리시 복지 사각지대 노인정책 발전방안 연구 | 13,001,290 | 3,376,010 | - | 9,625,280 |
122 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 비상임연구원급여 | 1,800,000 | - | - | 1,800,000 |
| 여비 | 822,490 | 163,310 | - | 659,180 |
| 운영수당 | 4,400,000 | 600,000 | - | 3,800,000 |
| 일반수용비 | 5,258,000 | 2,267,400 | - | 2,990,600 |
| 재료비 | 311,800 | 310,500 | - | 1,300 |
| 회의비 | 409,000 | 34,800 | - | 374,200 |
| 구리시 청년정책 분석 및 발전방안 | 19,787,950 | 16,170,160 | - | 3,617,790 |
| 비상임연구원급여 | 3,000,000 | 1,935,480 | - | 1,064,520 |
| 여비 | 787,950 | 265,080 | - | 522,870 |
| 외부용역비 | 9,900,000 | 9,700,000 | - | 200,000 |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,100,000 | - | 300,000 |
| 일반수용비 | 2,700,000 | 1,886,000 | - | 814,000 |
| 재료비 | 100,000 | 97,200 | - | 2,800 |
| 회의비 | 900,000 | 186,400 | - | 713,600 |
| 기본소득정책의 헌법적 쟁점 연구 | 4,508,710 | 2,619,880 | - | 1,888,830 |
| 비상임연구원급여 | 43,030 | - | - | 43,030 |
| 여비 | 262,180 | 262,180 | - | - |
| 운영수당 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,143,000 | 1,500,000 | - | 1,643,000 |
| 재료비 | 200,000 | 197,700 | - | 2,300 |
| 회의비 | 260,500 | 60,000 | - | 200,500 |
| 남한산성 역사문화관 운영방안 및 활용 콘텐츠 개발 연구 | 9,280,000 | 8,247,660 | - | 1,032,340 |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 675,000 | 281,910 | - | 393,090 |
| 운영수당 | 2,200,000 | 2,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,600,000 | 5,390,000 | - | 210,000 |
| 재료비 | 205,000 | 204,400 | - | 600 |
| 회의비 | 600,000 | 171,350 | - | 428,650 |
| 버스 운전자 안전 운전 지원시스템 개발 | 2,784,200 | 2,459,000 | - | 325,200 |
| 기타인건비 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 여비 | 270,000 | - | - | 270,000 |
| 운영수당 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 940,000 | 939,000 | - | 1,000 |
| 재료비 | 600 | - | - | 600 |
| 회의비 | 153,600 | 120,000 | - | 33,600 |
| 보조금 지급 조례의 법적 한계에 관한 사례 연구 | 6,131,390 | 3,105,600 | - | 3,025,790 |
| 비상임연구원급여 | 58,070 | - | - | 58,070 |
| 여비 | 246,920 | 81,600 | - | 165,320 |
| 운영수당 | 2,200,000 | 600,000 | - | 1,600,000 |
| 일반수용비 | 3,023,000 | 2,424,000 | - | 599,000 |
| 재료비 | 3,400 | - | - | 3,400 |
경기연구원 • 123
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 회의비 | 600,000 | - | - | 600,000 |
| 부천시 나홀로 아파트의 계획적 관리방안 연구 | 12,015,400 | 11,336,910 | - | 678,490 |
| 여비 | 450,000 | 323,190 | - | 126,810 |
| 운영수당 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 9,170,000 | 8,665,000 | - | 505,000 |
| 재료비 | 300,000 | 299,700 | - | 300 |
| 회의비 | 95,400 | 49,020 | - | 46,380 |
| 사회혁신 분야의 사회적 가치 중심 정책 전환을 위한 연구 | 16,261,610 | 16,243,690 | - | 17,920 |
| 보상금 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 외부용역비 | - | - | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 292,720 | 274,800 | - | 17,920 |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 초빙연구원 급여 | 15,646,890 | 15,646,890 | - | - |
| 회의비 | 22,000 | 22,000 | - | - |
| 울산광역시와 경기도의 주력산업 협력방안 연구 | 925,000 | 565,800 | - | 359,200 |
| 여비 | 720,000 | 540,800 | - | 179,200 |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 재료비 | 25,000 | 25,000 | - | - |
| 회의비 | 180,000 | - | - | 180,000 |
| 이천시 반도체 산업 실태 및 지원방안 연구 | 14,000,000 | 11,596,160 | - | 2,403,840 |
| 보상금 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| 여비 | 1,350,000 | 416,760 | - | 933,240 |
| 운영수당 | 2,200,000 | 1,000,000 | - | 1,200,000 |
| 일반수용비 | 4,900,000 | 4,786,000 | - | 114,000 |
| 재료비 | 200,000 | 198,000 | - | 2,000 |
| 회의비 | 750,000 | 595,400 | - | 154,600 |
| 인구소멸위험 대응 연천군 발전전략 연구 | 11,260,000 | 6,465,480 | - | 4,794,520 |
| 기타인건비 | - | - | - | - |
| 보상금 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | - |
| 여비 | 1,350,000 | 677,280 | - | 672,720 |
| 운영수당 | 3,600,000 | 1,350,000 | - | 2,250,000 |
| 일반수용비 | 3,810,000 | 2,350,000 | - | 1,460,000 |
| 재료비 | 500,000 | 251,200 | - | 248,800 |
| 회의비 | 600,000 | 437,000 | - | 163,000 |
| 친환경농산물 학교급식 공급 확대 방안 | 270,000 | - | - | 270,000 |
| 여비 | 270,000 | - | - | 270,000 |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 팔당상수원 수질보전을 위한 입지기준 개선방안 | 14,000,000 | 9,960,450 | - | 4,039,550 |
| 여비 | 810,000 | 490,450 | - | 319,550 |
124 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | 1,200,000 | 400,000 | - | 800,000 |
| 일반수용비 | 11,340,000 | 8,999,000 | - | 2,341,000 |
| 재료비 | 290,000 | - | - | 290,000 |
| 회의비 | 360,000 | 71,000 | - | 289,000 |
| 연구부대사업 | 52,668,400 | 52,668,400 | - | - |
| 콘텐츠홍보 | 39,900,000 | 39,900,000 | - | - |
| 홍보콘텐츠 제작(2021, 본원) | 39,900,000 | 39,900,000 | - | - |
| 외부용역비 | 39,900,000 | 39,900,000 | - | - |
| 일반수용비 | - | - | - | - |
| 기본소득연구단 운영 | 12,768,400 | 12,768,400 | - | - |
| 기본소득 연구성과물 외국어 발간(2021, 본원) | 12,768,400 | 12,768,400 | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 12,768,400 | 12,768,400 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 연구지원사업 | 475,520,000 | 475,520,000 | - | - |
| 정보자료지원 | 47,500,000 | 47,500,000 | - | - |
| 정보자료실 운영(2021, 본원) | 47,500,000 | 47,500,000 | - | - |
| 기타인건비 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 47,500,000 | 47,500,000 | - | - |
| 전산사업 | 428,020,000 | 428,020,000 | - | - |
| 정보시스템 구축 및 유지관리(2021, 본원) | 428,020,000 | 428,020,000 | - | - |
| 외부용역비 | 428,020,000 | 428,020,000 | - | - |
| 연구기반사업 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - |
| 인적자원개발 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - |
| 인적자원·운영 컨설팅(2021, 본원) | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - |
| 외부용역비 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - |
| 일반회계(수탁계정) | 7,335,977,012 | 3,649,495,431 | 3,686,481,581 | - |
| 2022 신규과제 | 2,850,129,380 | 1,014,879,340 | 1,835,250,040 | - |
| 연구사업비 | 2,850,129,380 | 1,014,879,340 | 1,835,250,040 | - |
| 연구과제사업 | 2,850,129,380 | 1,014,879,340 | 1,835,250,040 | - |
| 수탁연구과제사업 | 2,850,129,380 | 1,014,879,340 | 1,835,250,040 | - |
| (가칭)광명산업진흥원 설립 타당성 검토 | 70,000,000 | 3,327,350 | 66,672,650 | - |
| 계정간전출금 | 20,300,000 | - | 20,300,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 13,000,000 | 1,919,350 | 11,080,650 | - |
| 여비 | 2,205,000 | 40,000 | 2,165,000 | - |
| 연구장려금 | 4,060,000 | - | 4,060,000 | - |
| 외부용역비 | 12,000,000 | - | 12,000,000 | - |
| 운영수당 | 4,200,000 | 1,000,000 | 3,200,000 | - |
| 일반수용비 | 9,690,000 | - | 9,690,000 | - |
| 재료비 | 2,745,000 | - | 2,745,000 | - |
| 회의비 | 1,800,000 | 368,000 | 1,432,000 | - |
| (가칭)안산미래연구원 설립 타당성 검토 및 기본계획 | 49,000,000 | 4,123,160 | 44,876,840 | - |
경기연구원 • 125
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 수립 | ||||
| 계정간전출금 | 17,150,000 | - | 17,150,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 16,000,000 | 3,696,760 | 12,303,240 | - |
| 여비 | 900,000 | 106,400 | 793,600 | - |
| 연구장려금 | 3,430,000 | - | 3,430,000 | - |
| 운영수당 | 4,000,000 | 200,000 | 3,800,000 | - |
| 일반수용비 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | - |
| 재료비 | 620,000 | - | 620,000 | - |
| 회의비 | 900,000 | 120,000 | 780,000 | - |
| 2022년 수도권 여객 O/D 전수화 공동사업 | 192,000,000 | 117,822,065 | 74,177,935 | - |
| 기타운영비 | 360,000 | - | 360,000 | - |
| 기타인건비 | 15,456,000 | 10,427,570 | 5,028,430 | - |
| 비상임연구원급여 | 5,600,000 | 5,496,760 | 103,240 | - |
| 여비 | 3,210,000 | 2,123,840 | 1,086,160 | - |
| 연구원 급여 | 13,200,000 | 4,702,900 | 8,497,100 | - |
| 연구장려금 | 51,240,000 | - | 51,240,000 | - |
| 외부용역비 | 70,000,000 | 66,500,000 | 3,500,000 | - |
| 운영수당 | 4,800,000 | 4,400,000 | 400,000 | - |
| 일반수용비 | 8,766,000 | 8,451,285 | 314,715 | - |
| 재료비 | 4,550,290 | 1,296,600 | 3,253,690 | - |
| 초빙연구원 급여 | 13,377,710 | 13,377,710 | - | - |
| 회의비 | 1,440,000 | 1,045,400 | 394,600 | - |
| 2022년(2021년실적) 시군 공기업 경영평가 | 250,000,000 | 250,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 87,500,000 | 90,228,470 | - | (2,728,470) |
