2024 회계연도 결산서
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2024 회계연도 결산서
2 0 2 4 년 1 월 1 일부터
제 30 기
2024년 12월 31일까지
1. 총괄표
CONTENTS
1
총 괄 표······························································1
2
사업보고서···························································5
3
재무제표····························································19
4
재무제표 부속명세서·········································43
5
예산결산보고서··················································55
6
예산결산 부속명세서·········································83
7
경영분석지표···················································145
8
기금 운영상황 보고········································149
9
퇴직기금 운용상황 보고··································155
10 잔액증명서······················································161
11 감사의견서······················································181
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2024 회계연도 결산서
총괄표
1
1. 총괄표
1
총괄표
| 내용 | 출연기관 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 결산서 | |||
| 1. 총괄표 | ○ | ||
| 2. 사업보고서 | (1) 개황 | ○ | |
| (2) 연도별 업무현황 | ○ | ||
| (3) 사업운영성과 | ○ | ||
| 3. 재무제표 | (1) 재무상태표 | ○ | |
| (2) 손익계산서(운영성과표) | ○ | ||
| (3) 현금흐름표 | ○ | ||
| (4) 재무제표에 대한 주석 | ○ | ||
| 4.재무제표 부속명세서 | (1) 현금예금명세서 | ○ | |
| (2) 영업미수금명세서 | ○ | ||
| (3) 기타미수금명세서 | 내용없음 | ||
| (4) 기타당좌자산명세서 | ○ | ||
| (5) 재고자산명세서 | 내용없음 | ||
| (6) 유가증권명세서 | 내용없음 | ||
| (7) 기타투자자산명세서 | ○ | ||
| (8) 유형자산명세서 | ○ | ||
| (9) 무형자산명세서 | ○ | ||
| (10) 기타비유동자산명세서 | ○ | ||
| (11) 매입채무명세서 | 내용없음 | ||
| (12) 미지급비용(금)명세서 | ○ | ||
| (13) 기타유동부채명세서 | ○ | ||
| (14) 차입금명세서 | 내용없음 | ||
| (15) 충당금명세서 | ○ | ||
| (16) 기본재산명세서 | ○ | ||
| (17) 잉여금명세서 | 내용없음 | ||
| (18) 제조(공사)원가명세서 | 내용없음 | ||
| (19) 성질별 손익계산서 | ○ | ||
| (20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서 | ○ | ||
| (21) 우발부채 현황 | 내용없음 | ||
| (22) 금융부채 현황 | 내용없음 |
경기연구원 • 3
2024 회계연도 결산서
| 내용 | 출연기관 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 5.예산결산 보고서 | (1) 결산총괄 | ○ | |
| (2) 수입예산결산보고서 | ○ | ||
| (3) 지출예산결산보고서 | ○ | ||
| 6.예산결산 부속명세서 | (1) 예비비사용조서 | 내용없음 | |
| (2) 예산이월액조서 | ○ | ||
| (3) 전년도이월액조서 | ○ | ||
| (4) 예산전용액조서 | 내용없음 | ||
| (5) 계속비결산조서 | ○ | ||
| (6) 미수액조서, 미지급액조서 | ○ | ||
| (7) 불납결손액조서 | 내용없음 | ||
| (8) 수입.지출외 현금현재액조서 | ○ | ||
| (9) 지출예산 성질별 결산 | ○ | ||
| (10) 보조금 명세서 | 내용없음 | ||
| (11) 기부금 명세서 | 내용없음 | ||
| (12) 과제별 지출결산 현황 | ○ | ||
| 7. 경영분석지표 | (1) 경영분석지표 | ○ | |
| 8. 기금 운영상황 보고 | (1) 출연기관별 조성실적 | ○ | |
| (2) 기금운용실적 | ○ | ||
| (3) 감사의견서 | ○ | ||
| 9. 퇴직기금 운용상황 보고 | (1) 퇴직기금 관리 | ○ | |
| (2) 퇴직기금 운용상황 | ○ | ||
| 10. 잔액증명서 | (1) 잔액증명서 | ○ | |
| 11. 감사의견서 | (1) 감사의견서 | ○ |
(별책) 경기연구원 제30기 감사보고서
4 • Gyeonggi Research Institute
2024 회계연도 결산서
사업보고서
2
2. 사업보고서
2
사업보고서
1) 개황
가. 총괄
경기도는 경제규모가 세계 40위권의 국가에 버금가는 대도시권 지역으로 성장하였으며, 통일 한반도의 전초
기지로 대한민국의 미래를 만들어갈 무한한 잠재력을 가지고 있으며, 경기연구원은 이러한 경기도의 경쟁력
강화 및 도민의 삶의 질 제고를 목적으로 하고 있습니다.
2024년도는 정책현장의 연구수요 뿐만 아니라 현안해결을 위해 선제적 연구기획으로 연구과제를 발굴 추진
한 바, 기초연구 10건, 정책연구 108건, 수탁연구 26건 등 총 144건의 연구를 완료하였습니다.
최근 기후위기, AI, ESG 등 새로운 Agenda 급부상함에 따른 도정현안에 적시 대응하고자 AI 혁신정책센터,
인구영향평가센터와 기후환경정보센터를 설치·운영하고, 경기도 차원의 ESG 대응 및 관련 정책발굴을 위하
여 ESG 정책연구센터 설치, 경기도 균형발전 정책지원을 위한 균형발전지원센터를 설치 운영 하였습니다.
민생경제, 청년정책 기획주제를 포함하여 「도민이 묻고 GRI가 답하다」 연구 공모전 추진을 통해 도민체감형
정책 발굴과 현장 밀착형 연구 수행으로 연계·추진하였으며,
공공 정책연구기관의 특성을 반영하여 국내외 연구기관 등과 MOU 체결과 공동연구 수행, 연구과제 자문
및 자료공유, 공동포럼 개최 등 적극적인 연구교류협력 및 연구 네트워크 강화를 위해 노력하였습니다.
또한, ‘경기도 기회소득 정책토론회’ 등 정책세미나, 전문가포럼과 더불어 다양한 SNS(카카오톡(신설),블로
그, 페이스북, 트위터)를 운영하고 있으며, 유튜브, 인포그래픽 등 도민과의 접점을 확대하여 경기연구원
및 경기도정에 대한 관심과 공감을 유도하였습니다. 이러한 다양한 연구성과 확산을 위해 노력한 결과,
유튜브 구독자 2023년 1.8만명 대비 1.9배 증가(기준 3.4만명), ‘2024 대한민국 SNS대상’ 공공연구소
부문 최우수상, ‘2024 올해의 SNS’ 비영리 부문 블로그 최우수상을 수상하였습니다.
경기도의회와 “2024년 한국사회의 미래전망” 등의 주제로 의정포럼 운영을 통해 긴밀한 교류협력을 통한
생산적인 의정 지원을 위해 노력하였으며,
경기도내 중․고교생을 대상으로 교육재능기부 등 경기도 지역 공공기관으로서의 사회공헌활동을 적극 추진함
으로써 지역공동체 발전의 한 축으로 자리매김 할 수 있도록 기여한 바 있습니다.
경기도가 추진하는 공공투자사업의 전문적·객관적·효율적 관리를 위하여 설립한 ‘경기도 공공투자관리센터’
는 투자심사 의뢰서 사전검토 241건, 경기도 재정사업평가 867건, 민간투자사업 조사 및 지원 1건 등의
사업을 추진하였습니다. 또한, 공공투자사업 정책 및 지침연구 7건을 수행하였으며, 그중 5건의 경기도
투자심사 대상사업 사전검토 지침 연구를 수행하여 경기도의 특성과 지역적 요구를 반영한 체계적인 검토
가이드라인을 마련하였습니다.
또한, 전국 지방공공투자관리센터 간 네트워크 활성화 및 역량 강화를 위해 “전국지방공공투자관리센터협의회‘를
설립하여, 지역 발전과 지방자치단체의 재정 건전성 ·자율성 향상에 기여할 수 있는 기반을 조성하였습니다.
향후 경기연구원은 연구사업방향 및 아젠다인 더 많은 기회연구, 더 고른 기회연구, 더 나은 기회연구로
경기도민의 더 나은 삶의 질 향상을 위해 시의성 있는 정책 대안을 도출 할 수 있도록 하겠습니다. 경기도민
및 道, 의회, 31개 시·군과의 적극적인 소통과 협력을 위해 G+정책플랫폼 활성화 및 연구회 운영을 통해
역량 한계를 극복할 수 있도록 하겠습니다.
경기연구원 • 7
2024 회계연도 결산서
나. 행정관청 인가사항
| 신청년월일 | 신청서 | 건명 | 인가년월일 |
|---|---|---|---|
| 1995.1.20. | 행정안전부 | 경기연구원 설립 허가 | 1995.2.7. |
다. 직원에 관한 사항
1) 임원 현황
(단위 : 명)
| 구분 | 정원 | 현원 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 도말 (2023) | 기간 중 | 당년 도말 (2024) | 전년 도말 (2023) | 기간 중 | 당년 도말 (2024) | ||||||
| 증 | 감 | 증 | 감 | ||||||||
| 합계 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |||
| 정 규 직 | 기관장 | 남 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| 여 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 임원 (비상임 제외) | 남 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 여 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2) 직원 현황
(단위 : 명)
| 구분 | 정원 | 현원 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 도말 (2023) | 기간 중 | 당년 도말 (2024) | 전년 도말 (2023) | 기간 중 | 당년 도말 (2024) | ||||||
| 증 | 감 | 증 | 감 | ||||||||
| 합계 | 186 | 1 | 1 | 186 | 185 | 28 | 1 | 212 | |||
| 정 규 직 | 일반 정규직 | 소계 | 122 | 1 | - | 123 | 102 | 12 | 1 | 113 | |
| 연구직 | 70 | - | - | 70 | 55 | 7 | - | 62 | |||
| 투자분석직 | 14 | - | - | 14 | 13 | - | 1 | 12 | |||
| 행정직 | 38 | 1 | - | 39 | 34 | 5 | - | 39 | |||
| 상용 정규직 | 소계 | 64 | - | 1 | 63 | 58 | 3 | - | 61 | ||
| 공무직 | 64 | - | 1 | 63 | 58 | 3 | - | 61 | |||
| 비 정 규 직 | 소계 | - | - | - | - | 25 | 13 | - | 38 | ||
| 기간제 | - | - | - | - | 25 | 13 | - | 38 | |||
| 단시간 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 • Gyeonggi Research Institute
2. 사업보고서
(3) 직급별 현황
(단위 : 명, 현원 기준)
| 구분 | 계 | 선임 연구 위원 | 연구 위원 | 투자 분석 위원 이상 | 투자 분석 원 | 1~2급 | 3~4급 | 5급 이하 | 연구원 | 행정원 | 기간제 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 212 | 31 | 31 | 7 | 5 | 7 | 16 | 16 | 54 | 7 | 38 | ||
| 정규직 | 일반 정규직 | 부원장, 감사실장 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 연구직 | 60 | 29 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 투자분석직 | 12 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| 행정직 | 39 | - | - | - | - | 7 | 16 | 16 | - | - | - | ||
| 상용 정규직 | 공무직 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 7 | - | |
| 비정규직 | 일반 계약직 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
2) 연도별 업무현황
| 1. 사업개시(설립)년 월 일 | 1995.3.20. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. 출자출연기관 적용년월일 | 1995.2.7. | |||
| 3. 이사장 | 박능후 | |||
| 4. 대표이사 | 박충훈 | |||
| 연도별 구분 | 2024(당기) (A) | 2023(전기) (B) | 증감 (A-B) | |
| 5. 사업실적 (단위 : 건) | 연구과제및 정책현안분석 (완료기준) | 502 | 491 | 11 |
| 6. 사업수입 (단위 : 원) | 사업수익 (운영성과표) | 32,380,633,506 | 24,534,382,543 | 7,846,250,963 |
마. 사업수익에 관한 사항
(단위 : 원, %)
| 구분 | 당년도 결산액 (A) | 전년도 결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 증감비율 (A/B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업수익 영업수익 영업외수익 | 32,397,116,982 | 24,549,792,707 | 7,847,324,275 | 131.96% | ||
| 영업수익 | 32,380,633,506 | 24,534,382,543 | 7,846,250,963 | 131.98% | ||
| 영업외수익 | 16,483,476 | 15,410,164 | 1,073,312 | 106.96% |
경기연구원 • 9
2024 회계연도 결산서
바. 사업비용에 관한 사항
(단위 : 원, %)
| 구분 | 당년도 결산액 (A) | 전년도 결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 증감비율 (A/B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업비용 | 34,482,364,079 | 24,168,594,268 | 10,313,769,811 | 142.67% | ||
| 영업비용 | 34,482,116,957 | 24,167,849,616 | 10,314,267,341 | 142.68% | ||
| 영업외비용 | 247,122 | 744,652 | -497,530 | 33.19% |
3) 사업운영성과
1
미래를 예측한 선제적 정책연구 수행
❙ 2024년 연구과제사업 주요 실적 ❙
경기도 및 경기도의회, 31개 시군 정책수요에 기반하여, 2024. 12. 31. 기준, 민선8기 3년차
도정지원을 위해 총 213건의 연구과제 수행중
ㆍ 2024년 신규 착수된 연구과제는 총 148건이며, 그 중 당해 종료 예정인 과제는 87건, 내년으로
이월될 과제는 61건
ㆍ 전기이월된 연구과제 총 65건 중 금년에는 62건이 완료되며, 수탁연구과제 3건은 계약에 따라
내년 이월 예정
다양한 정책수요에 대응한 연구과제 발굴 지속 추진 예정
ㆍ 경기도 및 경기도의회, 31개 시군 등에서 발생하는 다양한 정책수요에 대응하여, 추가적인 연구과제의 발굴
및 착수를 지속적으로 추진
[ 2024년 연구과제 운영현황 ]
(’24. 12. 31. 기준, 단위 : 건)
| 구분 | 합계 | 기획 조정 | 연구부서 | 완료년도 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자치 행정 | 공간 주거 | 모빌 리티 | 기후 환경 | ESG | 북부자치 연구본부 | 미래전략 연구본부 | ||||||||
| 글로벌 지역 | 북부 특별 자치 | 경제 사회 | 전략 | AI | 24년 | 25년 | ||||||||
| 213 | 4 | 41 | 18 | 30 | 34 | 2 | 17 | 1 | 57 | 5 | 4 | 149 | ||
| 24년 신규착수 | 148 | 4 | 28 | 12 | 20 | 22 | 1 | 9 | 1 | 44 | 4 | 3 | 87 | 61 |
| 122 | 4 | 20 | 11 | 13 | 17 | 1 | 5 | 1 | 43 | 4 | 3 | 77 | ||
| 26 | - | 8 | 1 | 7 | 5 | - | 4 | - | 1 | - | - | 10 | ||
| 전기이월 | 65 | - | 13 | 6 | 10 | 12 | 1 | 8 | - | 13 | 1 | 1 | 62 | 3 |
| 38 | - | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | - | 11 | 1 | 1 | 38 | ||
| 27 | - | 7 | 2 | 4 | 10 | - | 2 | - | 2 | - | - | 24 |
10 • Gyeonggi Research Institute
2. 사업보고서
[2024년도 연구과제 수행 현황]
(2024. 12. 31. 완료기준)
| 구 분 | 합계(건) | 기초연구 | 정책연구 | 위탁연구 | 수탁연구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 8 | 97 | 10 |
민선8기 정책추진을 지원하기 위한 기구 및 제도연구 강화
시군수요에 대응하여 시군 지방행정 등에 대한 정책연구 수요 지원
대규모 노후 계획도시 재생 본격화와 3기 신도시 활성화 관련 과제수행
탄소중립을 위한 도시모델과 AI 기술 발전에 대응하는 스마트시티 조성 수행
교통부문 안전증진, 지역활력 제고 등 정책연구 추진
현재 추진중인 교통정책의 성공을 위한 지속적인 지원 필요
탄소중립ㆍ에너지ㆍESG 및 생태ㆍ산림녹지ㆍ탄소흡수 관련 연구 추진
대기 및 자원순환, 물관리ㆍ기후재난(안전) 관련 분야 연구 추진
광역 도시생태현황지도 및 RE100 플랫폼 구축 및 운영
경기북부특별자치도 설치 관련 연구를 포함하여, 경기북부 지역 발전을 위한 다수의 정책연구과제
수행
국제정세 및 남북관계의 변화에 대응하는 남북협력과 지방외교 전략 제시
민선8기 3년차 중점과제 지원 강화 및 경기 불확실성 확대에 따른 경제 동향·현황분석 및 수시
대응 강화
저출생·고령화 등 인구구조 변화에 따른 인구정책, 돌봄 등에 대한 선도적 의제 발굴
‘2024년 경기도 인구인지예산 및 인구영향평가’ 사업 수행
국내외 AI 관련 연구동향 및 공공부문, 글로벌 AI 추진현황 등 연구
15대 핵심 연구분야를 중심으로 정책을 발굴하는 Policy Initiative와 도정 주요 현안에 대한 적
시 대응을 위한 현안 대응 성격의 이슈브리프 추진
경기연구원 • 11
2024 회계연도 결산서
2
신규 정책아젠다 대응을 위한 융복합 접근, 센터 운영 확대
❏ 융복합 중심의 센터 운영 설치 완료 및 관련 사업 추진
2024년, ESG정책연구센터 및 균형발전지원센터 설치 완료
- 기존의 경기북부특별자치도연구센터, AI혁신정책센터, 인구영향평가센터와 기후환경정보센터 외에
2024년 계획했던 신규 센터 설치 완료
- 경기도 차원의 ESG 대응 및 관련 정책발굴을 위하여 ESG정책연구센터 설치 및 경기도 균형발전
정책 지원을 위한 균형발전지원센터 설치 운영
AI, 기후환경, 인구 등 주요 도정현안과 결합하여, 실질적 정책제안 기능 강화
- 인구, 균형발전, 기후환경 등 경기도 정책에 대한 지원기능 이외에도 AI, ESG 등에 대한 선제적
정책발굴을 통한 정책제안 및 경기도 협업 기능 강화
3
협력 강화를 통한 신규 연구·정책 발굴
❏ 의정연구교류 강화
의정포럼 운영 내실화
- 경기도의회의 역량강화를 위하여 경기도의회 의원과 정책전문가로 구성된 포럼운영을 통해
경기도의회와 경기연구원 간 정책소통 강화
지역현안토론회 확대
- 경기도의회, 도정 집행기관, 시민단체, 전문가 네트워크를 활용한 토론회 개최를 통한 지역현안 해결방안 모색
❏ 정책플랫폼 확대 및 강화
정책세미나 및 포럼 운영
- 핵심현안 및 연구결과에 대한 정책세미나를 통해 여론 선도
- 실용적인 정책대안 제시 및 연구역량 강화를 위한 연구회 운영
대외협력교류
- 국내 및 국외(핀란드, 중국) 기관 MOU체결 및 상호교류, 포럼개최 및 교류협력, 선진사례 벤치마
킹을 통한 글로벌 트렌드 정책 개발
- 정책연구기관의 특성을 반영한 교육재능기부로 공공기관 사회적 책임 수행
GRI 학술지 발간
- 경기도 지역정책 분야 전문학술지인 「GRI 연구논총」 발간 (한국연구재단 등재지)
- 연구결과를 공유하고 토론하는 주요 플랫폼으로 위상 향상
❏ G+정책플랫폼 구축 이후 내실있는 운영을 통한 성과 창출 추진
경기도 싱크탱크 교류·연구협력체 ‘G+정책플랫폼’ 세미나 및 공동연구 추진
- 도내 15개 공공기관과의 MOU 체결(2023. 8. 31.) 이후 협력사업 추진
- G+정책플랫폼 차원의 정책세미나 4회 추진, 공동연구 5건 추진 및 검토
12 • Gyeonggi Research Institute
2. 사업보고서
4
도민이 참여하는 도민을 위한 「도민이 묻고 GRI가 답하다」연구 공모전 추진
도민이 정책 연구 아이디어를 제안하여 경기도의 더 나은 변화를 이끌기 위한
‘연구 아이디어 제안’ 창구 상시 운용 (‘경기도민이 묻고 GRI가 답한다’)
[ 도민제안 현황 ]
| 구 분 | 도민제안 | 연구과제명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 경기도 복지사각지대의 규모, 원인진단 및 개선책 | - | 미채택 |
※ 미채택 사유 : 제안주제의 포괄성, 기수행 연구와의 중복성, 타기관 제안 적합 판단(경기복지재단) 등으로 인한 미채택
- 도민 참여를 활성화하기 위해 연구 제안에 대한 우수한 아이디어 공모
· 유튜브 연구아이디어 공모 (6. 1.~6. 30.) : 96건 접수
5
국내 외 연구기관과 협력을 통한 공동연구 추진
공공 정책연구기관의 특성을 반영하여 국책 및 지역 연구기관 등과의 협력을 통한 융합연구 추진 및 연구
네트워크 강화
국책연구원, 시도 연구원, 경기도 공공기관, 국제기구 등과의 MOU 체결 및 연구교류 협력(공동연구 수행,
연구과제 자문심의, 연구자료 공유 등)
- 한강유역 수리권 쟁점과 갈등조정 방안-광역시도를 중심으로
- 기후변화대응 녹색산업 한중협력방안
- 초광역 베이밸리 메가시티 기본구상
- 경기도 기회발전특구 기획을 위한 사전조사
- 경기도 발전 계획(2023~2027)
- 지역 대기질 모사 플랫폼의 수도권 활용과 검증(4차년도)
6
정책세미나 등 대외협력 사업 추진
(정책세미나) 핵심현안 및 연구결과에 대한 세미나를 통해 여론 선도
- ‘경기도 기회소득 정책토론회’ 등 세미나 30회 개최
(연구회 운영) 실용적인 정책대안 제시 및 연구역량 강화를 위한 외부 전문가와 함께 하는 연구회 운영
- ‘지방자치제도 연구회’ 등 10개 연구회 운영
(대외협력교류) 국내외 MOU 협약기관 등과의 포럼 및 교류협력, 선진사례 벤치마킹을 통한 글로벌 트렌드
정책 개발, 공공기관으로서의 사회적 책임수행을 위한 사회공헌활동 추진
- 국내교류 : 강남대학교, 국토지리정보원, 사회적협동조합 등과의 MOU 13건 체결, G+정책플랫폼
업무협의 및 세미나 개최, 경기도 내 시정연구원과 교류협의 등 추진
- 해외교류 : 경기도-산동성 발전포럼, 경기연구원ㆍ중국개발연구원 간담회, 한국ㆍ핀란드 심포지엄,
경기연구원ㆍ산동성사회과학계연합회 간담회
- 교육재능기부(사회공헌활동) : 강의 40회 진행 (유튜브를 통한 온라인 영상강의 시행)
경기연구원 • 13
2024 회계연도 결산서
7
연구자료 및 데이터 관리 홍보 강화
「경기도 온라인 정책연구도서관」 운영
- 경기도와 시군, 도내 공공기관에서 수행한 정책연구 등록, 자료를 조회하는 홈페이지를 운영하고 있으며,
- 경기도와 31개 시군 간 원활한 소통과 협력채널 구축, 정책공개를 통한 행정의 투명성과 신뢰성 확
보 및 연구수행 중복 예산방지에 기여
GRI 연구성과 제작을 통하여 홍보 강화, 도민과의 접점 극대화
- 경기연구원 및 경기도정에 대한 관심과 공감을 유도하기 위해 연구성과 동영상 제작, 시각화 등
- ’24년 연구성과 콘텐츠 39건, 교육재능기부 영상 1건 등 총 40건 제작
- 도민의 알 권리를 실현하고, 연구성과 확산에 기여
[연구성과 확산 노력]
| 유튜브 | 인포그래픽 | 카카오톡 (신설) |
- 연구정보 블로그, 생활밀착형 연구제공 페이스북, 언론이슈 접목 트위터를 운영하고 있으며, ‘2024
대한민국 SNS대상’ 공공연구소 부문 최우수상 수상, ‘2024 올해의 SNS’ 비영리 부문 페이스북 최
우수상, 블로그 최우수상 수상
GIS 사업
- 연구에 필요한 공간정보 통합·관리 및 공간데이터 구축과 분석 수행
8
공공투자관리센터를 통한 道재정 효율화 지원
투자심사 사전검토 : 총 241건 수행
道 1 ㆍ 2투자심사위원회 정기 및 수시 투자심사 의뢰사업의 사전검토와 행정안전부 중앙투자심사 지원 업무 수행
(道 투자사업 사전검토) 「경기도 제1·2투자심사위원회」 심사대상사업에 대한 사전분석 및 검토의견 제공
- 투자심사 사전검토 : 233건 수행(1투심 174건, 2투심 59건)
(중앙투자심사 지원) 행정안전부 투자심사 대상사업의 논리 개발, 데이터 등 필요한 자료 지원
- 중앙투자심사 지원 : 8건 수행
14 • Gyeonggi Research Institute
2. 사업보고서
[2024년 투자심사위원회별 사전검토 건수 및 사업비 현황]
(단위 : 건, 억원)
| 구분 | 사업수 | 총 사업비 | 국비 | 도비 | 시·군비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 1투심 | 174 | 20,749 (100.0%) | 1,749 (8.4%) | 4,217 (20.3%) | 12,525 (60.4%) | 2,258 (10.9%) |
| 경기도 2투심 | 59 | 26,183 (100.0%) | 729 (2.8%) | 3,958 (15.1%) | 3,660 (14.0%) | 17,836 (68.1%) |
| 중앙 | 8 | 8,035 (100.0%) | 1,270 (15.8%) | 1,334 (16.6%) | 153 (1.9%) | 5,278 (65.7%) |
| 총계 | 241 | 54,967 (100.0%) | 3,748 (6.8%) | 9,509 (17.3%) | 16,338 (29.7%) | 25,372 (46.2%) |
재정사업평가 : 총 867건 평가 수행
경기도가 추진하는 재정사업을 평가하여 성과 부진사업의 구조조정이나 사업추진방식의 개선을 통해
재정효율성 및 건전성 제고
(평가대상 : 전년도 집행된 주요 투자사업(총사업비 5천만원 이상), 행사성사업 평가)
[2024년 재정사업평가 대상사업]
(단위 : 건)
| 구분 | 합계 | 공공 질서 및 안전 | 과학 기술 | 교육 | 교통 및 물류 | 국토 및 지역 개발 | 농림 해양 수산 | 문화 및 관광 | 보건 | 사회 복지 | 산업ㆍ 중소 기업 및 에너지 | 일반 공공 행정 | 환경 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상대 평가 | 투자 | 725 | 67 | 14 | 21 | 64 | 52 | 101 | 87 | 22 | 98 | 87 | 90 | 22 |
| 행사 | 88 | 8 | - | - | 2 | 3 | 17 | 4 | - | 5 | 6 | 40 | 3 | |
| 절대 평가 | 투자 | 54 | 9 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | - | 3 | 12 | 3 | 2 |
| 행사 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 867 | 84 | 15 | 22 | 76 | 57 | 121 | 99 | 22 | 106 | 105 | 133 | 27 |
[2024년 재정사업평가 결과]
(단위 : 건, 백만원)
| 구분 | 평가대상사업 | 상대평가 대상 | 절대평가 대상 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일몰사업 | 감액사업 | 완료사업 | ||||||
| 사업수 | 예산 | 사업수 | 예산 | 사업수 | 예산 | 사업수 | 예산 | |
| 총 합계 | 867 (100.0%) | 1,806,593 (100.0%) | 16 (1.8%) | 50,879 (2.8%) | 154 (17.8%) | 22,441 (1.2%) | 54 (6.2%) | 151,582 (8.4%) |
| 투자 사업 | 779 (100.0%) | 1,789,204 (100.0%) | 16 (2.1%) | 50,879 (2.8%) | 141 (18.1%) | 22,355 (1.2%) | 54 (6.9%) | 151,582 (8.5%) |
| 행사성 사업 | 88 (100.0%) | 17,389 (100.0%) | - (0.0%) | - (0.0%) | 13 (14.8%) | 86 (0.5%) | - (0.0%) | - (0.0%) |
| 일몰·감액사업 | |
|---|---|
| 사업수 | 예산 |
| 170 (19.6%) | 73,320 (4.1%) |
| 157 (20.2%) | 73,234 (4.1%) |
| 13 (14.8%) | 86 (0.5%) |
경기연구원 • 15
2024 회계연도 결산서
민간투자사업 조사 및 지원 : 총 1건 수행
민간투자사업을 보다 효율적으로 추진할 수 있도록 사업 추진과정에서 타당성분석 및 적격성 조사, 실
시협약 검토 및 협상 지원 등 주무부처에 사업 전반에 대한 업무 지원
경기도 3개 민자도로 재정지원금 및 환수금 적정성 검토(2023년도분)
정책 및 지침연구 : 총 7건 수행
공공투자사업의 효율적인 추진과 질적 수준을 제고하기 위하여 재정투자사업, 민간투자사업 등과 관련
한 지침(가이드라인) 및 제도개선방안 등의 연구 수행
경기도 투자심사 대상사업 사전검토 지침 연구 5건(일반, 공공청사, 체육, 문화․관광, 연구개발 부문),
경기도 출자기관 설립 타당성검토 지침연구, 경기도 재정투자사업의 효과성 및 관리 효율성 제고 방향
“전국지방공공투자관리센터협의회” 설립을 통한 전국 지방공공투자관리센터 간 네트워크 활성화
및 역량 강화
전국지방공공투자관리센터협의회 설립 및 발족, 공동세미나 개최(5. 23. 수원컨벤션센터)
전국 14개 시도연구원 공공투자관리센터 중 10개 공공투자관리센터 참여
- 경기, 경북, 광주, 대구, 서울, 인천, 전남, 제주, 충남, 충북
※ ’24년 말 기준 13개 공공투자관리센터 참여(설립 이후 경남, 전북, 울산 신규 가입)
9
의정연구교류 사업 추진
(의정포럼) 경기도의회와의 정책교류 및 상호협력을 통한 생산적 의정 지원을 위한 포럼 운영
- 경기도의회와의 정책소통 강화와 집행기관과 의결기관, 전문가 네트워크 구축
- “한국사회의 미래 전망”, “지방의회 관련 연구추진 전략”, “지방의회의 공공외교에 대한 변화 모색”
등 주제로 포럼과 자문회의를 진행함
[2024년도 의정포럼 추진현황]
| No | 주 제 | 일자 | 장 소 | 주요내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제1차 의정포럼 | 2. 16. | 경기도의회 | 2024년 한국사회의 미래전망 및 의정워크숍 추진계획 등 논의 |
| 2 | 1차 자문회의 | 4. 9. | 경기연구원 | 11대 의회 상반기 의정포럼 마무리 이후 추진방안 논의 |
| 3 | 2차 자문회의 | 4. 29. | 경기연구원 (화상회의) | 워크샵 정책세미나를 위한 사전 자문회의 : 지방의회 관련 연구 추진 전략 관련 자문회의 |
| 4 | 2024 의정워크숍 | 5. 2.~3. | 영월문화도시센터 한국지방행정연구원 | 문화도시로 지역 기반 생태계 조성전략 모색 |
| 5 | 제2차 의정포럼 | 6. 21. | 만강원 | 제11대 의회 상반기 의정포럼의 성과 및 발전방안 등 논의 |
| 6 | 3차 의정포럼 | 11. 28. | 경기도의회 | 의정포럼 운영 개선방안 논의, 후반기 위원장단 재구성 |
| 7 | 4차 의정포럼 | 12. 19. | 경기도의회 | 지방의회의 공공외교 변화 모색, 지방자치와 의회의 역할 논의 |
16 • Gyeonggi Research Institute
2. 사업보고서
(지역현안토론회) 도내 지역 현안에 대한 관계자 및 전문가 토론을 통한 대응방안 수립지원을 위한 토론회
개최
- ′24년 “산업현장 리튬배터리 화재와 대응 토론회” 등 6회 개최
[2024년도 지역현안토론회 현황]
| No | 주 제 | 주최/주관 | 일자 | 장소 |
|---|---|---|---|---|
| 산업현장 리튬배터리 화재와 대응 | 경기연구원, 경기도의회 | 8. 12. | ||
| 중학교 입학배정 개편방안 모색 | 경기연구원, 경기도의회 | 8. 26. | ||
| 진화하는 불법도박 운영 실태 및 청소년 도박문제 대응 | 경기연구원, 경기도의회 | 11. 22. | ||
| 청소년 수당지급 조례제정 | 경기연구원, 경기도의회 | 12. 2. | ||
| 경기도의료원의 연구기능 강화를 통한 발전방향 | 경기연구원, 경기도의회 | 12. 13. | ||
| 녹색교통, 수원시 교통기본권 | 경기연구원, 경기도의회 | 12. 18. |
경기연구원 • 17
2024 회계연도 결산서
재무제표
3
3. 재무제표
3
재무제표
재 무 상 태 표
제 30 기 2024 년 12월 31일 현재
제 29 기 2023 년 12월 31일 현재
재단법인 경기연구원
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 30(당) 기 | 제 29(전) 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | 통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | |
| 자 산 | ||||||
| Ⅰ. 유동자산 | 15,514,374,266 | 15,514,374,266 | - | 27,654,400,013 | 27,654,400,013 | - |
| (1) 당좌자산 | 15,514,374,266 | 15,514,374,266 | - | 27,654,400,013 | 27,654,400,013 | - |
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 12,888,725,537 | 12,888,725,537 | - | 27,053,983,928 | 27,053,983,928 | - |
| 2. 선급법인세(주석10) | 178,217,460 | 178,217,460 | - | 104,031,210 | 104,031,210 | - |
| 3. 수탁용역미수금(주석9,13) | 422,777,831 | 422,777,831 | - | 450,464,227 | 450,464,227 | - |
| 4. 선급비용 | 2,024,653,438 | 2,024,653,438 | - | 45,920,648 | 45,920,648 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 14,782,070,636 | 14,782,070,636 | - | 14,883,578,442 | 14,883,578,442 | - |
| (1) 투자자산 | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - |
| 1. 기금예금(주석3) | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - |
| (2) 유형자산(주석4,5) | 3,299,569,847 | 3,299,569,847 | - | 3,444,738,891 | 3,444,738,891 | - |
| 1. 토지 | 1,947,660,000 | 1,947,660,000 | - | 1,947,660,000 | 1,947,660,000 | - |
| 2. 입목 | 46,685,730 | 46,685,730 | - | 46,685,730 | 46,685,730 | - |
| 3. 건물 | 2,452,770,000 | 2,452,770,000 | - | 2,452,770,000 | 2,452,770,000 | - |
| 감가상각누계액 | (1,594,300,500) | (1,594,300,500) | - | (1,532,981,250) | (1,532,981,250) | - |
| 4. 구축물 | 3,774,580 | 3,774,580 | - | 3,774,580 | 3,774,580 | - |
| 감가상각누계액 | (2,453,464) | (2,453,464) | - | (2,359,100) | (2,359,100) | - |
| 5. 차량운반구 | 62,098,890 | 62,098,890 | - | 62,098,890 | 62,098,890 | - |
| 감가상각누계액 | (62,098,890) | (62,098,890) | - | (62,098,890) | (62,098,890) | - |
| 6. 비품 | 2,616,395,587 | 2,616,395,587 | - | 2,714,295,452 | 2,714,295,452 | - |
| 감가상각누계액 | (2,170,962,086) | (2,170,962,086) | - | (2,185,106,521) | (2,185,106,521) | - |
| (3) 무형자산 | 60,549,939 | 60,549,939 | - | 15,590,701 | 15,590,701 | - |
| 1. 소프트웨어(주석4) | 60,549,939 | 60,549,939 | - | 15,590,701 | 15,590,701 | - |
| (4) 기타비유동자산 | 821,950,850 | 821,950,850 | - | 823,248,850 | 823,248,850 | - |
| 1. 시설회원권 | 228,950,850 | 228,950,850 | - | 230,248,850 | 230,248,850 | - |
| 2. 임차보증금 | 589,000,000 | 589,000,000 | - | 589,000,000 | 589,000,000 | - |
| 3. 전신전화가입권 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 4,000,000 | - |
경기연구원 • 21
2024 회계연도 결산서
| 과 목 | 제 30(당) 기 | 제 29(전) 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | 통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | |
| 자 산 총 계 | 30,296,444,902 | 30,296,444,902 | - | 42,537,978,455 | 42,537,978,455 | - |
| 부 채 | ||||||
| Ⅰ. 유동부채 | 9,275,013,831 | 9,275,013,831 | - | 19,431,300,287 | 19,431,300,287 | - |
| 1. 예수금 | 321,725,400 | 321,725,400 | - | 292,480,701 | 292,480,701 | - |
| 2. 미지급금 | 2,509,479,686 | 2,509,479,686 | - | 814,661,898 | 814,661,898 | - |
| 3. 수탁용역선수금(주석9,13) | 6,443,808,745 | 6,443,808,745 | - | 18,324,157,688 | 18,324,157,688 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | - | - | - | - | - | - |
| 1. 퇴직급여충당부채(주석6) | 9,127,872,140 | 9,127,872,140 | - | 8,539,864,090 | 8,539,864,090 | - |
| 퇴직예치금(주석3,6) | (9,127,872,140) | (9,127,872,140) | - | (8,539,864,090) | (8,539,864,090) | - |
| Ⅲ. 고유목적사업준비금 | 1,157,280,234 | 1,157,280,234 | - | 675,561,007 | 675,561,007 | - |
| 1. 고유목적사업준비금(주석7) | 1,157,280,234 | 1,157,280,234 | - | 675,561,007 | 675,561,007 | - |