| 보상금 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 2,025,000 | 1,950,810 | - | 74,190 |
| 연구장려금 | 17,500,000 | 17,500,000 | - | - |
| 운영수당 | 123,740,000 | 122,500,000 | - | 1,240,000 |
| 일반수용비 | 6,000,000 | 5,661,620 | - | 338,380 |
| 임차료 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| 재료비 | 3,225,000 | 3,150,400 | - | 74,600 |
| 회의비 | 8,010,000 | 8,008,700 | - | 1,300 |
| 6군단 부지 활용방안 연구 | 48,400,000 | 203,420 | 48,196,580 | - |
| 계정간전출금 | 10,500,000 | - | 10,500,000 | - |
| 여비 | 1,350,000 | 203,420 | 1,146,580 | - |
| 연구장려금 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 운영수당 | 800,000 | - | 800,000 | - |
| 일반수용비 | 1,800,000 | - | 1,800,000 | - |
| 초빙연구원 급여 | 9,200,000 | - | 9,200,000 | - |
| 회의비 | 750,000 | - | 750,000 | - |
| 경기도 문화예술교육계획(’23~’27) | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - |
126 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 계정간전출금 | 7,000,000 | 7,561,310 | - | (561,310) |
| 비상임연구원급여 | 7,840,000 | 7,410,180 | - | 429,820 |
| 여비 | 1,260,000 | 1,154,110 | - | 105,890 |
| 연구장려금 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 300,000 | 276,400 | - | 23,600 |
| 재료비 | 200,000 | 199,900 | - | 100 |
| 회의비 | 600,000 | 598,100 | - | 1,900 |
| 경기도 발전 계획(2023~2027) | 45,000,000 | - | 45,000,000 | - |
| 계정간전출금 | 15,750,000 | - | 15,750,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 12,000,000 | - | 12,000,000 | - |
| 여비 | 1,620,000 | - | 1,620,000 | - |
| 연구장려금 | 3,150,000 | - | 3,150,000 | - |
| 운영수당 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - |
| 일반수용비 | 6,400,000 | - | 6,400,000 | - |
| 재료비 | 1,280,000 | - | 1,280,000 | - |
| 회의비 | 1,800,000 | - | 1,800,000 | - |
| 경기도 시내버스 준공영제 추진방안 연구용역 | 39,000,000 | - | 39,000,000 | - |
| 계정간전출금 | 13,650,000 | - | 13,650,000 | - |
| 여비 | 2,160,000 | - | 2,160,000 | - |
| 연구원 급여 | 13,200,000 | - | 13,200,000 | - |
| 연구장려금 | 2,730,000 | - | 2,730,000 | - |
| 운영수당 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | - |
| 일반수용비 | 2,800,000 | - | 2,800,000 | - |
| 재료비 | 60,000 | - | 60,000 | - |
| 회의비 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - |
| 과천시 환경계획 수립 용역 | 167,000,000 | 9,106,560 | 157,893,440 | - |
| 계정간전출금 | 58,450,000 | - | 58,450,000 | - |
| 기타운영비 | 960,000 | - | 960,000 | - |
| 보상금 | 3,000,000 | 2,200,000 | 800,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 12,000,000 | - | 12,000,000 | - |
| 여비 | 5,040,000 | 2,560,130 | 2,479,870 | - |
| 연구장려금 | 11,690,000 | - | 11,690,000 | - |
| 운영수당 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | - |
| 일반수용비 | 10,800,000 | 778,000 | 10,022,000 | - |
| 재료비 | 1,975,000 | - | 1,975,000 | - |
| 초빙연구원 급여 | 56,565,000 | 3,188,430 | 53,376,570 | - |
| 회의비 | 2,520,000 | 380,000 | 2,140,000 | - |
| 광명시흥 테크노밸리 포용적 이주대책 수립용역 | 163,190,000 | 24,324,070 | 138,865,930 | - |
| 계정간전출금 | 42,416,500 | - | 42,416,500 | - |
| 기타운영비 | 400,000 | - | 400,000 | - |
| 기타인건비 | 1,653,000 | - | 1,653,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 4,800,000 | - | 4,800,000 | - |
경기연구원 • 127
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 여비 | 3,600,000 | 1,451,520 | 2,148,480 | - |
| 연구원 급여 | 32,550,000 | 12,118,030 | 20,431,970 | - |
| 연구장려금 | 8,483,300 | - | 8,483,300 | - |
| 외부용역비 | 42,000,000 | - | 42,000,000 | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | 200,000 | 2,200,000 | - |
| 일반수용비 | 20,580,000 | 9,747,520 | 10,832,480 | - |
| 재료비 | 947,200 | - | 947,200 | - |
| 회의비 | 3,360,000 | 807,000 | 2,553,000 | - |
| 광역 도시생태현황지도 구축계획 수립 | 1,000,000,000 | 322,261,998 | 677,738,002 | - |
| 계정간전출금 | 129,500,000 | - | 129,500,000 | - |
| 기타운영비 | 4,056,000 | 276,600 | 3,779,400 | - |
| 보상금 | 4,800,000 | - | 4,800,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 20,000,000 | 5,850,000 | 14,150,000 | - |
| 여비 | 11,025,000 | 2,362,620 | 8,662,380 | - |
| 연구원 급여 | 126,945,000 | 37,804,510 | 89,140,490 | - |
| 연구장려금 | 25,900,000 | - | 25,900,000 | - |
| 외부용역비 | 630,000,000 | 252,978,260 | 377,021,740 | - |
| 운영수당 | 8,000,000 | 3,470,000 | 4,530,000 | - |
| 일반수용비 | 17,400,000 | 630,000 | 16,770,000 | - |
| 임차료 | 17,000,000 | 16,428,008 | 571,992 | - |
| 재료비 | 2,374,000 | 2,260,900 | 113,100 | - |
| 회의비 | 3,000,000 | 201,100 | 2,798,900 | - |
| 미래형 국토도시를 위한 국토계획법 개선방안 (5. 농촌 등 비도시지역의 도시계획적 관리 방안 부분) | 72,532,800 | 6,251,200 | 66,281,600 | - |
| 계정간전출금 | 21,886,480 | - | 21,886,480 | - |
| 기타운영비 | 384,000 | - | 384,000 | - |
| 기타인건비 | 3,760,000 | - | 3,760,000 | - |
| 보상금 | 6,000,000 | 2,200,000 | 3,800,000 | - |
| 여비 | 4,320,000 | 608,400 | 3,711,600 | - |
| 연구장려금 | 4,377,300 | - | 4,377,300 | - |
| 외부용역비 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - |
| 운영수당 | 8,000,000 | 2,100,000 | 5,900,000 | - |
| 일반수용비 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | - |
| 임차료 | 5,000,000 | 330,000 | 4,670,000 | - |
| 재료비 | 3,625,020 | 557,300 | 3,067,720 | - |
| 회의비 | 1,980,000 | 455,500 | 1,524,500 | - |
| 시화호 연안오염총량관리 2021년 기본이행평가 | 40,000,000 | 15,374,107 | 24,625,893 | - |
| 계정간전출금 | 14,000,000 | 2,235,777 | 11,764,223 | - |
| 기타인건비 | 9,400,000 | 2,187,650 | 7,212,350 | - |
| 비상임연구원급여 | 5,950,000 | 5,775,360 | 174,640 | - |
| 여비 | 945,000 | 860,970 | 84,030 | - |
| 연구장려금 | 2,797,000 | - | 2,797,000 | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | 600,000 | 1,800,000 | - |
128 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 일반수용비 | 2,108,000 | 1,884,850 | 223,150 | - |
| 재료비 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 회의비 | 600,000 | 29,500 | 570,500 | - |
| 시흥산업진흥계획(2023-2027) 연구 용역 | 80,000,000 | 23,612,220 | 56,387,780 | - |
| 계정간전출금 | 28,000,000 | - | 28,000,000 | - |
| 보상금 | 2,800,000 | - | 2,800,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 12,000,000 | 8,640,000 | 3,360,000 | - |
| 여비 | 15,220,000 | 14,397,320 | 822,680 | - |
| 연구장려금 | 5,600,000 | - | 5,600,000 | - |
| 운영수당 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - |
| 일반수용비 | 10,940,000 | - | 10,940,000 | - |
| 재료비 | 1,000,000 | 272,900 | 727,100 | - |
| 회의비 | 1,440,000 | 302,000 | 1,138,000 | - |
| 안산시 상권활성화 재단법인 설립 타당성 검토 연구용역 | 69,000,000 | 39,539,140 | 29,460,860 | - |
| 계정간전출금 | 19,600,000 | - | 19,600,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 12,000,000 | 12,000,000 | - | - |
| 여비 | 1,620,000 | 1,165,940 | 454,060 | - |
| 연구장려금 | 3,920,000 | - | 3,920,000 | - |
| 외부용역비 | 13,000,000 | 10,670,000 | 2,330,000 | - |
| 운영수당 | 4,200,000 | 4,100,000 | 100,000 | - |
| 일반수용비 | 10,485,000 | 8,413,000 | 2,072,000 | - |
| 재료비 | 1,775,000 | 1,773,000 | 2,000 | - |
| 회의비 | 2,400,000 | 1,417,200 | 982,800 | - |
| 양주시 융복합혁신지원센터 건립 방안 | 19,000,000 | - | 19,000,000 | - |
| 계정간전출금 | 6,650,000 | - | 6,650,000 | - |
| 보상금 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | - |
| 여비 | 875,000 | - | 875,000 | - |
| 연구장려금 | 1,330,000 | - | 1,330,000 | - |
| 운영수당 | 1,800,000 | - | 1,800,000 | - |
| 일반수용비 | 3,485,000 | - | 3,485,000 | - |
| 임차료 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 재료비 | 500,000 | - | 500,000 | - |
| 회의비 | 360,000 | - | 360,000 | - |
| 용인시 통합물관리 기본계획 수립 | 160,000,000 | - | 160,000,000 | - |
| 계정간전출금 | 56,000,000 | - | 56,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 25,200,000 | - | 25,200,000 | - |
| 여비 | 20,430,000 | - | 20,430,000 | - |
| 연구원 급여 | 26,040,000 | - | 26,040,000 | - |
| 연구장려금 | 11,200,000 | - | 11,200,000 | - |
| 운영수당 | 5,600,000 | - | 5,600,000 | - |
| 일반수용비 | 10,600,000 | - | 10,600,000 | - |
경기연구원 • 129
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 재료비 | 3,460,000 | - | 3,460,000 | - |
| 회의비 | 1,470,000 | - | 1,470,000 | - |
| 의정부시 신곡체육공원 민간공원조성 특례사업 제안서 적정성(타당성) 검토 | 40,000,000 | 7,157,240 | 32,842,760 | - |
| 계정간전출금 | 14,000,000 | - | 14,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 8,100,000 | 5,670,940 | 2,429,060 | - |
| 여비 | 4,320,000 | 207,200 | 4,112,800 | - |
| 연구장려금 | 2,800,000 | - | 2,800,000 | - |
| 운영수당 | 3,000,000 | 800,000 | 2,200,000 | - |
| 일반수용비 | 4,600,000 | - | 4,600,000 | - |
| 재료비 | 1,980,000 | - | 1,980,000 | - |
| 회의비 | 1,200,000 | 479,100 | 720,900 | - |
| 자율주행 실도로 실증 서비스 및 안전 운영 방안에 관한 연구 | 32,500,000 | 32,500,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 11,375,000 | 13,927,430 | - | (2,552,430) |
| 보상금 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 여비 | 945,000 | 901,570 | - | 43,430 |
| 연구장려금 | 2,275,000 | 2,275,000 | - | - |
| 운영수당 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 11,900,000 | 10,906,700 | - | 993,300 |
| 임차료 | 1,000,000 | 66,000 | - | 934,000 |
| 재료비 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 회의비 | 1,200,000 | 623,300 | - | 576,700 |
| 재단법인 여주시 청소년재단 설립 타당성 검토 | 70,000,000 | 25,458,260 | 44,541,740 | - |
| 계정간전출금 | 20,300,000 | - | 20,300,000 | - |
| 기타운영비 | 12,000,000 | - | 12,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 7,100,000 | 7,100,000 | - | - |
| 여비 | 180,000 | 55,440 | 124,560 | - |
| 연구장려금 | 4,060,000 | - | 4,060,000 | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | - |
| 일반수용비 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - |
| 재료비 | 360,000 | - | 360,000 | - |
| 초빙연구원 급여 | 17,700,000 | 16,650,320 | 1,049,680 | - |
| 회의비 | 900,000 | 452,500 | 447,500 | - |
| 접경지역·DMZ 탄소중립 추진전략 수립 용역 | 50,000,000 | 50,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 10,955,000 | 13,713,740 | - | (2,758,740) |
| 기타운영비 | - | - | - | - |
| 보상금 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 여비 | 1,575,000 | 760,310 | - | 814,690 |
| 연구원 급여 | - | - | - | - |
| 연구장려금 | 2,191,000 | 2,191,000 | - | - |
| 외부용역비 | 18,700,000 | 17,770,000 | - | 930,000 |
130 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 10,079,000 | 9,593,000 | - | 486,000 |
| 재료비 | 500,000 | 383,950 | - | 116,050 |
| 회의비 | 600,000 | 188,000 | - | 412,000 |
| 지역 대기질 모사 플랫폼의 수도권 활용과 검증(3차년도) | 59,506,580 | 59,506,580 | - | - |
| 계정간전출금 | 9,589,000 | 9,589,000 | - | - |
| 기타운영비 | 79,200 | 79,200 | - | - |
| 여비 | 2,926,550 | 2,926,550 | - | - |
| 연구원 급여 | 21,738,630 | 21,738,630 | - | - |
| 연구장려금 | 1,917,000 | 1,917,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,700,000 | 1,700,000 | - | - |
| 일반수용비 | 620,000 | 620,000 | - | - |
| 임차료 | 18,173,800 | 18,173,800 | - | - |
| 재료비 | 2,317,900 | 2,317,900 | - | - |
| 회의비 | 444,500 | 444,500 | - | - |
| 환경영향평가서(초안, 본안) 검토 용역(2022년) | 114,000,000 | 4,311,970 | 109,688,030 | - |
| 계정간전출금 | 39,900,000 | - | 39,900,000 | - |
| 기타운영비 | 960,000 | - | 960,000 | - |
| 보상금 | 4,200,000 | - | 4,200,000 | - |
| 여비 | 8,775,000 | 491,950 | 8,283,050 | - |
| 연구원 급여 | 26,040,000 | 2,145,520 | 23,894,480 | - |
| 연구장려금 | 7,980,000 | - | 7,980,000 | - |
| 운영수당 | 13,600,000 | 1,400,000 | 12,200,000 | - |
| 일반수용비 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - |
| 재료비 | 3,945,000 | - | 3,945,000 | - |
| 회의비 | 3,600,000 | 274,500 | 3,325,500 | - |
| 전기이월과제 | 4,485,847,632 | 2,634,616,091 | 1,851,231,541 | - |
| 연구사업비 | 4,485,847,632 | 2,634,616,091 | 1,851,231,541 | - |
| 연구과제사업 | 4,485,847,632 | 2,634,616,091 | 1,851,231,541 | - |
| 수탁연구과제사업 | 4,485,847,632 | 2,634,616,091 | 1,851,231,541 | - |
| 2021 DMZ 포럼 | - | - | - | - |
| 계정간전출금 | - | - | - | - |
| 기타운영비 | - | - | - | - |
| 기타인건비 | - | - | - | - |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 연구원 급여 | - | - | - | - |
| 외부용역비 | - | - | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | - | - | - | - |
| 임차료 | - | - | - | - |
경기연구원 • 131
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 재료비 | - | - | - | - |
| 초빙연구원 급여 | - | - | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 2021년 수도권 여객 기·종점통행량(O/D) 조사 및 현행화 공동사업 | 140,492,713 | 140,492,713 | - | - |
| 계정간전출금 | 112,550,000 | 117,303,883 | - | (4,753,883) |
| 기타운영비 | 560,000 | - | - | 560,000 |
| 여비 | 287,980 | - | - | 287,980 |
| 연구원 급여 | 583,860 | - | - | 583,860 |
| 연구장려금 | 22,510,000 | 22,510,000 | - | - |
| 외부용역비 | 634,273 | - | - | 634,273 |
| 운영수당 | 1,600,000 | - | - | 1,600,000 |
| 일반수용비 | 105,000 | - | - | 105,000 |
| 임차료 | 425,000 | - | - | 425,000 |
| 재료비 | 221,660 | - | - | 221,660 |
| 초빙연구원 급여 | 876,840 | 678,830 | - | 198,010 |
| 회의비 | 138,100 | - | - | 138,100 |
| 2035 시흥시 중장기 균형발전계획 수립 용역 | 209,813,540 | 209,813,540 | - | - |
| 계정간전출금 | 58,800,000 | 62,429,450 | - | (3,629,450) |
| 기타운영비 | - | - | - | - |
| 기타인건비 | 1,598,000 | 1,523,150 | - | 74,850 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 7,416,130 | 6,533,320 | - | 882,810 |
| 여비 | 1,694,290 | 1,669,290 | - | 25,000 |
| 연구원 급여 | 20,493,620 | 18,772,080 | - | 1,721,540 |
| 연구장려금 | 11,760,000 | 11,760,000 | - | - |
| 외부용역비 | 85,000,000 | 85,000,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,600,000 | 2,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 18,978,000 | 18,066,750 | - | 911,250 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 841,800 | 841,650 | - | 150 |
| 초빙연구원 급여 | - | - | - | - |
| 회의비 | 631,700 | 617,850 | - | 13,850 |
| 7호선 부천구간의 효율적 운영 방안 연구 용역 | 129,134,520 | 129,134,520 | - | - |
| 계정간전출금 | 59,684,100 | 62,509,080 | - | (2,824,980) |
| 기타운영비 | 80,000 | 8,000 | - | 72,000 |
| 비상임연구원급여 | 16,222,060 | 15,919,760 | - | 302,300 |
| 여비 | 1,305,010 | 1,305,010 | - | - |
| 연구원 급여 | 24,899,850 | 23,090,050 | - | 1,809,800 |
| 연구장려금 | 11,936,820 | 11,936,820 | - | - |
| 운영수당 | 4,200,000 | 4,100,000 | - | 100,000 |
| 일반수용비 | 7,332,780 | 7,192,600 | - | 140,180 |
| 임차료 | 1,088,000 | 1,088,000 | - | - |
132 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 재료비 | 411,300 | 399,100 | - | 12,200 |
| 회의비 | 1,974,600 | 1,586,100 | - | 388,500 |
| Beating air pollution in Seoul Metropolitan Region(SMR) through evidence-based solutions in Republic | 52,823,290 | 18,198,900 | 34,624,390 | - |
| 계정간전출금 | 19,250,000 | - | 19,250,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 12,248,390 | 12,000,000 | 248,390 | - |
| 여비 | 1,305,000 | 565,000 | 740,000 | - |
| 연구장려금 | 3,850,000 | - | 3,850,000 | - |
| 운영수당 | 8,200,000 | - | 8,200,000 | - |
| 일반수용비 | 1,700,000 | - | 1,700,000 | - |
| 임차료 | 3,000,000 | 2,840,000 | 160,000 | - |
| 재료비 | 2,869,900 | 2,793,900 | 76,000 | - |
| 회의비 | 400,000 | - | 400,000 | - |
| IoT 교통안전시설 현장기술연구(3차) | 3,473,830 | 3,473,830 | - | - |
| 계정간전출금 | - | - | - | - |
| 기타운영비 | - | - | - | - |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 연구원 급여 | 3,473,830 | 3,473,830 | - | - |
| 연구장려금 | - | - | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | - | - | - | - |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 가평군 인재육성재단 설립 타당성 검토 연구용역 | 58,881,670 | 58,881,670 | - | - |
| 계정간전출금 | 19,250,000 | 20,241,880 | - | (991,880) |
| 비상임연구원급여 | 3,800,000 | 3,799,980 | - | 20 |
| 여비 | 160,000 | 85,000 | - | 75,000 |
| 연구장려금 | 3,850,000 | 3,850,000 | - | - |
| 외부용역비 | 14,000,000 | 13,200,000 | - | 800,000 |
| 운영수당 | 800,000 | 800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,300,000 | 5,229,600 | - | 70,400 |
| 초빙연구원 급여 | 11,601,670 | 11,555,210 | - | 46,460 |
| 회의비 | 120,000 | 120,000 | - | - |
| 경기도 산업단지내 물류시설용지 실태조사 및 가이드라인 수립 | 1,749,210 | 1,749,210 | - | - |
| 계정간전출금 | - | 46,210 | - | (46,210) |
| 여비 | - | - | - | - |
| 연구장려금 | 1,703,000 | 1,703,000 | - | - |