| 부 채 총 계 | 10,432,294,065 | 10,432,294,065 | - | 20,106,861,294 | 20,106,861,294 | - |
| 순 자 산 | ||||||
| Ⅰ. 기본순자산 | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - |
| 1. 기본재산(주석8) | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 14,460,301,119 | 14,460,301,119 | - | 14,460,301,119 | 14,460,301,119 | - |
| 1. 기금감소차익(주석8) | 14,460,301,119 | 14,460,301,119 | - | 14,460,301,119 | 14,460,301,119 | - |
| Ⅲ. 결손금 | (5,196,150,282) | (5,196,150,282) | - | (2,629,183,958) | (2,629,183,958) | - |
| 1. 미처리결손금 | (5,196,150,282) | (5,196,150,282) | - | (2,629,183,958) | (2,629,183,958) | - |
| 순 자 산 총 계 | 19,864,150,837 | 19,864,150,837 | - | 22,431,117,161 | 22,431,117,161 | - |
| 부 채 및 순 자 산 총 계 | 30,296,444,902 | 30,296,444,902 | - | 42,537,978,455 | 42,537,978,455 | - |
22 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
운 영 성 과 표
제 30 기 2024 년 01월 01일 부터 2024 년 12월 31일 까지
제 29 기 2023 년 01월 01일 부터 2023 년 12월 31일 까지
재단법인 경기연구원
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 30(당) 기 | 제 29(전) 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | 통합 | 공익목적사업 | 기타사업 | |
| Ⅰ. 사업수익 | 32,380,633,506 | 32,380,633,506 | - | 24,534,382,543 | 24,534,382,543 | - |
| 1. 출연금수입(주석13) | 15,763,442,000 | 15,763,442,000 | - | 19,644,000,000 | 19,644,000,000 | - |
| 2. 수탁용역수입(주석2,9,13) | 15,459,911,272 | 15,459,911,272 | - | 4,214,321,656 | 4,214,321,656 | - |
| 3. 도서판매수입 | - | - | - | 499,880 | 499,880 | - |
| 4. 이자수입(주석7) | 1,157,280,234 | 1,157,280,234 | - | 675,561,007 | 675,561,007 | - |
| Ⅱ. 사업비용(주석12) | 34,482,116,957 | 34,482,116,957 | - | 24,167,849,616 | 24,167,849,616 | - |
| 1. 급여(주석11) | 14,677,587,845 | 14,677,587,845 | - | 12,517,010,908 | 12,517,010,908 | - |
| 2. 퇴직급여(주석6,11) | 1,174,080,860 | 1,174,080,860 | - | 1,324,086,640 | 1,324,086,640 | - |
| 3. 복리후생비(주석11) | 421,394,818 | 421,394,818 | - | 370,853,556 | 370,853,556 | - |
| 4. 연금부담금 | 1,094,969,600 | 1,094,969,600 | - | 1,014,959,165 | 1,014,959,165 | - |
| 5. 급량비 | 51,848,590 | 51,848,590 | - | 46,111,960 | 46,111,960 | - |
| 6. 포상금 | 20,500,000 | 20,500,000 | - | 33,200,000 | 33,200,000 | - |
| 7. 임차료(주석11) | 464,973,561 | 464,973,561 | - | 447,621,346 | 447,621,346 | - |
| 8. 위탁연구비 | 10,537,163,189 | 10,537,163,189 | - | 2,410,712,741 | 2,410,712,741 | - |
| 9. 운영수당 | 1,119,550,343 | 1,119,550,343 | - | 885,917,190 | 885,917,190 | - |
| 10. 일반수용비 | 1,793,866,388 | 1,793,866,388 | - | 1,845,116,490 | 1,845,116,490 | - |
| 11. 도서구입비 | 6,830,540 | 6,830,540 | - | 11,445,600 | 11,445,600 | - |
| 12. 공공요금및제세(주석11) | 426,929,156 | 426,929,156 | - | 442,573,755 | 442,573,755 | - |
| 13. 시설장비유지비 | 147,783,270 | 147,783,270 | - | 301,553,770 | 301,553,770 | - |
| 14. 여비 | 434,856,298 | 434,856,298 | - | 428,219,984 | 428,219,984 | - |
| 15. 업무추진비 | 136,627,060 | 136,627,060 | - | 125,414,788 | 125,414,788 | - |
| 16. 직무수행경비 | 125,799,990 | 125,799,990 | - | 99,939,810 | 99,939,810 | - |
| 17. 보상금 | 259,024,722 | 259,024,722 | - | 174,684,900 | 174,684,900 | - |
| 18. 감가상각비(주석4,11) | 315,268,374 | 315,268,374 | - | 318,438,250 | 318,438,250 | - |
| 19. 재료비 | 85,025,430 | 85,025,430 | - | 71,132,070 | 71,132,070 | - |
| 20. 연구장려금 | 202,131,708 | 202,131,708 | - | 295,452,980 | 295,452,980 | - |
| 21. 회의비 | 112,059,500 | 112,059,500 | - | 130,753,383 | 130,753,383 | - |
| 22. 위탁용역비 | 812,715,548 | 812,715,548 | - | 814,542,898 | 814,542,898 | - |
| 23. 관서업무비 | 61,130,167 | 61,130,167 | - | 58,107,432 | 58,107,432 | - |
| Ⅲ. 사업이익(손실) | (2,101,483,451) | (2,101,483,451) | - | 366,532,927 | 366,532,927 | - |
| Ⅳ. 사업외수익 | 16,483,476 | 16,483,476 | - | 15,410,164 | 15,410,164 | - |
| 1. 잡이익 | 16,483,476 | 16,483,476 | - | 13,005,824 | 13,005,824 | - |
| 2. 외환차익 | - | - | - | 2,404,340 | 2,404,340 | - |
| Ⅴ. 사업외비용 | 247,122 | 247,122 | - | 744,652 | 744,652 | - |
| 1. 유형자산처분손실 | 247,122 | 247,122 | - | 744,652 | 744,652 | - |
| Ⅵ. 고유목적사업준비금환입(주석7) | 675,561,007 | 675,561,007 | - | 608,759,875 | 608,759,875 | - |
| Ⅶ. 고유목적사업준비금전입(주석7) | (1,157,280,234) | (1,157,280,234) | - | (675,561,007) | (675,561,007) | - |
| Ⅷ. 당기운영이익(손실) | (2,566,966,324) | (2,566,966,324) | - | 314,397,307 | 314,397,307 | - |
경기연구원 • 23
2024 회계연도 결산서
현 금 흐 름 표
제 30 기 2024 년 01월 01일 부터 2024 년 12월 31일 까지
제 29 기 2023 년 01월 01일 부터 2023 년 12월 31일 까지
재단법인 경기연구원
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 30(당) 기 | 제 29(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금 흐름 | (13,949,952,701) | 17,360,060,303 | ||
| 1. 당기운영이익(손실) | (2,566,966,324) | 314,397,307 | ||
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 1,490,894,356 | 1,485,460,612 | ||
| 가. 감가상각비 | 304,126,292 | 308,289,411 | ||
| 나. 무형자산상각비 | 11,142,082 | 10,148,839 | ||
| 다. 시설회원권의 상각비 | 1,298,000 | 1,298,000 | ||
| 라. 퇴직급여 | 1,174,080,860 | 1,164,979,710 | ||
| 마. 유형자산처분손실 | 247,122 | 744,652 | ||
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | (3,164,322) | ||
| 가. 잡이익 | - | 3,164,322 | ||
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (12,873,880,733) | 15,563,366,706 | ||
| 가. 선급비용의 감소(증가) | (1,978,732,790) | 181,307,995 | ||
| 나. 수탁용역미수금의 감소(증가) | 27,686,396 | 103,691,028 | ||
| 다. 선급법인세의 감소(증가) | (74,186,250) | (10,284,660) | ||
| 라. 미지급금의 증가(감소) | 1,694,817,788 | (134,724,399) | ||
| 마. 수탁용역선수금의 증가(감소) | (11,880,348,943) | 16,538,625,782 | ||
| 바. 예수금의 증가(감소) | 29,244,699 | (17,070,462) | ||
| 사. 퇴직금의 지급 | (586,072,810) | (1,757,652,060) | ||
| 아. 퇴직예치금의 감소(증가) | (588,008,050) | 592,672,350 | ||
| 자. 고유목적사업준비금의 증가(감소) | 481,719,227 | 66,801,132 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름 | (215,305,690) | (242,784,508) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 400,000 | 148,164,322 | ||
| 가. 임차보증금의 감소 | - | 145,000,000 | ||
| 나. 차량운반구의 처분 | - | 1,270,000 | ||
| 다. 비품의 처분 | 400,000 | 1,894,322 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (215,705,690) | (390,948,830) | ||
| 가. 비품의 취득 | 159,604,370 | 256,948,830 | ||
| 나. 소프트웨어의 취득 | 56,101,320 | - | ||
| 다. 임차보증금의 증가 | - | 134,000,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름 | - | - | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | - | - | ||
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (14,165,258,391) | 17,117,275,795 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 27,053,983,928 | 9,936,708,133 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금 | 12,888,725,537 | 27,053,983,928 |
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3. 재무제표
주석
제 30(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 29(전) 기 2023년 12월 31일 현재
재단법인 경기연구원
1. 재단법인의 개요
재단법인 경기연구원(이하 "재단법인"이라 함)은 국가의 발전 및 경기도와 그 소속 시·군의 경쟁력 강화, 그
밖에 주민의 삶의 질 향상을 위하여 관련 과제를 전문적이고 체계적으로 조사·연구함으로써 국가와 경기도의
발전을 위한 정책개발에 기여함을 목적으로 1995년 2월 7일에 설립되었으며, 2018년 4월 11일에 경기도의
공공투자사업에 대한 전문적·객관적·효율적 관리를 전담하기 위하여 부설기관으로 경기도 공공투자관리센터를
재단법인 내에 설립하였습니다. 당기말 현재 재단법인은 경기도 수원시 장안구 경수대로 1150에 소재하고
있습니다.
2. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책
재단법인은 재무제표를 작성함에 있어서 지방출자ㆍ출연기관 결산기준을 적용하고 있으며, 이에 규정되지 않은
사항에 대해서는 공익법인회계기준에 따라 작성하였는 바, 재단법인이 채택하고 있는 중요한 회계정책은 다음과
같습니다.
1) 회계단위
재단법인은 내부적으로 다음과 같이 독립된 회계단위로 구분하여 운영 및 기록하고 있습니다.
① 일반회계: 일반계정 및 수탁계정
② 경기도공공투자관리센터특별회계: 일반계정 및 수탁계정
재단법인은 일반계정과 구분하여 독립된 회계단위로 수탁과제 용역에서 발생한 사업성과 및 수지상황을 별도의
수탁계정으로 운영 및 기록하고 있으며, 수탁과제 용역수행 과정에서 발생한 수입에서 비용을 차감한 금액을
별도계좌에 관리하고 있습니다.
수탁계정에서는 수탁과제 용역에서 발생한 수익을 "수탁용역수입"으로 계상하고, 수탁과제 용역을 수행하는
과정에서 발생한 비용은 수탁용역비의 각 세부 계정과목별로 계상하고 있습니다.
한편, 수탁과제 용역이 종료된후 정산이 완료된 수탁과제에서 발생한 잔여재원은 수탁계정에서 일반계정으로
전출하고 있는바, 수탁계정에서 일반계정으로 전출하는 경우에는 "수탁계정일반계정전출금"의 과목으로 하여
사업비용으로 계상하고, 일반계정에서는 동 금액을 "수탁계정일반계정전입금"의 과목으로 하여 사업수익으로
계상하고 있으며, 매 결산시점에 해당 내부거래금액은 운영성과표에 상계하여 표시하고 있습니다. 이와 관련하여
당기와 전기에 수탁계정에서 일반계정으로 전출된 금액은 각각 1,350,692천원 및 1,937,450천원입니다.
경기연구원 • 25
2024 회계연도 결산서
2) 운영성과표 작성기준
재단법인은 지방출자ㆍ출연기관 결산기준 및 공익법인회계기준에 의거하여 발생주의에 따라 운영성과표를 작성
하고 있습니다. 따라서 비현금성 거래가 포함되는 운영성과표는 예산회계 법령에 따라 현금주의로 작성되는
수지예산서와는 차이가 있습니다.
3) 수익인식기준
고유목적사업비에 충당하기 위하여 경기도 등으로부터 수령하는 출연금은 당해 연도고유목적사업비 집행액에
상당하는 금액을 출연받은 시점에 출연금수입으로 인식하고 있으며, 출연금 중에서 당해연도 미집행액은 차기예
산에 편입됩니다.
수탁용역수입은 진행기준을 적용하여 수익을 인식하고 있으며, 수탁용역계약의 진행률은 용역계약기간에 걸쳐
일할계산으로 산정하고 있습니다. 진행률에 미달하는 청구금액은 "수탁용역미수금"의 계정과목으로 하여 자산으
로 처리하며, 진행률을 초과하는 청구금액은 "수탁용역선수금"의 계정과목으로 하여 부채로 계상하고 있습니다.
4) 유형자산
유형자산의 취득원가는 구입원가 또는 제작원가 및 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데
직접 관련되는 지출 등으로 구성되어 있습니다. 유형자산의 경제적 사용이 종료된 후에 원상회복을 위하여
그 자산을 제거, 해체하거나 또는 부지를 복원하는데 소요될 것으로 추정되는 원가가 충당부채의 인식요건을
충족하는 경우 그 지출의 현재가치도 취득원가에 포함하고 있습니다.
재단법인은 유형자산을 취득원가에서 아래의 추정내용연수에 따라 정액법에 의해 산정된 감가상각누계액을
차감한 금액으로 표시하고 있습니다.
| 구분 | 건물 | 구축물 | 차량운반구 | 비품 |
|---|---|---|---|---|
| 40년 | 40년 | 4년 |
한편, 재단법인은 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키
는 등의 유형자산으로부터 발생하는 미래 경제적효익이 유입될 가능성이 높으며, 그 원가를 신뢰성 있게 측정할
수 있는 경우에 한하여 자본적 지출로 처리하며, 단순히 유형자산의 원상을 회복시키거나 수선유지를 위한
지출의 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.
5) 무형자산
재단법인은 무형자산을 취득원가로 평가하고 있으며, 취득시점부터 4년의 기간동안 정액법에 의하여 계산된
상각액을 직접 차감한 잔액으로 표시하고 있습니다.
6) 고유목적사업준비금
재단법인은 당해 사업연도에서 발생한 이자소득에 대해서 고유목적사업에 충당하기 위하여 고유목적사업준비금
을 설정하고 있으며, 고유목적사업에 사용하는 때 환입하고 있는 바, 동 준비금은 설정 당해연도부터 5년내에
고유목적사업에 사용되어야 합니다.
26 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
7) 퇴직급여충당부채
재단법인은 보고기간종료일 현재 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금에 상당하는 금액을 퇴직급
여충당부채로 계상하고 있습니다. 이와 관련하여 퇴직급여충당부채에 해당하는 금액을 퇴직예치금의 과목으로
하여 별도계좌에서 관리하고 있는바, 퇴직예치금은 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다.
3. 현금 및 현금성자산 등
1) 보고기간종료일 현재 재단법인의 사업단위별로 계상된 현금 및 현금성자산, 기금예금
및 퇴직예치금의 내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 은행명 | 예금명 | 당기말 | 전기말 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 회계 | 일반계정 (운영자금) | 농협은행 | 보통예금 | 520,271 | 1,311,667 | 출연금통장 |
| 농협은행 | 보통예금 | 3,260,835 | 5,029,016 | 자체수입통장 | ||
| 농협은행 | 보통예금 | 255,069 | 244,535 | 세입세출통장 | ||
| 농협은행 | 보통예금 | 6,324 | 7,405 | 미지급금통장 | ||
| 소 계 | 4,042,499 | 6,592,623 | ||||
| 일반계정 (기금) | 농협은행 | 정기예금 | - | 5,300,000 | 기본재산 | |
| 기업은행 | 정기예금 | 5,300,000 | - | 기본재산 | ||
| 산업은행 | 정기예금 | 5,300,000 | 5,300,000 | 기본재산 | ||
| 소 계 | 10,600,000 | 10,600,000 | ||||
| 일반계정 (퇴직예금) | 신한은행 | 보통예금 | 128,008 | 285,994 | ||
| 산업은행 | 정기예금 | - | 3,200,000 | |||
| 한국씨티은행 | 정기예금 | - | 3,900,000 | |||
| 산업은행 | 정기예금 | - | 850,000 | |||
| 우체국 | 정기예금 | 3,900,000 | - | |||
| 농협은행 | 정기예금 | 2,000,000 | - | |||
| 농협은행 | 정기예금 | 1,600,000 | - | |||
| 기업은행 | 정기예금 | 800,000 | - | |||
| 기업은행 | 정기예금 | 220,000 | - | |||
| 소 계 | 8,648,008 | 8,235,994 | ||||
| 일반회계 일반계정 예금 합계 | 23,290,507 | 25,428,617 | ||||
| 수탁계정 (운영자금) | 농협은행 | 보통예금 | 433,040 | 525,344 | 수탁종합통장 | |
| 농협은행 | 보통예금 | 4,516 | 5,275 | 연구장려금 | ||
| 농협은행 | 보통예금 | 23,759 | 12,217 | 세입세출통장 | ||
| 농협은행 | 보통예금 | 4,138 | 1,745 | 미지급금통장 | ||
| 농협은행 | 보통예금 | - | 179,477 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | - | 118,281 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | - | 158,343 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | - | 20,573 |
경기연구원 • 27
2024 회계연도 결산서
| 구 분 | 은행명 | 예금명 | 당기말 | 전기말 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농협은행 | 보통예금 | - | 19,716 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | - | 2,041 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 118,205 | 131,824 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 192,878 | 299,469 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 112,774 | 291,526 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 7,017,249 | 17,540,000 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 47,015 | - | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 67,750 | - | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 110,216 | - | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 33 | - | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 14,486 | - | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 300,008 | - | |||
| 일반회계 수탁계정 예금 합계 | 8,446,068 | 19,305,832 | ||||
| 일반회계 예금 총합계 | 31,736,575 | 44,734,449 | ||||
| 공공 투자 관리 센터 특별 회계 | 일반계정 (운영자금) | 농협은행 | 보통예금 | - | 71,705 | 출연금통장 |
| 농협은행 | 보통예금 | 226,728 | 986,452 | 자체수입통장 | ||
| 농협은행 | 보통예금 | 24,826 | 25,613 | 세입세출통장 | ||
| 농협은행 | 보통예금 | - | 640 | 미지급금통장 | ||
| 소계 | 251,554 | 1,084,410 | ||||
| 일반계정 (퇴직예금) | 농협은행 | 보통예금 | 79,864 | 103,870 | ||
| 우체국 | 정기예금 | - | 200,000 | |||
| 기업은행 | 정기예금 | 150,000 | - | |||
| 산업은행 | 정기예금 | 150,000 | - | |||
| 신한은행 | 정기예금 | 100,000 | - | |||
| 소계 | 479,864 | 303,870 | ||||
| 공공투자관리센터특별회계 일반계정 예금 합계 | 731,418 | 1,388,280 | ||||
| 수탁계정 (운영자금) | 농협은행 | 보통예금 | 133,219 | 58,190 | 수탁종합통장 | |
| 농협은행 | 보통예금 | - | 2 | 연구장려금 | ||
| 농협은행 | 보통예금 | 1,399 | 2,433 | 세입세출통장 | ||
| 농협은행 | 보통예금 | 13,986 | 10,494 | |||
| 소계 | 148,604 | 71,119 | ||||
| 공공투자관리센터특별회계 수탁계정 예금 합계 | 148,604 | 71,119 | ||||
| 공공투자관리센터특별회계 예금 총합계 | 880,023 | 1,459,399 | ||||
| 합 계 | 32,616,598 | 46,193,848 |
2) 보고기간종료일 현재 현금및현금성 자산 중 기금 예금 10,600,000천원(전기말:10,600,000
천원)은 재단법인의 기본재산으로 사용이 제한되어 있습니다.
28 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
4. 유형자산 및 무형자산
1) 당기와 전기중 재단법인의 사업단위별 유형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다.
(1) 일반회계
가. 당기
(단위 : 천원)
| 과 목 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각비 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1,947,660 | - | - | - | 1,947,660 |
| 입목 | 46,686 | - | - | - | 46,686 |
| 건물 | 919,789 | - | - | (61,319) | 858,470 |
| 구축물 | 1,415 | - | - | (94) | 1,321 |
| 차량운반구 | - | - | - | - | - |
| 비품 | 394,066 | 140,148 | (647) | (185,630) | 347,937 |
| 합 계 | 3,309,616 | 140,148 | (647) | (247,043) | 3,202,074 |
나. 전기
(단위 : 천원)
| 과 목 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각비 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1,947,660 | - | - | - | 1,947,660 |
| 입목 | 46,686 | - | - | - | 46,686 |
| 건물 | 981,108 | - | - | (61,319) | 919,789 |
| 구축물 | 1,510 | - | - | (94) | 1,415 |
| 차량운반구 | - | - | - | - | - |
| 비품 | 433,633 | 165,624 | (745) | (204,447) | 394,066 |
| 합 계 | 3,410,597 | 165,624 | (745) | (265,860) | 3,309,616 |
(2) 공공투자관리센터특별회계
(단위 : 천원)
| 과 목 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각비 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| <당기> 비품 | 135,123 | 19,456 | - | (57,083) | 97,496 |
| <전기> 비품 | 86,227 | 91,325 | - | (42,429) | 135,123 |
2) 보고기간종료일 현재 보유토지의 공시지가는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부가액 | 공시지가 | 장부가액 | 공시지가 | |
| 토 지 | 1,947,660 | 4,007,458 | 1,947,660 | 3,972,046 |
경기연구원 • 29
2024 회계연도 결산서
3) 당기와 전기중 재단법인의 사업단위별 무형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다.
(1) 일반회계
(단위 : 천원)
| 과 목 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 상각비 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| <당기> 소프트웨어 | 12,045 | 56,101 | - | (8,650) | 59,496 |
| <전기> 소프트웨어 | 19,510 | - | - | (7,465) | 12,045 |
(2) 공공투자관리센터특별회계
(단위 : 천원)
| 과 목 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 상각비 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| <당기> 소프트웨어 | 3,546 | - | - | (2,492) | 1,054 |
| <전기> 소프트웨어 | 6,230 | - | - | (2,684) | 3,546 |
5. 보험가입내역
보고기간종료일 현재 재단법인의 보험가입내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 부보자산 | 가입처 | 보험가입금액 | 연간보험료 | 보험가입기간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 본원 | 삼성화재 | 1,400,000 | 114 | 2024.11.20.~2025.11.20. |
| 북부자치연구본부(5층) | 삼성화재 | 810,000 | 67 | 2024.11.20.~2025.11.20. | |
| 북부자치연구본부 생활관(202호) | 삼성화재 | 163,000 | 21 | 2024.11.20.~2025.11.20. | |
| 북부자치연구본부 생활관(1405호) | 삼성화재 | 45,000 | 10 | 2024.07.03.~2025.07.03. | |
| 북부자치연구본부 생활관(304호) | 삼성화해 | 1,045,000 | 10 | 2024.09.28.~2025.09.28. | |
| 북부자치연구본부 생활관(203호) | 삼성화재 | 1,050,000 | 10 | 2024.09.28.~2025.09.28. | |
| 공공투자관리 센터특별회계 | 공공투자관리센터 사무실 | 현대해상 | 2,180,000 | 528 | 2024.11.27.~2025.11.27. |
상기 이외에 시설물에 대한 영조물손해배상보험과 차량운반구에 대하여 책임 및 종합보험에 가입되어 있습니다.
30 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
6. 퇴직급여충당부채
1) 재단법인은 보고기간종료일 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우 퇴직
금 지급규정에 따라 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당금으로 계상하고
있는 바, 당기와 전기 중 사업단위별 퇴직급여충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
가. 당기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 일반회계 | 공공투자관리센터 특별회계 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 8,235,994 | 303,870 | 8,539,864 |
| 전입액 | 1,050,843 | 123,238 | 1,174,081 |
| 전출입 | (76,563) | 76,563 | - |
| 지급액 | (562,266) | (23,807) | (586,073) |
| 기말금액 | 8,648,008 | 479,864 | 9,127,872 |
나. 전기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 일반회계 | 공공투자관리센터 특별회계 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 8,865,398 | 267,138 | 9,132,536 |
| 전입액 | 1,074,380 | 90,599 | 1,164,980 |
| 지급액 | (1,703,785) | (53,868) | (1,757,652) |
| 기말금액 | 8,235,994 | 303,870 | 8,539,864 |
2) 재단법인은 공공투자관리센터 소속 임직원에 대해서는 회계의 독립적 운영규정을 준수
하기 위하여 별도로 퇴직급여충당부채를 계상하고 있습니다. 한편, 보고기간종료일 현
재 재단법인은 임직원의 퇴직시 지급할 퇴직금을 퇴직예치금의 과목으로 하여 신한은행,
농협은행, 우체국, 기업은행 및 산업은행에 정기예금 등으로 예치하고 있습니다(주석
3 참조).
당기와 전기 중 사업단위별 퇴직예치금의 변동내역은 다음과 같습니다.
가. 당기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 일반회계 | 공공투자관리센터 특별회계 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 8,235,994 | 303,870 | 8,539,864 |
| 납입액 | 1,050,843 | 123,238 | 1,174,081 |
| 전출입 | (76,563) | 76,563 | - |
| 지급액 | (562,266) | (23,807) | (586,073) |
| 기말금액 | 8,648,008 | 479,864 | 9,127,872 |
경기연구원 • 31
2024 회계연도 결산서
나. 전기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 일반회계 | 공공투자관리센터 특별회계 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 8,865,398 | 267,138 | 9,132,536 |
| 납입액 | 1,074,380 | 90,599 | 1,164,980 |
| 지급액 | (1,703,785) | (53,868) | (1,757,652) |
| 기말금액 | 8,235,994 | 303,870 | 8,539,864 |
7. 고유목적사업준비금
재단법인은 당해 사업연도에서 발생한 이자소득상당액을 고유목적사업준비금으로 설정하고 동 금액을 비용으로
처리하고 있는 바, 당기와 전기 중 사업단위별 고유목적사업준비금의 변동내역은 다음과 같습니다.
가. 당기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | ||
| 기초금액 | 635,142 | 21,613 | 18,245 | 560 | 675,560 |
| 전입액 | 1,095,286 | 30,493 | 31,405 | 97 | 1,157,281 |
| 환입액 | (635,142) | (21,613) | (18,245) | (560) | (675,560) |
| 기말금액 | 1,095,286 | 30,493 | 31,405 | 97 | 1,157,281 |
나. 전기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | ||
| 기초금액 | 571,339 | 17,094 | 19,826 | 500 | 608,760 |
| 전입액 | 635,142 | 21,613 | 18,245 | 560 | 675,561 |
| 환입액 | (571,339) | (17,094) | (19,826) | (500) | (608,760) |
| 기말금액 | 635,142 | 21,613 | 18,245 | 560 | 675,561 |
32 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
8. 순자산의 변동
1) 재단법인의 당기와 전기중 순자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 이 익 잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01 (전기초) | 10,600,000 | 14,460,301 | (2,943,581) | 22,116,720 |
| 당기운영이익(손실) | - | - | 314,397 | 314,397 |
| 2023.12.31 (전기말) | 10,600,000 | 14,460,301 | (2,629,184) | 22,431,117 |
| 2024.01.01 (당기초) | 10,600,000 | 14,460,301 | (2,629,184) | 22,431,117 |
| 당기운영이익(손실) | - | - | (2,566,966) | (2,566,966) |
| 2024.12.31 (당기말) | 10,600,000 | 14,460,301 | (5,196,150) | 19,864,151 |
2) 기본순자산(기금)
재단법인은 정관 제6조(기금) 제3항에 의거하여 이사회 의결을 거쳐 경기도지사의 허가를 받아 기본순자산에
해당하는 기금의 원본을 감소시켜 자본잉여금 중 기금감소차익으로 계상하고 그 금액을 고유목적사업비로 사용
하였는 바, 기본순자산의 연도별 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 기초잔액 | 기금감소액 | 기말잔액 | 기금감소누계액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010년(제16기) | 27,200,000 | 1,000,000 | 26,200,000 | 1,000,000 | |
| 2011년(제17기) | 26,200,000 | 1,300,000 | 24,900,000 | 2,300,000 | |
| 2012년(제18기) | 24,900,000 | 1,900,000 | 23,000,000 | 4,200,000 | |
| 2013년(제19기) | 23,000,000 | 3,300,000 | 19,700,000 | 7,500,000 | |
| 2014년(제20기) | 19,700,000 | 3,100,000 | 16,600,000 | 10,600,000 | 이월결손금 보전 |
| 2015년(제21기) | 16,600,000 | 2,800,000 | 13,800,000 | 13,400,000 | |
| 2016년(제22기) | 13,800,000 | 1,700,000 | 12,100,000 | 15,100,000 | |
| 2017년(제23기) | 12,100,000 | 800,000 | 11,300,000 | 15,900,000 | |
| 2018년(제24기) | 11,300,000 | 700,000 | 10,600,000 | 16,600,000 |
재단법인은 2014년 2월 20일자 이사회 결의에 따라서 기금감소차익 2,139,699천원을 이월결손금에 보전하였
는바, 이로인하여 당기말 현재 기금감소누계액 16,600,000천원과 자본잉여금에 계상된 기금감소차익
14,460,301천원과 차이가 발생합니다.
경기연구원 • 33
2024 회계연도 결산서
9. 수탁용역수익
1) 당기와 전기중 수탁용역 계약잔액의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 과목 | 일반회계 | 공공투자센터특별회계 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기 | 전기 | 당기 | 전기 | 당기 | 전기 | |
| 기초 수탁용역 계약잔액 | 19,139,226 | 1,775,166 | 25,667 | 458,281 | 19,164,893 | 2,233,447 |
| 계약금액 변동액 | (113,939) | 8,666 | (7,437) | (18,048) | (121,376) | (9,382) |
| 신규계약금액 | 3,528,995 | 20,947,150 | 263,000 | 208,000 | 3,791,995 | 21,155,150 |
| 수탁용역수입 계상액 | (15,235,259) | (3,591,756) | (224,653) | (622,566) | (15,459,911) | (4,214,322) |
| 기말 수탁용역 계약잔액 | 7,319,023 | 19,139,226 | 56,577 | 25,667 | 7,375,601 | 19,164,893 |
2) 재단법인의 당기 및 전기말 현재 진행중인 수탁용역계약의 누적수익, 누적청구액 및
보고기간종료일 현재 수탁용역 미수금 및 선수금의 내역은 다음과 같습니다.