| 외부용역비 | - | - | - | - |
경기연구원 • 133
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | - | - | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 46,210 | - | - | 46,210 |
| 경기도 제2차 자원순환시행계획 연구용역 | 85,096,790 | 35,278,440 | 49,818,350 | - |
| 계정간전출금 | 31,500,000 | - | 31,500,000 | - |
| 기타운영비 | 160,000 | - | 160,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 12,896,790 | 12,826,440 | 70,350 | - |
| 여비 | 1,260,000 | 994,120 | 265,880 | - |
| 연구원 급여 | 16,275,000 | 15,645,380 | 629,620 | - |
| 연구장려금 | 5,796,000 | - | 5,796,000 | - |
| 운영수당 | 4,800,000 | 2,200,000 | 2,600,000 | - |
| 일반수용비 | 10,749,000 | 3,033,000 | 7,716,000 | - |
| 임차료 | 150,000 | - | 150,000 | - |
| 재료비 | 610,000 | 556,500 | 53,500 | - |
| 회의비 | 900,000 | 23,000 | 877,000 | - |
| 경기도 종합계획(2021~2040) 수립 용역 | 335,698,430 | 158,556,079 | 177,142,351 | - |
| 계정간전출금 | 127,413,000 | - | 127,413,000 | - |
| 기타운영비 | 680,000 | 207,890 | 472,110 | - |
| 기타인건비 | 5,018,340 | 2,373,650 | 2,644,690 | - |
| 보상금 | 1,300,000 | 1,300,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 6,612,910 | 4,140,960 | 2,471,950 | - |
| 여비 | 5,867,820 | 2,713,919 | 3,153,901 | - |
| 연구장려금 | 25,000,000 | - | 25,000,000 | - |
| 외부용역비 | 42,000,000 | 40,400,000 | 1,600,000 | - |
| 운영수당 | 4,600,000 | 4,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 48,106,800 | 42,798,500 | 5,308,300 | - |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 1,263,200 | 898,300 | 364,900 | - |
| 초빙연구원 급여 | 62,558,310 | 56,941,860 | 5,616,450 | - |
| 회의비 | 5,278,050 | 2,181,000 | 3,097,050 | - |
| 경기도 철도기본계획 및 도시철도망 구축계획 연구용역 | 332,181,790 | 105,692,430 | 226,489,360 | - |
| 계정간전출금 | 119,700,000 | - | 119,700,000 | - |
| 기타운영비 | 1,600,000 | - | 1,600,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 42,800,000 | 42,800,000 | - | - |
| 여비 | 10,214,790 | 3,338,910 | 6,875,880 | - |
| 연구원 급여 | 80,500,000 | 44,046,040 | 36,453,960 | - |
| 연구장려금 | 23,940,000 | - | 23,940,000 | - |
| 운영수당 | 14,200,000 | 3,000,000 | 11,200,000 | - |
| 일반수용비 | 11,397,000 | 572,000 | 10,825,000 | - |
| 임차료 | 6,500,000 | - | 6,500,000 | - |
| 재료비 | 708,000 | 348,100 | 359,900 | - |
134 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 초빙연구원 급여 | 10,000,000 | 8,422,760 | 1,577,240 | - |
| 회의비 | 10,622,000 | 3,164,620 | 7,457,380 | - |
| 경기도 철도시설 유지관리계획 수립 연구용역 | 39,211,640 | 39,211,640 | - | - |
| 계정간전출금 | 17,045,000 | 25,360,290 | - | (8,315,290) |
| 기타인건비 | 2,820,000 | - | - | 2,820,000 |
| 비상임연구원급여 | 3,786,670 | 2,980,630 | - | 806,040 |
| 여비 | 1,545,070 | 484,740 | - | 1,060,330 |
| 연구원 급여 | - | - | - | - |
| 연구장려금 | 3,210,000 | 3,210,000 | - | - |
| 운영수당 | 3,000,000 | 700,000 | - | 2,300,000 |
| 일반수용비 | 5,550,000 | 4,986,000 | - | 564,000 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 1,363,000 | 889,090 | - | 473,910 |
| 회의비 | 891,900 | 600,890 | - | 291,010 |
| 경기도 한탄강 수계 색도 개선 타당성 연구 | 80,146,390 | 80,146,390 | - | - |
| 계정간전출금 | 43,225,000 | 52,254,240 | - | (9,029,240) |
| 비상임연구원급여 | 445,170 | 406,450 | - | 38,720 |
| 여비 | 2,989,800 | 77,500 | - | 2,912,300 |
| 연구원 급여 | - | - | - | - |
| 연구장려금 | 8,645,000 | 8,645,000 | - | - |
| 운영수당 | 5,000,000 | 1,800,000 | - | 3,200,000 |
| 일반수용비 | 17,355,000 | 16,298,000 | - | 1,057,000 |
| 재료비 | 408,200 | 405,700 | - | 2,500 |
| 회의비 | 2,078,220 | 259,500 | - | 1,818,720 |
| 과천시 도시생태현황지도 작성 연구용역 | 126,110,250 | 126,110,250 | - | - |
| 계정간전출금 | 38,500,000 | 60,458,050 | - | (21,958,050) |
| 보상금 | 3,300,000 | - | - | 3,300,000 |
| 비상임연구원급여 | 34,413,340 | 28,493,740 | - | 5,919,600 |
| 여비 | 2,199,310 | 371,160 | - | 1,828,150 |
| 연구장려금 | 7,700,000 | 7,700,000 | - | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 16,150,000 | - | 5,850,000 |
| 운영수당 | 4,400,000 | 1,200,000 | - | 3,200,000 |
| 일반수용비 | 8,300,000 | 7,897,000 | - | 403,000 |
| 재료비 | 4,457,600 | 3,725,200 | - | 732,400 |
| 회의비 | 840,000 | 115,100 | - | 724,900 |
| 군포시 도시생태현황지도 작성사업 | 249,323,720 | 110,934,010 | 138,389,710 | - |
| 계정간전출금 | 86,800,000 | - | 86,800,000 | - |
| 기타운영비 | 244,500 | 232,600 | 11,900 | - |
| 보상금 | 900,000 | 300,000 | 600,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 3,013,620 | 2,989,610 | 24,010 | - |
| 여비 | 2,585,450 | 696,690 | 1,888,760 | - |
| 연구원 급여 | 36,032,050 | 36,031,680 | 370 | - |
| 연구장려금 | 17,360,000 | - | 17,360,000 | - |
경기연구원 • 135
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 외부용역비 | 84,720,000 | 62,720,000 | 22,000,000 | - |
| 운영수당 | 4,460,000 | 3,600,000 | 860,000 | - |
| 일반수용비 | 6,586,000 | 403,000 | 6,183,000 | - |
| 임차료 | 3,308,000 | 3,026,000 | 282,000 | - |
| 재료비 | 920,400 | 919,430 | 970 | - |
| 회의비 | 2,393,700 | 15,000 | 2,378,700 | - |
| 부천 스마트도시 특수목적법인 설립타당성 검토 | 40,550,760 | 40,550,760 | - | - |
| 계정간전출금 | 22,272,726 | 32,545,915 | - | (10,273,189) |
| 비상임연구원급여 | 10 | - | - | 10 |
| 여비 | 2,273,170 | 130,000 | - | 2,143,170 |
| 연구장려금 | 4,454,545 | 4,454,545 | - | - |
| 운영수당 | 2,000,000 | 800,000 | - | 1,200,000 |
| 일반수용비 | 6,405,000 | 1,485,000 | - | 4,920,000 |
| 재료비 | 1,505,789 | 996,000 | - | 509,789 |
| 초빙연구원 급여 | 26,820 | - | - | 26,820 |
| 회의비 | 1,612,700 | 139,300 | - | 1,473,400 |
| 성남시 도시생태현황지도 갱신사업 | 389,067,520 | 162,847,190 | 226,220,330 | - |
| 계정간전출금 | 100,800,000 | - | 100,800,000 | - |
| 기타운영비 | 525,600 | 91,300 | 434,300 | - |
| 비상임연구원급여 | 15,890,000 | 14,989,990 | 900,010 | - |
| 여비 | 1,638,260 | 377,390 | 1,260,870 | - |
| 연구원 급여 | 22,281,860 | 21,638,310 | 643,550 | - |
| 연구장려금 | 20,160,000 | - | 20,160,000 | - |
| 외부용역비 | 212,000,000 | 118,370,000 | 93,630,000 | - |
| 운영수당 | 3,990,000 | 3,340,000 | 650,000 | - |
| 일반수용비 | 6,915,000 | 304,000 | 6,611,000 | - |
| 임차료 | 4,074,000 | 3,723,000 | 351,000 | - |
| 재료비 | 101,750 | - | 101,750 | - |
| 회의비 | 691,050 | 13,200 | 677,850 | - |
| 수도권지역의 초미세먼지 우심지역 선정과 대기질 모사플랫폼의 활용(2차년도) | - | - | - | - |
| 계정간전출금 | - | - | - | - |
| 기타운영비 | - | - | - | - |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 연구원 급여 | - | - | - | - |
| 연구장려금 | - | - | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | - | - | - | - |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 수원시 복지재단 설립 타당성 검토 용역 | 30,200,540 | 30,200,540 | - | - |
136 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 계정간전출금 | 22,277,500 | 25,745,040 | - | (3,467,540) |
| 기타인건비 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 3,470 | - | - | 3,470 |
| 여비 | 210,470 | - | - | 210,470 |
| 연구장려금 | 4,455,500 | 4,455,500 | - | - |
| 운영수당 | 400,000 | - | - | 400,000 |
| 일반수용비 | 1,444,000 | - | - | 1,444,000 |
| 재료비 | 2,600 | - | - | 2,600 |
| 초빙연구원 급여 | 1,317,000 | - | - | 1,317,000 |
| 회의비 | 90,000 | - | - | 90,000 |
| 시화호 연안오염총량관리 2020년 기본이행평가 | 21,859,599 | 21,859,599 | - | - |
| 계정간전출금 | 11,759,269 | 19,174,599 | - | (7,415,330) |
| 비상임연구원급여 | 259,690 | - | - | 259,690 |
| 여비 | 43,600 | - | - | 43,600 |
| 연구원 급여 | 6,332,760 | - | - | 6,332,760 |
| 연구원 제수당 | 610,280 | - | - | 610,280 |
| 연구장려금 | 2,685,000 | 2,685,000 | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 68,000 | - | - | 68,000 |
| 재료비 | 900 | - | - | 900 |
| 회의비 | 100,100 | - | - | 100,100 |
| 안산시 에코뮤지엄 중장기 발전계획 | 15,508,840 | 15,508,840 | - | - |
| 계정간전출금 | 7,000,000 | 7,394,510 | - | (394,510) |
| 비상임연구원급여 | 1,413,340 | 1,314,280 | - | 99,060 |
| 여비 | 307,000 | 215,000 | - | 92,000 |
| 연구장려금 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 5,300,000 | 5,185,050 | - | 114,950 |
| 회의비 | 88,500 | - | - | 88,500 |
| 안성시 제4차 지방대중교통계획(준공영제 도입방안) 수립 용역 | 77,759,680 | 77,759,680 | - | - |
| 계정간전출금 | 50,010,000 | 53,533,620 | - | (3,523,620) |
| 기타운영비 | 390,700 | - | - | 390,700 |