가. 당기
(단위: 천원)
| 수탁용역 계약명 | 계약금액 | 누적수익 | 누적청구액 | 수탁용역 미수금 | 수탁용역 선수금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 RE100플랫폼 구축 | 17,540,000 | 11,778,221 | 17,540,000 | - | 5,761,779 |
| 2030 경기도 주거종합계획 재검토 연구 용역 | 572,726 | 310,227 | 286,363 | 23,864 | - |
| 경기도 2050 탄소중립 추진체계 구축: 온실가스 인벤토리 구축 및 고도화 | 300,000 | 202,454 | 300,000 | - | 97,546 |
| 경기도 2050 탄소중립 추진체계 구축 : 탄소중립녹색성장 기본계획 수립 및 이행평가 | 300,000 | 202,454 | 300,000 | - | 97,546 |
| 경기북부 경원축 고속철도망 확충계획 수립 | 300,000 | 27,642 | 300,000 | - | 272,358 |
| 경기도 환경영향평가서 검토 | 204,372 | 95,473 | 102,186 | - | 6,713 |
| 경기도 시내버스 공공관리제 노선개편 연구용역 | 170,909 | 170,909 | 102,545 | 68,364 | - |
| 경기도형 역세권 고밀복합개발 모델 개발 및 사업화방안 마련 용역 | 170,886 | 167,151 | 99,114 | 68,037 | - |
| 경기교통공사 철도사업 참여 타당성 검토용역 | 165,588 | 101,633 | 124,191 | - | 22,558 |
| 2024년 수도권 여객 O/D 현행화 공동사업 | 148,000 | 148,000 | 70,700 | 77,300 | - |
| K-컬처밸리 경기경제자유구역 추가지정을 위한 개발계획 수립용역 | 146,427 | 6,212 | - | 6,212 | - |
| 양주~연천 고속도로 사전타당성 조사 등 연천군 전략대응 용역 | 127,190 | 4,182 | - | 4,182 | - |
| 일산대교 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 및 검토 | 120,000 | 98,978 | 120,000 | - | 21,022 |
| 경기도 대기환경관리 시행계획 수립(’25~’29) | 106,909 | 19,244 | 53,500 | - | 34,256 |
| 경기도 산업입지 수급계획 수립 연구용역 | 106,364 | 14,625 | - | 14,625 | - |
| 기타 | 6,000,148 | 5,756,514 | 5,726,351 | 160,195 | 130,032 |
| 합계 | 26,479,519 | 19,103,919 | 25,124,950 | 422,778 | 6,443,809 |
34 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
나. 전기
(단위: 천원)
| 수탁용역 계약명 | 계약금액 | 누적수익 | 누적청구액 | 수탁용역 미수금 | 수탁용역 선수금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 RE100플랫폼 구축 | 17,540,000 | 127,332 | 17,540,000 | - | 17,412,668 |
| 광역 도시생태현황지도 구축계획 수립 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 포천시 도시생태현황지도 작성사업 | 540,000 | 494,831 | 540,000 | - | 45,169 |
| 경기도 2050 탄소중립 추진체계 구축 | 600,000 | 68,098 | 600,000 | - | 531,902 |
| 경기도 물관리 기본계획 변경 수립 | 247,264 | 128,231 | 135,995 | - | 7,764 |
| 수도권 광역급행철도(GTX) 플러스 기본구상 연구용역 | 199,570 | 139,972 | 79,828 | 60,144 | - |
| 경기북부특별자치도 설치 기본계획 및 비전·발전 전략 수립 | 170,909 | 154,052 | 85,455 | 68,598 | - |
| 경기도형 역세권 고밀복합개발 모델 개발 및 사업화방안 마련 용역 | 170,886 | 4,669 | - | 4,669 | - |
| 과천시 환경계획 수립 용역 | 167,000 | 137,240 | 116,856 | 20,384 | - |
| 2023년 경기도 재정사업평가 지원 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | - | - |
| 용인시 통합물관리 기본계획 수립 | 160,000 | 82,079 | 160,000 | - | 77,921 |
| 과천 ○○지구 기본구상 및 타당성조사 용역 | 155,000 | 35,066 | - | 35,066 | - |
| 2023년 수도권 여객O/D 현행화 공동사업 | 148,000 | 148,000 | 68,325 | 79,675 | - |
| 일산대교 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 및 검토 | 120,000 | 94,333 | 120,000 | - | 25,667 |
| 경기도 기회발전특구 조성 기본계획 수립 | 119,306 | 15,907 | - | 15,907 | - |
| 기타 | 1,307,966 | 851,197 | 908,242 | 166,021 | 223,067 |
| 합계 | 22,808,901 | 3,644,007 | 21,517,701 | 450,464 | 18,324,158 |
10. 법인세
재단법인은 수익사업인 이자소득에 대해서는 법인세 납세의무가 있으나, 법인세법 제29조에 따라 당해 사업연도
에 발생한 이자소득금액 상당액을 고유목적사업준비금으로 설정하고 동 금액을 비용으로 처리하였는바, 이에
재단법인이 당기에 부담할 법인세등은 없으며, 기납부한 법인세 원천납부세액은 전액 환급받을 예정입니다.
11. 부가가치 계산에 필요한 항목
재단법인의 당기와 전기의 사업단위별로 부가가치의 계산에 필요한 사항은 다음과 같습니다.
경기연구원 • 35
2024 회계연도 결산서
가. 당기
(단위: 천원)
| 계정과목 | 일반회계 | 공공투자관리센터 특별회계 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | ||
| 급여 | 12,352,974 | 922,643 | 1,398,804 | 3,167 | 14,677,588 |
| 퇴직급여 | 1,050,843 | - | 123,238 | - | 1,174,081 |
| 복리후생비 | 387,961 | - | 33,434 | - | 421,395 |
| 임차료 | 239,486 | 78,800 | 146,626 | 62 | 464,974 |
| 감가상각비 | 255,694 | - | 59,574 | - | 315,268 |
| 공공요금및제세 | 406,021 | - | 20,909 | - | 426,930 |
| 합 계 | 14,692,979 | 1,001,443 | 1,782,585 | 3,229 | 17,480,236 |
나. 전기
(단위: 천원)
| 계정과목 | 일반회계 | 공공투자관리센터 특별회계 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | ||
| 급여 | 10,725,936 | 617,748 | 1,158,095 | 15,233 | 12,517,011 |
| 퇴직급여 | 1,227,210 | - | 96,877 | - | 1,324,087 |
| 복리후생비 | 338,117 | - | 32,736 | - | 370,854 |
| 임차료 | 264,898 | 44,954 | 134,176 | 3,593 | 447,621 |
| 감가상각비 | 273,325 | - | 45,113 | - | 318,438 |
| 공공요금및제세 | 421,542 | - | 21,032 | - | 442,574 |
| 합 계 | 13,251,028 | 662,701 | 1,488,029 | 18,826 | 15,420,584 |
12. 사업비용의 성격별 및 기능별 구분
공익법인회계기준 제27조에 의거하여 재단법인의 사업비용을 성격별 및 기능별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.
1) 재단법인 전체
가. 당기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 17,368,033 | 1,354,955 | 15,759,129 | 34,482,117 |
| 사업수행비용 | 12,963,170 | 1,020,118 | 14,529,039 | 28,512,327 |
| 일반관리비용 | 4,404,863 | 334,837 | 1,230,090 | 5,969,790 |
36 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
나. 전기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 15,226,910 | 1,510,187 | 7,430,752 | 24,167,850 |
| 사업수행비용 | 11,402,625 | 1,131,392 | 6,355,179 | 18,889,197 |
| 일반관리비용 | 3,824,285 | 378,795 | 1,075,573 | 5,278,653 |
2) 일반회계 일반계정
가. 당기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 14,770,298 | 1,035,850 | 4,694,177 | 20,500,325 |
| 사업수행비용 | 10,906,516 | 748,121 | 3,589,481 | 15,244,118 |
| 일반관리비용 | 3,863,782 | 287,729 | 1,104,696 | 5,256,207 |
나. 전기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 13,200,173 | 1,216,955 | 4,775,482 | 19,192,609 |
| 사업수행비용 | 9,806,324 | 886,382 | 3,809,301 | 14,502,007 |
| 일반관리비용 | 3,393,849 | 330,573 | 966,181 | 4,690,602 |
3) 일반회계 수탁계정
가. 당기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 922,643 | 78,800 | 10,499,672 | 11,501,115 |
| 사업수행비용 | 922,643 | 78,800 | 10,499,672 | 11,501,115 |
| 일반관리비용 | - | - | - | - |
나. 전기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 617,748 | 44,954 | 1,843,957 | 2,506,659 |
| 사업수행비용 | 617,748 | 44,954 | 1,843,957 | 2,506,659 |
| 일반관리비용 | - | - | - | - |
경기연구원 • 37
2024 회계연도 결산서
4) 공공투자관리센터 특별회계 일반계정
가. 당기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 1,671,926 | 240,243 | 397,969 | 2,310,138 |
| 사업수행비용 | 1,130,845 | 193,136 | 272,575 | 1,596,556 |
| 일반관리비용 | 541,081 | 47,107 | 125,394 | 713,582 |
나. 전기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 1,393,757 | 244,685 | 351,697 | 1,990,140 |
| 사업수행비용 | 963,321 | 196,463 | 242,305 | 1,402,089 |
| 일반관리비용 | 430,436 | 48,223 | 109,392 | 588,051 |
5) 공공투자관리센터 특별회계 수탁계정
가. 당기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 3,167 | 62 | 167,311 | 170,539 |
| 사업수행비용 | 3,167 | 62 | 167,311 | 170,539 |
| 일반관리비용 | - | - | - | - |
나. 전기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 15,233 | 3,593 | 459,616 | 478,442 |
| 사업수행비용 | 15,233 | 3,593 | 459,616 | 478,442 |
| 일반관리비용 | - | - | - | - |
38 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
13. 특수관계자거래
1) 당기 보고기간 종료일 현재 재단법인의 특수관계자는 경기도 및 경기도 산하기관입니다.
2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 특수관계자 | 계정과목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 비용 | 수익 | 비용 | ||
| 출연금수입 | 15,763,442 | - | 19,644,000 | ||
| 수탁용역수입 | 14,173,072 | - | 2,508,410 | ||
| 공공요금및제세 | - | 262,964 | - | ||
| 위탁용역비 외 | - | 705,468 | - | ||
| 29,936,514 | 968,433 | 22,152,410 |
3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권 및 채무 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 특수관계자 | 계정과목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 채권 | 채무 | 채권 | 채무 | ||
| 경기도 | 수탁용역미수금 | 184,401 | - | 251,234 | - |
| 수탁용역선수금 | - | 6,313,777 | - | 18,015,154 |
경기연구원 • 39
2024 회계연도 결산서
부 속 명 세 서
재단법인은 내부적으로 일반회계(일반계정 및 수탁계정)와 경기도공공투자관리센터특별회계(일반계정 및 수탁계정)
로 구분하여 독립된 회계단위로 운영 및 기록하고 있는 바, 이와 관련하여 참고목적으로 각각의 독립된 회계단위별
재무상태표와 운영성과표는 다음과 같습니다.
재 무 상 태 표
제 30 기 2024년 12월 31일 현재
제 29 기 2023년 12월 31일 현재
재단법인 경기연구원
(단위: 원)
| 구분 | 제 30 기 (당기) | 제 29 기 (전기) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 | 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 | |||||
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | |||
| 자 산 | ||||||||||
| Ⅰ. 유동자산 | 4,270,278,420 | 10,828,211,508 | 267,265,298 | 148,619,040 | 15,514,374,266 | 6,728,995,182 | 19,759,621,681 | 1,094,577,989 | 71,205,161 | 27,654,400,013 |
| (1) 당좌자산 | 4,270,278,420 | 10,828,211,508 | 267,265,298 | 148,619,040 | 15,514,374,266 | 6,728,995,182 | 19,759,621,681 | 1,094,577,989 | 71,205,161 | 27,654,400,013 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | 4,042,499,172 | 8,446,067,799 | 251,554,206 | 148,604,360 | 12,888,725,537 | 6,592,622,593 | 19,305,831,914 | 1,084,410,230 | 71,119,191 | 27,053,983,928 |
| 2. 선급법인세 | 168,671,770 | 4,694,890 | 4,836,120 | 14,680 | 178,217,460 | 97,810,050 | 3,325,540 | 2,809,650 | 85,970 | 104,031,210 |
| 3. 수탁용역미수금 | - | 422,777,831 | - | - | 422,777,831 | - | 450,464,227 | - | - | 450,464,227 |
| 4. 선급비용 | 59,107,478 | 1,954,670,988 | 10,874,972 | - | 2,024,653,438 | 38,562,539 | - | 7,358,109 | - | 45,920,648 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 14,583,520,307 | - | 198,550,329 | - | 14,782,070,636 | 14,644,910,034 | - | 238,668,408 | - | 14,883,578,442 |
| (1) 투자자산 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 |
| 1. 기금예금 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 |
| (2) 유형자산 | 3,202,073,263 | - | 97,496,584 | - | 3,299,569,847 | 3,309,616,168 | - | 135,122,723 | - | 3,444,738,891 |
| 1. 토지 | 1,947,660,000 | - | - | - | 1,947,660,000 | 1,947,660,000 | - | - | - | 1,947,660,000 |
| 2. 입목 | 46,685,730 | - | - | - | 46,685,730 | 46,685,730 | - | - | - | 46,685,730 |
| 3. 건물 | 2,452,770,000 | - | - | - | 2,452,770,000 | 2,452,770,000 | - | - | - | 2,452,770,000 |
| 감가상각누계액 | (1,594,300,500) | - | - | - | (1,594,300,500) | (1,532,981,250) | - | - | - | (1,532,981,250) |
| 4. 구축물 | 3,774,580 | - | - | - | 3,774,580 | 3,774,580 | - | - | - | 3,774,580 |
| 감가상각누계액 | (2,453,464) | - | - | - | (2,453,464) | (2,359,100) | - | - | - | (2,359,100) |
| 5. 차량운반구 | 62,098,890 | - | - | - | 62,098,890 | 62,098,890 | - | - | - | 62,098,890 |
| 감가상각누계액 | (62,098,890) | - | - | - | (62,098,890) | (62,098,890) | - | - | - | (62,098,890) |
| 6. 비품 | 2,268,948,827 | - | 347,446,760 | - | 2,616,395,587 | 2,386,305,062 | - | 327,990,390 | - | 2,714,295,452 |
| 감가상각누계액 | (1,921,011,910) | - | (249,950,176) | - | (2,170,962,086) | (1,992,238,854) | - | (192,867,667) | - | (2,185,106,521) |
| (3) 무형자산 | 59,496,194 | - | 1,053,745 | - | 60,549,939 | 12,045,016 | - | 3,545,685 | - | 15,590,701 |
| 1. 소프트웨어 | 59,496,194 | - | 1,053,745 | - | 60,549,939 | 12,045,016 | - | 3,545,685 | - | 15,590,701 |
| (4) 기타비유동자산 | 721,950,850 | - | 100,000,000 | - | 821,950,850 | 723,248,850 | - | 100,000,000 | - | 823,248,850 |
| 1. 시설회원권 | 228,950,850 | - | - | - | 228,950,850 | 230,248,850 | - | - | - | 230,248,850 |
| 2. 임차보증금 | 489,000,000 | - | 100,000,000 | - | 589,000,000 | 489,000,000 | - | 100,000,000 | - | 589,000,000 |
| 3. 전신전화가입권 | 4,000,000 | - | - | - | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - | - | 4,000,000 |
| 자 산 총 계 | 18,853,798,727 | 10,828,211,508 | 465,815,627 | 148,619,040 | 30,296,444,902 | 21,373,905,216 | 19,759,621,681 | 1,333,246,397 | 71,205,161 | 42,537,978,455 |
| 부 채 |
40 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
| 구분 | 제 30 기 (당기) | 제 29 기 (전기) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 | 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 | |||||
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | |||
| 1,966,348,658 | 7,001,818,109 | 244,524,921 | 62,322,143 | 9,275,013,831 | 956,279,108 | 18,354,550,647 | 88,520,492 | 31,950,040 | ||
| 255,068,666 | 40,374,889 | 24,825,990 | 1,455,855 | 321,725,400 | 244,534,736 | 19,840,989 | 25,612,990 | 2,491,986 | ||
| 1,711,279,992 | 574,211,929 | 219,698,931 | 4,288,834 | 2,509,479,686 | 711,744,372 | 36,219,247 | 62,907,502 | 3,790,777 | ||
| - | 6,387,231,291 | - | 56,577,454 | 6,443,808,745 | - | 18,298,490,411 | - | 25,667,277 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8,648,007,910 | - | 479,864,230 | - | 9,127,872,140 | 8,235,994,150 | - | 303,869,940 | - | ||
| (8,648,007,910) | - | (479,864,230) | - | (9,127,872,140) | (8,235,994,150) | - | (303,869,940) | - | ||
| 1,095,285,921 | 30,492,851 | 31,404,534 | 96,928 | 1,157,280,234 | 635,142,187 | 21,613,447 | 18,245,484 | 559,889 | ||
| 3,061,634,579 | 7,032,310,960 | 275,929,455 | 62,419,071 | 10,432,294,065 | 1,591,421,295 | 18,376,164,094 | 106,765,976 | 32,509,929 | ||
| 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - | - | - | ||
| 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - | - | - | ||
| 14,460,301,119 | - | - | - | 14,460,301,119 | 14,460,301,119 | - | - | - | ||
| 14,460,301,119 | - | - | - | 14,460,301,119 | 14,460,301,119 | - | - | - | ||
| (9,268,136,971) | 3,795,900,548 | 189,886,172 | 86,199,969 | (5,196,150,282) | (5,277,817,198) | 1,383,457,587 | 1,226,480,421 | 38,695,232 | ||
| (9,268,136,971) | 3,795,900,548 | 189,886,172 | 86,199,969 | (5,196,150,282) | (5,277,817,198) | 1,383,457,587 | 1,226,480,421 | 38,695,232 | ||
| 15,792,164,148 | 3,795,900,548 | 189,886,172 | 86,199,969 | 19,864,150,837 | 19,782,483,921 | 1,383,457,587 | 1,226,480,421 | 38,695,232 | ||
| 18,853,798,727 | 10,828,211,508 | 465,815,627 | 148,619,040 | 30,296,444,902 | 21,373,905,216 | 19,759,621,681 | 1,333,246,397 | 71,205,161 |
경기연구원 • 41
2024 회계연도 결산서
운 영 성 과 표
제 30 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 29 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
재단법인 경기연구원
(단위: 원)
| 구분 | 제 30 기 (당기) | 제 29 기 (전기) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 내부거래상계 | 합계 | 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 내부거래상계 | 합계 | |||||
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | |||||
| Ⅰ. 사업수익 | 16,954,124,126 | 15,265,751,560 | 1,286,700,769 | 224,749,491 | (1,350,692,440) | 32,380,633,506 | 19,902,203,615 | 3,613,369,091 | 2,333,134,788 | 623,125,901 | (1,937,450,852) | 24,534,382,543 |
| 1. 출연금수입 | 14,515,314,000 | - | 1,248,128,000 | - | - | 15,763,442,000 | 17,755,562,000 | - | 1,888,438,000 | - | - | 19,644,000,000 |
| 2. 수탁용역수입 | - | 15,235,258,709 | - | 224,652,563 | - | 15,459,911,272 | - | 3,591,755,644 | - | 622,566,012 | - | 4,214,321,656 |
| 3. 도서판매수입 | - | - | - | - | - | - | 499,880 | - | - | - | - | 499,880 |
| 4. 이자수입 | 1,095,285,921 | 30,492,851 | 31,404,534 | 96,928 | - | 1,157,280,234 | 635,142,187 | 21,613,447 | 18,245,484 | 559,889 | 675,561,007 | |
| 5. 수탁계정일반계정전입금 | 1,343,524,205 | - | 7,168,235 | - | (1,350,692,440) | - | 1,510,999,548 | - | 426,451,304 | - | (1,937,450,852) | - |
| Ⅱ. 사업비용 | 20,500,325,752 | 12,844,639,165 | 2,310,136,758 | 177,707,722 | (1,350,692,440) | 34,482,116,957 | 19,192,609,293 | 4,017,658,130 | 1,990,139,841 | 904,893,204 | (1,937,450,852) | 24,167,849,616 |
| 1. 급여 | 12,352,973,685 | 922,643,400 | 1,398,804,100 | 3,166,660 | - | 14,677,587,845 | 10,725,935,998 | 617,747,530 | 1,158,094,670 | 15,232,710 | - | 12,517,010,908 |
| 2. 퇴직급여 | 1,050,842,796 | - | 123,238,064 | - | - | 1,174,080,860 | 1,227,210,010 | - | 96,876,630 | - | - | 1,324,086,640 |
| 3. 복리후생비 | 387,961,180 | - | 33,433,638 | - | - | 421,394,818 | 338,117,216 | - | 32,736,340 | - | - | 370,853,556 |
| 4. 연금부담금 | 978,520,060 | - | 116,449,540 | - | - | 1,094,969,600 | 908,909,485 | - | 106,049,680 | - | - | 1,014,959,165 |
| 5. 급량비 | 47,738,720 | 1,478,750 | 2,631,120 | - | - | 51,848,590 | 40,904,160 | 1,632,500 | 3,575,300 | - | - | 46,111,960 |
| 6. 포상금 | 18,000,000 | - | 2,500,000 | - | - | 20,500,000 | 30,000,000 | - | 3,200,000 | - | - | 33,200,000 |
| 7. 임차료 | 239,485,712 | 78,799,886 | 146,626,463 | 61,500 | - | 464,973,561 | 264,898,227 | 44,953,722 | 134,176,225 | 3,593,172 | - | 447,621,346 |
| 8. 위탁연구비 | 1,059,651,620 | 9,421,001,527 | 56,011,985 | 498,057 | - | 10,537,163,189 | 1,266,992,439 | 916,719,082 | 51,663,102 | 175,338,118 | - | 2,410,712,741 |
| 9. 운영수당 | 563,656,343 | 318,250,000 | 102,150,000 | 135,494,000 | - | 1,119,550,343 | 450,983,190 | 228,500,000 | 48,450,000 | 157,984,000 | - | 885,917,190 |
| 10. 일반수용비 | 1,363,151,446 | 322,621,607 | 83,012,875 | 25,080,460 | - | 1,793,866,388 | 1,423,630,453 | 272,853,510 | 92,630,267 | 56,002,260 | - | 1,845,116,490 |
| 11. 도서구입비 | 6,830,540 | - | - | - | - | 6,830,540 | 11,445,600 | - | - | - | - | 11,445,600 |
| 12. 공공요금및제세 | 406,020,565 | - | 20,908,591 | - | - | 426,929,156 | 421,541,725 | - | 21,032,030 | - | - | 442,573,755 |
| 13. 시설장비유지비 | 134,649,930 | - | 13,133,340 | - | - | 147,783,270 | 257,190,000 | - | 44,363,770 | - | - | 301,553,770 |
| 14. 여비 | 320,743,838 | 70,029,250 | 39,801,400 | 4,281,810 | - | 434,856,298 | 291,352,598 | 93,402,690 | 32,408,396 | 11,056,300 | - | 428,219,984 |
| 15. 업무추진비 | 120,279,390 | - | 16,347,670 | - | - | 136,627,060 | 108,516,018 | - | 16,898,770 | - | - | 125,414,788 |
| 16. 직무수행경비 | 103,399,990 | - | 22,400,000 | - | - | 125,799,990 | 79,831,760 | - | 20,108,050 | - | - | 99,939,810 |
| 17. 보상금 | 189,907,500 | 65,967,222 | 3,150,000 | - | - | 259,024,722 | 163,084,900 | 7,800,000 | 3,800,000 | - | - | 174,684,900 |
| 18. 감가상각비 | 255,693,925 | - | 59,574,449 | - | - | 315,268,374 | 273,324,900 | - | 45,113,350 | - | - | 318,438,250 |
| 19. 재료비 | 29,414,840 | 54,905,290 | 705,300 | - | - | 85,025,430 | 29,761,270 | 39,553,300 | 1,361,000 | 456,500 | - | 71,132,070 |
| 20. 연구장려금 | - | 201,411,708 | - | 720,000 | - | 202,131,708 | - | 246,624,740 | - | 48,828,240 | - | 295,452,980 |
| 21. 회의비 | 58,724,280 | 44,006,320 | 8,091,900 | 1,237,000 | - | 112,059,500 | 75,754,625 | 36,871,508 | 8,176,650 | 9,950,600 | - | 130,753,383 |
| 22. 위탁용역비 | 758,869,170 | - | 53,846,378 | - | - | 812,715,548 | 751,806,269 | - | 62,736,629 | - | - | 814,542,898 |
| 23. 관서업무비 | 53,810,222 | - | 7,319,945 | - | - | 61,130,167 | 51,418,450 | - | 6,688,982 | - | - | 58,107,432 |
| 24. 수탁계정일반계정전출금 | - | 1,343,524,205 | - | 7,168,235 | (1,350,692,440) | - | - | 1,510,999,548 | - | 426,451,304 | (1,937,450,852) | - |
| Ⅲ. 사업이익(손실) | (3,546,201,626) | 2,421,112,395 | (1,023,435,989) | 47,041,769 | - | (2,101,483,451) | 709,594,322 | (404,289,039) | 342,994,947 | (281,767,303) | - | 366,532,927 |
| Ⅳ. 사업외수익 | 16,272,709 | 209,970 | 790 | 7 | - | 16,483,476 | 12,110,478 | 3,245,550 | 54,130 | 6 | - | 15,410,164 |
| 1. 잡수입 | 16,272,709 | 209,970 | 790 | 7 | - | 16,483,476 | 12,110,478 | 841,210 | 54,130 | 6 | - | 13,005,824 |
| 2. 외환차익 | - | - | - | - | - | - | - | 2,404,340 | - | - | - | 2,404,340 |
| Ⅴ. 사업외비용 | 247,122 | - | - | - | - | 247,122 | 744,652 | - | - | - | - | 744,652 |
| 1. 유형자산처분손실 | 247,122 | - | - | - | - | 247,122 | 744,652 | - | - | - | - | 744,652 |
| Ⅵ. 고유목적사업준비금환입 | 635,142,187 | 21,613,447 | 18,245,484 | 559,889 | - | 675,561,007 | 571,339,127 | 17,094,373 | 19,826,041 | 500,334 | - | 608,759,875 |
| Ⅶ. 고유목적사업준비금전입 | 1,095,285,921 | 30,492,851 | 31,404,534 | 96,928 | - | 1,157,280,234 | 635,142,187 | 21,613,447 | 18,245,484 | 559,889 | - | 675,561,007 |
| Ⅷ. 당기운영이익(손실) | (3,990,319,773) | 2,412,442,961 | (1,036,594,249) | 47,504,737 | - | (2,566,966,324) | 657,157,088 | (405,562,563) | 344,629,634 | (281,826,852) | - | 314,397,307 |
42 • Gyeonggi Research Institute
2024 회계연도 결산서
재무제표 부속명세서
4
4. 재무제표 부속명세서
4
재무제표 부속명세서
1) 현금예금명세서
(단위 : 원)
| 구 분 | 금액 | 거래은행 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 기 | 당 기 | 당 기 | 당기말잔액 | |||
| 이 월 액 | 수 입 액 | 지 출 액 | ||||
| 총계 | 46,193,848,018 | 69,029,033,652 | 82,606,283,993 | 32,616,597,677 | ||
| 현금및현금성자산 | 소계 | 27,053,983,928 | 37,248,151,648 | 51,413,410,039 | 12,888,725,537 | |
| 현금 | - | - | - | - | ||
| 보통예금 | 1,311,666,946 525,343,511 179,477,208 - 16 118,281,416 158,342,886 131,823,508 - - - - 20,573,164 - 19,716,270 2,041,336 299,469,347 291,525,647 17,540,000,000 - - - - - - 5,029,016,411 - - 986,452,105 10,493,987 58,189,945 | 14,540,315,257 5,023,465,864 - 19,000 43,000 - - 125,174 38,677,631 12,400 173,101,158 - - 270 - 2,039,630 267,124 165,920 13,183,066 101,446,326 102,307,449 266,062,020 95,699,559 31,735,064 300,009,863 9,714,620,781 - 1,000 862,849,974 163,067,182 100,182,905 | 15,331,711,464 5,115,769,399 179,477,208 19,000 43,000 118,281,416 158,342,886 13,743,250 38,677,631 12,400 173,101,158 - 20,573,164 - 19,716,270 4,080,966 106,858,440 178,917,290 10,535,934,080 54,431,528 34,557,260 155,846,210 95,667,050 17,248,720 1,510 11,482,801,725 - 1,000 1,622,574,310 159,575,017 25,153,635 | 520,270,739 433,039,976 - - 16 - - 118,205,432 - - - - - 270 - - 192,878,031 112,774,277 7,017,248,986 47,014,798 67,750,189 110,215,810 32,509 14,486,344 300,008,353 3,260,835,467 - - 226,727,769 13,986,152 133,219,215 | 농협은행 농협은행 농협은행 신한은행 신한은행 농협은행 농협은행 농협은행 기업은행 우리은행 산업은행 우체국 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 한국씨티은행 기업은행 농협은행 농협은행 농협은행 |
경기연구원 • 45
2024 회계연도 결산서
| 구 분 | 금액 | 거래은행 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 기 | 당 기 | 당 기 | 당기말잔액 | |||
| 이 월 액 | 수 입 액 | 지 출 액 | ||||
| - 71,705,135 | - 1,249,050,022 | - 1,320,754,710 | - 447 | 수협은행 농협은행 | ||
| 정기예금 | - | - | - | - | ||
| 수입지출외 현금 | - 5,275,265 244,534,736 7,404,500 12,217,340 1,745,000 25,612,990 2,179 - 2,433,080 640,000 | 767,958,340 63,595,403 2,980,414,861 6,327,370 213,227,360 4,139,132 343,958,465 216,044 76,605,621 13,261,163 250 | 767,958,340 64,354,400 2,969,880,931 7,407,570 201,686,160 1,746,132 344,745,465 218,170 76,605,621 14,295,303 640,250 | - 4,516,268 255,068,666 6,324,300 23,758,540 4,138,000 24,825,990 53 - 1,398,940 - | 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 | |
| 단기금융상품 | 소계 | 19,139,864,090 | 31,780,882,004 | 31,192,873,954 | 19,727,872,140 | |
| 보통예금 | 285,994,150 103,869,940 | 1,501,006,157 249,875,847 | 1,658,992,397 273,881,557 | 128,007,910 79,864,230 | 신한은행 농협은행 | |
| 정기예금 | 5,300,000,000 5,300,000,000 - 3,200,000,000 3,900,000,000 850,000,000 - - - - - 200,000,000 - - - - - - - - | - - 5,300,000,000 - - - 3,900,000,000 2,000,000,000 1,600,000,000 800,000,000 220,000,000 - 150,000,000 150,000,000 100,000,000 10,680,000,000 480,000,000 4,050,000,000 300,000,000 300,000,000 | 5,300,000,000 - - 3,200,000,000 3,900,000,000 850,000,000 - - - - - 200,000,000 - - - 10,680,000,000 480,000,000 4,050,000,000 300,000,000 300,000,000 | - 5,300,000,000 5,300,000,000 - - - 3,900,000,000 2,000,000,000 1,600,000,000 800,000,000 220,000,000 - 150,000,000 150,000,000 100,000,000 - - - - - | 농협은행 산업은행 기업은행 산업은행 한국씨티은행 산업은행 우체국 농협은행 농협은행 기업은행 기업은행 우체국 기업은행 산업은행 신한은행 산업은행 우리은행 기업은행 수협은행 신한은행 |
46 • Gyeonggi Research Institute
4. 재무제표 부속명세서
2) 영업미수금명세서
가. 총 괄
(단위 : 원)
| 구분 (연도별) | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 당기말잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 450,464,227 | 15,459,911,272 | 15,487,597,668 | 422,777,831 |
| 2017 | - | 5,782,343,280 | 4,838,586,835 | 943,756,445 |
| 2018 | 943,756,445 | 4,607,986,052 | 4,740,024,509 | 811,717,988 |
| 2019 | 811,717,988 | 5,627,848,242 | 5,713,937,618 | 725,628,612 |
| 2020 | 725,628,612 | 6,362,911,946 | 6,655,243,162 | 433,297,396 |
| 2021 | 433,297,396 | 5,997,739,290 | 6,098,331,330 | 332,705,356 |
| 2022 | 332,705,356 | 3,829,162,919 | 3,607,713,020 | 554,155,255 |
| 2023(전기) | 554,155,255 | 4,214,321,656 | 4,318,012,684 | 450,464,227 |
| 2024(당기) | 450,464,227 | 15,459,911,272 | 15,487,597,668 | 422,777,831 |
| 대손충당금 | - | - | - | - |
| 순기말잔액 | 450,464,227 | 15,459,911,272 | 15,487,597,668 | 422,777,831 |
나. 상세 영업미수금명세서
(단위 : 원)
| 구분 (연도별) | 계정과목 | 발생일자 | 관련 사업명 | 미수액 | 거래처 | 미수사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 422,777,831 | |||||
| 2024 (당기) | 수탁용역미수금 | 2024-12-31 | 지역 대기질 모사 플랫폼의 수도권 활용과 검증(4차년도) | 13,420,410 | 한국과학 기술연구원 | 진행률 인식 |
| " | " | 동탄도시철도(트램) 사업비 분담방안 연구용역 | 93,247,179 | 화성시청 | " | |
| " | " | 경기도형 역세권 고밀복합개발 모델 개발 및 사업화방안 마련 용역 | 68,036,901 | 경기주택 도시공사 | " | |
| " | " | 경기도 시내버스 공공관리제 노선개편 연구용역 | 68,364,090 | 경기도청 북부청사 | " | |
| " | " | 2024년 수도권 여객 O/D 현행화 공동사업 | 77,299,850 | 국토연구원, 경기도청 | " | |
| " | " | 국도77호선(우정~남양) 건설사업 예비타당성 대응 정책성 분석 연구용역 | 6,113,566 | 화성시청 | " | |
| " | " | 2030 경기도 주거종합계획 재검토 연구 용역 | 23,863,583 | 경기도청 | " | |
| " | " | 이천 중리천로 일원 교통체계개선방안 연구용역 | 37,600,129 | 이천시청 | " | |
| " | " | 경기도 산업입지 수급계획 수립 연구용역 | 14,624,999 | 경기도청 | " |
경기연구원 • 47
2024 회계연도 결산서
| 구분 (연도별) | 계정과목 | 발생일자 | 관련 사업명 | 미수액 | 거래처 | 미수사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| " | " | 안성환경교육재단 설립 타당성 검토 | 5,547,445 | 안성시청 | " | |
| " | " | 경기도 팔당수계 내 비점오염저감시설 실태평가 연구 | 4,266,021 | 경기도의회 | " | |
| " | " | 양주~연천 고속도로 사전타당성 조사 등 연천군 전략대응 용역 | 4,181,592 | 연천군청 | " | |
| " | " | K-컬처밸리 경기경제자유구역 추가지정을 위한 개발계획 수립용역 | 6,212,066 | 경기주택 도시공사 | " |
4) 기타당좌자산명세서
(단위 : 원)
| 계 정 과 목 | 거 래 내 용 | 거 래 처 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 선급법인세 | 이자소득 원천징수세액 | 농협은행 등 | 178,217,460 | 지방소득세 포함 |
| 선급비용 | 외부업체 선급비용 | 서울대학교 산학협력단 등 21개 업체 | 2,024,653,438 | - |
7) 투자자산명세서
(단위 : 원)
| 계정과목 | 내용 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 당기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기금예금 | 기본재산 | 10,600,000,000 | - | - | 10,600,000,000 |
8) 유형자산명세서
(단위 : 원)