| 여비 | 28,570 | - | - | 28,570 |
| 연구장려금 | 9,880,000 | 9,880,000 | - | - |
| 운영수당 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,411,000 | 1,012,000 | - | 399,000 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 292,900 | - | - | 292,900 |
| 초빙연구원 급여 | 15,024,810 | 12,934,060 | - | 2,090,750 |
| 회의비 | 321,700 | - | - | 321,700 |
| 양주시 도시생태현황지도 작성사업 | 321,486,650 | 150,893,550 | 170,593,100 | - |
| 계정간전출금 | 107,800,000 | - | 107,800,000 | - |
경기연구원 • 137
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 기타운영비 | 1,082,000 | 170,000 | 912,000 | - |
| 보상금 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 10,520,250 | 10,393,910 | 126,340 | - |
| 여비 | 3,186,530 | 695,080 | 2,491,450 | - |
| 연구장려금 | 21,560,000 | - | 21,560,000 | - |
| 외부용역비 | 105,600,000 | 83,600,000 | 22,000,000 | - |
| 운영수당 | 5,390,000 | 2,000,000 | 3,390,000 | - |
| 일반수용비 | 6,800,000 | 467,000 | 6,333,000 | - |
| 임차료 | 9,624,000 | 9,436,000 | 188,000 | - |
| 재료비 | 2,485,000 | 1,513,300 | 971,700 | - |
| 초빙연구원 급여 | 43,865,270 | 41,913,860 | 1,951,410 | - |
| 회의비 | 2,373,600 | 104,400 | 2,269,200 | - |
| 의왕시 도시생태현황지도 작성사업 | 223,629,060 | 95,698,700 | 127,930,360 | - |
| 계정간전출금 | 80,028,000 | - | 80,028,000 | - |
| 기타운영비 | 137,300 | 67,000 | 70,300 | - |
| 보상금 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 6,167,150 | 6,167,140 | 10 | - |
| 여비 | 2,238,310 | 305,510 | 1,932,800 | - |
| 연구원 급여 | 26,086,300 | 26,086,050 | 250 | - |
| 연구장려금 | 8,155,000 | - | 8,155,000 | - |
| 외부용역비 | 83,800,000 | 58,800,000 | 25,000,000 | - |
| 운영수당 | 3,530,000 | 1,600,000 | 1,930,000 | - |
| 일반수용비 | 7,300,000 | - | 7,300,000 | - |
| 임차료 | 2,548,000 | 2,326,000 | 222,000 | - |
| 재료비 | 676,500 | 347,000 | 329,500 | - |
| 회의비 | 2,362,500 | - | 2,362,500 | - |
| 이천시 도시생태현황지도 작성사업 | 361,431,940 | 173,464,140 | 187,967,800 | - |
| 계정간전출금 | 124,250,000 | - | 124,250,000 | - |
| 기타운영비 | 827,800 | 163,900 | 663,900 | - |
| 보상금 | 1,200,000 | 600,000 | 600,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 60,561,330 | 60,016,780 | 544,550 | - |
| 여비 | 2,618,850 | 233,770 | 2,385,080 | - |
| 연구원 급여 | - | - | - | - |
| 연구장려금 | 24,850,000 | - | 24,850,000 | - |
| 외부용역비 | 92,076,600 | 70,076,600 | 22,000,000 | - |
| 운영수당 | 5,050,000 | 3,000,000 | 2,050,000 | - |
| 일반수용비 | 6,503,000 | 770,000 | 5,733,000 | - |
| 임차료 | 31,799,400 | 30,009,000 | 1,790,400 | - |
| 재료비 | 1,416,900 | 1,203,150 | 213,750 | - |
| 초빙연구원 급여 | 8,009,860 | 7,373,040 | 636,820 | - |
| 회의비 | 2,268,200 | 17,900 | 2,250,300 | - |
| 자율주행버스 안전성과 연결성 성능평가 및 시험 국제표준 개발(Ⅲ) | - | - | - | - |
138 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 계정간전출금 | - | - | - | - |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 연구장려금 | - | - | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | - | - | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 자율주행버스 안전성과 연결성 성능평가 및 시험 국제표준 개발(Ⅳ) | 23,288,700 | 23,288,700 | - | - |
| 계정간전출금 | 5,085,000 | 5,085,000 | - | - |
| 보상금 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 여비 | 1,341,500 | 1,341,500 | - | - |
| 연구장려금 | 1,017,000 | 1,017,000 | - | - |
| 운영수당 | 9,300,000 | 9,300,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,901,000 | 2,901,000 | - | - |
| 재료비 | 2,174,700 | 2,174,700 | - | - |
| 회의비 | 869,500 | 869,500 | - | - |
| 재단법인 김포시평생교육원 설립 타당성 검토 | 70,000,000 | 25,676,250 | 44,323,750 | - |
| 계정간전출금 | 20,300,000 | - | 20,300,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 6,000,000 | 4,800,000 | 1,200,000 | - |
| 여비 | 900,000 | 792,890 | 107,110 | - |
| 연구장려금 | 4,060,000 | - | 4,060,000 | - |
| 외부용역비 | 12,000,000 | - | 12,000,000 | - |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | - |
| 재료비 | 340,000 | 129,700 | 210,300 | - |
| 초빙연구원 급여 | 16,500,000 | 16,316,460 | 183,540 | - |
| 회의비 | 900,000 | 637,200 | 262,800 | - |
| 재단법인 남양주 문화재단 설립 타당성 검토 | 70,000,000 | 24,998,690 | 45,001,310 | - |
| 계정간전출금 | 21,420,000 | - | 21,420,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 10,000,000 | 8,366,660 | 1,633,340 | - |
| 여비 | 675,000 | 216,480 | 458,520 | - |
| 연구장려금 | 4,284,000 | - | 4,284,000 | - |
| 외부용역비 | 8,800,000 | - | 8,800,000 | - |
| 운영수당 | 800,000 | 400,000 | 400,000 | - |
| 일반수용비 | 5,500,000 | 470,000 | 5,030,000 | - |
| 재료비 | 221,000 | 220,600 | 400 | - |
| 초빙연구원 급여 | 16,500,000 | 14,578,450 | 1,921,550 | - |
| 회의비 | 1,800,000 | 746,500 | 1,053,500 | - |
| 제4차 시흥시 지방대중교통계획(2022~2026) 수립 용역 | 184,270,390 | 184,270,390 | - | - |
| 계정간전출금 | 102,500,000 | 121,881,110 | - | (19,381,110) |
경기연구원 • 139
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 기타운영비 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 |
| 여비 | 3,193,250 | 243,410 | - | 2,949,840 |
| 연구원 급여 | 32,111,330 | 23,151,970 | - | 8,959,360 |
| 연구장려금 | 20,500,000 | 20,500,000 | - | - |
| 외부용역비 | 800,000 | - | - | 800,000 |
| 운영수당 | 700,000 | 200,000 | - | 500,000 |
| 일반수용비 | 21,003,020 | 17,246,000 | - | 3,757,020 |
| 재료비 | 1,896,610 | 1,021,900 | - | 874,710 |
| 회의비 | 366,180 | 26,000 | - | 340,180 |
| 제4차 파주시 지방대중교통계획 수립 용역 | 143,337,360 | 143,337,360 | - | - |
| 계정간전출금 | 64,645,000 | 89,012,400 | - | (24,367,400) |
| 기타운영비 | 720,000 | - | - | 720,000 |
| 기타인건비 | 3,083,650 | - | - | 3,083,650 |
| 비상임연구원급여 | 7,233,990 | 4,070,960 | - | 3,163,030 |
| 여비 | 14,569,380 | 2,664,110 | - | 11,905,270 |
| 연구원 급여 | 22,211,040 | 21,513,880 | - | 697,160 |
| 연구장려금 | 12,880,000 | 12,880,000 | - | - |
| 외부용역비 | 500,000 | - | - | 500,000 |
| 운영수당 | 3,400,000 | 2,000,000 | - | 1,400,000 |
| 일반수용비 | 8,702,100 | 7,495,500 | - | 1,206,600 |
| 임차료 | 250,000 | - | - | 250,000 |
| 재료비 | 1,183,000 | 948,910 | - | 234,090 |
| 초빙연구원 급여 | - | - | - | - |
| 회의비 | 3,959,200 | 2,751,600 | - | 1,207,600 |
| 파주시민축구단 재단법인 설립 타당성 검토 연구용역 | 70,000,000 | 70,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 19,950,000 | 21,417,800 | - | (1,467,800) |
| 비상임연구원급여 | 13,600,000 | 13,199,930 | - | 400,070 |
| 여비 | 855,000 | 840,370 | - | 14,630 |
| 연구장려금 | 3,990,000 | 3,990,000 | - | - |
| 외부용역비 | 13,000,000 | 12,500,000 | - | 500,000 |
| 운영수당 | 3,200,000 | 3,000,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 11,295,000 | 10,983,500 | - | 311,500 |
| 재료비 | 3,060,000 | 3,040,600 | - | 19,400 |
| 초빙연구원 급여 | - | - | - | - |
| 회의비 | 1,050,000 | 1,027,800 | - | 22,200 |
| 포천시 도시생태현황지도 작성사업 | 521,662,430 | 98,931,700 | 422,730,730 | - |
| 계정간전출금 | 104,300,000 | - | 104,300,000 | - |
| 기타운영비 | 2,592,850 | 488,550 | 2,104,300 | - |
| 보상금 | 400,000 | - | 400,000 | - |
| 여비 | 2,184,040 | 1,736,620 | 447,420 | - |
| 연구원 급여 | 69,982,500 | 34,415,980 | 35,566,520 | - |
| 연구장려금 | 13,245,000 | - | 13,245,000 | - |
| 외부용역비 | 242,000,000 | - | 242,000,000 | - |
140 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | 4,320,000 | - | 4,320,000 | - |
| 일반수용비 | 6,800,000 | - | 6,800,000 | - |
| 임차료 | 42,840,000 | 32,840,000 | 10,000,000 | - |
| 재료비 | 2,206,500 | 652,630 | 1,553,870 | - |
| 초빙연구원 급여 | 28,586,660 | 28,286,920 | 299,740 | - |
| 회의비 | 2,204,880 | 511,000 | 1,693,880 | - |
| 환경영향평가서(초안, 본안) 검토 용역(2021) | 77,656,380 | 77,656,380 | - | - |
| 계정간전출금 | 27,615,658 | 67,724,268 | - | (40,108,610) |
| 기타인건비 | - | - | - | - |
| 보상금 | 8,700,000 | 300,000 | - | 8,400,000 |
| 여비 | 4,500,000 | 299,980 | - | 4,200,020 |
| 연구장려금 | 5,523,132 | 5,523,132 | - | - |
| 운영수당 | 15,400,000 | 3,250,000 | - | 12,150,000 |
| 일반수용비 | 12,700,000 | - | - | 12,700,000 |
| 재료비 | 1,642,590 | 101,500 | - | 1,541,090 |
| 회의비 | 1,575,000 | 457,500 | - | 1,117,500 |
| 공투센터 특별회계(일반계정) | 2,513,853,000 | 1,748,336,932 | 44,000,000 | 721,516,068 |