| 과 목 | 취 득 가 액 | 감 가 상 각 충 당 금 | 순장부가액 | 비 고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 기 이월액 | 당 기 증 감 | 당 기 말 잔 액 | 전 기 이월액 | 당 기 증 감 | 당 기 말 잔 액 | |||||
| 증가 | 감소 | 증가 | 감소 | |||||||
| 합계 | 7,227,284,652 | 159,604,370 | 257,504,235 | 7,129,384,787 | 3,782,545,761 | 304,126,292 | 256,857,113 | 3,829,814,940 | 3,299,569,847 | |
| 토지 | 1,947,660,000 | - | - | 1,947,660,000 | - | - | - | - | 1,947,660,000 | |
| 입목 | 46,685,730 | - | - | 46,685,730 | - | - | - | - | 46,685,730 | |
| 건물 | 2,452,770,000 | - | - | 2,452,770,000 | 1,532,981,250 | 61,319,250 | - | 1,594,300,500 | 858,469,500 | |
| 구축물 | 3,774,580 | - | - | 3,774,580 | 2,359,100 | 94,364 | - | 2,453,464 | 1,321,116 | |
| 차량운반구 | 62,098,890 | - | - | 62,098,890 | 62,098,890 | - | - | 62,098,890 | - | |
| 비품 | 2,714,295,452 | 159,604,370 | 257,504,235 | 2,616,395,587 | 2,185,106,521 | 242,712,678 | 256,857,113 | 2,170,962,086 | 445,433,501 |
48 • Gyeonggi Research Institute
4. 재무제표 부속명세서
9) 무형자산 명세서
| 구 분 과목 | 취 득 원 가 | 당 기 상각액 | 상각누계 | 당 기 말 잔 액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기이월액 | 당기증가 | 계 | |||||
| 소프트웨어 | 1,696,950,192 | 56,101,320 | 1,753,051,512 | 11,142,082 | 1,692,501,573 | 60,549,939 |
10) 기타비유동자산명세서
가. 총괄
| 계정과목 | 내용 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 당기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 823,248,850 | - | 1,298,000 | 821,950,850 | |
| 시설회원권 | 대명, 한화콘도 | 230,248,850 | - | 1,298,000 | 228,950,850 |
| 임차보증금 | 사무실, 생활관 임차 | 589,000,000 | - | - | 589,000,000 |
| 전신전화가입권 | 전화가입 보증금 | 4,000,000 | - | - | 4,000,000 |
나. 시설회원권부속명세서
(단위 : 원)
| 계정과목 | 내용 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 당기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 230,248,850 | - | 1,298,000 | 228,950,850 | |
| 시설회원권 | 소노문 단양(스위트형 3구좌) | 113,124,210 | - | - | 113,124,210 |
| 소노문 단양(패밀리형 2구좌) | 37,000,000 | - | - | 37,000,000 | |
| 한화리조트 경주(28평형 2구좌) | 51,991,640 | - | 847,000 | 51,144,640 | |
| 한화 휘닉스파크(38평형 1구좌) | 28,133,000 | - | 451,000 | 27,682,000 |
다. 임차보증금부속명세서
(단위 : 원)
| 계정 과목 | 내용 | 임차 기간 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 당기말잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 589,000,000 | - | - | 589,000,000 | |||
| 임차보증금 | 북부자치연구본부 사무실 (신곡동761-6, 5층) | 2022-04-01 ~ 2025-03-31 | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 | |
| 북부자치연구본부 공용생활관 (신곡동 767-1, 105동 202호) | 2022-01-12 ~ 2026-01-11 | 275,000,000 | - | - | 275,000,000 | ||
| 북부자치연구본부 공용생활관 (신곡동778-3, 203호) | 2021-08-19 ~ 2023-12-31 | 50,000,000 | - | - | 50,000,000 | 계약 종료되었으나 임차보증금 미반환 | |
| 북부자치연구본부 공용생활관 (신곡동786-2, 304호) | 2023-08-01 ~ 2025-07-31 | 60,000,000 | - | - | 60,000,000 |
경기연구원 • 49
2024 회계연도 결산서
| 계정 과목 | 내용 | 임차 기간 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 당기말잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공투자관리센터 사무실 (부곡동1248-1, 307호) | 2023-10-12 ~ 2025-12-30 | 50,000,000 | - | - | 50,000,000 | ||
| 공공투자관리센터 사무실 (부곡동1248-1, 504~508호) | 2022-12-31 ~ 2025-12-30 | 50,000,000 | - | - | 50,000,000 | ||
| 북부자치연구본부 공용생활관 (의정부동 187-9, 1405호) | 2023-12-22 ~ 2025-12-21 | 84,000,000 | - | - | 84,000,000 |
12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)
(단위 : 원)
| 계정과목 | 발생일자 | 금액 | 미지급기간(일) (24.12.31.기준) | 이율 | 거래처 | 미지급사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2,509,479,686 | - | - | |||
| 미지급금 | 2024. 12. 31. | 725,850,196 | - | - | ㈜지오스토리 등 21개 업체 | 대금 지급일 미도래 |
| 2024. 12. 31. | 750,982,460 | - | - | - | 연차유급휴가 | |
| 2024. 12. 31. | 1,032,647,030 | - | - | - | 개인직무성과급 |
13) 기타유동부채명세서
(단위 : 원)
| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액 | 거래처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 321,725,400 | ||||
| 예수금 | 2024 | 이자수익 | 12,186,944 | 농협은행 등 | |
| 2024 | 소득세등 예수금 | 87,944,390 | 수원세무서 등 | ||
| 2024 | 사회보험료등 예수금 | 221,594,066 | 국민연금공단 등 | ||
| 합계 | 6,443,808,745 | ||||
| 수탁용역 선수금 | 2024 | 경기도 2050 탄소중립 추진체계 구축: 온실가스 인벤토리 구축 및 고도화 | 97,546,012 | 경기도청 | |
| 2024 | 경기도 2050 탄소중립 추진체계 구축 : 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 및 이행평가 | 97,546,012 | 경기도청 | ||
| 2024 | 경기 RE100플랫폼 구축 | 5,761,778,584 | 경기도청 | ||
| 2024 | 경기도 환경영향평가서 검토 | 6,712,949 | 경기도청 | ||
| 2024 | 의왕문화재단 설립 타당성 검토 | 13,890,411 | 의왕시청 | ||
| 2024 | 안성산업진흥원 설립 타당성 검토 | 13,620,690 | 안성시청 | ||
| 2024 | 경기교통공사 철도사업 참여 타당성 검토용역 | 22,557,647 | 경기교통공사 |
50 • Gyeonggi Research Institute
4. 재무제표 부속명세서
| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액 | 거래처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 양주문화관광재단 설립 타당성 검토 | 19,572,491 | 양주시청 | ||
| 2024 | 연천문화관광재단 설립 타당성 검토 | 47,392,406 | 연천군청 | ||
| 2024 | 경기도 대기환경관리 시행계획 수립(’25~’29) | 34,256,364 | 경기도청 | ||
| 2024 | 경기북부 경원축 고속철도망 확충계획 수립 | 272,357,724 | 경기도청 | ||
| 2024 | 일산대교 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 및 검토 | 21,021,898 | 경기도청 | ||
| 2024 | 성남시복지재단 설립 타당성 검토 | 35,555,556 | 성남시청 |
15) 충당금명세서
(단위 : 원)
| 구 분 | 기초잔액 | 당기감소액 | 당기증가액 | 당기말잔액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (내 역) | 목적사용 | 기 타 | ||||
| 합 계 | 8,539,864,090 | 662,635,806 | - | 1,250,643,856 | 9,127,872,140 | |
| 퇴직급여충당금 | 8,539,864,090 | 662,635,806 | - | 1,250,643,856 | 9,127,872,140 |
16) 기본재산명세서
(단위 : 원)
| 구분 | 세부 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 당기말잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지자체출연 기본재산 | 현금예금 토 지 건 물 유가증권 | 7,272,398,889 - - - | - - - - | - - - - | 7,272,398,889 - - - | 경기도: 5,728,676,470 시 군: 1,543,722,419 |
| 계 | 7,272,398,889 | - | - | 7,272,398,889 | ||
| 기타 기본재산 | 현금예금 토 지 건 물 유가증권 | 3,327,601,111 - - - | - - - - | - - - - | 3,327,601,111 - - - | 경기은행: 389,705,883 제일은행: 389,705,883 자체적립: 2,548,189,345 |
| 계 | 3,327,601,111 | - | - | 3,327,601,111 | ||
| 합계 | 현금예금 토 지 건 물 유가증권 | 10,600,000,000 - - - | - - - - | - - - - | 10,600,000,000 - - - | |
| 계 | 10,600,000,000 | - | - | 10,600,000,000 | 산업은행, 기업은행 |
경기연구원 • 51
2024 회계연도 결산서
19) 성질별 손익계산서
(예산결산 : 수납액 기준 / 단위 : 원)
| 성 질 별 | 목별 | 2024년(당기) | 2023년(전기) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산결산 징수결정액· 채무확정액 (A) | 운영성과표 (B) | 차 이 (C=A-B) | 예산결산 (A) | 운영성과표 (B) | 차 이 (C=A-B) | ||
| 당기순이익(수익-비용) | 6,425,504,592 | (2,566,966,324) | 8,992,470,916 | 22,080,155,090 | 314,397,307 | 21,765,757,783 | |
| 수익(수익적수입) 합계 | 20,470,668,185 | 32,397,116,982 | (11,926,448,797) | 41,326,824,857 | 24,549,792,707 | 16,777,032,150 | |
| 영업 수익 | 소계 | 20,349,753,499 | 32,380,633,506 | (12,030,880,007) | 41,075,072,483 | 24,534,382,543 | 16,540,689,940 |
| 출연금수입 | 15,763,442,000 | 15,763,442,000 | - | 19,644,000,000 | 19,644,000,000 | - | |
| 수탁용역수입 | 3,607,248,725 | 15,459,911,272 | (11,852,662,547) | 20,859,042,806 | 4,214,321,656 | 16,644,721,150 | |
| 도서판매수입 | - | - | - | 499,880 | 499,880 | - | |
| 이자수입 | 979,062,774 | 1,157,280,234 | (178,217,460) | 571,529,797 | 675,561,007 | (104,031,210) | |
| 영업 외 수익 | 소계 | 120,914,686 | 16,483,476 | 104,431,210 | 251,752,374 | 15,410,164 | 236,342,210 |
| 환급금수입 | 104,031,210 | - | 104,031,210 | 93,746,550 | - | 93,746,550 | |
| 외환차익 | - | - | - | - | 2,404,340 | (2,404,340) | |
| 임차보증금회수수입 | - | - | - | 145,000,000 | - | 145,000,000 | |
| 유형자산처분수입 | 400,000 | - | 400,000 | ||||
| 잡이익 | 16,483,476 | 16,483,476 | - | 13,005,824 | 13,005,824 | - | |
| 이월재원수입 합계 | 20,404,974,792 | - | 20,404,974,792 | 4,520,291,253 | - | 4,520,291,253 | |
| 이월 재원 | 소계 | 20,404,974,792 | - | 20,404,974,792 | 4,520,291,253 | - | 4,520,291,253 |
| 전기이월사업비 | 20,404,974,792 | - | 20,404,974,792 | 4,520,291,253 | - | 4,520,291,253 | |
| 비용(수익적비용) 합계 | 34,450,138,385 | 34,167,095,705 | 283,042,680 | 23,766,961,020 | 23,850,156,018 | (83,194,998) | |
| 인력 운영비 | 소계 | 13,581,849,460 | 14,677,587,845 | (1,095,738,385) | 12,408,298,913 | 12,517,010,908 | (108,711,995) |
| 연구직 급여 | 6,541,512,790 | 14,677,587,845 | (1,095,738,385) | 6,313,497,730 | 12,517,010,908 | (108,711,995) | |
| 연구직 제수당 | 329,043,960 | 222,574,730 | |||||
| 연구직 성과급 | 326,047,280 | 278,377,590 | |||||
| 행정직 급여 | 1,275,513,550 | 1,079,249,270 | |||||
| 행정직 제수당 | 747,182,890 | 655,842,630 | |||||
| 행정직 성과급 | 91,080,640 | 77,469,310 | |||||
| 공무직 연구원 급여 | 1,711,258,250 | 1,486,507,770 | |||||
| 공무직 연구원 제수당 | 181,383,600 | 269,690,000 | |||||
| 공무직 연구원 성과급 | 102,120,280 | 72,800,520 | |||||
| 공무직 행정원 급여 | 261,068,210 | 300,693,060 | |||||
| 공무직 행정원 제수당 | 41,091,440 | 74,749,070 | |||||
| 공무직 행정원 성과급 | 18,935,790 | 15,697,520 | |||||
| 초빙연구원 급여 | 934,295,060 | 453,087,258 | |||||
| 초빙연구원 제수당 | 18,583,350 | 10,033,970 | |||||
| 초빙연구원 성과급 | 21,069,040 | 8,777,510 | |||||
| 연구원 급여 | 476,722,150 | 436,135,170 | |||||
| 연구원 제수당 | 21,848,710 | 18,134,650 | |||||
| 연구원 성과급 | 13,818,790 | 17,449,310 | |||||
| 행정원 급여 | 23,409,290 | 19,964,380 | |||||
| 행정원 제수당 | 2,524,690 | 3,972,120 | |||||
| 행정원 성과급 | 1,595,810 | - | |||||
| 비상임연구원급여 | 435,565,160 | 577,024,390 | |||||
| 기타인건비 | 6,178,730 | 16,570,955 |
52 • Gyeonggi Research Institute
4. 재무제표 부속명세서
| 성 질 별 | 목별 | 2024년(당기) | 2023년(전기) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산결산 징수결정액· 채무확정액 (A) | 운영성과표 (B) | 차 이 (C=A-B) | 예산결산 (A) | 운영성과표 (B) | 차 이 (C=A-B) | ||
| 퇴직 급여 | 소계 | 1,174,080,860 | 1,174,080,860 | - | 1,324,086,640 | 1,324,086,640 | - |
| 연구직 퇴직급여 | 679,638,276 | 1,174,080,860 | - | 783,743,150 | 1,324,086,640 | - | |
| 행정직 퇴직급여 | 196,477,584 | 211,628,340 | |||||
| 공무직 연구원 퇴직급여 | 211,236,000 | 239,886,070 | |||||
| 공무직 행정원 퇴직급여 | 37,311,000 | 43,683,720 | |||||
| 초빙연구원 퇴직급여 | 32,567,000 | 25,750,370 | |||||
| 연구원 퇴직급여 | 14,261,000 | 14,979,350 | |||||
| 행정원 퇴직급여 | 2,590,000 | 4,415,640 | |||||
| 연금 부담금 | 소계 | 1,094,969,600 | 1,094,969,600 | - | 225,414,940 | 1,014,959,165 | (789,544,225) |
| 연구직 사회보험부담금 | 629,111,930 | 1,094,969,600 | - | 95,104,710 | 1,014,959,165 | (789,544,225) | |
| 행정직 사회보험부담금 | 193,811,780 | 37,489,700 | |||||
| 공무직 연구원 사회보험부담금 | 195,561,550 | 66,887,350 | |||||
| 공무직 행정원 사회보험부담금 | 29,383,180 | 12,867,000 | |||||
| 기타인건비 사회보험부담금 | 47,101,160 | 9,032,180 | |||||
| 연구원 사회보험부담금 | - | 3,183,000 | |||||
| 행정원 사회보험부담금 | - | 851,000 | |||||
| 운영 경비 | 소계 | 18,599,238,465 | 17,220,210,278 | 1,379,028,187 | 9,809,160,527 | 8,993,354,653 | 815,805,874 |
| 복리후생비 | 420,221,886 | 421,394,818 | (1,172,932) | 1,159,862,835 | 370,853,556 | 789,009,279 | |
| 일반수용비 | 1,791,913,003 | 1,793,866,388 | (1,953,385) | 1,871,830,416 | 1,845,116,490 | 26,713,926 | |
| 운영수당 | 1,119,550,343 | 1,119,550,343 | - | 885,917,190 | 885,917,190 | - | |
| 재료비 | 85,025,430 | 85,025,430 | - | 71,132,070 | 71,132,070 | - | |
| 보상금 | 259,024,722 | 259,024,722 | - | 174,684,900 | 174,684,900 | - | |
| 여비 | 434,856,298 | 434,856,298 | - | 428,219,984 | 428,219,984 | - | |
| 관서업무비 | 61,130,167 | 61,130,167 | - | 58,107,432 | 58,107,432 | - | |
| 업무추진비 | 136,627,060 | 136,627,060 | - | 125,414,788 | 125,414,788 | - | |
| 도서구입비 | 6,830,540 | 6,830,540 | - | 11,445,600 | 11,445,600 | - | |
| 공공요금 및 제세 | 426,929,156 | 426,929,156 | - | 442,573,755 | 442,573,755 | - | |
| 시설장비유지비 | 147,783,270 | 147,783,270 | - | 301,553,770 | 301,553,770 | - | |
| 임차료 | 469,378,094 | 464,973,561 | 4,404,533 | 440,557,315 | 447,621,346 | (7,064,031) | |
| 위탁연구비 | 11,914,913,160 | 10,537,163,189 | 1,377,749,971 | 2,419,180,760 | 2,410,712,741 | 8,468,019 | |
| 위탁용역비 | 812,715,548 | 812,715,548 | - | 813,221,579 | 814,542,898 | (1,321,319) | |
| 연구장려금 | 202,131,708 | 202,131,708 | - | 295,452,980 | 295,452,980 | - | |
| 회의비 | 112,059,500 | 112,059,500 | - | 130,753,383 | 130,753,383 | - | |
| 기타운영비 | 198,148,580 | 198,148,580 | - | 179,251,770 | 179,251,770 | - | |
| 영업 외 비용 | 소계 | - | 247,122 | (247,122) | - | 744,652 | (744,652) |
| 유형자산처분손실 | - | 247,122 | (247,122) | - | 744,652 | (744,652) | |
| 감가상각비 | - | 315,268,374 | (315,268,374) | - | 318,438,250 | (318,438,250) | |
| 고유목적사업준비금 환입 | - | 675,561,007 | (675,561,007) | - | 608,759,875 | (608,759,875) | |
| 고유목적사업준비금 전입 | - | (1,157,280,234) | 1,157,280,234 | - | (675,561,007) | 675,561,007 |
경기연구원 • 53
2024 회계연도 결산서
20) 2024년 재무제표와 예산결산서 차이명세서
| 계정과목 | 운영성과표 | 예산결산 | 차이 | 차이내역 |
|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (A-B) | ||
| Ⅰ. 수입(수익)금액 | 33,072,677,989 | 40,875,642,977 | (7,802,964,988) | |
| 1. 출연금수입 2. 수탁용역수입 3. 이자수입 4. 잡수입 5. 유형자산처분수입 6. 고유목적사업준비금환입액 7. 환급금수입 8. 전기이월사업비 - 전기이월사업비(일반) - 전기이월사업비(수탁) - 전기이월사업비(공투) - 전기이월사업비(공투 수탁) _ | 15,763,442,000 15,459,911,272 1,157,280,234 16,483,476 - 675,561,007 - - - - - - | 15,763,442,000 3,607,248,725 979,062,774 16,483,476 400,000 - 104,031,210 20,404,974,792 1,024,013,848 19,262,484,454 50,400,000 68,076,490 | - 11,852,662,547 178,217,460 - (400,000) 675,561,007 (104,031,210) (20,404,974,792) (1,024,013,848) (19,262,484,454) (50,400,000) (68,076,490) | 진행기준 적용 수입인식 차이 선급법인세 자산제거에 따른 현금유입액 현금 유입 없는 회계상 수입 인정액 전기 선급법인세 환급액 이월재원충당금 |
| Ⅱ. 지출(비용)금액 | 35,639,644,313 | 34,450,138,385 | 1,189,505,928 | |
| 1. 급여 2. 퇴직급여 3. 복리후생비 4. 연금부담금 5. 급량비 6. 포상금 7. 임차료 8. 위탁연구비 9. 운영수당 10. 일반수용비 11. 도서구입비 12. 공공요금및제세 13. 시설장비유지비 14. 여비 15. 업무추진비 16. 직무수행경비 17. 보상금 18. 감가상각비 19. 재료비 20. 연구장려금 21. 회의비 22. 위탁용역비 23. 관서업무비 24. 유형자산처분손실 25. 고유목적사업준비금전입액 | 14,677,587,845 1,174,080,860 421,394,818 1,094,969,600 51,848,590 20,500,000 464,973,561 10,537,163,189 1,119,550,343 1,793,866,388 6,830,540 426,929,156 147,783,270 434,856,298 136,627,060 125,799,990 259,024,722 315,268,374 85,025,430 202,131,708 112,059,500 812,715,548 61,130,167 247,122 1,157,280,234 | 13,581,849,460 1,174,080,860 420,221,886 1,094,969,600 51,848,590 20,500,000 469,378,094 11,914,913,160 1,119,550,343 1,791,913,003 6,830,540 426,929,156 147,783,270 434,856,298 136,627,060 125,799,990 259,024,722 - 85,025,430 202,131,708 112,059,500 812,715,548 61,130,167 - - | 1,095,738,385 - 1,172,932 - - - (4,404,533) (1,377,749,971) - 1,953,385 - - - - - - - 315,268,374 - - - - - 247,122 1,157,280,234 | 개인직무성과급 등 발생주의 적용 발생주의 적용 비용조정 발생주의 적용 비용조정 발생주의 적용 비용조정 발생주의 적용 비용조정 발생주의 적용 비용조정 현금유출 없는 비용 계상 발생주의 적용 비용조정 자산제거에 따른 회계상 비용인정액 현금 유출 없는 회계상 비용 인정액 |
| Ⅲ. 당기손익 | (2,566,966,324) | 6,425,504,592 | (8,992,470,916) |
※ 1. (B) 예산결산액 : 사업예산의 결산액(수입:징수결정액(미수금 제외), 지출:채무확정액)으로 이월예산 포함
2. 손익계산서의 당기손익 : (19) 성질별 손익계산서의 손익계산서 당기순이익(수익-비용)과 일치하여야 함
3. 예산결산의 당기손익 : (19) 성질별 손익계산서의 예산결산 당기순이익(수익-비용)과 일치하여야 함
54 • Gyeonggi Research Institute
2024 회계연도 결산서
예산결산보고서
5
5. 예산결산보고서
5
예산결산보고서
1) 결산 총괄
가. 수입예산 결산
□ 수익적수입
:
21,825,237,820
□ 자본적수입
:
7,675,119,189
□ 이월재원
:
20,414,764,292
합 계
:
49,915,121,301
나. 지출예산 결산
□ 수익적지출
:
21,721,023,989
□ 자본적지출
:
422,795,915
□ 이월예산지출
:
13,860,193,925
합 계
:
36,004,013,829
다. 자금결산
□ 전기이월액
:
20,414,764,292
□ 수입
:
29,500,357,009
□ 지출
:
36,004,013,829
□ 미수금
:
1,354,569,635
□ 차기이월액
:
12,556,537,837
경기연구원 • 57
2024 회계연도 결산서
라. 총괄표
| 구분 | 사업예산결산 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | ||
| 수입 (Ⅰ) | 사업수익 계 | 21,588,580,360 | 21,825,237,820 | (236,657,460) | |
| 영업수익 | 20,725,260,360 | 20,725,260,360 | - | ||
| 출연금수입 수탁용역수입 | 15,763,442,000 4,961,818,360 | 15,763,442,000 4,961,818,360 | - - | ||
| 영업외수익 | 863,320,000 | 1,099,977,460 | (236,657,460) | ||
| 기금이자수입 운영자금이자수입 환급금수입 보증금수입 기타수입 | 343,782,000 353,328,000 100,310,000 50,000,000 15,900,000 | 332,696,574 646,366,200 104,031,210 - 16,883,476 | 11,085,426 (293,038,200) (3,721,210) 50,000,000 (983,476) | ||
| 지출 (Ⅱ) | 계 | 27,797,919,215 | 21,721,023,989 | 6,076,895,226 | |
| 사업비용 | 27,797,919,215 | 21,721,023,989 | 6,076,895,226 | ||
| 차액 (Ⅰ-Ⅱ) | 당기손익 (자본형성) | (6,209,338,855) | 104,213,831 | (6,313,552,686) |
58 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 자본예산결산 | 자금결산 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | |
| 계 | 7,352,739,000 | 7,675,119,189 | (322,380,189) | 계 | 49,356,083,652 | 49,915,121,301 | (559,037,649) | |
| 순세계잉여금 계정간전입금 (내부거래) | 6,346,739,000 1,006,000,000 | 6,346,738,935 1,328,380,254 | 65 (322,380,254) | 영업수익 영업외수익 순세계잉여금 계정간전입금 (내부거래) 이월재원 수입 전기이월사업비 전기미지급금 | 20,725,260,360 863,320,000 6,346,739,000 1,006,000,000 20,414,764,292 20,404,974,792 9,789,500 | 20,725,260,360 1,099,977,460 6,346,738,935 1,328,380,254 20,414,764,292 20,404,974,792 9,789,500 | - (236,657,460) 65 (322,380,254) | |
| 계 | 1,143,400,145 | 422,795,915 | 720,604,230 | 계 | 49,356,083,652 | 36,004,013,829 | 13,352,069,823 | |
| 자산취득 전출금(내부거래) | 217,650,000 925,750,145 | 215,705,690 207,090,225 | 1,944,310 718,659,920 | 사업비용 자산취득 계정간전출금 (내부거래) 이월예산 지출 전기이월사업비 (수익적지출) 계정간전출금 (자본적지출) 전기미지급금 | 27,797,919,215 217,650,000 925,750,145 20,414,764,292 18,706,038,428 1,698,936,364 9,789,500 | 21,721,023,989 215,705,690 207,090,225 13,860,193,925 12,729,114,396 1,121,290,029 9,789,500 | 6,076,895,226 1,944,310 718,659,920 | |
| 과부족 (자본형성) | 6,209,338,855 | 7,252,323,274 | (1,042,984,419) | 차 기 이 월 금 | 계 | - | 13,911,107,472 | (13,911,107,472) |
| 순세계잉여금 사고이월금 명시이월금 계속비이월금 미수금(-) | - - - - - | 2,375,757,377 1,386,778,741 274,800,000 9,873,771,354 1,354,569,635 | 결산잉여금 12,556,537,837 |
경기연구원 • 59
2024 회계연도 결산서
2) 수입예산결산보고서
가. 총괄
| 과목 | 예산액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 이월자금예산액 | 계 | |
| 이월재원충당금 | 미지급이월액 | ||||||
| 합계(1+2+3) | 27,037,916,000 | 1,903,403,360 | 20,404,974,792 | 9,789,500 | 49,356,083,652 | ||
| 수익적수입 계 (1) | 22,120,220,000 | (531,639,640) | - | - | 21,588,580,360 | ||
| 영업수익 | 21,440,485,000 | (715,224,640) | - | - | 20,725,260,360 | ||
| 출연금수입 | 18,240,485,000 | (2,477,043,000) | - | - | 15,763,442,000 | ||
| 수탁용역사업수입 | 3,200,000,000 | 1,761,818,360 | - | - | 4,961,818,360 | ||
| 영업외수익 | 679,735,000 | 183,585,000 | - | - | 863,320,000 | ||
| 기금이자수입 | 269,028,000 | 74,754,000 | - | - | 343,782,000 | ||
| 운영자금이자수입 | 329,321,000 | 24,007,000 | - | - | 353,328,000 | ||
| 환급금수입 | 65,486,000 | 34,824,000 | - | - | 100,310,000 | ||
| 보증금수입 | - | 50,000,000 | - | - | 50,000,000 | ||
| 기타수입 | 15,900,000 | - | - | - | 15,900,000 | ||
| 자본적수입 계 (2) | 4,917,696,000 | 2,435,043,000 | - | - | 7,352,739,000 | ||
| 유보자금 | 3,869,696,000 | 2,477,043,000 | - | - | 6,346,739,000 | ||
| 순세계잉여금 | 3,869,696,000 | 2,477,043,000 | - | - | 6,346,739,000 | ||
| 내부거래 | 1,048,000,000 | (42,000,000) | - | - | 1,006,000,000 | ||
| 계정간전입금 | 1,048,000,000 | (42,000,000) | - | - | 1,006,000,000 | ||
| 이월재원 수입 계 (3) | - | - | 20,404,974,792 | 9,789,500 | 20,414,764,292 | ||
| 이월금 | - | - | 20,404,974,792 | 9,789,500 | 20,414,764,292 | ||
| 전기이월사업비 | - | - | 20,404,974,792 | - | 20,404,974,792 | ||
| 전기미지급급 | - | - | - | 9,789,500 | 9,789,500 |
60 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액) | 수납액(B) | 불납 결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 (C) | 과오납 환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | |||
| 49,915,121,301 | 48,856,933,046 | 296,381,380 | 48,560,551,666 | - | 1,354,569,635 |
| 21,825,237,820 | 20,767,049,565 | 296,381,380 | 20,470,668,185 | - | 1,354,569,635 |
| 20,725,260,360 | 19,488,854,645 | 118,163,920 | 19,370,690,725 | - | 1,354,569,635 |
| 15,763,442,000 | 15,763,442,000 | - | 15,763,442,000 | - | - |
| 4,961,818,360 | 3,725,412,645 | 118,163,920 | 3,607,248,725 | - | 1,354,569,635 |
| 1,099,977,460 | 1,278,194,920 | 178,217,460 | 1,099,977,460 | - | - |
| 332,696,574 | 393,258,084 | 60,561,510 | 332,696,574 | - | - |
| 646,366,200 | 764,022,150 | 117,655,950 | 646,366,200 | - | - |
| 104,031,210 | 104,031,210 | - | 104,031,210 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 16,883,476 | 16,883,476 | - | 16,883,476 | - | - |
| 7,675,119,189 | 7,675,119,189 | - | 7,675,119,189 | - | - |
| 6,346,738,935 | 6,346,738,935 | - | 6,346,738,935 | - | - |
| 6,346,738,935 | 6,346,738,935 | - | 6,346,738,935 | - | - |
| 1,328,380,254 | 1,328,380,254 | - | 1,328,380,254 | - | - |
| 1,328,380,254 | 1,328,380,254 | - | 1,328,380,254 | - | - |
| 20,414,764,292 | 20,414,764,292 | - | 20,414,764,292 | - | - |
| 20,414,764,292 | 20,414,764,292 | - | 20,414,764,292 | - | - |
| 20,404,974,792 | 20,404,974,792 | - | 20,404,974,792 | - | - |
| 9,789,500 | 9,789,500 | - | 9,789,500 | - | - |
경기연구원 • 61
2024 회계연도 결산서
나. 일반회계_일반계정
| 과목 | 예산액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 이월자금예산액 | 계 | |
| 이월재원충당금 | 미지급이월액 | ||||||
| 합계(1+2+3) | 21,525,280,000 | 166,300,000 | 1,024,013,848 | 7,404,500 | 22,722,998,348 | ||
| 수익적수입 계 (1) | 17,205,012,000 | (1,851,863,000) | - | - | 15,353,149,000 | ||
| 영업수익 | 16,533,477,000 | (2,018,163,000) | - | - | 14,515,314,000 | ||
| 출연금수입 | 16,533,477,000 | (2,018,163,000) | - | - | 14,515,314,000 | ||
| 영업외수익 | 671,535,000 | 166,300,000 | - | - | 837,835,000 | ||
| 기금이자수입 | 269,028,000 | 74,754,000 | - | - | 343,782,000 | ||
| 운영자금이자수입 | 323,621,000 | 6,722,000 | - | - | 330,343,000 | ||
| 환급금수입 | 62,986,000 | 34,824,000 | - | - | 97,810,000 | ||
| 보증금수입 | - | 50,000,000 | - | - | 50,000,000 | ||
| 기타수입 | 15,900,000 | - | - | - | 15,900,000 | ||
| 자본적수입 계 (2) | 4,320,268,000 | 2,018,163,000 | - | - | 6,338,431,000 | ||
| 유보자금 | 3,320,268,000 | 2,018,163,000 | - | - | 5,338,431,000 | ||
| 순세계잉여금 | 3,320,268,000 | 2,018,163,000 | - | - | 5,338,431,000 | ||
| 내부거래 | 1,000,000,000 | - | - | - | 1,000,000,000 | ||
| 계정간전입금 | 1,000,000,000 | - | - | - | 1,000,000,000 | ||
| 이월재원 수입 계 (3) | - | - | 1,024,013,848 | 7,404,500 | 1,031,418,348 | ||
| 이월재원 | - | - | 1,024,013,848 | 7,404,500 | 1,031,418,348 | ||
| 전기이월사업비 | - | - | 1,024,013,848 | - | 1,024,013,848 | ||
| 전기미지급금 | - | - | - | 7,404,500 | 7,404,500 |
62 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액) | 수납액(B) | 불납 결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 (C) | 과오납 환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | |||
| 23,248,022,972 | 23,416,694,742 | 168,671,770 | 23,248,022,972 | - | - |
| 15,556,410,910 | 15,725,082,680 | 168,671,770 | 15,556,410,910 | - | - |
| 14,515,314,000 | 14,515,314,000 | - | 14,515,314,000 | - | - |
| 14,515,314,000 | 14,515,314,000 | - | 14,515,314,000 | - | - |
| 1,041,096,910 | 1,209,768,680 | 168,671,770 | 1,041,096,910 | - | - |
| 332,696,574 | 393,258,084 | 60,561,510 | 332,696,574 | - | - |
| 593,917,577 | 702,027,837 | 108,110,260 | 593,917,577 | - | - |
| 97,810,050 | 97,810,050 | - | 97,810,050 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 16,672,709 | 16,672,709 | - | 16,672,709 | - | - |
| 6,660,193,714 | 6,660,193,714 | - | 6,660,193,714 | - | - |
| 5,338,430,980 | 5,338,430,980 | - | 5,338,430,980 | - | - |
| 5,338,430,980 | 5,338,430,980 | - | 5,338,430,980 | - | - |
| 1,321,762,734 | 1,321,762,734 | - | 1,321,762,734 | - | - |
| 1,321,762,734 | 1,321,762,734 | - | 1,321,762,734 | - | - |
| 1,031,418,348 | 1,031,418,348 | - | 1,031,418,348 | - | - |
| 1,031,418,348 | 1,031,418,348 | - | 1,031,418,348 | - | - |
| 1,024,013,848 | 1,024,013,848 | - | 1,024,013,848 | - | - |
| 7,404,500 | 7,404,500 | - | 7,404,500 | - | - |
경기연구원 • 63
2024 회계연도 결산서
다. 일반회계_수탁계정
| 과목 | 예산액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경주1) | 이월자금예산액 | 계 | |
| 이월재원충당금 | 미지급이월액 | ||||||
| 합계(1+2+3) | 3,000,000,000 | 1,706,255,620 | 19,262,484,454 | 1,745,000 | 23,970,485,074 | ||
| 수익적수입 계 (1) | 3,000,000,000 | 1,706,255,620 | - | - | 4,706,255,620 | ||
| 영업수익 | 3,000,000,000 | 1,706,255,620 | - | - | 4,706,255,620 | ||
| 수탁용역사업수입 (2024신규과제) | 3,000,000,000 | 528,994,680 | - | - | 3,528,994,680 | ||
| 수탁용역사업수입 (이월과제)주2) | - | 1,177,260,940 | - | - | 1,177,260,940 | ||
| 영업외수익 | - | - | - | - | - | ||
| 운영자금이자수입 | - | - | - | - | - | ||
| 환급금수입 | - | - | - | - | - | ||
| 기타수입 | - | - | - | - | - | ||
| 자본적수입 계 (2) | - | - | - | - | - | ||
| 유보자금 | - | - | - | - | - | ||
| 순세계잉여금 | - | - | - | - | - | ||
| 이월재원 수입 계 (3) | - | - | 19,262,484,454 | 1,745,000 | 19,264,229,454 | ||
| 이월재원 | - | - | 19,262,484,454 | 1,745,000 | 19,264,229,454 | ||
| 전기이월사업비 (이월과제) | - | - | 19,262,484,454 | - | 19,262,484,454 | ||
| 전기미지급금 | - | - | - | 1,745,000 | 1,745,000 |
주1) 예산총칙 제8조에 따라 연도중 신규 계약액 등 증감사항 반영
주2) 전기이월과제에 대한 연도 중 예산 증감사항 및 수입·반납액 반영
64 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액) | 수납액(B) | 불납 결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 (C) | 과오납 환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | |||
| 23,999,818,545 | 22,760,670,460 | 115,421,550 | 22,645,248,910 | - | 1,354,569,635 |
| 4,735,589,091 | 3,496,441,006 | 115,421,550 | 3,381,019,456 | - | 1,354,569,635 |
| 4,706,255,620 | 3,462,412,645 | 110,726,660 | 3,351,685,985 | - | 1,354,569,635 |
| 3,528,994,680 | 2,354,817,570 | - | 2,354,817,570 | - | 1,174,177,110 |
| 1,177,260,940 | 1,107,595,075 | 110,726,660 | 996,868,415 | - | 180,392,525 |
| 29,333,471 | 34,028,361 | 4,694,890 | 29,333,471 | - | - |
| 25,797,961 | 30,492,851 | 4,694,890 | 25,797,961 | - | - |
| 3,325,540 | 3,325,540 | - | 3,325,540 | - | - |
| 209,970 | 209,970 | - | 209,970 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 19,264,229,454 | 19,264,229,454 | - | 19,264,229,454 | - | - |
| 19,264,229,454 | 19,264,229,454 | - | 19,264,229,454 | - | - |
| 19,262,484,454 | 19,262,484,454 | - | 19,262,484,454 | - | - |
| 1,745,000 | 1,745,000 | - | 1,745,000 | - | - |
경기연구원 • 65
2024 회계연도 결산서
라. 경기도 공공투자관리센터 특별회계_일반계정
| 과목 | 예산액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 이월자금예산액 | 계 | |
| 이월재원충당금 | 미지급이월액 | ||||||
| 합계(1+2+3) | 2,312,636,000 | (24,715,000) | 50,400,000 | 640,000 | 2,338,961,000 | ||
| 수익적수입 계 (1) | 1,715,208,000 | (441,595,000) | - | - | 1,273,613,000 | ||
| 영업수익 | 1,707,008,000 | (458,880,000) | - | - | 1,248,128,000 | ||
| 출연금수입 | 1,707,008,000 | (458,880,000) | - | - | 1,248,128,000 | ||
| 영업외수익 | 8,200,000 | 17,285,000 | - | - | 25,485,000 | ||
| 운영자금이자수입 | 5,700,000 | 17,285,000 | - | - | 22,985,000 | ||
| 환급금수입 | 2,500,000 | - | - | - | 2,500,000 | ||
| 기타수입 | - | - | - | - | - | ||
| 자본적수입 계 (2) | 597,428,000 | 416,880,000 | - | - | 1,014,308,000 | ||
| 유보자금 | 549,428,000 | 458,880,000 | - | - | 1,008,308,000 | ||
| 순세계잉여금 | 549,428,000 | 458,880,000 | - | - | 1,008,308,000 | ||
| 내부거래 | 48,000,000 | (42,000,000) | - | - | 6,000,000 | ||
| 계정간전입금 | 48,000,000 | (42,000,000) | - | - | 6,000,000 | ||
| 이월재원 수입 계 (3) | - | - | 50,400,000 | 640,000 | 51,040,000 | ||
| 이월재원 | - | - | 50,400,000 | 640,000 | 51,040,000 | ||
| 전기이월사업비 | - | - | 50,400,000 | - | 50,400,000 | ||
| 전기미지급금 | - | - | - | 640,000 | 640,000 |
66 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액) | 수납액(B) | 불납 결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 (C) | 과오납 환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | |||
| 2,343,472,329 | 2,348,308,449 | 4,836,120 | 2,343,472,329 | - | - |
| 1,277,506,854 | 1,282,342,974 | 4,836,120 | 1,277,506,854 | - | - |
| 1,248,128,000 | 1,248,128,000 | - | 1,248,128,000 | - | - |
| 1,248,128,000 | 1,248,128,000 | - | 1,248,128,000 | - | - |
| 29,378,854 | 34,214,974 | 4,836,120 | 29,378,854 | - | - |
| 26,568,414 | 31,404,534 | 4,836,120 | 26,568,414 | - | - |
| 2,809,650 | 2,809,650 | - | 2,809,650 | - | - |
| 790 | 790 | - | 790 | - | - |
| 1,014,925,475 | 1,014,925,475 | - | 1,014,925,475 | - | - |
| 1,008,307,955 | 1,008,307,955 | - | 1,008,307,955 | - | - |
| 1,008,307,955 | 1,008,307,955 | - | 1,008,307,955 | - | - |
| 6,617,520 | 6,617,520 | - | 6,617,520 | - | - |
| 6,617,520 | 6,617,520 | - | 6,617,520 | - | - |
| 51,040,000 | 51,040,000 | - | 51,040,000 | - | - |
| 51,040,000 | 51,040,000 | - | 51,040,000 | - | - |
| 50,400,000 | 50,400,000 | - | 50,400,000 | - | - |
| 640,000 | 640,000 | - | 640,000 | - | - |
경기연구원 • 67
2024 회계연도 결산서
마. 경기도 공공투자관리센터 특별회계_수탁계정
| 과목 | 예산액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경주1) | 이월자금예산액 | 계 | |
| 이월재원충당금 | 미지급이월액 | ||||||
| 합계(1+2+3) | 200,000,000 | 55,562,740 | 68,076,490 | - | 323,639,230 | ||
| 수익적수입 계 (1) | 200,000,000 | 55,562,740 | - | - | 255,562,740 | ||
| 영업수익 | 200,000,000 | 55,562,740 | - | - | 255,562,740 | ||
| 수탁용역사업수입 (2024신규과제) | 200,000,000 | 63,000,000 | - | - | 263,000,000 | ||
| 수탁용역사업수입 (이월과제)주2) | - | (7,437,260) | - | - | (7,437,260) | ||
| 영업외수익 | - | - | - | - | - | ||
| 운영자금이자수입 | - | - | - | - | - | ||
| 환급금수입 | - | - | - | - | - | ||
| 기타수입 | - | - | - | - | - | ||
| 자본적수입 계 (2) | - | - | - | - | - | ||
| 유보자금 | - | - | - | - | - | ||
| 순세계잉여금 | - | - | - | - | - | ||
| 이월재원 수입 계 (3) | - | - | 68,076,490 | - | 68,076,490 | ||
| 이월재원 | - | - | 68,076,490 | - | 68,076,490 | ||
| 전기이월사업비 (이월과제) | - | - | 68,076,490 | - | 68,076,490 | ||
| 전기미지급금 | - | - | - | - | - |
주1) 예산총칙 제8조에 따라 연도중 신규 계약액 등 증감사항 반영
주2) 전기이월과제에 대한 연도 중 예산 증감사항 및 수입·반납액 반영
68 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액) | 수납액(B) | 불납 결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 (C) | 과오납 환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | |||
| 323,807,455 | 331,259,395 | 7,451,940 | 323,807,455 | - | - |
| 255,730,965 | 263,182,905 | 7,451,940 | 255,730,965 | - | - |
| 255,562,740 | 263,000,000 | 7,437,260 | 255,562,740 | - | - |
| 263,000,000 | 263,000,000 | - | 263,000,000 | - | - |
| (7,437,260) | - | 7,437,260 | (7,437,260) | - | - |
| 168,225 | 182,905 | 14,680 | 168,225 | - | - |
| 82,248 | 96,928 | 14,680 | 82,248 | - | - |
| 85,970 | 85,970 | - | 85,970 | - | - |
| 7 | 7 | - | 7 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 68,076,490 | 68,076,490 | - | 68,076,490 | - | - |
| 68,076,490 | 68,076,490 | - | 68,076,490 | - | - |
| 68,076,490 | 68,076,490 | - | 68,076,490 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 69
2024 회계연도 결산서
3) 지출예산결산보고서
가. 총괄
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 사업명 | 당초 | 추경 | 예산 전용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | ||
| 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | |||||||||
| 합계(1+2+3) | 27,037,916,000 | 1,903,403,360 | - | - | 20,404,974,792 | 9,789,500 | 49,356,083,652 | 41,446,763,079 | ||
| 수익적지출 계 (1) | 26,967,066,000 | 830,853,215 | - | - | - | - | 27,797,919,215 | 22,571,848,489 | ||
| 연구사업비 | 8,994,977,000 | 1,051,498,215 | - | - | - | - | 10,046,475,215 | 6,155,573,748 | ||
| 연구과제사업 | 5,776,260,000 | 812,905,475 | - | - | - | - | 6,589,165,475 | 3,120,402,992 | ||
| 정책연구과제 | 2,570,000,000 | - | - | - | - | - | 2,570,000,000 | 1,494,242,221 | ||
| 연구기획 및 이슈분석 | 206,260,000 | - | - | - | - | - | 206,260,000 | 198,039,798 | ||
| 수탁연구과제(본원) | 3,000,000,000 | 812,905,475 | - | - | - | - | 3,812,905,475 | 1,428,120,973 | ||
| 연구부대사업 | 655,780,000 | - | - | - | - | - | 655,780,000 | 525,164,509 | ||
| 정책세미나·포럼운영 | 160,740,000 | - | - | - | - | - | 160,740,000 | 127,876,337 | ||
| 콘텐츠홍보 | 243,910,000 | - | - | - | - | - | 243,910,000 | 238,532,700 | ||
| 의정연구교류 | 88,280,000 | - | - | - | - | - | 88,280,000 | 54,815,740 | ||
| 대외협력교류 | 86,380,000 | - | - | - | - | - | 86,380,000 | 58,235,432 | ||
| GRI학술지발간 | 76,470,000 | - | - | - | - | - | 76,470,000 | 45,704,300 | ||
| 연구지원사업 | 972,265,000 | 187,100,000 | - | - | - | - | 1,159,365,000 | 1,069,251,190 | ||
| 정보자료지원 | 224,805,000 | - | - | - | - | - | 224,805,000 | 195,687,129 | ||
| GIS사업 | 46,800,000 | - | - | - | - | - | 46,800,000 | 42,448,100 | ||
| 전산사업 | 700,660,000 | 187,100,000 | - | - | - | - | 887,760,000 | 831,115,961 | ||
| 연구기반사업 | 1,077,122,000 | 22,000,000 | - | - | - | - | 1,099,122,000 | 986,048,820 | ||
| 연구사업인력운영 | 787,152,000 | (21,167,000) | - | - | - | - | 765,985,000 | 670,763,900 | ||
| 인적자원개발 | 207,670,000 | 21,167,000 | - | - | - | - | 228,837,000 | 212,231,120 | ||
| 성과관리 | 82,300,000 | 22,000,000 | - | - | - | - | 104,300,000 | 103,053,800 | ||
| 공공투자관리기본사업 | 394,025,000 | 13,162,740 | - | - | - | - | 407,187,740 | 344,082,490 | ||
| 공공투자사업조사 | 114,025,000 | - | - | - | - | - | 114,025,000 | 105,463,990 | ||
| 정책 및 지침연구 | 80,000,000 | (10,000,000) | - | - | - | - | 70,000,000 | 68,577,070 | ||
| 수탁사업(공투) | 200,000,000 | 23,162,740 | - | - | - | - | 223,162,740 | 170,041,430 |
70 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 이월액 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 35,994,224,329 | 9,789,500 | 36,004,013,829 | 35,993,551,529 | 10,462,300 | 11,535,350,095 | 1,386,778,741 | 274,800,000 | 9,873,771,354 | 1,816,719,728 |
| 21,721,023,989 | - | 21,721,023,989 | 21,715,489,489 | 5,534,500 | 2,401,708,050 | 1,386,778,741 | 274,800,000 | 740,129,309 | 3,675,187,176 |
| 5,304,749,248 | - | 5,304,749,248 | 5,299,214,748 | 5,534,500 | 2,401,708,050 | 1,386,778,741 | 274,800,000 | 740,129,309 | 2,340,017,917 |
| 2,753,878,492 | - | 2,753,878,492 | 2,748,343,992 | 5,534,500 | 1,857,467,000 | 1,177,278,741 | - | 680,188,259 | 1,977,819,983 |
| 1,368,205,721 | - | 1,368,205,721 | 1,366,809,221 | 1,396,500 | 1,177,278,741 | 1,177,278,741 | - | - | 24,515,538 |
| 198,039,798 | - | 198,039,798 | 198,039,798 | - | - | - | - | - | 8,220,202 |
| 1,187,632,973 | - | 1,187,632,973 | 1,183,494,973 | 4,138,000 | 680,188,259 | - | - | 680,188,259 | 1,945,084,243 |
| 468,564,509 | - | 468,564,509 | 468,564,509 | - | 56,600,000 | 56,600,000 | - | - | 130,615,491 |
| 127,876,337 | - | 127,876,337 | 127,876,337 | - | - | - | - | - | 32,863,663 |
| 181,932,700 | - | 181,932,700 | 181,932,700 | - | 56,600,000 | 56,600,000 | - | - | 5,377,300 |
| 54,815,740 | - | 54,815,740 | 54,815,740 | - | - | - | - | - | 33,464,260 |
| 58,235,432 | - | 58,235,432 | 58,235,432 | - | - | - | - | - | 28,144,568 |
| 45,704,300 | - | 45,704,300 | 45,704,300 | - | - | - | - | - | 30,765,700 |
| 719,451,190 | - | 719,451,190 | 719,451,190 | - | 349,800,000 | 132,000,000 | 217,800,000 | - | 90,113,810 |
| 195,687,129 | - | 195,687,129 | 195,687,129 | - | - | - | - | - | 29,117,871 |
| 42,448,100 | - | 42,448,100 | 42,448,100 | - | - | - | - | - | 4,351,900 |
| 481,315,961 | - | 481,315,961 | 481,315,961 | - | 349,800,000 | 132,000,000 | 217,800,000 | - | 56,644,039 |
| 944,248,820 | - | 944,248,820 | 944,248,820 | - | 41,800,000 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | 113,073,180 |
| 670,763,900 | - | 670,763,900 | 670,763,900 | - | - | - | - | - | 95,221,100 |
| 212,231,120 | - | 212,231,120 | 212,231,120 | - | - | - | - | - | 16,605,880 |
| 61,253,800 | - | 61,253,800 | 61,253,800 | - | 41,800,000 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | 1,246,200 |
| 344,082,490 | - | 344,082,490 | 344,082,490 | - | 59,941,050 | - | - | 59,941,050 | 3,164,200 |
| 105,463,990 | - | 105,463,990 | 105,463,990 | - | - | - | - | - | 8,561,010 |
| 68,577,070 | - | 68,577,070 | 68,577,070 | - | - | - | - | - | 1,422,930 |
| 170,041,430 | - | 170,041,430 | 170,041,430 | - | 59,941,050 | - | - | 59,941,050 | (6,819,740) |
경기연구원 • 71
2024 회계연도 결산서
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 사업명 | 당초 | 추경 | 예산전 용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | ||
| 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | |||||||||
| 공공투자관리부대사업 | 20,580,000 | (6,000,000) | - | - | - | - | 14,580,000 | 14,125,770 | ||
| 정책세미나(교육사업) 운영 | 20,580,000 | (6,000,000) | - | - | - | - | 14,580,000 | 14,125,770 | ||
| 공공투자관리지원사업 | 77,000,000 | - | - | - | - | - | 77,000,000 | 62,997,017 | ||
| 전산사업 | 77,000,000 | - | - | - | - | - | 77,000,000 | 62,997,017 | ||
| 공공투자관리기반사업 | 21,945,000 | 22,330,000 | - | - | - | - | 44,275,000 | 33,500,960 | ||
| 인적자원개발 | 18,675,000 | - | - | - | - | - | 18,675,000 | 9,358,660 | ||
| 성과관리 | 3,270,000 | 22,330,000 | - | - | - | - | 25,600,000 | 24,142,300 | ||
| 기관운영비 | 17,972,089,000 | (220,645,000) | - | - | - | - | 17,751,444,000 | 16,416,274,741 | ||
| 인건비 | 14,075,746,000 | (204,645,000) | - | - | - | - | 13,871,101,000 | 12,981,648,776 | ||
| 인건비 | 14,075,746,000 | (204,645,000) | - | - | - | - | 13,871,101,000 | 12,981,648,776 | ||
| 경상경비 | 3,896,343,000 | (16,000,000) | - | - | - | - | 3,880,343,000 | 3,434,625,965 | ||
| 행정운영비 | 2,224,783,000 | - | - | - | - | - | 2,224,783,000 | 1,971,684,729 | ||
| 청사관리비 | 1,671,560,000 | (16,000,000) | - | - | - | - | 1,655,560,000 | 1,462,941,236 | ||
| 예비비 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 예비비 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 예비비 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 자본적지출 계 (2) | 70,850,000 | 1,072,550,145 | - | - | - | - | 1,143,400,145 | 422,795,915 | ||
| 자산취득비 | 70,850,000 | 146,800,000 | - | - | - | - | 217,650,000 | 215,705,690 | ||
| 전산사업 | 40,100,000 | 146,800,000 | - | - | - | - | 186,900,000 | 185,078,160 | ||
| 청사관리비 | 30,750,000 | - | - | - | - | - | 30,750,000 | 30,627,530 | ||
| 내부거래 | - | 925,750,145 | - | - | - | - | 925,750,145 | 207,090,225 | ||
| 계정간전출금 | - | 925,750,145 | - | - | - | - | 925,750,145 | 207,090,225 | ||
| 이월예산 지출 계 (3) | - | - | - | - | 20,404,974,792 | 9,789,500 | 20,414,764,292 | 18,452,118,675 | ||
| 이월재원 | - | - | - | - | 20,404,974,792 | 9,789,500 | 20,414,764,292 | 18,452,118,675 | ||
| 전기이월사업비 (이월과제수익적지출) _ | - | - | - | - | 18,706,038,428 | - | 18,706,038,428 | 17,330,828,646 | ||
| 계정간전출금 (이월과제자본적지출)주) _ | - | - | - | - | 1,698,936,364 | - | 1,698,936,364 | 1,121,290,029 | ||
| 전기미지급금 | - | - | - | - | - | 9,789,500 | 9,789,500 | - |
주) 전기이월과제에서 발생한 계정간전출금(자본적지출)
72 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 이월액 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 14,125,770 | - | 14,125,770 | 14,125,770 | - | - | - | - | - | 454,230 |
| 14,125,770 | - | 14,125,770 | 14,125,770 | - | - | - | - | - | 454,230 |
| 47,797,017 | - | 47,797,017 | 47,797,017 | - | 15,200,000 | - | 15,200,000 | - | 14,002,983 |
| 47,797,017 | - | 47,797,017 | 47,797,017 | - | 15,200,000 | - | 15,200,000 | - | 14,002,983 |
| 12,600,960 | - | 12,600,960 | 12,600,960 | - | 20,900,000 | - | 20,900,000 | - | 10,774,040 |
| 9,358,660 | - | 9,358,660 | 9,358,660 | - | - | - | - | - | 9,316,340 |
| 3,242,300 | - | 3,242,300 | 3,242,300 | - | 20,900,000 | - | 20,900,000 | - | 1,457,700 |
| 16,416,274,741 | - | 16,416,274,741 | 16,416,274,741 | - | - | - | - | - | 1,335,169,259 |
| 12,981,648,776 | - | 12,981,648,776 | 12,981,648,776 | - | - | - | - | - | 889,452,224 |
| 12,981,648,776 | - | 12,981,648,776 | 12,981,648,776 | - | - | - | - | - | 889,452,224 |
| 3,434,625,965 | - | 3,434,625,965 | 3,434,625,965 | - | - | - | - | - | 445,717,035 |
| 1,971,684,729 | - | 1,971,684,729 | 1,971,684,729 | - | - | - | - | - | 253,098,271 |
| 1,462,941,236 | - | 1,462,941,236 | 1,462,941,236 | - | - | - | - | - | 192,618,764 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 422,795,915 | - | 422,795,915 | 422,795,915 | - | 736,876,726 | - | - | 736,876,726 | (16,272,496) |
| 215,705,690 | - | 215,705,690 | 215,705,690 | - | - | - | - | - | 1,944,310 |
| 185,078,160 | - | 185,078,160 | 185,078,160 | - | - | - | - | - | 1,821,840 |
| 30,627,530 | - | 30,627,530 | 30,627,530 | - | - | - | - | - | 122,470 |
| 207,090,225 | - | 207,090,225 | 207,090,225 | - | 736,876,726 | - | - | 736,876,726 | (18,216,806) |
| 207,090,225 | - | 207,090,225 | 207,090,225 | - | 736,876,726 | - | - | 736,876,726 | (18,216,806) |
| 13,850,404,425 | 9,789,500 | 13,860,193,925 | 13,855,266,125 | 4,927,800 | 8,396,765,319 | - | - | 8,396,765,319 | (1,842,194,952) |
| 13,850,404,425 | 9,789,500 | 13,860,193,925 | 13,855,266,125 | 4,927,800 | 8,396,765,319 | - | - | 8,396,765,319 | (1,842,194,952) |
| 12,729,114,396 | - | 12,729,114,396 | 12,724,186,596 | 4,927,800 | 7,626,541,302 | - | - | 7,626,541,302 | (1,649,617,270) |
| 1,121,290,029 | - | 1,121,290,029 | 1,121,290,029 | - | 770,224,017 | - | - | 770,224,017 | (192,577,682) |
| - | 9,789,500 | 9,789,500 | 9,789,500 | - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 73
2024 회계연도 결산서
나. 일반회계_일반계정
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 사업명 | 당초 | 추경 | 예산 전용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | |||
| 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | |||||||||||
| 합계(1+2+3) | 21,525,280,000 | 166,300,000 | - | - | 1,024,013,848 | 7,404,500 | 22,722,998,348 | 20,033,748,766 | ||||
| 수익적지출 계 (1) | 21,464,430,000 | 29,100,000 | - | - | - | - | 21,493,530,000 | 18,891,338,343 | ||||
| 연구사업비 | 5,481,427,000 | 209,100,000 | - | - | - | - | 5,690,527,000 | 4,272,746,538 | ||||
| 연구과제사업 | 2,776,260,000 | - | - | - | - | - | 2,776,260,000 | 1,692,282,019 | ||||
| 정책연구과제 | 2,570,000,000 | - | - | - | - | - | 2,570,000,000 | 1,494,242,221 | ||||
| 연구기획 및 이슈분석 | 206,260,000 | - | - | - | - | - | 206,260,000 | 198,039,798 | ||||
| 연구부대사업 | 655,780,000 | - | - | - | - | - | 655,780,000 | 525,164,509 | ||||
| 정책세미나·포럼운영 | 160,740,000 | - | - | - | - | - | 160,740,000 | 127,876,337 | ||||
| 콘텐츠홍보 | 243,910,000 | - | - | - | - | - | 243,910,000 | 238,532,700 | ||||
| 의정교류연구 | 88,280,000 | - | - | - | - | - | 88,280,000 | 54,815,740 | ||||
| 대외협력교류 | 86,380,000 | - | - | - | - | - | 86,380,000 | 58,235,432 | ||||
| GRI학술지발간 | 76,470,000 | - | - | - | - | - | 76,470,000 | 45,704,300 | ||||
| 연구지원사업 | 972,265,000 | 187,100,000 | - | - | - | - | 1,159,365,000 | 1,069,251,190 | ||||
| 정보자료지원 | 224,805,000 | - | - | - | - | - | 224,805,000 | 195,687,129 | ||||
| GIS사업 | 46,800,000 | - | - | - | - | - | 46,800,000 | 42,448,100 | ||||
| 전산사업 | 700,660,000 | 187,100,000 | - | - | - | - | 887,760,000 | 831,115,961 | ||||
| 연구기반사업 | 1,077,122,000 | 22,000,000 | - | - | - | - | 1,099,122,000 | 986,048,820 | ||||
| 연구사업인력운영 | 787,152,000 | (21,167,000) | - | - | - | - | 765,985,000 | 670,763,900 | ||||
| 인적자원개발 | 207,670,000 | 21,167,000 | - | - | - | - | 228,837,000 | 212,231,120 | ||||
| 성과관리 | 82,300,000 | 22,000,000 | - | - | - | - | 104,300,000 | 103,053,800 | ||||
| 기관운영비 | 15,983,003,000 | (180,000,000) | - | - | - | - | 15,803,003,000 | 14,618,591,805 | ||||
| 인건비 | 12,562,026,000 | (180,000,000) | - | - | - | - | 12,382,026,000 | 11,609,124,102 | ||||
| 인건비 | 12,562,026,000 | (180,000,000) | - | - | - | - | 12,382,026,000 | 11,609,124,102 | ||||
| 경상경비 | 3,420,977,000 | - | - | - | - | - | 3,420,977,000 | 3,009,467,703 | ||||
| 행정운영비 | 1,972,117,000 | - | - | - | - | - | 1,972,117,000 | 1,739,778,844 | ||||
| 청사관리비 | 1,448,860,000 | - | - | - | - | - | 1,448,860,000 | 1,269,688,859 | ||||
| 예비비 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 예비비 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 예비비 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 자본적지출 계 (2) | 60,850,000 | 137,200,000 | - | - | - | - | 198,050,000 | 196,249,320 | ||||
| 자산취득비 | 60,850,000 | 137,200,000 | - | - | - | - | 198,050,000 | 196,249,320 | ||||
| 전산사업 | 40,100,000 | 137,200,000 | - | - | - | - | 177,300,000 | 175,537,000 | ||||
| 청사관리비 | 20,750,000 | - | - | - | - | - | 20,750,000 | 20,712,320 | ||||
| 이월예산 지출 계 (3) | - | - | - | - | 1,024,013,848 | 7,404,500 | 1,031,418,348 | 946,161,103 | ||||
| 이월재원 | - | - | - | - | 1,024,013,848 | 7,404,500 | 1,031,418,348 | 946,161,103 | ||||
| 전기이월사업비 | - | - | - | - | 1,024,013,848 | - | 1,024,013,848 | 946,161,103 | ||||
| 전기미지급금 | - | - | - | - | - | 7,404,500 | 7,404,500 | - |
74 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 이월액 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 19,459,512,266 | 7,404,500 | 19,466,916,766 | 19,460,592,466 | 6,324,300 | 1,625,478,741 | 1,386,778,741 | 238,700,000 | - | 1,630,602,841 |
| 18,317,101,843 | - | 18,317,101,843 | 18,315,705,343 | 1,396,500 | 1,625,478,741 | 1,386,778,741 | 238,700,000 | - | 1,550,949,416 |
| 3,698,510,038 | - | 3,698,510,038 | 3,697,113,538 | 1,396,500 | 1,625,478,741 | 1,386,778,741 | 238,700,000 | - | 366,538,221 |
| 1,566,245,519 | - | 1,566,245,519 | 1,564,849,019 | 1,396,500 | 1,177,278,741 | 1,177,278,741 | - | - | 32,735,740 |
| 1,368,205,721 | - | 1,368,205,721 | 1,366,809,221 | 1,396,500 | 1,177,278,741 | 1,177,278,741 | - | - | 24,515,538 |
| 198,039,798 | - | 198,039,798 | 198,039,798 | - | - | - | - | - | 8,220,202 |
| 468,564,509 | - | 468,564,509 | 468,564,509 | - | 56,600,000 | 56,600,000 | - | - | 130,615,491 |
| 127,876,337 | - | 127,876,337 | 127,876,337 | - | - | - | - | - | 32,863,663 |
| 181,932,700 | - | 181,932,700 | 181,932,700 | - | 56,600,000 | 56,600,000 | - | - | 5,377,300 |
| 54,815,740 | - | 54,815,740 | 54,815,740 | - | - | - | - | - | 33,464,260 |
| 58,235,432 | - | 58,235,432 | 58,235,432 | - | - | - | - | - | 28,144,568 |
| 45,704,300 | - | 45,704,300 | 45,704,300 | - | - | - | - | - | 30,765,700 |
| 719,451,190 | - | 719,451,190 | 719,451,190 | - | 349,800,000 | 132,000,000 | 217,800,000 | - | 90,113,810 |
| 195,687,129 | - | 195,687,129 | 195,687,129 | - | - | - | - | - | 29,117,871 |
| 42,448,100 | - | 42,448,100 | 42,448,100 | - | - | - | - | - | 4,351,900 |
| 481,315,961 | - | 481,315,961 | 481,315,961 | - | 349,800,000 | 132,000,000 | 217,800,000 | - | 56,644,039 |
| 944,248,820 | - | 944,248,820 | 944,248,820 | - | 41,800,000 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | 113,073,180 |
| 670,763,900 | - | 670,763,900 | 670,763,900 | - | - | - | - | - | 95,221,100 |
| 212,231,120 | - | 212,231,120 | 212,231,120 | - | - | - | - | - | 16,605,880 |
| 61,253,800 | - | 61,253,800 | 61,253,800 | - | 41,800,000 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | 1,246,200 |
| 14,618,591,805 | - | 14,618,591,805 | 14,618,591,805 | - | - | - | - | - | 1,184,411,195 |
| 11,609,124,102 | - | 11,609,124,102 | 11,609,124,102 | - | - | - | - | - | 772,901,898 |
| 11,609,124,102 | - | 11,609,124,102 | 11,609,124,102 | - | - | - | - | - | 772,901,898 |
| 3,009,467,703 | - | 3,009,467,703 | 3,009,467,703 | - | - | - | - | - | 411,509,297 |
| 1,739,778,844 | - | 1,739,778,844 | 1,739,778,844 | - | - | - | - | - | 232,338,156 |
| 1,269,688,859 | - | 1,269,688,859 | 1,269,688,859 | - | - | - | - | - | 179,171,141 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 196,249,320 | - | 196,249,320 | 196,249,320 | - | - | - | - | - | 1,800,680 |
| 196,249,320 | - | 196,249,320 | 196,249,320 | - | - | - | - | - | 1,800,680 |
| 175,537,000 | - | 175,537,000 | 175,537,000 | - | - | - | - | - | 1,763,000 |
| 20,712,320 | - | 20,712,320 | 20,712,320 | - | - | - | - | - | 37,680 |
| 946,161,103 | 7,404,500 | 953,565,603 | 948,637,803 | 4,927,800 | - | - | - | - | 77,852,745 |
| 946,161,103 | 7,404,500 | 953,565,603 | 948,637,803 | 4,927,800 | - | - | - | - | 77,852,745 |
| 946,161,103 | - | 946,161,103 | 941,233,303 | 4,927,800 | - | - | - | - | 77,852,745 |
| - | 7,404,500 | 7,404,500 | 7,404,500 | - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 75
2024 회계연도 결산서
다. 일반회계_수탁계정
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 사업명 | 당초 | 추경주1) | 예산 전용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | ||
| 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | ||||||||||
| 합계(1+2+3) | 3,000,000,000 | 1,706,255,620 | - | - | 19,262,484,454 | 1,745,000 | 23,970,485,074 | 19,075,601,250 | |||
| 수익적지출 계 (1) | 3,000,000,000 | 812,905,475 | - | - | - | - | 3,812,905,475 | 1,428,120,973 | |||
| 연구사업비 | 3,000,000,000 | 812,905,475 | - | - | - | - | 3,812,905,475 | 1,428,120,973 | |||
| 연구과제사업 | 3,000,000,000 | 812,905,475 | - | - | - | - | 3,812,905,475 | 1,428,120,973 | |||
| 수탁연구과제(2024신규) | 3,000,000,000 | (364,355,465) | - | - | - | - | 2,635,644,535 | 1,428,120,973 | |||
| 수탁연구과제(이월과제) | - | 1,177,260,940 | - | - | - | - | 1,177,260,940 | - | |||
| 자본적지출 계 (2) | - | 893,350,145 | - | - | - | - | 893,350,145 | 203,472,705 | |||
| 내부거래 | - | 893,350,145 | - | - | - | - | 893,350,145 | 203,472,705 | |||
| 계정간전출금 | - | 893,350,145 | - | - | - | - | 893,350,145 | 203,472,705 | |||
| 이월예산 지출 계 (3) | - | - | - | - | 19,262,484,454 | 1,745,000 | 19,264,229,454 | 17,444,007,572 | |||
| 이월재원 | - | - | - | - | 19,262,484,454 | 1,745,000 | 19,264,229,454 | 17,444,007,572 | |||
| 전기이월사업비 (이월과제수익적지출) _ | - | - | - | - | 17,586,548,090 | - | 17,586,548,090 | 16,325,717,543 | |||
| 계정간전출금 (이월과제자본적지출)주2) _ | - | - | - | - | 1,675,936,364 | - | 1,675,936,364 | 1,118,290,029 | |||
| 전기미지급금 | - | - | - | - | - | 1,745,000 | 1,745,000 | - |
주1) 예산총칙 제8조에 따라 연도중 신규 계약액 등 증감사항 반영
주2) 전기이월과제에서 발생한 계정간전출금(자본적 지출)
76 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 이월액 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 14,241,949,000 | 1,745,000 | 14,243,694,000 | 14,239,556,000 | 4,138,000 | 9,726,791,074 | - | - | 9,726,791,074 | - |
| 1,187,632,973 | - | 1,187,632,973 | 1,183,494,973 | 4,138,000 | 680,188,259 | - | - | 680,188,259 | 1,945,084,243 |
| 1,187,632,973 | - | 1,187,632,973 | 1,183,494,973 | 4,138,000 | 680,188,259 | - | - | 680,188,259 | 1,945,084,243 |
| 1,187,632,973 | - | 1,187,632,973 | 1,183,494,973 | 4,138,000 | 680,188,259 | - | - | 680,188,259 | 1,945,084,243 |
| 1,187,632,973 | - | 1,187,632,973 | 1,183,494,973 | 4,138,000 | 1,430,412,276 | - | - | 1,430,412,276 | 17,599,286 |
| - | - | - | - | - | (750,224,017) | - | - | (750,224,017) | 1,927,484,957 |
| 203,472,705 | - | 203,472,705 | 203,472,705 | - | 707,476,726 | - | - | 707,476,726 | (17,599,286) |
| 203,472,705 | - | 203,472,705 | 203,472,705 | - | 707,476,726 | - | - | 707,476,726 | (17,599,286) |
| 203,472,705 | - | 203,472,705 | 203,472,705 | - | 707,476,726 | - | - | 707,476,726 | (17,599,286) |
| 12,850,843,322 | 1,745,000 | 12,852,588,322 | 12,852,588,322 | - | 8,339,126,089 | - | - | 8,339,126,089 | (1,927,484,957) |
| 12,850,843,322 | 1,745,000 | 12,852,588,322 | 12,852,588,322 | - | 8,339,126,089 | - | - | 8,339,126,089 | (1,927,484,957) |
| 11,732,553,293 | - | 11,732,553,293 | 11,732,553,293 | - | 7,588,902,072 | - | - | 7,588,902,072 | (1,734,907,275) |
| 1,118,290,029 | - | 1,118,290,029 | 1,118,290,029 | - | 750,224,017 | - | - | 750,224,017 | (192,577,682) |
| - | 1,745,000 | 1,745,000 | 1,745,000 | - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 77
2024 회계연도 결산서
라. 경기도 공공투자관리센터 특별회계_일반계정