| 2022 신규과제 | 2,513,853,000 | 1,748,336,932 | 44,000,000 | 721,516,068 |
| 사업비 | 284,645,000 | 221,797,510 | 44,000,000 | 18,847,490 |
| 공공투자관리센터기본사업 | 194,045,000 | 149,189,870 | 32,600,000 | 12,255,130 |
| 공공투자사업조사 | 114,045,000 | 77,710,400 | 32,600,000 | 3,734,600 |
| 공공투자사업조사(2022,공투) | 114,045,000 | 77,710,400 | 32,600,000 | 3,734,600 |
| 공공요금 및 제세 | 50,000 | 17,000 | - | 33,000 |
| 여비 | 8,800,000 | 8,616,270 | - | 183,730 |
| 외부용역비 | 61,000,000 | 27,300,000 | 32,600,000 | 1,100,000 |
| 운영수당 | 27,000,000 | 24,700,000 | - | 2,300,000 |
| 일반수용비 | 15,095,000 | 15,093,000 | - | 2,000 |
| 회의비 | 2,100,000 | 1,984,130 | - | 115,870 |
| 정책 및 지침연구 | 80,000,000 | 71,479,470 | - | 8,520,530 |
| 경기도 노후도로 개선을 위한 민간투자사업 활용방안 | 10,000,000 | 9,088,100 | - | 911,900 |
| 비상임연구원급여 | 4,900,000 | 4,900,000 | - | - |
| 여비 | 540,000 | - | - | 540,000 |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,000,000 | 901,000 | - | 99,000 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 410,000 | 383,100 | - | 26,900 |
| 회의비 | 750,000 | 504,000 | - | 246,000 |
| 경기도 문화·체육시설 타당성조사 수요추정 쟁점 연구 | 10,000,000 | 9,454,650 | - | 545,350 |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 270,000 | 165,650 | - | 104,350 |
| 운영수당 | 4,000,000 | 3,800,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 4,970,000 | 4,935,000 | - | 35,000 |
경기연구원 • 141
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 임차료 | 400,000 | 224,000 | - | 176,000 |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 360,000 | 330,000 | - | 30,000 |
| 경기도 민간투자사업의 위험유형별 정부부담 비교 연구 | 10,000,000 | 8,969,910 | - | 1,030,090 |
| 비상임연구원급여 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - |
| 여비 | 720,000 | 386,910 | - | 333,090 |
| 운영수당 | 800,000 | 800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,600,000 | 2,513,000 | - | 87,000 |
| 임차료 | 280,000 | - | - | 280,000 |
| 회의비 | 600,000 | 270,000 | - | 330,000 |
| 경기도 재정사업 관리·운영 개선방안에 관한 연구 | 10,000,000 | 9,759,930 | - | 240,070 |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 360,000 | 354,930 | - | 5,070 |
| 운영수당 | 800,000 | 800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 8,300,000 | 8,260,000 | - | 40,000 |
| 임차료 | 200,000 | 40,000 | - | 160,000 |
| 회의비 | 340,000 | 305,000 | - | 35,000 |
| 경기도 재정사업 평가지표 개발 연구 | 10,000,000 | 8,527,850 | - | 1,472,150 |
| 비상임연구원급여 | 3,000,000 | 2,800,000 | - | 200,000 |
| 여비 | 540,000 | 123,050 | - | 416,950 |
| 운영수당 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,300,000 | 1,116,000 | - | 184,000 |
| 재료비 | 260,000 | - | - | 260,000 |
| 회의비 | 900,000 | 488,800 | - | 411,200 |
| 경기도 투자심사사업 검토를 위한 개선방안 연구 | 10,000,000 | 7,299,080 | - | 2,700,920 |
| 비상임연구원급여 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 여비 | 450,000 | 143,080 | - | 306,920 |
| 운영수당 | 5,000,000 | 4,400,000 | - | 600,000 |
| 일반수용비 | 1,200,000 | 655,000 | - | 545,000 |
| 재료비 | 300,000 | - | - | 300,000 |
| 회의비 | 1,050,000 | 101,000 | - | 949,000 |
| 경기도공공투자관리센터 중장기 발전방안에 관한 연구 | 12,000,000 | 11,303,560 | - | 696,440 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 5,000,000 | 4,645,160 | - | 354,840 |
| 여비 | 40,000 | 20,000 | - | 20,000 |
| 운영수당 | 5,400,000 | 5,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,200,000 | 1,140,000 | - | 60,000 |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 360,000 | 98,400 | - | 261,600 |
| 유료도로 공공성 개선방안 연구 | 8,000,000 | 7,076,390 | - | 923,610 |
| 비상임연구원급여 | 2,100,000 | 2,100,000 | - | - |
142 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 여비 | 540,000 | 140,890 | - | 399,110 |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,000,000 | 920,000 | - | 80,000 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 520,000 | 450,400 | - | 69,600 |
| 회의비 | 840,000 | 465,100 | - | 374,900 |
| 공공투자관리센터부대사업 | 4,100,000 | 3,800,740 | - | 299,260 |
| 정책세미나(교육사업) 운영 | 4,100,000 | 3,800,740 | - | 299,260 |
| 정책세미나(교육사업) 운영(2022,공투) | 4,100,000 | 3,800,740 | - | 299,260 |
| 보상금 | 2,900,000 | 2,900,000 | - | - |
| 여비 | 370,000 | 73,900 | - | 296,100 |
| 일반수용비 | 415,000 | 413,000 | - | 2,000 |
| 회의비 | 415,000 | 413,840 | - | 1,160 |
| 공공투자관리센터지원사업 | 71,100,000 | 58,766,960 | 11,400,000 | 933,040 |
| 전산사업 | 71,100,000 | 58,766,960 | 11,400,000 | 933,040 |
| 전산장비 구입 및 운영(2022,공투) | 55,400,000 | 54,966,960 | - | 433,040 |
| 공공요금 및 제세 | 12,704,850 | 12,481,810 | - | 223,040 |
| 무형자산취득비 | - | - | - | - |
| 시설장비유지비 | 3,990,000 | 3,990,000 | - | - |
| 유형자산취득비 | 4,200,000 | 4,000,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 5,500,000 | 5,490,000 | - | 10,000 |
| 임차료 | 29,005,150 | 29,005,150 | - | - |
| 정보시스템 구축 및 유지관리(2022,공투) | 15,700,000 | 3,800,000 | 11,400,000 | 500,000 |
| 외부용역비 | 15,700,000 | 3,800,000 | 11,400,000 | 500,000 |
| 공공투자관리센터기반사업 | 15,400,000 | 10,039,940 | - | 5,360,060 |
| 인적자원개발(공투) | 15,400,000 | 10,039,940 | - | 5,360,060 |
| 직원 교육훈련(2022,공투) | 5,000,000 | 4,533,740 | - | 466,260 |
| 일반수용비 | 4,800,000 | 4,446,340 | - | 353,660 |
| 회의비 | 200,000 | 87,400 | - | 112,600 |
| 직원채용(2022,공투) | 10,400,000 | 5,506,200 | - | 4,893,800 |
| 여비 | 1,120,000 | 350,000 | - | 770,000 |
| 운영수당 | 4,000,000 | 2,800,000 | - | 1,200,000 |
| 일반수용비 | 5,000,000 | 2,080,000 | - | 2,920,000 |
| 회의비 | 280,000 | 276,200 | - | 3,800 |
| 기관운영비(공투) | 1,955,990,000 | 1,526,539,422 | - | 429,450,578 |
| 예비비 | 273,218,000 | - | - | 273,218,000 |
| 공투센터 특별회계(수탁계정) | 1,303,047,450 | 551,905,400 | 751,142,050 | - |
| 2022 신규과제 | 792,763,000 | 257,247,310 | 535,515,690 | - |
| 사업비 | 792,763,000 | 257,247,310 | 535,515,690 | - |
| 공공투자관리센터기본사업 | 792,763,000 | 257,247,310 | 535,515,690 | - |
| 수탁사업(공공투자) | 792,763,000 | 257,247,310 | 535,515,690 | - |
| 2022년 경기도 재정사업평가 지원 | 163,000,000 | 144,747,000 | 18,253,000 | - |
| 계정간전출금 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - |
경기연구원 • 143
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 여비 | 6,000,000 | 1,622,700 | 4,377,300 | - |
| 운영수당 | 132,000,000 | 131,820,800 | 179,200 | - |
| 일반수용비 | 16,000,000 | 10,546,000 | 5,454,000 | - |
| 임차료 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 재료비 | 200,000 | - | 200,000 | - |
| 회의비 | 4,800,000 | 757,500 | 4,042,500 | - |
| 개발여건 변화에 따른 일산대교 교통대책 검토 | 150,000,000 | - | 150,000,000 | - |
| 계정간전출금 | 32,000,000 | - | 32,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 24,000,000 | - | 24,000,000 | - |
| 여비 | 2,700,000 | - | 2,700,000 | - |
| 연구장려금 | 6,400,000 | - | 6,400,000 | - |
| 외부용역비 | 70,000,000 | - | 70,000,000 | - |
| 운영수당 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - |
| 일반수용비 | 1,650,000 | - | 1,650,000 | - |
| 임차료 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 회의비 | 2,250,000 | - | 2,250,000 | - |
| 경기형 민간투자도로사업 모델 개발 연구용역 | 64,763,000 | 26,495,200 | 38,267,800 | - |
| 계정간전출금 | 25,905,200 | - | 25,905,200 | - |
| 비상임연구원급여 | 26,000,000 | 22,751,590 | 3,248,410 | - |
| 여비 | 1,350,000 | 1,132,710 | 217,290 | - |
| 연구장려금 | 5,181,040 | - | 5,181,040 | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | 1,400,000 | 1,000,000 | - |
| 일반수용비 | 1,626,760 | - | 1,626,760 | - |
| 임차료 | 500,000 | 115,300 | 384,700 | - |
| 회의비 | 1,800,000 | 1,095,600 | 704,400 | - |
| 고양시 벽제 수질복원센터 민간투자사업 관리이행계획 수립 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - |
| 계정간전출금 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
| 여비 | 2,700,000 | - | 2,700,000 | - |
| 연구장려금 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | - |
| 외부용역비 | 50,000,000 | - | 50,000,000 | - |
| 운영수당 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - |
| 일반수용비 | 10,600,000 | - | 10,600,000 | - |