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 사업명 | 당초 | 추경 | 예산 전용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | ||
| 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | ||||||||||
| 합계(1+2+3) | 2,312,636,000 | (24,715,000) | - | - | 50,400,000 | 640,000 | 2,338,961,000 | 2,152,204,113 | |||
| 수익적지출 계 (1) | 2,302,636,000 | (34,315,000) | - | - | - | - | 2,268,321,000 | 2,082,347,743 | |||
| 연구사업비 | 313,550,000 | 6,330,000 | - | - | - | - | 319,880,000 | 284,664,807 | |||
| 공공투자관리기본사업 | 194,025,000 | (10,000,000) | - | - | - | - | 184,025,000 | 174,041,060 | |||
| 공공투자사업조사 | 114,025,000 | - | - | - | - | - | 114,025,000 | 105,463,990 | |||
| 정책 및 지침연구 | 80,000,000 | (10,000,000) | - | - | - | - | 70,000,000 | 68,577,070 | |||
| 공공투자관리부대사업 | 20,580,000 | (6,000,000) | - | - | - | - | 14,580,000 | 14,125,770 | |||
| 정책세미나(교육사업) 운영 | 20,580,000 | (6,000,000) | - | - | - | - | 14,580,000 | 14,125,770 | |||
| 공공투자관리지원사업 | 77,000,000 | - | - | - | - | - | 77,000,000 | 62,997,017 | |||
| 전산사업 | 77,000,000 | - | - | - | - | - | 77,000,000 | 62,997,017 | |||
| 공공투자관리기반사업 | 21,945,000 | 22,330,000 | - | - | - | - | 44,275,000 | 33,500,960 | |||
| 인적자원개발 | 18,675,000 | - | - | - | 18,675,000 | 9,358,660 | |||||
| 성과관리 | 3,270,000 | 22,330,000 | - | - | 25,600,000 | 24,142,300 | |||||
| 기관운영비 | 1,989,086,000 | (40,645,000) | - | - | - | - | 1,948,441,000 | 1,797,682,936 | |||
| 인건비 | 1,513,720,000 | (24,645,000) | - | - | - | - | 1,489,075,000 | 1,372,524,674 | |||
| 인건비 | 1,513,720,000 | (24,645,000) | - | - | - | - | 1,489,075,000 | 1,372,524,674 | |||
| 경상경비 | 475,366,000 | (16,000,000) | - | - | - | - | 459,366,000 | 425,158,262 | |||
| 행정운영비 | 252,666,000 | - | - | - | - | - | 252,666,000 | 231,905,885 | |||
| 청사관리비 | 222,700,000 | (16,000,000) | - | - | - | - | 206,700,000 | 193,252,377 | |||
| 예비비 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 예비비 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 예비비 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 자본적지출 계 (2) | 10,000,000 | 9,600,000 | - | - | - | - | 19,600,000 | 19,456,370 | |||
| 자산취득비 | 10,000,000 | 9,600,000 | - | - | - | - | 19,600,000 | 19,456,370 | |||
| 전산사업 | - | 9,600,000 | - | - | - | - | 9,600,000 | 9,541,160 | |||
| 청사관리비 | 10,000,000 | - | - | - | - | - | 10,000,000 | 9,915,210 | |||
| 이월예산 지출 계 (3) | - | - | - | - | 50,400,000 | 640,000 | 51,040,000 | 50,400,000 | |||
| 이월재원 | - | - | - | - | 50,400,000 | 640,000 | 51,040,000 | 50,400,000 | |||
| 전기이월사업비 | - | - | - | - | 50,400,000 | - | 50,400,000 | 50,400,000 | |||
| 전기미지급금 | - | - | - | - | - | 640,000 | 640,000 | - |
78 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 예산이월 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 2,116,104,113 | 640,000 | 2,116,744,113 | 2,116,744,113 | - | 36,100,000 | - | 36,100,000 | - | 186,116,887 |
| 2,046,247,743 | - | 2,046,247,743 | 2,046,247,743 | - | 36,100,000 | - | 36,100,000 | - | 185,973,257 |
| 248,564,807 | - | 248,564,807 | 248,564,807 | - | 36,100,000 | - | 36,100,000 | - | 35,215,193 |
| 174,041,060 | - | 174,041,060 | 174,041,060 | - | - | - | - | - | 9,983,940 |
| 105,463,990 | - | 105,463,990 | 105,463,990 | - | - | - | - | - | 8,561,010 |
| 68,577,070 | - | 68,577,070 | 68,577,070 | - | - | - | - | - | 1,422,930 |
| 14,125,770 | - | 14,125,770 | 14,125,770 | - | - | - | - | - | 454,230 |
| 14,125,770 | - | 14,125,770 | 14,125,770 | - | - | - | - | - | 454,230 |
| 47,797,017 | - | 47,797,017 | 47,797,017 | - | 15,200,000 | - | 15,200,000 | - | 14,002,983 |
| 47,797,017 | - | 47,797,017 | 47,797,017 | - | 15,200,000 | - | 15,200,000 | - | 14,002,983 |
| 12,600,960 | - | 12,600,960 | 12,600,960 | - | 20,900,000 | - | 20,900,000 | - | 10,774,040 |
| 9,358,660 | - | 9,358,660 | 9,358,660 | - | - | - | - | - | 9,316,340 |
| 3,242,300 | - | 3,242,300 | 3,242,300 | - | 20,900,000 | - | 20,900,000 | - | 1,457,700 |
| 1,797,682,936 | - | 1,797,682,936 | 1,797,682,936 | - | - | - | - | - | 150,758,064 |
| 1,372,524,674 | - | 1,372,524,674 | 1,372,524,674 | - | - | - | - | - | 116,550,326 |
| 1,372,524,674 | - | 1,372,524,674 | 1,372,524,674 | - | - | - | - | - | 116,550,326 |
| 425,158,262 | - | 425,158,262 | 425,158,262 | - | - | - | - | - | 34,207,738 |
| 231,905,885 | - | 231,905,885 | 231,905,885 | - | - | - | - | - | 20,760,115 |
| 193,252,377 | - | 193,252,377 | 193,252,377 | - | - | - | - | - | 13,447,623 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19,456,370 | - | 19,456,370 | 19,456,370 | - | - | - | - | - | 143,630 |
| 19,456,370 | - | 19,456,370 | 19,456,370 | - | - | - | - | - | 143,630 |
| 9,541,160 | - | 9,541,160 | 9,541,160 | - | - | - | - | - | 58,840 |
| 9,915,210 | - | 9,915,210 | 9,915,210 | - | - | - | - | - | 84,790 |
| 50,400,000 | 640,000 | 51,040,000 | 51,040,000 | - | - | - | - | - | - |
| 50,400,000 | 640,000 | 51,040,000 | 51,040,000 | - | - | - | - | - | - |
| 50,400,000 | - | 50,400,000 | 50,400,000 | - | - | - | - | - | - |
| - | 640,000 | 640,000 | 640,000 | - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 79
2024 회계연도 결산서
마. 경기도 공공투자관리센터 특별회계_수탁계정
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 사업명 | 당초 | 추경주1) | 예산 전용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | ||
| 이월재원 충당금 | 미지급이 월액 | ||||||||||
| 합계(1+2+3) | 200,000,000 | 55,562,740 | - | - | 68,076,490 | - | 323,639,230 | 185,208,950 | |||
| 수익적지출 계 (1) | 200,000,000 | 23,162,740 | - | - | - | - | 223,162,740 | 170,041,430 | |||
| 연구사업비 | 200,000,000 | 23,162,740 | - | - | - | - | 223,162,740 | 170,041,430 | |||
| 연구과제사업 | 200,000,000 | 23,162,740 | - | - | - | - | 223,162,740 | 170,041,430 | |||
| 수탁사업(2024신규) | 200,000,000 | 30,600,000 | - | - | - | - | 230,600,000 | 170,041,430 | |||
| 수탁사업(이월과제) | - | (7,437,260) | - | - | - | - | (7,437,260) | - | |||
| 자본적지출 계 (2) | - | 32,400,000 | - | - | - | - | 32,400,000 | 3,617,520 | |||
| 내부거래 | - | 32,400,000 | - | - | - | - | 32,400,000 | 3,617,520 | |||
| 계정간전출금 | - | 32,400,000 | - | - | - | - | 32,400,000 | 3,617,520 | |||
| 이월예산 지출 계 (3) | - | - | - | - | 68,076,490 | - | 68,076,490 | 11,550,000 | |||
| 이월재원 | - | - | - | - | 68,076,490 | - | 68,076,490 | 11,550,000 | |||
| 전기이월사업비 (이월과제 수익적지출) _ | - | - | - | - | 45,076,490 | - | 45,076,490 | 8,550,000 | |||
| 계정간전출금 (이월과제자본적지출)주2) _ | - | - | - | - | 23,000,000 | 23,000,000 | 3,000,000 | ||||
| 전기미지급금 | - | - | - | - | - | - | - | - |
주1) 예산총칙 제8조에 따라 연도중 신규 계약액 등 증감사항 반영
주2) 전기이월과제에서 발생한 계정간전출금(자본적 지출)
80 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 예산이월 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 176,658,950 | - | 176,658,950 | 176,658,950 | - | 146,980,280 | - | - | 146,980,280 | - |
| 170,041,430 | - | 170,041,430 | 170,041,430 | - | 59,941,050 | - | - | 59,941,050 | (6,819,740) |
| 170,041,430 | - | 170,041,430 | 170,041,430 | - | 59,941,050 | - | - | 59,941,050 | (6,819,740) |
| 170,041,430 | - | 170,041,430 | 170,041,430 | - | 59,941,050 | - | - | 59,941,050 | (6,819,740) |
| 170,041,430 | - | 170,041,430 | 170,041,430 | - | 59,941,050 | - | - | 59,941,050 | 617,520 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | (7,437,260) |
| 3,617,520 | - | 3,617,520 | 3,617,520 | - | 29,400,000 | - | - | 29,400,000 | (617,520) |
| 3,617,520 | - | 3,617,520 | 3,617,520 | - | 29,400,000 | - | - | 29,400,000 | (617,520) |
| 3,617,520 | - | 3,617,520 | 3,617,520 | - | 29,400,000 | - | - | 29,400,000 | (617,520) |
| 3,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 57,639,230 | - | - | 57,639,230 | 7,437,260 |
| 3,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 57,639,230 | - | - | 57,639,230 | 7,437,260 |
| - | - | - | - | - | 37,639,230 | - | - | 37,639,230 | 7,437,260 |
| 3,000,000 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 81
2024 회계연도 결산서
예산결산 부속명세서
6
6. 예산결산 부속명세서
6
예산결산 부속명세서
2) 예산이월액조서
2024년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 총81건인 11,535,350,095원으로
○ 사고이월(46건) 1,386,778,741원
○ 명시이월(4건) 274,800,000원
○ 계속비이월(31건) 9,873,771,354원이다.
그 내역은 다음과 같다.
가. 사고이월비 내역
(단위 : 원)
| 사업명 | 예산 현액 (A) | 지출원인 행 위 액 (B) | 채무확정액 (지출액) (C) | 원인미필액 (불용액) (D=A-C-E) | 차기사고이월액(E) | 이월 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원인필 (B-C) | 원인 미필 | ||||||
| 합계 | 1,701,629,693 | 648,990,952 | 314,850,952 | - | 1,386,778,741 | 334,140,000 | 1,052,638,741 | |
| 경기도 독립기념관 조성을 위한 기본방향 연구 | 20,000,000 | 19,000,000 | - | - | 20,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 | 계속연구과제 및 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 경기도 복지행정 부문 블록체인 도입 방안 연구 | 22,000,000 | 19,000,000 | 13,300,000 | - | 8,700,000 | 5,700,000 | 3,000,000 | 계속연구과제 및 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 한국의 금융시스템 전반에 대한 평가와 경기도의 대응방안 | 22,000,000 | 20,900,000 | - | - | 22,000,000 | 20,900,000 | 1,100,000 | 계속연구과제 및 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 경기도 노후산업단지 진단과 활성화 추진전략 | 22,000,000 | 20,900,000 | - | - | 22,000,000 | 20,900,000 | 1,100,000 | 계속연구과제 및 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 탄소중립이 경기도 산업에 미치는 영향 및 대응방안 | 22,000,000 | 19,000,000 | - | - | 22,000,000 | 19,000,000 | 3,000,000 | 계속연구과제 및 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 지역별 전기요금 차등제 도입 영향 및 경기도 대응 방안 | 22,000,000 | 20,900,000 | 14,630,000 | - | 7,370,000 | 6,270,000 | 1,100,000 | 계속연구과제 및 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 한국 사회혁신 부문의 현황과 발전 방향 및 경기도 대응방안 | 22,000,000 | 19,000,000 | 13,300,000 | - | 8,700,000 | 5,700,000 | 3,000,000 | 계속연구과제 및 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 글로벌 초격차 10개 국립대학 구상 및 경기도 대응 전략 | 22,000,000 | 20,900,000 | - | - | 22,000,000 | 20,900,000 | 1,100,000 | 계속연구과제 및 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 넷제로 시대 에너지안보와 에너지 믹스 전략에 따른 경기도 대응방안 | 22,000,000 | 20,900,000 | 14,630,000 | - | 7,370,000 | 6,270,000 | 1,100,000 | 계속연구과제 및 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 홍보콘텐츠제작(2024,본원) -경기연구원 30주년 글로벌 홍보 영상 제작 -경기연구원 유튜브영상콘텐츠제작 | 56,600,000 | 56,600,000 | - | - | 56,600,000 | 56,600,000 | - | 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 정보시스템 구축 및 유지관리(2024,본원) -2024년 통합정보시스템기능개선 사업(근무성적평정제도 개선에 따른 시스템 고도화) | 132,000,000 | 132,000,000 | - | - | 132,000,000 | 132,000,000 | - | 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
경기연구원 • 85
2024 회계연도 결산서
| 사업명 | 예산 현액 (A) | 지출원인 행 위 액 (B) | 채무확정액 (지출액) (C) | 원인미필액 (불용액) (D=A-C-E) | 차기사고이월액(E) | 이월 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원인필 (B-C) | 원인 미필 | ||||||
| 성과평가운영(2024,본원) -경기연구원 성과체계 개선을 위한 성과지표 설계 용역 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - | 20,900,000 | 20,900,000 | - | 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 경기북부특별자치도의 조직수요 분석 및 재정 전망 | 27,780,000 | 25,177,355 | 25,177,355 | - | 2,602,645 | - | 2,602,645 | 계속연구과제 |
| 경기도 청소년수당 도입 방안에 관한 연구 | 11,950,000 | - | - | - | 11,950,000 | - | 11,950,000 | 계속연구과제 |
| 부천시 공영주차장 운영진단 및 효율화 방안 연구 | 20,600,000 | - | - | - | 20,600,000 | - | 20,600,000 | 계속연구과제 |
| 정책역량 강화를 위한 경기연구원 조직운영 개선방안 연구 | 169,550,000 | - | - | - | 169,550,000 | - | 169,550,000 | 계속연구과제 |
| 경기도 도시철도 환승할인 지원 개선 방안 연구 | 15,000,000 | - | - | - | 15,000,000 | - | 15,000,000 | 계속연구과제 |
| 재정효과 분석 모형을 활용한 경기도 확장적 재정 정책 효과분석 및 지방재정운영 전략 방안 | 22,300,000 | - | - | - | 22,300,000 | - | 22,300,000 | 계속연구과제 |
| 지역주도 탄소중립 현황과 대응 과제 | 47,000,000 | - | - | - | 47,000,000 | - | 47,000,000 | 계속연구과제 |
| 경기라이프서베이 (GyeonggiLifeSurvey) | 331,170,000 | - | - | - | 331,170,000 | - | 331,170,000 | 계속연구과제 |
| 경기도저출생·고령화정책진단 및 재구조화 방안 | 21,900,000 | - | - | - | 21,900,000 | - | 21,900,000 | 계속연구과제 |
| 경기도 돌봄 생태계 현황 및 개선방안 : 노인 돌봄을 중심으로 | 29,000,000 | - | - | - | 29,000,000 | - | 29,000,000 | 계속연구과제 |
| 한국형 슈퍼클러스터 구축 방안 연구 | 34,750,000 | - | - | - | 34,750,000 | - | 34,750,000 | 계속연구과제 |
| 경기도 빈집정비 활성화 방안 연구 : 제도 개선과 실천적 정비계획 수립 | 12,625,000 | 50,000 | 50,000 | - | 12,575,000 | - | 12,575,000 | 계속연구과제 |
| 경기도 도비보조금제도 보조율의 효율성 개선방안 연구 | 17,500,000 | - | - | - | 17,500,000 | - | 17,500,000 | 계속연구과제 |
| 경기북부지역 관광 활성화 방안 | 25,450,000 | - | - | - | 25,450,000 | - | 25,450,000 | 계속연구과제 |
| 시흥시 지역 불균형 현황분석 및 균형발전 정책방안 | 16,200,000 | - | - | - | 16,200,000 | - | 16,200,000 | 계속연구과제 |
| 대만 중소기업의 침체와 재성장 배경에 관한 연구 | 12,000,000 | 41,600 | 41,600 | - | 11,958,400 | - | 11,958,400 | 계속연구과제 |
| 강산벨트 동네계획 연구 | 9,850,000 | - | - | - | 9,850,000 | - | 9,850,000 | 계속연구과제 |
| 지역상권법에 따른 활성화구역의 지정·운영 방안 연구 | 19,900,000 | 903,220 | 903,220 | - | 18,996,780 | - | 18,996,780 | 계속연구과제 |
| 어린이 보호구역의 효율적인 교통 개선대책 연구 | 16,260,000 | - | - | - | 16,260,000 | - | 16,260,000 | 계속연구과제 |
| 안산시 1인가구 청년 지원 정책 방향 연구 | 19,450,000 | 41,600 | 41,600 | - | 19,408,400 | - | 19,408,400 | 계속연구과제 |
| 부천시 지역 돌봄 통합지원 전담조직 개선방안 연구 | 13,900,000 | 1,381,870 | 1,381,870 | - | 12,518,130 | - | 12,518,130 | 계속연구과제 |
| 군포복합물류센터(1단계) 부지 활용 방안 연구 | 12,800,000 | 6,105,530 | 6,105,530 | - | 6,694,470 | - | 6,694,470 | 계속연구과제 |
| 파주시 지방 외교 확대를 위한 지역 콘텐츠 활용 방안 | 10,125,000 | 1,462,500 | 1,462,500 | - | 8,662,500 | - | 8,662,500 | 계속연구과제 |
86 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 사업명 | 예산 현액 (A) | 지출원인 행 위 액 (B) | 채무확정액 (지출액) (C) | 원인미필액 (불용액) (D=A-C-E) | 차기사고이월액(E) | 이월 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원인필 (B-C) | 원인 미필 | ||||||
| 7,450,000 | 2,191,680 | 2,191,680 | - | 5,258,320 | - | 5,258,320 | ||
| 12,000,000 | 2,080,190 | 2,080,190 | - | 9,919,810 | - | 9,919,810 | ||
| 19,900,000 | - | - | - | 19,900,000 | - | 19,900,000 | ||
| 65,470,000 | 54,586,000 | 54,586,000 | - | 10,884,000 | - | 10,884,000 | ||
| 30,725,000 | 14,236,720 | 14,236,720 | - | 16,488,280 | - | 16,488,280 | ||
| 57,500,000 | 11,670,090 | 11,670,090 | - | 45,829,910 | - | 45,829,910 | ||
| 6,000,000 | 4,277,360 | 4,277,360 | - | 1,722,640 | - | 1,722,640 | ||
| 9,950,000 | 7,863,050 | 7,863,050 | - | 2,086,950 | - | 2,086,950 | ||
| 14,600,000 | 6,381,010 | 6,381,010 | - | 8,218,990 | - | 8,218,990 | ||
| 61,774,693 | 46,046,740 | 46,046,740 | - | 15,727,953 | - | 15,727,953 | ||
| 93,700,000 | 74,494,437 | 74,494,437 | - | 19,205,563 | - | 19,205,563 |
경기연구원 • 87
2024 회계연도 결산서
나. 명시이월비 내역
(단위 : 원)
| 사업명 | 예산 현액 (A) | 지출원인 행 위 액 (B) | 채무 확정액 (지출액) (C) | 원인 미필액 (불용액) (D=A-C-E) | 차기명시이월액(E) | 이월 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원인필 (B-C) | 원인 미필 | ||||||
| 274,800,000 | 274,800,000 | - | - | 274,800,000 | 274,800,000 | - | ||
| 217,800,000 | 217,800,000 | - | - | 217,800,000 | 217,800,000 | - | ||
| 20,900,000 | 20,900,000 | - | - | 20,900,000 | 20,900,000 | - | ||
| 20,900,000 | 20,900,000 | - | - | 20,900,000 | 20,900,000 | - | ||
| 15,200,000 | 15,200,000 | - | - | 15,200,000 | 15,200,000 | - |
88 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
3) 전년이월액조서(이월비결산조서)
(단위 : 원)
| 전 년 도 | 당기집행액 | 당기말 잔액 | 사업내용 및 미집행사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 이 월 액 | 사업명 | 이월구분 | 미집행사유 | ||
| 1,074,413,848 | 996,561,103 | 77,852,745 | |||
| 17,831,292 | 17,756,850 | 74,442 | 경기도 공동체 정책의 방향 및 개선방안 | 사고이월 | - |
| 45,822,150 | 41,860,661 | 3,961,489 | 뉴컴팩트시티를위한 경기도 역세권의 입체복합화 방안 | " | - |
| 4,811,100 | 3,370,080 | 1,441,020 | 경기도 2층 경유버스 운송원가 산정 및 계량화 | " | - |
| 16,188,500 | 14,823,520 | 1,364,980 | 경기도 곤지암도자공원 활성화 연구 | " | - |
| 6,790,100 | 5,696,620 | 1,093,480 | 경기도 외국인 관광객 유치확대 방안 | " | - |
| 12,578,500 | 11,673,580 | 904,920 | 경기도 농어민 통합 기회소득에 관한 연구 | " | - |
| 30,310,050 | 28,615,750 | 1,694,300 | 경기 동북부 간선도로 기능 강화를 위한 신규노선 | " | - |
| 69,928,330 | 68,162,790 | 1,765,540 | 경기북부특별자치도 시군별 비전·발전 전략 수립 연구 | " | - |
| 20,900,000 | 20,900,000 | - | 시·군 체육회 재정 건전성 개선을 위한 ‘스포츠 메세나’ 활성화 방안 연구 | " | - |
| 55,000,000 | 53,979,397 | 1,020,603 | 도시의 향방 : 통합과 협력의 갈림길 | " | - |
| 20,292,030 | 12,995,940 | 7,296,090 | 미·중전략경쟁시대 경기도의 국제협력 기본전략 연구 | " | - |
| 74,616,520 | 67,604,780 | 7,011,740 | 2023년 경기도 인구인지예산 및 인구영향평가 | " | - |
| 12,650,000 | 12,611,220 | 38,780 | 파주시 작은도서관 운영 개선방안 연구 | " | - |
| 79,200,000 | 71,189,720 | 8,010,280 | 경기도 기회보장 정책 체계화 방안 연구 | " | - |
| 10,510,000 | 7,359,050 | 3,150,950 | 연천군 생활인구 산정에 따른 대응방안 | " | - |
| 10,800,000 | 10,757,400 | 42,600 | 양주시 균형발전을 위한 평생학습 특성화 방안 연구 | " | - |
| 39,900,000 | 36,469,720 | 3,430,280 | 시흥시 거북섬 상권 육성 방향 및 전략 연구 | " | - |
| 18,650,000 | 17,381,000 | 1,269,000 | 고양 경제자유구역 내 외국교육기관 유치를 위한 기초연구 | " | - |
| 6,920,660 | 2,609,600 | 4,311,060 | 2023 경기도 예술인 기회소득 시범사업 정책평가 분석 연구 | " | - |
| 6,088,320 | 5,844,620 | 243,700 | 철도 노선이 지역경제에 미치는 영향 분석 | " | - |
| 18,512,766 | 18,286,705 | 226,061 | 경기도 임팩트 투자 현황에 따른 정책제안 | " | - |
| 7,200,000 | 2,413,200 | 4,786,800 | 경기도 창업·벤처 혁신역량지수 개발 및 정책 방향 | " | - |
| 10,679,530 | 7,824,500 | 2,855,030 | 경기북부 신산업밸트 조성방안 연구 | " | - |
| 16,588,400 | 16,247,020 | 341,380 | 경기도 기후기술 산업 육성전략 연구 | " | - |
| 10,828,800 | 9,164,000 | 1,664,800 | 경기도형 산림복지 개선 방향 연구 | " | - |
| 32,816,800 | 30,135,440 | 2,681,360 | 경기도 무장애관광 활성화 방안 연구 | " | - |
| 14,200,000 | 8,671,320 | 5,528,680 | 경기지방정원-안산갈대습지-화성비봉습지 통합운영 방안 | " | - |
| 12,650,000 | 9,325,290 | 3,324,710 | 경기도 도시정비사업 활성화 방안 연구 | " | - |
| 22,000,000 | 19,000,000 | 3,000,000 | 건설노동자 안전강화를 위한 정책제안 실행방안 연구 | " | - |
| 22,000,000 | 20,460,000 | 1,540,000 | 경기도 농어민기본소득 정책 추진방향 및 기대효과 | " | - |
| 22,000,000 | 20,000,000 | 2,000,000 | 경기도 시내버스 요금조정 방안 검증 연구 | " | - |
| 11,950,000 | 10,611,330 | 1,338,670 | 한국형 지방외교 방안 연구 | " | - |
| 19,000,000 | 19,000,000 | - | 외국인 전담기구 경기도 유치 추진 당위성 및 경제적ㆍ사회적 효과분석 | " | - |
| 20,900,000 | 20,460,000 | 440,000 | 이상동기범죄에따른 피해자 보호를 위한 경기도 지원방안 연구 | " | - |
| 202,000,000 | 202,000,000 | - | 정보시스템 구축 및 유지관리(2023, 본원) | " | - |
| 20,900,000 | 20,900,000 | - | 현안분석비(2023, 본원) | " | - |
| 39,000,000 | 39,000,000 | - | 공공투자사업조사(2023,공투) | " | - |
| 11,400,000 | 11,400,000 | - | 정보시스템 구축 및 유지관리(2023,공투) | " | - |
경기연구원 • 89
2024 회계연도 결산서
4) 계속비결산조서
| No | 사업명 | 계약액 (A) | 전기집행누계 (B) | 예산현액 (C=A-B) | 채무확정액 (D) | 다음연도 예산이월(E=C-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 21,958,692,260 | 160,290,138 | 21,798,402,122 | 11,924,630,768 | 9,873,771,354 | |
| 1 | 2024년 수도권 여객 O/D 현행화 공동사업 | 148,000,000 | - | 148,000,000 | 111,955,690 | 36,044,310 |
| 2 | 경기도 시내버스 공공관리제 노선개편 연구용역 | 170,909,090 | - | 170,909,090 | 42,723,320 | 128,185,770 |
| 3 | K-컬처밸리 경기경제자유구역 추가지정을 위한 개발계획 수립용역 | 146,427,270 | - | 146,427,270 | - | 146,427,270 |
| 4 | 경기도 팔당수계 내 비점오염저감시설 실태평가 연구 | 20,432,000 | - | 20,432,000 | - | 20,432,000 |
| 5 | 양주~연천 고속도로 사전타당성 조사 등 연천군 전략대응 용역 | 127,190,100 | - | 127,190,100 | - | 127,190,100 |
| 6 | 안성환경교육재단 설립 타당성 검토 | 80,000,000 | - | 80,000,000 | - | 80,000,000 |
| 7 | 경기북부 경원축 고속철도망 확충계획 수립 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | - | 300,000,000 |
| 8 | 경기도 산업입지 수급계획 수립 연구용역 | 106,363,630 | - | 106,363,630 | 1,912,060 | 104,451,570 |
| 9 | 경기도 대기환경관리 시행계획 수립(’25~’29) | 106,909,090 | - | 106,909,090 | 2,324,800 | 104,584,290 |
| 10 | 연천문화관광재단 설립 타당성 검토 | 80,000,000 | - | 80,000,000 | 4,023,300 | 75,976,700 |
| 11 | 경기도 온실가스감축인지예산 실무검토반 운영 | 31,000,000 | - | 31,000,000 | 16,521,340 | 14,478,660 |
| 12 | 양주문화관광재단 설립 타당성 검토 | 81,000,000 | - | 81,000,000 | 27,755,470 | 53,244,530 |
| 13 | 이천 중리천로 일원 교통체계개선방안 연구용역 | 57,259,080 | - | 57,259,080 | 13,342,910 | 43,916,170 |
| 14 | 2030 경기도 주거종합계획 재검토 연구 용역 | 572,726,000 | - | 572,726,000 | 244,572,410 | 328,153,590 |
| 15 | 경기교통공사 철도사업 참여 타당성 검토용역 | 165,588,000 | - | 165,588,000 | 36,061,340 | 129,526,660 |
| 16 | 안성산업진흥원설립타당성검토 | 79,000,000 | - | 79,000,000 | 43,832,000 | 35,168,000 |
| 17 | 경기도 지역균형발전지원센터 운영 | 263,000,000 | - | 263,000,000 | 152,928,750 | 110,071,250 |
| 18 | 「2024 경기포럼: 혁신과 미래」기획 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 53,042,178 | 46,957,822 |
| 19 | 국도77호선(우정~남양) 건설사업 예비타당성 대응 정책성 분석 연구용역 | 37,430,000 | - | 37,430,000 | 7,200,380 | 30,229,620 |
| 20 | 경기도 환경영향평가서 검토 | 204,372,000 | - | 204,372,000 | 34,492,050 | 169,879,950 |
| 21 | 의왕문화재단 설립 타당성 검토 | 78,000,000 | - | 78,000,000 | 25,029,260 | 52,970,740 |
| 22 | 경기 RE100플랫폼 구축 | 17,540,000,000 | - | 17,540,000,000 | 10,533,903,900 | 7,006,096,100 |
| 23 | 경기도형 역세권 고밀복합개발 모델 개발 및 사업화방안 마련 용역 | 170,886,000 | - | 170,886,000 | 67,794,560 | 103,091,440 |
| 24 | 지역 대기질 모사 플랫폼의 수도권 활용과 검증(4차년도) | 74,000,000 | 60,579,590 | 13,420,410 | - | 13,420,410 |
| 25 | 용인시 통합물관리 기본계획 수립 | 160,000,000 | 28,300,478 | 131,699,522 | 13,723,990 | 117,975,532 |
| 26 | 동탄도시철도(트램) 사업비 분담방안 연구용역 | 95,200,000 | - | 95,200,000 | 52,123,030 | 43,076,970 |
| 27 | 경기도 2050 탄소중립 추진체계 구축 : 탄소중립녹색성장 기본계획 수립 및 이행평가 | 300,000,000 | 8,496,400 | 291,503,600 | 178,891,760 | 112,611,840 |
| 28 | 경기도 2050 탄소중립 추진체계 구축: 온실가스 인벤토리 구축 및 고도화 | 300,000,000 | 552,900 | 299,447,100 | 106,817,320 | 192,629,780 |
| 29 | 성남시복지재단 설립 타당성 검토 | 80,000,000 | - | 80,000,000 | 4,588,240 | 75,411,760 |
| 30 | 2024년 경기도 재정사업평가 지원 | 163,000,000 | - | 163,000,000 | 149,070,710 | 13,929,290 |
| 31 | 일산대교 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 및 검토 | 120,000,000 | 62,360,770 | 57,639,230 | - | 57,639,230 |
90 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
6) 미수액조서, 미지급액조서
가. 미수액조서
(단위 : 원)
| 구 분 | 전기이월액 (1) | 당기조정액 (2) | 당기수입액 (3) | 불납결손액 (4) | 당기말잔액 (1+2-3-4) | 비고 (적요·사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,291,199,710 | 3,698,849,650 | 3,635,479,725 | - | 1,354,569,635 | |
| 안산시 공무원 교육훈련 중장기 기본계획(2024-2028) | 19,000,000 | - | 19,000,000 | - | - | 진행기준 적용에 따른 수탁용역미수금 발생 |
| 과천시 환경계획 수립 용역 | 50,144,000 | - | 50,144,000 | - | - | " |
| 경기북부특별자치도 설치 기본계획 및 비전·발전 전략 수립 | 85,454,460 | 90 | 85,454,550 | - | - | " |
| 수도권 광역급행철도(GTX) 플러스 기본구상 연구용역 | 119,742,000 | - | 119,742,000 | - | - | " |
| 경기도 물관리 기본계획 변경 수립 | 111,269,000 | - | 111,269,000 | - | - | " |
| 안양시 물순환 기본계획 수립 | 20,939,940 | 8,137,060 | 29,077,000 | - | - | " |
| 경기도 기회발전특구 조성 기본계획 수립 | 119,306,090 | - | 119,306,090 | - | - | " |
| 군 사격장 주변지역 갈등관리 및 발전방안 수립 연구용역 | 47,000,000 | - | 47,000,000 | - | - | " |
| 경기도 RE100 특구 조성 여건 조사 및 모델 타당성 검토 | 27,854,550 | - | 27,854,550 | - | - | " |
| 과천 ○○지구 기본구상 및 타당성조사 용역 | 155,000,000 | - | 155,000,000 | - | - | " |
| 동탄도시철도(트램) 사업비 분담방안 연구용역 | 95,200,000 | - | - | - | 95,200,000 | " |
| 경기도 마을버스 공공관리제 표준모델 개발 연구용역 | 89,945,000 | - | 89,945,000 | - | - | " |
| 경기도형 역세권 고밀복합개발 모델 개발 및 사업화방안 마련 용역 | 170,886,000 | - | 99,113,885 | - | 71,772,115 | " |
| 지역 대기질 모사 플랫폼의 수도권 활용과 검증(4차년도) | 13,420,410 | - | - | - | 13,420,410 | " |
| 2023년 수도권 여객O/D 현행화 공동사업 | 79,674,630 | (11,349,260) | 68,325,370 | - | - | " |
| 부천시 미래전략산업 육성 및 기업유치 종합계획 수립 | 86,363,630 | - | 86,363,630 | - | - | " |
| 환경영향평가서 검토 용역(2022, 2023) | - | (89,932,920) | (89,932,920) | - | - | " |
| 2024년 시·군 공기업(하수도) 경영평가 | - | 250,000,000 | 250,000,000 | - | - | " |
| 평택시 중장기 조직 운용방안 연구용역 | - | 90,000,000 | 90,000,000 | - | - | " |
| 기후변화 영향을 고려한 수리권 개선방안 | - | 95,661,150 | 95,661,150 | - | - | " |
경기연구원 • 91
2024 회계연도 결산서
| 구 분 | 전기이월액 (1) | 당기조정액 (2) | 당기수입액 (3) | 불납결손액 (4) | 당기말잔액 (1+2-3-4) | 비고 (적요·사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도의회 의정연수원 설립방안에 관한 연구 | - | 95,000,000 | 95,000,000 | - | - | " |
| 경기비즈니스센터(GBC) 구조조정 및 기능확대 연구용역 | - | 42,727,270 | 42,727,270 | - | - | " |
| 경기도 시내버스 공공관리제 노선개편 연구용역 | - | 170,909,090 | 102,545,000 | - | 68,364,090 | " |
| 경기도 환경영향평가서 검토(2024) | - | 204,372,000 | 102,186,000 | - | 102,186,000 | " |
| 의왕문화재단 설립 타당성 검토 | - | 78,000,000 | 78,000,000 | - | - | " |
| 국도77호선(우정~남양) 건설사업 예비타당성 대응 정책성 분석 연구용역 | - | 37,430,000 | 29,944,000 | - | 7,486,000 | " |
| 안성산업진흥원설립타당성검토 | - | 79,000,000 | 79,000,000 | - | - | " |
| 경기교통공사 철도사업 참여 타당성 검토용역 | - | 165,588,000 | 124,191,000 | - | 41,397,000 | " |
| 2030 경기도 주거종합계획 재검토 연구 용역 | - | 572,726,000 | 286,363,000 | - | 286,363,000 | " |
| 이천 중리천로 일원 교통체계개선방안 연구용역 | - | 57,259,080 | - | - | 57,259,080 | " |
| 양주문화관광재단 설립 타당성 검토 | - | 81,000,000 | 81,000,000 | - | - | " |
| 연천문화관광재단 설립 타당성 검토 | - | 80,000,000 | 80,000,000 | - | - | " |
| 경기도 대기환경관리 시행계획 수립(’25~’29) | - | 106,909,090 | 53,500,000 | - | 53,409,090 | " |
| 경기북부 경원축 고속철도망 확충계획 수립 | - | 300,000,000 | 300,000,000 | - | - | " |
| 경기도 산업입지 수급계획 수립 연구용역 | - | 106,363,630 | - | - | 106,363,630 | " |
| 안성환경교육재단 설립 타당성 검토 | - | 80,000,000 | - | - | 80,000,000 | " |
| 경기도 팔당수계 내 비점오염저감시설 실태평가 연구 | - | 20,432,000 | - | - | 20,432,000 | " |
| 양주~연천 고속도로 사전타당성 조사 등 연천군 전략대응 용역 | - | 127,190,100 | - | - | 127,190,100 | " |
| K-컬처밸리 경기경제자유구역 추가지정을 위한 개발계획 수립용역 | - | 146,427,270 | - | - | 146,427,270 | " |
| 2024년 수도권 여객 O/D 현행화 공동사업 | - | 148,000,000 | 70,700,150 | - | 77,299,850 | " |
| 경기도 지역균형발전지원센터 운영 | - | 263,000,000 | 263,000,000 | - | - | " |
| 「2024 경기포럼: 혁신과 미래」기획 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - | " |
| 경기도 온실가스감축인지예산 실무검토반 운영 | - | 31,000,000 | 31,000,000 | - | - | " |
| 2024년 경기도 재정사업평가 지원 | - | 163,000,000 | 163,000,000 | - | - | " |
| 성남시복지재단 설립 타당성 검토 | - | 80,000,000 | 80,000,000 | - | - | " |
| 경기도 3개 민자도로 재정지원금 및 환수금 적정성 검토(2023년도분) | - | 20,000,000 | 20,000,000 | - | - | " |
92 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
나. 미지급액조서
(단위 : 원)
| 구 분 (목 명) | 전기이월액 (1) | 당기채무 확정액 (2) | 당기지급액 (3) | 당기말잔액 (1+2-3) | 비고 (적요·사유) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 9,789,500 | 10,462,300 | 9,789,500 | 10,462,300 | - | |
| 일반수용비 | 9,789,500 | 10,462,300 | 9,789,500 | 10,462,300 | - | |
| 최종보고서 인쇄 및 PPT 제본(경기 비전 2030 변경 수립) | 5,500,000 | - | 5,500,000 | - | 보고서 | |
| 최종 보고서 인쇄(경기도 도시생태현황지도 활용방안 연구) | 666,500 | - | 666,500 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄(경기도 혁신캠퍼스 설립 방안에 관한 연구) | 1,238,000 | - | 1,238,000 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄 2023년 수도권 여객O/D 현행화 _ 공동사업 | 1,745,000 | - | 1,745,000 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄(예비타당성조사 개선을 위한 수도권 균형발전지수 개발) | 640,000 | - | 640,000 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄(뉴 컴팩트시티를 위한 경기도 역세권의 입체복합화 방안) | - | 3,000,000 | - | 3,000,000 | " | |
| 최종보고서 인쇄(FY2025 경기도 도세 세수추계 전망) | - | 661,500 | - | 661,500 | " | |
| 최종보고서 인쇄(신아시아 대전략 구상에 관한 시론적 연구) | - | 448,000 | - | 448,000 | " | |
| 최종보고서 인쇄(신도시 계획기준 개정을 위한 기초 연구) | - | 287,000 | - | 287,000 | " | |
| 최종보고서 인쇄(2023년 경기도 인구인지예산 및 인구영향평가) | - | 1,927,800 | - | 1,927,800 | " | |
| 최종보고서 인쇄(2024년 수도권 여객 O/D 현행화 공동사업) | - | 1,782,000 | - | 1,782,000 | " | |
| 최종보고서 인쇄(경기도 시내버스 공공관리제 노선개편 연구용역) | - | 2,356,000 | - | 2,356,000 | " |
경기연구원 • 93
2024 회계연도 결산서
8) 수입지출외현금 현재액조서
| 구분 (내역) | 전기이월액 | 당기수입액 | 당기지출액 | 기말잔액 | 비고 (적요〮・사유) |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 299,865,090 | 4,469,704,009 | 4,449,538,342 | 320,030,757 | |
| 농협은행 | - | 767,958,340 | 767,958,340 | - | |
| 농협은행 | 5,275,265 | 63,595,403 | 64,354,400 | 4,516,268 | |
| 농협은행 | 244,534,736 | 2,980,414,861 | 2,969,880,931 | 255,068,666 | |
| 농협은행 | 7,404,500 | 6,327,370 | 7,407,570 | 6,324,300 | |
| 농협은행 | 12,217,340 | 213,227,360 | 201,686,160 | 23,758,540 | |
| 농협은행 | 1,745,000 | 4,139,132 | 1,746,132 | 4,138,000 | |
| 농협은행 | 25,612,990 | 343,958,465 | 344,745,465 | 24,825,990 | |
| 농협은행 | 2,179 | 216,044 | 218,170 | 53 | |
| 농협은행 | - | 76,605,621 | 76,605,621 | - | |
| 농협은행 | 2,433,080 | 13,261,163 | 14,295,303 | 1,398,940 | |
| 농협은행 | 640,000 | 250 | 640,250 | - |
94 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
9) 지출예산 성질별 결산
(단위 : 원)
| 성 질 별 | 목별 | 2024년(당기) | 2023년(전기) | 증감 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최종예산액 (A) | 채무확정액 (B) | 차이 (A-B) | 지출액 | 최종예산액 (A) | 채무확정액 (B) | 차이 (A-B) | 지출액 | (1)/(5) % | (2)/(6) % | ||
| 합계(1+2+3) | 49,346,294,152 | 35,994,224,329 | 13,352,069,823 | 35,983,762,029 | 52,931,103,769 | 26,032,165,839 | 26,898,937,930 | 26,022,376,339 | 93.23 | 138.27 | |
| 사업예산합계(1) | 46,541,010,726 | 34,450,138,385 | 12,090,872,341 | 34,439,676,085 | 46,241,347,812 | 23,766,961,020 | 22,474,386,792 | 23,757,171,520 | 100.65 | 144.95 | |
| 인 건 비 | 소계 | 13,871,101,000 | 12,981,648,776 | 889,452,224 | 12,981,648,776 | 13,029,250,000 | 12,338,439,240 | 690,810,760 | 12,338,439,240 | 106.46 | 105.21 |
| 연구직 급여 | 6,729,158,000 | 6,541,512,790 | 187,645,210 | 6,541,512,790 | 6,473,645,000 | 6,313,497,730 | 160,147,270 | 6,313,497,730 | 103.95 | 103.61 | |
| 연구직 제수당 | 392,284,000 | 329,043,960 | 63,240,040 | 329,043,960 | 239,880,000 | 222,574,730 | 17,305,270 | 222,574,730 | 163.53 | 147.84 | |
| 연구직 성과급 | 341,142,000 | 326,047,280 | 15,094,720 | 326,047,280 | 317,396,000 | 278,377,590 | 39,018,410 | 278,377,590 | 107.48 | 117.12 | |
| 연구직 퇴직급여 | 722,951,000 | 679,638,276 | 43,312,724 | 679,638,276 | 808,966,000 | 783,743,150 | 25,222,850 | 783,743,150 | 89.37 | 86.72 | |
| 연구직 복리후생비 | 102,520,000 | 98,532,970 | 3,987,030 | 98,532,970 | 99,300,000 | 95,104,710 | 4,195,290 | 95,104,710 | 103.24 | 103.60 | |
| 행정직 급여 | 1,286,186,000 | 1,275,513,550 | 10,672,450 | 1,275,513,550 | 1,114,928,000 | 1,079,249,270 | 35,678,730 | 1,079,249,270 | 115.36 | 118.19 | |
| 행정직 제수당 | 915,183,000 | 747,182,890 | 168,000,110 | 747,182,890 | 748,445,000 | 655,842,630 | 92,602,370 | 655,842,630 | 122.28 | 113.93 | |
| 행정직 성과급 | 112,651,000 | 91,080,640 | 21,570,360 | 91,080,640 | 82,803,000 | 77,469,310 | 5,333,690 | 77,469,310 | 136.05 | 117.57 | |
| 행정직 퇴직급여 | 220,748,000 | 196,477,584 | 24,270,416 | 196,477,584 | 216,197,000 | 211,628,340 | 4,568,660 | 211,628,340 | 102.11 | 92.84 | |
| 행정직 복리후생비 | 46,167,000 | 45,786,000 | 381,000 | 45,786,000 | 40,300,000 | 37,489,700 | 2,810,300 | 37,489,700 | 114.56 | 122.13 | |
| 공무직 연구원 급여 | 1,889,370,000 | 1,711,258,250 | 178,111,750 | 1,711,258,250 | 1,590,941,000 | 1,486,507,770 | 104,433,230 | 1,486,507,770 | 118.76 | 115.12 | |
| 공무직 연구원 제수당 | 231,295,000 | 181,383,600 | 49,911,400 | 181,383,600 | 419,830,000 | 269,690,000 | 150,140,000 | 269,690,000 | 55.09 | 67.26 | |
| 공무직 연구원 성과급 | 138,558,000 | 102,120,280 | 36,437,720 | 102,120,280 | 81,764,000 | 72,800,520 | 8,963,480 | 72,800,520 | 169.46 | 140.27 | |
| 공무직 연구원 퇴직급여 | 235,103,000 | 211,236,000 | 23,867,000 | 211,236,000 | 241,132,000 | 239,886,070 | 1,245,930 | 239,886,070 | 97.50 | 88.06 | |
| 공무직 연구원 복리후생비 | 81,250,000 | 76,097,980 | 5,152,020 | 76,097,980 | 73,600,000 | 66,887,350 | 6,712,650 | 66,887,350 | 110.39 | 113.77 | |
| 공무직 행정원 급여 | 291,200,000 | 261,068,210 | 30,131,790 | 261,068,210 | 312,428,000 | 300,693,060 | 11,734,940 | 300,693,060 | 93.21 | 86.82 | |
| 공무직 행정원 제수당 | 55,067,000 | 41,091,440 | 13,975,560 | 41,091,440 | 93,921,000 | 74,749,070 | 19,171,930 | 74,749,070 | 58.63 | 54.97 | |
| 공무직 행정원 성과급 | 28,340,000 | 18,935,790 | 9,404,210 | 18,935,790 | 16,874,000 | 15,697,520 | 1,176,480 | 15,697,520 | 167.95 | 120.63 | |
| 공무직 행정원 퇴직급여 | 41,528,000 | 37,311,000 | 4,217,000 | 37,311,000 | 43,900,000 | 43,683,720 | 216,280 | 43,683,720 | 94.60 | 85.41 | |
| 공무직 행정원 복리후생비 | 10,400,000 | 10,330,286 | 69,714 | 10,330,286 | 13,000,000 | 12,867,000 | 133,000 | 12,867,000 | 80.00 | 80.29 | |
| 경비 | 소계 | 32,669,909,726 | 21,468,489,609 | 11,201,420,117 | 21,458,027,309 | 33,212,097,812 | 11,428,521,780 | 21,783,576,032 | 11,418,732,280 | 98.37 | 187.85 |
| 초빙연구원 급여 | 1,266,979,001 | 934,295,060 | 332,683,941 | 934,295,060 | 1,042,285,000 | 453,087,258 | 589,197,742 | 453,087,258 | 121.56 | 206.21 | |
| 초빙연구원 제수당 | 25,291,000 | 18,583,350 | 6,707,650 | 18,583,350 | 27,397,000 | 10,033,970 | 17,363,030 | 10,033,970 | 92.31 | 185.20 | |
| 초빙연구원 성과급 | 22,050,000 | 21,069,040 | 980,960 | 21,069,040 | 12,522,000 | 8,777,510 | 3,744,490 | 8,777,510 | 176.09 | 240.03 | |
| 초빙연구원 퇴직급여 | 36,247,000 | 32,567,000 | 3,680,000 | 32,567,000 | 25,848,000 | 25,750,370 | 97,630 | 25,750,370 | 140.23 | 126.47 | |
| 초빙연구원 복리후생비 | 16,472,000 | 16,435,900 | 36,100 | 16,435,900 | 14,200,000 | 9,032,180 | 5,167,820 | 9,032,180 | 116.00 | 181.97 | |
| 연구원 급여 | 1,030,909,469 | 476,722,150 | 554,187,319 | 476,722,150 | 880,877,810 | 436,135,170 | 444,742,640 | 436,135,170 | 117.03 | 109.31 | |
| 연구원 제수당 | 32,452,000 | 21,848,710 | 10,603,290 | 21,848,710 | 28,115,000 | 18,134,650 | 9,980,350 | 18,134,650 | 115.43 | 120.48 | |
| 연구원 성과급 | 14,175,000 | 13,818,790 | 356,210 | 13,818,790 | 20,815,000 | 17,449,310 | 3,365,690 | 17,449,310 | 68.10 | 79.19 | |
| 연구원 퇴직급여 | 15,873,000 | 14,261,000 | 1,612,000 | 14,261,000 | 15,047,000 | 14,979,350 | 67,650 | 14,979,350 | 105.49 | 95.20 |
경기연구원 • 95
2024 회계연도 결산서
| 성 질 별 | 목별 | 2024년(당기) | 2023년(전기) | 증감 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최종예산액 (A) | 채무확정액 (B) | 차이 (A-B) | 지출액 | 최종예산액 (A) | 채무확정액 (B) | 차이 (A-B) | 지출액 | (1)/(5) % | (2)/(6) % | ||
| 연구원 복리후생비 | 6,500,000 | 1,677,900 | 4,822,100 | 1,677,900 | 4,700,000 | 3,183,000 | 1,517,000 | 3,183,000 | 138.30 | 52.71 | |
| 행정원 급여 | 28,800,000 | 23,409,290 | 5,390,710 | 23,409,290 | 28,685,000 | 19,964,380 | 8,720,620 | 19,964,380 | 100.40 | 117.26 | |
| 행정원 제수당 | 7,214,000 | 2,524,690 | 4,689,310 | 2,524,690 | 10,386,000 | 3,972,120 | 6,413,880 | 3,972,120 | 69.46 | 63.56 | |
| 행정원 성과급 | 2,400,000 | 1,595,810 | 804,190 | 1,595,810 | - | - | - | - | - | - | |
| 행정원 퇴직급여 | 2,884,000 | 2,590,000 | 294,000 | 2,590,000 | 4,439,000 | 4,415,640 | 23,360 | 4,415,640 | 64.97 | 58.66 | |
| 행정원 복리후생비 | 1,300,000 | 600,000 | 700,000 | 600,000 | 1,300,000 | 851,000 | 449,000 | 851,000 | 100.00 | 70.51 | |
| 비상임연구원급여 | 712,138,170 | 435,565,160 | 276,573,010 | 435,565,160 | 943,247,060 | 577,024,390 | 366,222,670 | 577,024,390 | 75.50 | 75.48 | |
| 위촉연구원급여 | - | - | - | - | 79,550,000 | - | 79,550,000 | - | - | - | |
| 기타인건비 | 13,781,300 | 6,178,730 | 7,602,570 | 6,178,730 | 58,505,910 | 16,570,955 | 41,934,955 | 16,570,955 | 23.56 | 37.29 | |
| 연금부담금등 | 1,276,309,000 | 1,094,969,600 | 181,339,400 | 1,094,969,600 | - | - | - | - | - | - | |
| 복리후생비 | 174,874,000 | 170,760,850 | 4,113,150 | 170,760,850 | 1,341,272,000 | 1,159,862,835 | 181,409,165 | 1,159,862,835 | 13.04 | 14.72 | |
| 일반수용비 | 2,478,572,424 | 1,798,743,543 | 679,828,881 | 1,788,281,243 | 2,845,291,920 | 1,883,276,016 | 962,015,904 | 1,873,486,516 | 87.11 | 95.51 | |
| 운영수당 | 1,507,884,219 | 1,119,550,343 | 388,333,876 | 1,119,550,343 | 1,309,158,380 | 885,917,190 | 423,241,190 | 885,917,190 | 115.18 | 126.37 | |
| 재료비 | 141,434,886 | 85,025,430 | 56,409,456 | 85,025,430 | 143,904,188 | 71,132,070 | 72,772,118 | 71,132,070 | 98.28 | 119.53 | |
| 보상금 | 312,750,000 | 259,024,722 | 53,725,278 | 259,024,722 | 362,640,000 | 174,684,900 | 187,955,100 | 174,684,900 | 86.24 | 148.28 | |
| 여비 | 661,484,979 | 434,856,298 | 226,628,681 | 434,856,298 | 731,781,644 | 428,219,984 | 303,561,660 | 428,219,984 | 90.39 | 101.55 | |
| 관서업무비 | 66,320,000 | 61,130,167 | 5,189,833 | 61,130,167 | 66,500,000 | 58,107,432 | 8,392,568 | 58,107,432 | 99.73 | 105.20 | |
| 업무추진비 | 144,100,000 | 136,627,060 | 7,472,940 | 136,627,060 | 144,100,000 | 125,414,788 | 18,685,212 | 125,414,788 | 100.00 | 108.94 | |
| 공공요금 및 제세 | 478,151,000 | 426,929,156 | 51,221,844 | 426,929,156 | 523,143,000 | 442,573,755 | 80,569,245 | 442,573,755 | 91.40 | 96.47 | |
| 시설장비유지비 | 204,328,000 | 147,783,270 | 56,544,730 | 147,783,270 | 332,753,000 | 301,553,770 | 31,199,230 | 301,553,770 | 61.41 | 49.01 | |
| 임차료 | 615,207,952 | 469,378,094 | 145,829,858 | 469,378,094 | 638,586,342 | 440,557,315 | 198,029,027 | 440,557,315 | 96.34 | 106.54 | |
| 외부용역비 | 20,411,128,610 | 12,727,628,708 | 7,683,499,902 | 12,727,628,708 | 20,407,868,220 | 3,232,402,339 | 17,175,465,881 | 3,232,402,339 | 100.02 | 393.75 | |
| 연구장려금 | 489,495,611 | 202,131,708 | 287,363,903 | 202,131,708 | 633,105,012 | 295,452,980 | 337,652,032 | 295,452,980 | 77.32 | 68.41 | |
| 회의비 | 235,473,267 | 112,059,500 | 123,413,767 | 112,059,500 | 286,371,050 | 130,753,383 | 155,617,667 | 130,753,383 | 82.23 | 85.70 | |
| 기타운영비 | 236,905,500 | 198,148,580 | 38,756,920 | 198,148,580 | 245,272,210 | 179,251,770 | 66,020,440 | 179,251,770 | 96.59 | 110.54 | |
| 편성잔액(정책) | 24,338 | - | 24,338 | - | 2,431,066 | - | 2,431,066 | - | 1.00 | - | |
| 편성잔액(정책 및 지침연구) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 자본예산합계(2) | 2,805,283,426 | 1,544,085,944 | 1,261,197,482 | 1,544,085,944 | 3,737,060,957 | 2,265,204,819 | 1,471,856,138 | 2,265,204,819 | 75.07 | 68.17 | |
| 내부 거래 | 소계 | 2,587,633,426 | 1,328,380,254 | 1,259,253,172 | 1,328,380,254 | 3,279,392,907 | 1,874,255,989 | 1,405,136,918 | 1,874,255,989 | 78.91 | 70.88 |
| 계정간전출금 | 2,587,633,426 | 1,328,380,254 | 1,259,253,172 | 1,328,380,254 | 3,279,392,907 | 1,874,255,989 | 1,405,136,918 | 1,874,255,989 | 78.91 | 70.88 | |
| 자산 취득 | 소계 | 217,650,000 | 215,705,690 | 1,944,310 | 215,705,690 | 457,668,050 | 390,948,830 | 66,719,220 | 390,948,830 | 47.56 | 55.17 |
| 유형자산취득비 | 159,850,000 | 159,604,370 | 245,630 | 159,604,370 | 277,668,050 | 256,948,830 | 20,719,220 | 256,948,830 | 57.57 | 62.12 | |
| 무형자산취득비 | 57,800,000 | 56,101,320 | 1,698,680 | 56,101,320 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - | 578.00 | - | |
| 기타비유동자산취득비 | - | - | - | - | 170,000,000 | 134,000,000 | 36,000,000 | 134,000,000 | - | - | |
| 예비비(3) | - | - | - | - | 2,952,695,000 | - | 2,952,695,000 | - | - | - |
96 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
12) 과제별 지출결산 현황
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 49,346,294,152 | 35,994,224,329 | 11,535,350,095 | 1,816,719,728 |
| 일반회계(일반계정) | 22,715,593,848 | 19,459,512,266 | 1,625,478,741 | 1,630,602,841 |
| 2024 신규 | 21,691,580,000 | 18,513,351,163 | 1,625,478,741 | 1,552,750,096 |
| 연구사업비 | 5,867,827,000 | 3,874,047,038 | 1,625,478,741 | 368,301,221 |
| 연구과제사업 | 2,776,260,000 | 1,566,245,519 | 1,177,278,741 | 32,735,740 |
| 정책연구과제 | 2,570,000,000 | 1,368,205,721 | 1,177,278,741 | 24,515,538 |
| 2025년 경기도 생활임금 산정기준 수립 및 향후 추진 방향 | 1,479,200 | 1,479,200 | - | - |
| 여비 | 133,200 | 133,200 | - | - |
| 운영수당 | 900,000 | 900,000 | - | - |
| 일반수용비 | 283,500 | 283,500 | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 162,500 | 162,500 | - | - |
| DMZ 접경지역 남북접경무역지구 설치 방안 연구 | 9,350,000 | 9,174,210 | - | 175,790 |
| 비상임연구원급여 | 4,100,000 | 3,999,980 | - | 100,020 |
| 여비 | 600,000 | 560,290 | - | 39,710 |
| 운영수당 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,750,000 | 2,714,000 | - | 36,000 |
| 재료비 | 500,000 | 499,940 | - | 60 |
| 회의비 | 200,000 | 200,000 | - | - |
| FY2025 경기도 도세 세수추계 전망 | 8,550,000 | 8,147,200 | - | 402,800 |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 150,000 | 20,000 | - | 130,000 |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,300,000 | - | 100,000 |
| 일반수용비 | 5,700,000 | 5,661,500 | - | 38,500 |
| 재료비 | 300,000 | 165,700 | - | 134,300 |
| 회의비 | - | - | - | - |
| TOC 기준 오염총량관리제 도입에 따른 경기도 대응 방안 | 13,756,400 | 13,756,400 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 3,182,520 | 3,182,520 | - | - |
| 여비 | 94,180 | 94,180 | - | - |
| 외부용역비 | 7,700,000 | 7,700,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 387,800 | 387,800 | - | - |
| 재료비 | 288,400 | 288,400 | - | - |
| 회의비 | 303,500 | 303,500 | - | - |
| 강산벨트 동네계획 연구 | 9,850,000 | - | 9,850,000 | - |
| 여비 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 운영수당 | 4,500,000 | - | 4,500,000 | - |
| 일반수용비 | 3,250,000 | - | 3,250,000 | - |
| 임차료 | 100,000 | - | 100,000 | - |
| 재료비 | 400,000 | - | 400,000 | - |
경기연구원 • 97
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 건강권 제고를 위한 사회적 처방 도입 방안 연구 | 15,942,850 | 15,872,850 | - | 70,000 |
| 여비 | 192,950 | 192,950 | - | - |
| 운영수당 | 2,600,000 | 2,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 12,950,000 | 12,880,000 | - | 70,000 |
| 재료비 | 199,900 | 199,900 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 건강보험자료를 이용한 지역 단위의 경제 불평등에 관한 탐색적 연구 | 5,225,000 | 5,042,000 | - | 183,000 |
| 여비 | 300,000 | 268,400 | - | 31,600 |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,700,000 | - | 100,000 |
| 일반수용비 | 2,700,000 | 2,649,500 | - | 50,500 |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 125,000 | 124,100 | - | 900 |
| 경기 동부지역 광역교통개선대책 문제점 분석 및 개선방안 연구 | 28,023,600 | 28,023,600 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,942,140 | 2,942,140 | - | - |
| 여비 | 1,522,060 | 1,522,060 | - | - |
| 외부용역비 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,021,800 | 1,021,800 | - | - |
| 회의비 | 437,600 | 437,600 | - | - |
| 경기라이프서베이(GyeonggiLifeSurvey) | 331,170,000 | - | 331,170,000 | - |
| 여비 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 외부용역비 | 275,000,000 | - | 275,000,000 | - |
| 운영수당 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | - |
| 일반수용비 | 1,700,000 | - | 1,700,000 | - |
| 재료비 | 400,000 | - | 400,000 | - |
| 초빙연구원 급여 | 46,170,000 | - | 46,170,000 | - |
| 회의비 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 경기 행복마을관리소 사업 개선방안 연구 | 9,735,210 | 9,735,210 | - | - |
| 여비 | 1,691,410 | 1,691,410 | - | - |
| 운영수당 | 4,500,000 | 4,500,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,952,000 | 2,952,000 | - | - |
| 재료비 | 49,300 | 49,300 | - | - |
| 회의비 | 542,500 | 542,500 | - | - |
| 경기도 n분 도시 구현을 위한 공간계획 수립 방향 | 6,153,030 | 6,153,030 | - | - |
| 여비 | 354,930 | 354,930 | - | - |
| 운영수당 | 2,800,000 | 2,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,556,500 | 2,556,500 | - | - |
| 재료비 | 298,300 | 298,300 | - | - |
| 회의비 | 143,300 | 143,300 | - | - |
98 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 감염병 대응 정책 및 체계 구축 방안 | 8,950,000 | 8,911,190 | - | 38,810 |
| 비상임연구원급여 | 3,000,000 | 2,999,990 | - | 10 |
| 여비 | 400,000 | 396,400 | - | 3,600 |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,700,000 | 2,665,000 | - | 35,000 |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 150,000 | 149,800 | - | 200 |
| 경기도 개발사업 탄소중립 기준설정을 위한 연구 | 24,111,520 | 24,111,520 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 5,100,000 | 5,100,000 | - | - |
| 여비 | 395,220 | 395,220 | - | - |
| 외부용역비 | 14,250,000 | 14,250,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,600,000 | 2,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 940,000 | 940,000 | - | - |
| 재료비 | 599,300 | 599,300 | - | - |
| 회의비 | 227,000 | 227,000 | - | - |
| 경기도 경제교육 활성화 방안 | 11,565,300 | 11,487,270 | - | 78,030 |
| 비상임연구원급여 | 2,100,000 | 2,093,970 | - | 6,030 |
| 여비 | 296,700 | 291,900 | - | 4,800 |
| 운영수당 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - |
| 일반수용비 | 6,920,000 | 6,859,500 | - | 60,500 |
| 재료비 | 291,100 | 291,100 | - | - |
| 회의비 | 457,500 | 450,800 | - | 6,700 |
| 경기도 공무직 운영 및 행태 분석 연구 | 10,843,650 | 10,843,650 | - | - |
| 여비 | 383,650 | 383,650 | - | - |
| 운영수당 | 4,200,000 | 4,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,656,000 | 5,656,000 | - | - |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 304,000 | 304,000 | - | - |
| 경기도 기부문화 제고를 위한 정책 방안 | 21,400,000 | 20,734,900 | - | 665,100 |
| 여비 | 200,000 | 20,000 | - | 180,000 |
| 운영수당 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 19,700,000 | 19,452,000 | - | 248,000 |
| 재료비 | 300,000 | 299,900 | - | 100 |
| 회의비 | 600,000 | 363,000 | - | 237,000 |
| 경기도 기후격차 실태조사 연구 | 39,575,000 | 36,502,680 | - | 3,072,320 |
| 비상임연구원급여 | 6,000,000 | 5,999,980 | - | 20 |
| 여비 | 750,000 | 380,200 | - | 369,800 |
| 외부용역비 | 21,000,000 | 20,900,000 | - | 100,000 |
| 운영수당 | 7,200,000 | 5,500,000 | - | 1,700,000 |
| 일반수용비 | 3,525,000 | 3,392,000 | - | 133,000 |
| 임차료 | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 회의비 | 900,000 | 330,500 | - | 569,500 |
경기연구원 • 99
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 기후위기 대응을 위한 위성 도입 방향 연구 | 5,700,000 | 4,119,250 | - | 1,580,750 |
| 여비 | 300,000 | 129,250 | - | 170,750 |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,550,000 | 1,490,000 | - | 1,060,000 |
| 재료비 | 100,000 | 100,000 | - | - |
| 회의비 | 350,000 | - | - | 350,000 |
| 경기도 노인보호구역 확대 방안 연구 | 12,000,000 | 2,080,190 | 9,919,810 | - |
| 여비 | 2,400,000 | 400,890 | 1,999,110 | - |
| 외부용역비 | 4,400,000 | - | 4,400,000 | - |
| 운영수당 | 2,800,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | - |
| 일반수용비 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - |
| 재료비 | 600,000 | 479,300 | 120,700 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 경기도 노후산업단지 진단과 활성화 추진전략 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 경기도 대도시권 출·퇴근 광역통행 1시간 실현 방안 연구 | 20,630,000 | 20,490,380 | - | 139,620 |
| 비상임연구원급여 | 2,300,000 | 2,295,040 | - | 4,960 |
| 여비 | 400,000 | 370,340 | - | 29,660 |
| 운영수당 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 13,900,000 | 13,809,500 | - | 90,500 |
| 재료비 | 100,000 | 99,300 | - | 700 |
| 회의비 | 330,000 | 316,200 | - | 13,800 |
| 경기도 대중교통 부족지역 수요응답형교통(DRT) 서비스 통합 추진 방안 연구 | 5,850,000 | 5,659,750 | - | 190,250 |
| 여비 | 500,000 | 383,050 | - | 116,950 |
| 운영수당 | 2,100,000 | 2,100,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,700,000 | 2,665,000 | - | 35,000 |
| 재료비 | 100,000 | 99,700 | - | 300 |
| 회의비 | 450,000 | 412,000 | - | 38,000 |
| 경기도 도비보조금제도 보조율의 효율성 개선방안 연구 | 17,500,000 | - | 17,500,000 | - |
| 보상금 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | - |
| 여비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | - |
| 일반수용비 | 4,700,000 | - | 4,700,000 | - |
| 임차료 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
| 재료비 | 200,000 | - | 200,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 경기도 도시철도 환승할인 지원 개선 방안 연구 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 7,200,000 | - | 7,200,000 | - |
| 여비 | 750,000 | - | 750,000 | - |
| 운영수당 | 4,800,000 | - | 4,800,000 | - |
100 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 일반수용비 | 1,530,000 | - | 1,530,000 | - |
| 재료비 | 120,000 | - | 120,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 경기도 독립기념관 조성을 위한 기본방향 연구 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
| 외부용역비 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
| 경기도 돌봄 생태계 현황 및 개선방안 : 노인 돌봄을 중심으로 | 29,000,000 | - | 29,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | - |
| 여비 | 500,000 | - | 500,000 | - |
| 외부용역비 | 16,500,000 | - | 16,500,000 | - |
| 운영수당 | 4,800,000 | - | 4,800,000 | - |
| 일반수용비 | 3,100,000 | - | 3,100,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 경기도 돌봄 생태계 현황 및 개선방안 : 아동 돌봄을 중심으로 | 31,801,980 | 31,801,980 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,699,990 | 2,699,990 | - | - |
| 여비 | 515,390 | 515,390 | - | - |
| 외부용역비 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - |
| 운영수당 | 4,510,000 | 4,510,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,026,500 | 3,026,500 | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 150,100 | 150,100 | - | - |
| 경기도 민간기업 가족친화제도 개선방안 연구 | 18,476,400 | 18,097,380 | - | 379,020 |
| 비상임연구원급여 | 2,700,000 | 2,388,380 | - | 311,620 |
| 여비 | 327,600 | 327,600 | - | - |
| 운영수당 | 2,560,000 | 2,560,000 | - | - |
| 일반수용비 | 12,261,400 | 12,194,000 | - | 67,400 |
| 재료비 | 276,400 | 276,400 | - | - |
| 회의비 | 351,000 | 351,000 | - | - |
| 경기도 복지행정 부문 블록체인 도입 방안 연구 | 22,000,000 | 13,300,000 | 8,700,000 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 13,300,000 | 8,700,000 | - |
| 경기도 빈집정비 활성화 방안 연구 : 제도 개선과 실천적 정비계획 수립 | 12,625,000 | 50,000 | 12,575,000 | - |
| 여비 | 600,000 | 50,000 | 550,000 | - |
| 운영수당 | 7,500,000 | - | 7,500,000 | - |
| 일반수용비 | 3,625,000 | - | 3,625,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 경기도 산림자원의 지속 가능한 관리 방안 | 8,050,000 | 6,330,560 | - | 1,719,440 |
| 여비 | 1,000,000 | 287,960 | - | 712,040 |
| 운영수당 | 2,700,000 | 2,700,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,250,000 | 2,647,500 | - | 602,500 |
| 임차료 | 100,000 | - | - | 100,000 |
경기연구원 • 101
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 재료비 | 400,000 | 393,700 | - | 6,300 |
| 회의비 | 600,000 | 301,400 | - | 298,600 |
| 경기도 스마트건설기술 가이드라인 작성 연구 | 22,000,000 | 20,900,000 | - | 1,100,000 |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 20,900,000 | - | 1,100,000 |
| 경기도 야간관광 활성화 방안 | 17,140,730 | 17,073,060 | - | 67,670 |
| 비상임연구원급여 | 2,700,000 | 2,691,290 | - | 8,710 |
| 여비 | 160,030 | 160,030 | - | - |
| 운영수당 | 2,700,000 | 2,700,000 | - | - |
| 일반수용비 | 11,000,000 | 10,941,040 | - | 58,960 |
| 재료비 | 296,100 | 296,100 | - | - |
| 회의비 | 284,600 | 284,600 | - | - |
| 경기도 어촌 활성화 방안 연구 | 8,348,490 | 8,348,490 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 여비 | 1,420,590 | 1,420,590 | - | - |
| 운영수당 | 900,000 | 900,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,444,500 | 2,444,500 | - | - |
| 재료비 | 499,600 | 499,600 | - | - |
| 회의비 | 83,800 | 83,800 | - | - |
| 경기도 의료기기 산업 생태계 조성 방안 연구 | 9,018,400 | 8,986,400 | - | 32,000 |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 여비 | 365,640 | 365,640 | - | - |
| 운영수당 | 2,900,000 | 2,900,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,901,960 | 2,869,960 | - | 32,000 |
| 재료비 | 296,000 | 296,000 | - | - |
| 회의비 | 154,800 | 154,800 | - | - |
| 경기도 의정홍보 활성화 방안 연구 | 4,950,000 | 4,860,100 | - | 89,900 |
| 여비 | 900,000 | 900,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 850,000 | 787,500 | - | 62,500 |
| 재료비 | 200,000 | 199,800 | - | 200 |
| 회의비 | 600,000 | 572,800 | - | 27,200 |
| 경기도 인재개발원 북부분원 설립 필요성 검토 | 7,525,000 | 7,448,940 | - | 76,060 |
| 여비 | 500,000 | 498,740 | - | 1,260 |
| 운영수당 | 3,100,000 | 3,100,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,025,000 | 2,994,000 | - | 31,000 |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 600,000 | 556,200 | - | 43,800 |
| 경기도 자연환경복원 추진방안 연구 | 8,150,000 | 6,769,400 | - | 1,380,600 |
| 여비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 운영수당 | 4,500,000 | 4,400,000 | - | 100,000 |
| 일반수용비 | 2,450,000 | 1,448,000 | - | 1,002,000 |
| 재료비 | 300,000 | 299,800 | - | 200 |
| 회의비 | 600,000 | 321,600 | - | 278,400 |
102 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 재난 현장대응체계 개선 방안 | 8,576,000 | 8,530,520 | - | 45,480 |