| 임차료 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - |
| 재료비 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - |
| 회의비 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - |
| 고양시 벽제수질복원센터 증설 및 현대화사업 제안서 검토 | 100,000,000 | 37,637,810 | 62,362,190 | - |
| 계정간전출금 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | - |
| 여비 | 1,800,000 | 370,010 | 1,429,990 | - |
| 연구장려금 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | - |
| 외부용역비 | 50,000,000 | 33,250,000 | 16,750,000 | - |
144 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | 10,000,000 | 2,600,000 | 7,400,000 | - |
| 일반수용비 | 2,900,000 | 517,700 | 2,382,300 | - |
| 임차료 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 재료비 | 800,000 | - | 800,000 | - |
| 회의비 | 1,500,000 | 900,100 | 599,900 | - |
| 고양시 일산 수질복원센터 민간투자사업 관리이행계획 수립 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | - |
| 계정간전출금 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
| 여비 | 2,700,000 | - | 2,700,000 | - |
| 연구장려금 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | - |
| 외부용역비 | 50,000,000 | - | 50,000,000 | - |
| 운영수당 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - |
| 일반수용비 | 10,600,000 | - | 10,600,000 | - |
| 임차료 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - |
| 재료비 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - |
| 회의비 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - |
| 고양시 탄소중립 LED 교체 민간투자사업 제안서 검토 | 100,000,000 | 40,367,300 | 59,632,700 | - |
| 계정간전출금 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | - |
| 여비 | 2,700,000 | 270,900 | 2,429,100 | - |
| 연구장려금 | 3,850,000 | - | 3,850,000 | - |
| 외부용역비 | 50,000,000 | 38,000,000 | 12,000,000 | - |
| 운영수당 | 6,000,000 | 1,200,000 | 4,800,000 | - |
| 일반수용비 | 5,450,000 | - | 5,450,000 | - |
| 임차료 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 재료비 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - |
| 회의비 | 1,500,000 | 896,400 | 603,600 | - |
| 서수원~의왕 고속화도로(민간투자사업) 절상(삭)분 적정성 검토 | 7,000,000 | - | 7,000,000 | - |
| 계정간전출금 | 2,450,000 | - | 2,450,000 | - |
| 여비 | 180,000 | - | 180,000 | - |
| 연구장려금 | 490,000 | - | 490,000 | - |
| 일반수용비 | 3,500,000 | - | 3,500,000 | - |
| 재료비 | 155,000 | - | 155,000 | - |
| 회의비 | 225,000 | - | 225,000 | - |
| 일산대교 민간투자사업 공익처분에 따른 보상금 적정성 검토 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 2,800,000 | 3,126,280 | - | (326,280) |
| 여비 | 270,000 | 253,720 | - | 16,280 |
| 연구장려금 | 560,000 | 560,000 | - | - |
| 일반수용비 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| 회의비 | 370,000 | 60,000 | - | 310,000 |
| 전기이월과제 | 510,284,450 | 294,658,090 | 215,626,360 | - |
경기연구원 • 145
2022 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 사업비 | 510,284,450 | 294,658,090 | 215,626,360 | - |
| 공공투자관리센터기본사업 | 510,284,450 | 294,658,090 | 215,626,360 | - |
| 수탁사업(공공투자) | 510,284,450 | 294,658,090 | 215,626,360 | - |
| 덕송내각고속화도로 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 | 70,000,000 | 40,864,900 | 29,135,100 | - |
| 계정간전출금 | 16,000,000 | - | 16,000,000 | - |
| 여비 | 2,025,000 | 1,715,300 | 309,700 | - |
| 연구장려금 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | - |
| 외부용역비 | 30,000,000 | 28,500,000 | 1,500,000 | - |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 11,525,000 | 5,110,000 | 6,415,000 | - |
| 임차료 | 2,000,000 | 695,000 | 1,305,000 | - |
| 회의비 | 2,250,000 | 1,844,600 | 405,400 | - |
| 서수원~의왕 민자도로 기준사용료(’20년) 변경 관련 협상 지원 및 검토 | 55,783,750 | 8,350,150 | 47,433,600 | - |
| 계정간전출금 | 16,000,000 | - | 16,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 906,450 | 641,800 | 264,650 | - |
| 연구장려금 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | - |
| 외부용역비 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
| 운영수당 | 2,600,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | - |
| 일반수용비 | 10,549,100 | 5,000,000 | 5,549,100 | - |
| 임차료 | 340,000 | 111,000 | 229,000 | - |
| 재료비 | 605,000 | - | 605,000 | - |
| 회의비 | 1,583,200 | 1,197,350 | 385,850 | - |
| 용인물류터미널 민간투자사업 타당성 분석 및 협약체결 | 91,510,570 | 10,092,140 | 81,418,430 | - |
| 계정간전출금 | 55,680,000 | - | 55,680,000 | - |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 2,452,170 | 371,940 | 2,080,230 | - |
| 연구장려금 | 11,136,000 | - | 11,136,000 | - |
| 외부용역비 | - | - | - | - |
| 운영수당 | 11,200,000 | 6,300,000 | 4,900,000 | - |
| 일반수용비 | 4,534,200 | - | 4,534,200 | - |
| 임차료 | 3,864,800 | 2,728,000 | 1,136,800 | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 2,643,400 | 692,200 | 1,951,200 | - |
| 의정부시 녹양역 공영주차장 주차빌딩 건립사업 민간투자사업 제안서 검토 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 15,375,000 | 44,487,650 | - | (29,112,650) |
| 비상임연구원급여 | 6,000,000 | 5,000,000 | - | 1,000,000 |
| 여비 | 1,350,000 | 128,850 | - | 1,221,150 |
| 연구장려금 | 3,075,000 | 3,075,000 | - | - |
| 외부용역비 | 61,000,000 | 44,380,000 | - | 16,620,000 |
146 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | 8,000,000 | 1,600,000 | - | 6,400,000 |
| 일반수용비 | 2,500,000 | 968,000 | - | 1,532,000 |
| 임차료 | 400,000 | - | - | 400,000 |
| 재료비 | 500,000 | - | - | 500,000 |
| 회의비 | 1,800,000 | 360,500 | - | 1,439,500 |
| 일산대교 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 및 검토 | 97,773,610 | 40,134,380 | 57,639,230 | - |
| 계정간전출금 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | - |
| 여비 | 896,910 | 805,380 | 91,530 | - |
| 연구장려금 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | - |
| 외부용역비 | 51,975,000 | 38,950,000 | 13,025,000 | - |
| 운영수당 | 10,400,000 | 200,000 | 10,200,000 | - |
| 일반수용비 | 553,000 | - | 553,000 | - |
| 임차료 | 644,000 | 25,000 | 619,000 | - |
| 회의비 | 1,304,700 | 154,000 | 1,150,700 | - |
| 파주시 공공조명 LED 교체 민간투자사업 제안서 검토 | 95,216,520 | 95,216,520 | - | - |
| 계정간전출금 | 20,000,000 | 38,630,060 | - | (18,630,060) |
| 비상임연구원급여 | 5,419,360 | 1,419,360 | - | 4,000,000 |
| 여비 | 2,182,760 | 325,700 | - | 1,857,060 |
| 연구장려금 | 3,850,000 | 3,850,000 | - | - |
| 외부용역비 | 50,000,000 | 46,700,000 | - | 3,300,000 |
| 운영수당 | 5,200,000 | 3,400,000 | - | 1,800,000 |
| 일반수용비 | 4,971,700 | 636,500 | - | 4,335,200 |
| 임차료 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| 재료비 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 |
| 회의비 | 1,092,700 | 254,900 | - | 837,800 |
경기연구원 • 147
2022 회계연도 결산서
경영분석지표
7
7. 경영분석지표
7
경영분석지표
1) 경영분석지표
(단위 : %)
| 구분 | 산식 | 당기 | 전기 | 증감 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안 정 성 지 표 | 유동비율 | 유동자산 × 100 유동부채 | 355.1% | 310.8% | 44.3% | |
| 순자산 비율 | 자기자본 × 100 총자산 | 85.8% | 86.5% | (0.6%) | ||
| 부채비율 | 부채총계 × 100 자기자본 | 16.5% | 15.6% | 0.9% | ||
| 수 익 성 지 표 | 영업 이익률 | 영업이익 × 100 매출액(영업수익) | 4.4% | 2.0% | 2.4% | |
| 순이익률 | 당기순이익 × 100 매출액(영업수익) | 3.2% | 2.5% | 0.6% | ||
| 자기자본 순이익률 | 당기순이익 × 100 (기초자기자본+기말자기자본)/2 | 3.7% | 3.2% | 0.5% | ||
| 총자산 순이익률 | 당기순이익 × 100 (기초총자산+기말총자산)/2 | 3.2% | 2.7% | 0.5% | ||
| 활 동 성 지 표 | 자기자본 회전율 | 매출액(영업수익) (기초자기자본+기말자기자본)/2 | 116.2% | 124.9% | (8.7%) | |
| 총자산 회전율 | 매출액(영업수익) (기초총자산+기말총자산)/2 | 100.1% | 104.6% | (4.5%) | ||
| 수 지 비 율 | 총수지 비율 | 총수익(영업수익+영업외수익+특별이익) × 100 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용) | 103.2% | 101.5% | 1.7% | |
| 경상수지 비율 | 경상수익(영업수익+영업외수익) × 100 경상비용(영업비용+영업외비용) | 104.8% | 102.1% | 2.6% | ||
| 영업수지 비율 | 영업수익 × 100 영업비용 | 104.6% | 102.0% | 2.6% | ||
| 업 무 처 리 효 율 성 지 표 | 인건비 비율 | 인건비 × 100 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용) | 62.1% | 62.6% | (0.5%) | |
| 직원1인당 인건비 | 인건비 (기초총직원수+기말총직원수)/2 | 80,606,185 | 84,440,006 | (3,833,821) | ||
| 직원1인당 영업수익 | 매출액(영업수익) (기초총직원수+기말총직원수)/2 | 132,461,035 | 136,191,052 | (3,730,017) |
※ 인건비는 급여, 선택적복지비, 사업자부담 퇴직급여 및 연금부담금 합계액. 총직원수는 원장포함
경기연구원 • 151
2022 회계연도 결산서
기금 운영상황 보고
8
8. 기금 운영상황 보고
8
기금 운영상황 보고
1) 출연기관별 조성실적
가. 총기금규모: 10,600,000,000원
나. 출연기관별
(단위 : 원)
| NO | 회계년도 | 경기도 (A) | 시군 (B) | 민간 (C) | 자체적립 (D) | 합계 (A+B+C+D) | 기말잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 5,728,676,470 | 1,543,722,419 | 779,411,766 | 2,548,189,345 | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | ||
| 1 | 1994 | 4,000,000,000 | 3,498,750,000 | 2,000,000,000 | 6,538,750,000 | 16,037,500,000 | 16,037,500,000 | |
| 2 | 1995 | 0 | 462,500,000 | 0 | 0 | 462,500,000 | 16,500,000,000 | |
| 3 | 1996 | 1,200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000,000 | 17,700,000,000 | |
| 4 | 1997 | 3,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000,000 | 21,200,000,000 | |
| 5 | 1998 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000,000 | 26,200,000,000 | |
| 6 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,200,000,000 | |
| 7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,200,000,000 | |
| 8 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,200,000,000 | |
| 9 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,200,000,000 | |
| 10 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,200,000,000 | |
| 11 | 2004 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 27,200,000,000 | |
| 12 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200,000,000 | |
| 13 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200,000,000 | |
| 14 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200,000,000 | |
| 15 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200,000,000 | |
| 16 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200,000,000 | |
| 17 | 2010 | (540,441,177) | (145,634,195) | (73,529,412) | (240,395,216) | (1,000,000,000) | 26,200,000,000 | |
| 18 | 2011 | (702,573,530) | (189,324,446) | (95,588,236) | (312,513,788) | (1,300,000,000) | 24,900,000,000 | |
| 19 | 2012 | (1,026,838,235) | (276,704,962) | (139,705,882) | (456,750,921) | (1,900,000,000) | 23,000,000,000 | |
| 20 | 2013 | (1,783,455,882) | (480,592,839) | (242,647,058) | (793,304,221) | (3,300,000,000) | 19,700,000,000 | |
| 21 | 2014 | (1,675,367,647) | (451,465,997) | (227,941,176) | (745,225,180) | (3,100,000,000) | 16,600,000,000 | |
| 22 | 2015 | (1,513,235,294) | (407,775,746) | (205,882,352) | (673,106,608) | (2,800,000,000) | 13,800,000,000 | |
| 23 | 2016 | (918,750,000) | (247,578,125) | (125,000,000) | (408,671,875) | (1,700,000,000) | 12,100,000,000 | |
| 24 | 2017 | (432,352,942) | (116,507,341) | (58,823,530) | (192,316,187) | (800,000,000) | 11,300,000,000 | |
| 25 | 2018 | (378,308,823) | (101,943,930) | (51,470,588) | (168,276,659) | (700,000,000) | 10,600,000,000 | |
| 26 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,600,000,000 | |
| 27 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,600,000,000 | |
| 28 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,600,000,000 | |
| 29 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,600,000,000 |
경기연구원 • 155
2022 회계연도 결산서
다. 예치기관별
(단위 : %, 원)
| NO | 예치기관명 | 예치시작일 | 예치종료일 | 연이율 | 예치금액 | 예금종류 | 계좌번호 | 예치상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우체국 | 2020-08-31 | 2023-08-31 | 0.95 | 5,200,000,000 | 정기예금 | 104604-11-398534 | ||
| 산업은행 | 2020-08-31 | 2023-08-31 | 1.16 | 5,400,000,000 | 정기예금 | 057-9202-1654-860 |
2) 기금운용실적
| NO | 일자 | 내용 | 총이자수입 | 선급법인세 | 선급지방소득세 | 순이자수입 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 112,039,920 | 15,685,560 | 1,568,520 | 94,785,840 | ||
| 1 | 1월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
| 2 | 2월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
| 3 | 3월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
| 4 | 4월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
| 5 | 5월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
| 6 | 6월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
| 7 | 7월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
| 8 | 8월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
| 9 | 9월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
| 10 | 10월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
| 11 | 11월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
| 12 | 12월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
156 • Gyeonggi Research Institute
8. 기금 운영상황 보고
3) 감사의견서
감 사 의 견 서
□ 관련 근거 : 「기금관리규정」 제7조제2항
□ 건 명 : 2022 회계연도 기금관리
□ 감사대상기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.
□ 감사의견
○ 2022 회계연도 기금은 적정하게 운영되었음을 인정합니다.
2023. 2. 7.
경 기 연 구 원 감 사 송 상 우 (인)
경기연구원 • 157
2022 회계연도 결산서
퇴직기금 운용상황 보고
9
9. 퇴직기금 운용상황 보고
9
퇴직기금 운용상황 보고
1) 퇴직기금 관리
가. 관련 근거 : 보수규정 제 5장 퇴직금
나. 관련 방법 : 원장의 책임하에 별도 계정으로 관리
다. 퇴직부담금 : 매년 12월말 기준으로 근무년수에 따라 개인별로 지급하여야하는 퇴직금 총액에서 기 적립된
퇴직기금을 차감한 금액
라. 운용 방법 : 퇴직적립금은 안정성과 수익성을 목표로 건실한 금융기관을 선정하여 관리
2) 퇴직기금 운용상황
가. 일반회계
□ 2022년도 운용실적
| 금융기관 | 퇴직기금 | 운용수익률 | 이자수입(세후) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 7,447,535,000 | - | 229,402,932 | |
| 신한은행 | 47,535,000 | 1% 이내 | 96,132 | 보통예금 |
| 농협은행 | 3,600,000,000 | 1.19% | 36,242,640 | 2022.01.05. 해지 |
| 우체국은행 | 3,800,000,000 | 2.00% | 193,064,160 | 2022.07.04. 해지 |
□ 퇴직기금 조성 규모
(단위 : 원)
| 년도 | 재단출연금 | 이자수입 | 지 급 액 | 퇴직기금적립액 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 13,771,432,657 | 1,561,351,800 | 6,182,234,540 | 9,150,549,917 |
| 2002년 | 154,088,050 | - | - | 154,088,050 |
| 2003년 | 191,702,940 | 6,979,705 | - | 198,682,645 |
| 2004년 | 242,203,160 | 13,304,682 | 26,969,140 | 228,538,702 |
| 2005년 | 264,728,330 | 16,914,506 | 22,823,850 | 258,818,986 |
| 2006년 | 326,539,790 | 32,903,729 | 77,307,400 | 282,136,119 |
| 2007년 | 712,072,470 | 46,174,347 | 20,556,650 | 737,690,167 |
| 2008년 | 432,386,540 | 101,412,655 | 120,669,560 | 413,129,635 |
| 2009년 | 361,512,606 | 105,337,974 | 208,905,540 | 257,945,040 |
| 2010년 | 535,465,064 | 41,145,262 | 252,788,050 | 323,822,276 |
| 2011년 | 438,150,341 | 91,973,879 | 130,004,190 | 400,120,030 |
| 2012년 | 789,531,632 | 110,573,848 | 421,714,080 | 478,391,400 |
| 2013년 | 648,262,545 | 116,816,056 | 98,213,550 | 666,865,051 |
| 2014년 | 705,513,602 | 108,237,589 | 409,145,260 | 404,605,931 |
| 2015년 | 819,341,072 | 101,546,306 | 505,261,800 | 415,625,578 |
| 2016년 | 858,094,415 | 80,057,195 | 198,486,280 | 739,665,330 |
경기연구원 • 161
•
9. 퇴직기금 운용상황 보고
[참고] 수탁용역사업특별회계
□ 퇴직기금 조성 규모
(단위 : 원)
| 년도 | 재단출연금 | 이자수입 | 지 급 액 | 퇴직기금적립액 |
|---|---|---|---|---|
| 112,430,460 | - | 112,430,460 | ||
| 49,455,900 | - | - | ||
| 30,999,330 | - | 14,329,600 | ||
| 31,975,230 | - | 17,902,330 | ||
| - | - | 80,198,530 | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - |
경기연구원 • 163
2022 회계연도 결산서
잔액증명서
10
10. 잔액증명서
10
잔액증명서
경기연구원 • 167
2022 회계연도 결산서
168 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 169
2022 회계연도 결산서
170 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 171
2022 회계연도 결산서
172 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 173
2022 회계연도 결산서
174 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 175
2022 회계연도 결산서
176 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 177
2022 회계연도 결산서
178 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 179
2022 회계연도 결산서
180 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 181
2022 회계연도 결산서
182 • Gyeonggi Research Institute
2022 회계연도 결산서
감사의견서
11
11. 감사의견서
감 사 의 견 서
□ 관련 근거 : 「경기연구원 정관」 제15조제4항
□ 건 명 : 2022 회계연도 결산
□ 감사대상기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.
□ 감사의견
○ 2022 회계연도 결산서(2022.01.01. ~ 2022.12.31.)를
감사한 결과, 적정하게 표시하고 있습니다.
2023. 2. 7.
경 기 연 구 원 감 사 송 상 우 (인)
경기연구원 • 185
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