| 여비 | 150,000 | 141,600 | - | 8,400 |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 4,526,000 | 4,489,500 | - | 36,500 |
| 재료비 | 300,000 | 299,900 | - | 100 |
| 회의비 | 600,000 | 599,520 | - | 480 |
| 경기도저출생 고령화정책진단 및 재구조화 방안 | 21,900,000 | - | 21,900,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | - |
| 여비 | 500,000 | - | 500,000 | - |
| 운영수당 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | - |
| 일반수용비 | 11,600,000 | - | 11,600,000 | - |
| 재료비 | 200,000 | - | 200,000 | - |
| 회의비 | 400,000 | - | 400,000 | - |
| 경기도 철도 지하화 사업 개발 전략 수립 | 30,000,000 | 28,900,870 | - | 1,099,130 |
| 비상임연구원급여 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - |
| 여비 | 1,850,000 | 1,650,230 | - | 199,770 |
| 외부용역비 | 14,250,000 | 14,250,000 | - | - |
| 운영수당 | 6,000,000 | 5,700,000 | - | 300,000 |
| 일반수용비 | 1,900,000 | 1,463,000 | - | 437,000 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 400,000 | 395,340 | - | 4,660 |
| 회의비 | 600,000 | 442,300 | - | 157,700 |
| 경기도 청소년수당 도입 방안에 관한 연구 | 11,950,000 | - | 11,950,000 | - |
| 여비 | 450,000 | - | 450,000 | - |
| 운영수당 | 2,700,000 | - | 2,700,000 | - |
| 일반수용비 | 7,900,000 | - | 7,900,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 경기도 출연기관 설립 타당성검토 개선 방안 연구 | 12,140,360 | 12,140,360 | - | - |
| 여비 | 274,760 | 274,760 | - | - |
| 운영수당 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 7,053,000 | 7,053,000 | - | - |
| 재료비 | 298,200 | 298,200 | - | - |
| 회의비 | 514,400 | 514,400 | - | - |
| 경기도 평화경제실현을 위한 기본구상 | 9,945,000 | 7,056,970 | - | 2,888,030 |
| 여비 | 1,600,000 | 1,034,670 | - | 565,330 |
| 운영수당 | 4,800,000 | 2,900,000 | - | 1,900,000 |
| 일반수용비 | 2,525,000 | 2,381,500 | - | 143,500 |
| 재료비 | 420,000 | 419,800 | - | 200 |
| 회의비 | 600,000 | 321,000 | - | 279,000 |
| 경기도 확장재정 정책에 따른 재정효과 분석 모형 | 9,031,000 | 9,031,000 | - | - |
경기연구원 • 103
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 구축 | ||||
| 여비 | 350,000 | 350,000 | - | - |
| 운영수당 | 4,800,000 | 4,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,277,500 | 3,277,500 | - | - |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 303,500 | 303,500 | - | - |
| 경기도 환경영향평가 발전 방안 연구 | 10,150,000 | 8,930,200 | - | 1,219,800 |
| 여비 | 600,000 | 581,400 | - | 18,600 |
| 운영수당 | 7,200,000 | 7,100,000 | - | 100,000 |
| 일반수용비 | 1,450,000 | 511,500 | - | 938,500 |
| 재료비 | 300,000 | 299,400 | - | 600 |
| 회의비 | 600,000 | 437,900 | - | 162,100 |
| 경기도와 남북교류: 한반도 평화와 남북공영의 길을 찾아서 | 19,900,000 | - | 19,900,000 | - |
| 여비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 운영수당 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
| 일반수용비 | 16,500,000 | - | 16,500,000 | - |
| 재료비 | 500,000 | - | 500,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 경기도형 공항도시 추진 방향 | 9,756,560 | 9,756,560 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 3,999,990 | 3,999,990 | - | - |
| 여비 | 600,270 | 600,270 | - | - |
| 운영수당 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,668,500 | 2,668,500 | - | - |
| 재료비 | 194,200 | 194,200 | - | - |
| 회의비 | 293,600 | 293,600 | - | - |
| 경기도형 소방관서 종합평가 지표 개발 연구 | 12,309,370 | 12,309,370 | - | - |
| 여비 | 877,420 | 877,420 | - | - |
| 운영수당 | 7,200,000 | 7,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,332,000 | 3,332,000 | - | - |
| 재료비 | 299,950 | 299,950 | - | - |
| 회의비 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 경기북부 드론규제 현황 및 완화전략 연구 | 17,460,380 | 17,460,380 | - | - |
| 보상금 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,496,770 | 2,496,770 | - | - |
| 여비 | 2,117,640 | 2,117,640 | - | - |
| 운영수당 | 3,700,000 | 3,700,000 | - | - |
| 일반수용비 | 6,619,720 | 6,619,720 | - | - |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 185,900 | 185,900 | - | - |
| 회의비 | 540,350 | 540,350 | - | - |
| 경기북부지역 관광 활성화 방안 | 25,450,000 | - | 25,450,000 | - |
104 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 비상임연구원급여 | 2,700,000 | - | 2,700,000 | - |
| 여비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 외부용역비 | 18,000,000 | - | 18,000,000 | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | - |
| 일반수용비 | 850,000 | - | 850,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 경기북부특별자치도 특례의 발굴 연구 | 54,587,280 | 54,587,280 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 11,400,000 | 11,400,000 | - | - |
| 여비 | 3,164,020 | 3,164,020 | - | - |
| 운영수당 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 875,000 | 875,000 | - | - |
| 재료비 | 500,000 | 500,000 | - | - |
| 초빙연구원 급여 | 36,067,260 | 36,067,260 | - | - |
| 회의비 | 581,000 | 581,000 | - | - |
| 경기북부특별자치도의 조직수요 분석 및 재정 전망 | 27,780,000 | 25,177,355 | 2,602,645 | - |
| 비상임연구원급여 | 9,000,000 | 8,746,750 | 253,250 | - |
| 여비 | 2,100,000 | 1,935,690 | 164,310 | - |
| 운영수당 | 1,100,000 | 800,000 | 300,000 | - |
| 일반수용비 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - |
| 재료비 | 500,000 | 500,000 | - | - |
| 초빙연구원 급여 | 12,980,000 | 12,645,910 | 334,090 | - |
| 회의비 | 600,000 | 549,005 | 50,995 | - |
| 경기스마트치매마을 서비스 개발 연구 | 9,824,930 | 9,824,930 | - | - |
| 보상금 | 800,000 | 800,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,974,190 | 2,974,190 | - | - |
| 여비 | 1,271,940 | 1,271,940 | - | - |
| 운영수당 | 1,700,000 | 1,700,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,584,500 | 2,584,500 | - | - |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 299,700 | 299,700 | - | - |
| 회의비 | 194,600 | 194,600 | - | - |
| 경기연구원 30년사 | 57,500,000 | 11,670,090 | 45,829,910 | - |
| 비상임연구원급여 | 9,400,000 | 3,000,000 | 6,400,000 | - |
| 여비 | 10,600,000 | 7,802,890 | 2,797,110 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 운영수당 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | - |
| 일반수용비 | 8,000,000 | 867,200 | 7,132,800 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - |
| 고령친화적 일자리와 사회적 안전망을 결합한 노인 | 21,050,000 | 20,430,100 | - | 619,900 |
경기연구원 • 105
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 노동시장 발전방안 연구 | ||||
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 920,000 | 868,300 | - | 51,700 |
| 외부용역비 | 11,440,000 | 11,440,000 | - | - |
| 운영수당 | 4,950,000 | 4,890,000 | - | 60,000 |
| 일반수용비 | 3,300,000 | 2,810,000 | - | 490,000 |
| 재료비 | 250,000 | 244,800 | - | 5,200 |
| 회의비 | 190,000 | 177,000 | - | 13,000 |
| 고용시장에서 외국인 노동자 쟁점 및 대응방안 | 8,767,210 | 8,725,210 | - | 42,000 |
| 비상임연구원급여 | 2,729,670 | 2,729,670 | - | - |
| 여비 | 754,040 | 754,040 | - | - |
| 운영수당 | 3,700,000 | 3,700,000 | - | - |
| 일반수용비 | 875,000 | 833,000 | - | 42,000 |
| 재료비 | 296,500 | 296,500 | - | - |
| 회의비 | 412,000 | 412,000 | - | - |
| 공공부문 혁신을 위한 ESG 경영 활성화 및 지표 연구 | 93,700,000 | 74,494,437 | 19,205,563 | - |
| 여비 | 24,000,000 | 22,848,379 | 1,151,621 | - |
| 운영수당 | 7,950,000 | 5,848,693 | 2,101,307 | - |
| 일반수용비 | 9,550,000 | 7,257,905 | 2,292,095 | - |
| 재료비 | 300,000 | 282,800 | 17,200 | - |
| 초빙연구원 급여 | 51,000,000 | 37,848,360 | 13,151,640 | - |
| 회의비 | 900,000 | 408,300 | 491,700 | - |
| 공공성 증진을 위한 교통카드 데이터 활용 개선 방안 | 6,000,000 | 4,277,360 | 1,722,640 | - |
| 여비 | 800,000 | 484,500 | 315,500 | - |
| 운영수당 | 3,600,000 | 3,400,000 | 200,000 | - |
| 일반수용비 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | 283,860 | 16,140 | - |
| 회의비 | 300,000 | 109,000 | 191,000 | - |
| 군포복합물류센터(1단계) 부지 활용 방안 연구 | 12,800,000 | 6,105,530 | 6,694,470 | - |
| 비상임연구원급여 | 3,200,000 | 1,677,410 | 1,522,590 | - |
| 여비 | 900,000 | 467,620 | 432,380 | - |
| 운영수당 | 4,500,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | - |
| 일반수용비 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 900,000 | 160,500 | 739,500 | - |
| 근로 시간 단축 제도 정책실험 방안 연구 | 65,470,000 | 54,586,000 | 10,884,000 | - |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 1,600,000 | 674,000 | 926,000 | - |
| 운영수당 | 9,000,000 | 3,400,000 | 5,600,000 | - |
| 일반수용비 | 53,370,000 | 50,000,000 | 3,370,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | 195,900 | 104,100 | - |
| 회의비 | 1,200,000 | 316,100 | 883,900 | - |
| 글로벌 초격차 10개 국립대학 구상 및 경기도 대응 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
106 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 전략 | ||||
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 기후위기 시대의 산업 정책 방향 연구 | 9,931,900 | 9,885,490 | - | 46,410 |
| 여비 | 694,390 | 694,390 | - | - |
| 운영수당 | 3,300,000 | 3,300,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,110,410 | 5,064,000 | - | 46,410 |
| 임차료 | 234,000 | 234,000 | - | - |
| 재료비 | 297,900 | 297,900 | - | - |
| 회의비 | 295,200 | 295,200 | - | - |
| 기후위기 적응 환경보건 서비스 개발과 이머징 리스크 관리 방안 | 4,750,000 | 4,701,900 | - | 48,100 |
| 비상임연구원급여 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 여비 | 200,000 | 192,400 | - | 7,600 |
| 운영수당 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - |
| 일반수용비 | 700,000 | 661,500 | - | 38,500 |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 50,000 | 48,000 | - | 2,000 |
| 낙엽폐기물 재활용 시스템 구축 방안 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - |
| 외부용역비 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - |
| 넷제로 시대 에너지안보와 에너지 믹스 전략에 따른 경기도 대응방안 | 22,000,000 | 14,630,000 | 7,370,000 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 14,630,000 | 7,370,000 | - |
| 대만 중소기업의 침체와 재성장 배경에 관한 연구 | 12,000,000 | 41,600 | 11,958,400 | - |
| 여비 | 6,300,000 | 41,600 | 6,258,400 | - |
| 운영수당 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - |
| 일반수용비 | 2,900,000 | - | 2,900,000 | - |
| 재료비 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 디지털 기반 직접민주주의 확대 방안 | 11,000,000 | 10,978,890 | - | 21,110 |
| 여비 | 475,700 | 454,590 | - | 21,110 |
| 운영수당 | 5,700,000 | 5,700,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,930,000 | 3,930,000 | - | - |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 594,300 | 594,300 | - | - |
| 로컬상권 육성정책의 현황과 발전과제 | 12,200,000 | 11,743,660 | - | 456,340 |
| 비상임연구원급여 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| 여비 | 700,000 | 652,060 | - | 47,940 |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,200,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 4,200,000 | 4,131,000 | - | 69,000 |
| 재료비 | 300,000 | 299,800 | - | 200 |
| 회의비 | 600,000 | 460,800 | - | 139,200 |
| 미래산업 전망에 따른 경기도 대응 방안 | 23,271,370 | 23,271,370 | - | - |
경기연구원 • 107
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 여비 | 950,890 | 950,890 | - | - |
| 외부용역비 | 19,000,000 | 19,000,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,100,000 | 2,100,000 | - | - |
| 일반수용비 | 511,000 | 511,000 | - | - |
| 재료비 | 599,480 | 599,480 | - | - |
| 회의비 | 110,000 | 110,000 | - | - |
| 백남준아트센터 운영 개선방안 연구 | 8,600,000 | 7,824,600 | - | 775,400 |
| 여비 | 200,000 | 53,100 | - | 146,900 |
| 운영수당 | 4,500,000 | 4,000,000 | - | 500,000 |
| 일반수용비 | 3,000,000 | 2,945,000 | - | 55,000 |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 600,000 | 526,500 | - | 73,500 |
| 부천시 공영주차장 운영진단 및 효율화 방안 연구 | 20,600,000 | - | 20,600,000 | - |
| 여비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 외부용역비 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | - |
| 운영수당 | 3,500,000 | - | 3,500,000 | - |
| 일반수용비 | 980,000 | - | 980,000 | - |
| 재료비 | 220,000 | - | 220,000 | - |
| 회의비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 부천시 지역 돌봄 통합지원 전담조직 개선방안 연구 | 13,900,000 | 1,381,870 | 12,518,130 | - |
| 비상임연구원급여 | 3,000,000 | 903,220 | 2,096,780 | - |
| 여비 | 600,000 | 131,950 | 468,050 | - |
| 운영수당 | 6,000,000 | 300,000 | 5,700,000 | - |
| 일반수용비 | 3,400,000 | - | 3,400,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | 46,700 | 553,300 | - |
| 사람과 사회 가치 증대를 위한 AI 정책 방향과 과제 | 33,250,000 | 33,080,200 | - | 169,800 |
| 비상임연구원급여 | 6,400,000 | 6,400,000 | - | - |
| 여비 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 외부용역비 | 19,250,000 | 19,250,000 | - | - |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,500,000 | 1,350,000 | - | 150,000 |
| 재료비 | 200,000 | 199,900 | - | 100 |
| 회의비 | 900,000 | 880,300 | - | 19,700 |
| 산업구조 변화에 따른 미래 인재양성 방향 | 15,306,670 | 15,306,670 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,496,770 | 2,496,770 | - | - |
| 여비 | 453,900 | 453,900 | - | - |
| 외부용역비 | 10,450,000 | 10,450,000 | - | - |
| 운영수당 | 900,000 | 900,000 | - | - |
| 일반수용비 | 805,600 | 805,600 | - | - |
| 재료비 | 123,200 | 123,200 | - | - |
| 회의비 | 77,200 | 77,200 | - | - |
| 삶의 기회 확대를 위한 초광역 행정서비스대응 체계 | 43,281,010 | 43,281,010 | - | - |
108 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 연구 | ||||
| 보상금 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 13,062,800 | 13,062,800 | - | - |
| 여비 | 11,418,210 | 11,418,210 | - | - |
| 운영수당 | 6,505,000 | 6,505,000 | - | - |
| 일반수용비 | 7,203,000 | 7,203,000 | - | - |
| 임차료 | 2,955,000 | 2,955,000 | - | - |
| 재료비 | 1,199,300 | 1,199,300 | - | - |
| 회의비 | 637,700 | 637,700 | - | - |
| 수도권 공간정책 기조의 전환 가능성에 관한 연구 | 1,262,400 | 1,262,400 | - | - |
| 여비 | 50,000 | 50,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | - | - | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 12,400 | 12,400 | - | - |
| 수도권 대중교통비 지원 대응방안 공동연구 | 12,760,000 | 11,870,200 | - | 889,800 |
| 보상금 | 1,300,000 | 1,300,000 | - | - |
| 여비 | 900,000 | 238,800 | - | 661,200 |
| 운영수당 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 6,200,000 | 6,200,000 | - | - |
| 재료비 | 160,000 | 152,700 | - | 7,300 |
| 회의비 | 600,000 | 378,700 | - | 221,300 |
| 수원시 반도체 산업 특화 발전 방안 연구 | 2,846,300 | 2,846,300 | - | - |
| 여비 | 311,600 | 311,600 | - | - |
| 운영수당 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,677,000 | 1,677,000 | - | - |
| 재료비 | 450,000 | 450,000 | - | - |
| 회의비 | 107,700 | 107,700 | - | - |
| 시흥시 지역 불균형 현황분석 및 균형발전 정책방안 | 16,200,000 | - | 16,200,000 | - |
| 여비 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - |
| 운영수당 | 4,500,000 | - | 4,500,000 | - |
| 일반수용비 | 9,300,000 | - | 9,300,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 신규 사회재난 대비 미래 전망과 대응방안 | 16,293,380 | 16,245,380 | - | 48,000 |
| 여비 | 293,420 | 293,420 | - | - |
| 운영수당 | 11,400,000 | 11,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,700,000 | 3,652,000 | - | 48,000 |
| 재료비 | 299,960 | 299,960 | - | - |
| 회의비 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 신도시 계획기준 개정을 위한 기초 연구 | 5,175,000 | 5,055,860 | - | 119,140 |
| 여비 | 400,000 | 331,560 | - | 68,440 |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
경기연구원 • 109
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 일반수용비 | 2,300,000 | 2,287,000 | - | 13,000 |
| 재료비 | 300,000 | 299,600 | - | 400 |
| 회의비 | 375,000 | 337,700 | - | 37,300 |
| 신아시아 대전략 구상에 관한 시론적 연구 | 13,725,000 | 12,980,900 | - | 744,100 |
| 여비 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 운영수당 | 5,400,000 | 5,000,000 | - | 400,000 |
| 일반수용비 | 6,625,000 | 6,448,000 | - | 177,000 |
| 임차료 | 200,000 | 145,000 | - | 55,000 |
| 재료비 | 300,000 | 248,200 | - | 51,800 |
| 회의비 | 600,000 | 539,700 | - | 60,300 |
| 안산시 1인가구 청년 지원 정책 방향 연구 | 19,450,000 | 41,600 | 19,408,400 | - |
| 여비 | 700,000 | 41,600 | 658,400 | - |
| 운영수당 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | - |
| 일반수용비 | 11,950,000 | - | 11,950,000 | - |
| 재료비 | 200,000 | - | 200,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 어린이 보호구역의 효율적인 교통 개선대책 연구 | 16,260,000 | - | 16,260,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | - |
| 여비 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 운영수당 | 3,600,000 | - | 3,600,000 | - |
| 일반수용비 | 7,000,000 | - | 7,000,000 | - |
| 재료비 | 160,000 | - | 160,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 연구역량 강화를 위한 생성형 인공지능 활용 방안 | 30,900,000 | 29,677,440 | - | 1,222,560 |
| 비상임연구원급여 | 2,080,000 | 1,943,220 | - | 136,780 |
| 여비 | 500,000 | 264,720 | - | 235,280 |
| 외부용역비 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,100,000 | - | 300,000 |
| 일반수용비 | 4,120,000 | 3,780,000 | - | 340,000 |
| 재료비 | 300,000 | 259,500 | - | 40,500 |
| 회의비 | 600,000 | 430,000 | - | 170,000 |
| 연천군 평생교육 활성화 방안 연구 | 11,839,645 | 11,757,095 | - | 82,550 |
| 여비 | 440,000 | 392,450 | - | 47,550 |
| 운영수당 | 4,500,000 | 4,500,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,700,000 | 5,665,000 | - | 35,000 |
| 재료비 | 299,700 | 299,700 | - | - |
| 회의비 | 899,945 | 899,945 | - | - |
| 이끼를 활용한 도시 탄소중립 기여 방안 | 20,680,000 | 20,680,000 | - | - |
| 외부용역비 | 20,680,000 | 20,680,000 | - | - |
| 이주배경인구의 다양성과 정책 대응 방안 | 7,049,410 | 7,049,410 | - | - |
| 보상금 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,451,610 | 2,451,610 | - | - |
| 여비 | 194,200 | 194,200 | - | - |
110 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 752,500 | 752,500 | - | - |
| 재료비 | 399,400 | 399,400 | - | - |
| 회의비 | 251,700 | 251,700 | - | - |
| 인공지능(AI) 법제 개선 방안 연구 - AI 법과 조례를 중심으로 | 11,100,000 | 10,702,830 | - | 397,170 |
| 비상임연구원급여 | 8,000,000 | 7,945,160 | - | 54,840 |
| 여비 | 600,000 | 574,870 | - | 25,130 |
| 운영수당 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,000,000 | 687,500 | - | 312,500 |
| 회의비 | 300,000 | 295,300 | - | 4,700 |
| 인구, 기후변화에 대응한 경기도 주거·도시 정책 추진 방향 | 10,711,601 | 10,711,601 | - | - |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 10,658,701 | 10,658,701 | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 52,900 | 52,900 | - | - |
| 임도 활용한 경기관광 활성화 방안 연구 | 24,768,670 | 24,768,670 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,800,000 | 2,800,000 | - | - |
| 여비 | 389,670 | 389,670 | - | - |
| 외부용역비 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 679,000 | 679,000 | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 임진각관광지 숙박시설 도입방안 연구 | 9,950,000 | 7,863,050 | 2,086,950 | - |
| 비상임연구원급여 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| 여비 | 600,000 | 473,100 | 126,900 | - |
| 운영수당 | 2,850,000 | 2,250,000 | 600,000 | - |
| 일반수용비 | 2,100,000 | 840,000 | 1,260,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | 299,950 | 50 | - |
| 회의비 | 100,000 | - | 100,000 | - |
| 재정효과 분석 모형을 활용한 경기도 확장적 재정 정책 효과분석 및 지방재정운영 전략 방안 | 22,300,000 | - | 22,300,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - |
| 여비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 운영수당 | 4,800,000 | - | 4,800,000 | - |
| 일반수용비 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 저출생에 따른 경기도 인구구조 변화 전망 및 대응 방안 | 61,774,693 | 46,046,740 | 15,727,953 | - |
경기연구원 • 111
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 1,000,000 | 790,210 | 209,790 | - |
| 운영수당 | 5,200,000 | 1,900,000 | 3,300,000 | - |
| 일반수용비 | 12,400,000 | 11,700,000 | 700,000 | - |
| 재료비 | 400,000 | 347,000 | 53,000 | - |
| 초빙연구원 급여 | 41,994,693 | 30,880,930 | 11,113,763 | - |
| 회의비 | 780,000 | 428,600 | 351,400 | - |
| 전세피해 예방 및 지원을 위한 방안 연구 | 8,988,270 | 8,988,270 | - | - |
| 여비 | 524,470 | 524,470 | - | - |
| 운영수당 | 5,600,000 | 5,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,500,500 | 2,500,500 | - | - |
| 재료비 | 298,800 | 298,800 | - | - |
| 회의비 | 64,500 | 64,500 | - | - |
| 정책변화에 따른 고용효과 분석: AI 바우처사업을 중심으로 | 5,172,730 | 5,172,730 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 여비 | 257,630 | 257,630 | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 2,349,300 | 2,349,300 | - | - |
| 재료비 | 139,800 | 139,800 | - | - |
| 회의비 | 26,000 | 26,000 | - | - |
| 정책역량 강화를 위한 경기연구원 조직운영 개선방안 연구 | 169,550,000 | - | 169,550,000 | - |
| 여비 | 19,000,000 | - | 19,000,000 | - |
| 외부용역비 | 130,000,000 | - | 130,000,000 | - |
| 운영수당 | 12,000,000 | - | 12,000,000 | - |
| 일반수용비 | 6,700,000 | - | 6,700,000 | - |
| 재료비 | 200,000 | - | 200,000 | - |
| 회의비 | 1,650,000 | - | 1,650,000 | - |
| 제5차 국토종합계획 수정계획 수립을 위한 경기도 발전 방향 설정 연구 | 7,450,000 | 2,191,680 | 5,258,320 | - |
| 비상임연구원급여 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
| 여비 | 1,500,000 | 380,780 | 1,119,220 | - |
| 운영수당 | 2,700,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | - |
| 일반수용비 | 350,000 | - | 350,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | 110,600 | 189,400 | - |
| 회의비 | 600,000 | 200,300 | 399,700 | - |
| 지방재정 부담 과중에 따른 소방 재원 확보 방안 | 10,905,700 | 10,905,700 | - | - |
| 여비 | 210,000 | 210,000 | - | - |
| 운영수당 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,937,500 | 3,937,500 | - | - |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 458,200 | 458,200 | - | - |
| 지방정부와 기업의 ESG 협력방안 연구 | 14,600,000 | 6,381,010 | 8,218,990 | - |
112 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 여비 | 2,000,000 | 1,146,210 | 853,790 | - |
| 운영수당 | 6,000,000 | 900,000 | 5,100,000 | - |
| 일반수용비 | 5,700,000 | 4,000,000 | 1,700,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | 187,400 | 112,600 | - |
| 회의비 | 600,000 | 147,400 | 452,600 | - |
| 지방행정 환경변화에 따른 대응전략 | 30,725,000 | 14,236,720 | 16,488,280 | - |
| 비상임연구원급여 | 4,000,000 | 3,999,990 | 10 | - |
| 여비 | 12,800,000 | 8,531,130 | 4,268,870 | - |
| 운영수당 | 6,000,000 | 500,000 | 5,500,000 | - |
| 일반수용비 | 7,025,000 | 500,000 | 6,525,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 600,000 | 405,600 | 194,400 | - |
| 지역 KLEMS DB 구축과 산업별 생산성 분석 | 4,148,200 | 4,074,100 | - | 74,100 |
| 여비 | 150,000 | 120,000 | - | 30,000 |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,800,000 | 1,756,000 | - | 44,000 |
| 재료비 | 298,200 | 298,100 | - | 100 |
| 회의비 | 100,000 | 100,000 | - | - |
| 지역경제의 혁신과 내생적 발전을 위한 금융생태계 조성 방안: 경기도를 중심으로 | 7,292,800 | 7,292,800 | - | - |
| 여비 | 5,257,200 | 5,257,200 | - | - |
| 운영수당 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 462,000 | 462,000 | - | - |
| 재료비 | 298,600 | 298,600 | - | - |
| 회의비 | 75,000 | 75,000 | - | - |
| 지역별 전기요금 차등제 도입 영향 및 경기도 대응 방안 | 22,000,000 | 14,630,000 | 7,370,000 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 14,630,000 | 7,370,000 | - |
| 지역상권 지원정책 개선 방향 연구: 법정상권 제도를 중심으로 | 15,341,973 | 15,158,973 | - | 183,000 |
| 여비 | 4,096,060 | 4,096,060 | - | - |
| 운영수당 | 3,179,219 | 3,179,219 | - | - |
| 일반수용비 | 7,508,144 | 7,453,144 | - | 55,000 |
| 임차료 | 222,750 | 222,750 | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 335,800 | 207,800 | - | 128,000 |
| 지역상권법에 따른 활성화구역의 효과적 지정·운영 방안 연구 | 19,900,000 | 903,220 | 18,996,780 | - |
| 비상임연구원급여 | 6,000,000 | 903,220 | 5,096,780 | - |
| 여비 | 500,000 | - | 500,000 | - |
| 외부용역비 | 8,800,000 | - | 8,800,000 | - |
| 운영수당 | 2,700,000 | - | 2,700,000 | - |
| 일반수용비 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
경기연구원 • 113
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 지역주도 탄소중립 현황과 대응 과제 | 47,000,000 | - | 47,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 7,000,000 | - | 7,000,000 | - |
| 여비 | 1,600,000 | - | 1,600,000 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 운영수당 | 11,000,000 | - | 11,000,000 | - |
| 일반수용비 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | - |
| 재료비 | 500,000 | - | 500,000 | - |
| 회의비 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 지하수 시설 토지대장 등재를 통한 활용도 제고 방안 | 2,471,980 | 2,471,980 | - | - |
| 여비 | 109,280 | 109,280 | - | - |
| 운영수당 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 353,500 | 353,500 | - | - |
| 재료비 | 289,200 | 289,200 | - | - |
| 회의비 | 120,000 | 120,000 | - | - |
| 탄소중립을 위한 그린-디지털 전환 기술융합 연구 | 18,484,500 | 18,003,940 | - | 480,560 |
| 여비 | 309,500 | 271,100 | - | 38,400 |
| 운영수당 | 800,000 | 500,000 | - | 300,000 |
| 일반수용비 | 16,875,000 | 16,833,000 | - | 42,000 |
| 임차료 | 50,000 | 50,000 | - | - |
| 재료비 | 300,000 | 299,840 | - | 160 |
| 회의비 | 150,000 | 50,000 | - | 100,000 |
| 탄소중립이 경기도 산업에 미치는 영향 및 대응방안 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 파주 출판도시 콘텐츠 활성화 기반 구축 방안 | 18,021,610 | 18,021,610 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,100,000 | 2,100,000 | - | - |
| 여비 | 490,710 | 490,710 | - | - |
| 외부용역비 | 10,450,000 | 10,450,000 | - | - |
| 운영수당 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 843,500 | 843,500 | - | - |
| 재료비 | 171,700 | 171,700 | - | - |
| 회의비 | 365,700 | 365,700 | - | - |
| 파주시 RE100 이행 전략 연구 | 8,916,000 | 8,741,800 | - | 174,200 |
| 여비 | 500,000 | 496,800 | - | 3,200 |
| 운영수당 | 6,000,000 | 5,900,000 | - | 100,000 |
| 일반수용비 | 1,450,000 | 1,379,000 | - | 71,000 |
| 임차료 | 66,000 | 66,000 | - | - |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 파주시 지방 외교 확대를 위한 지역 콘텐츠 활용 방안 | 10,125,000 | 1,462,500 | 8,662,500 | - |
| 여비 | 600,000 | 146,000 | 454,000 | - |
| 운영수당 | 6,000,000 | 1,200,000 | 4,800,000 | - |
| 일반수용비 | 2,625,000 | - | 2,625,000 | - |
114 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | 116,500 | 483,500 | - |
| 한국 사회혁신 부문의 현황과 발전 방향 및 경기도 대응방안 | 22,000,000 | 13,300,000 | 8,700,000 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 13,300,000 | 8,700,000 | - |
| 한국의 금융시스템 전반에 대한 평가와 경기도의 대응방안 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 한국형 슈퍼클러스터 개념 정립을 위한 정책 사례 연구 | 22,000,000 | 20,900,000 | - | 1,100,000 |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 20,900,000 | - | 1,100,000 |
| 한국형 슈퍼클러스터 구축 방안 연구 | 34,750,000 | - | 34,750,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | - |
| 여비 | 1,250,000 | - | 1,250,000 | - |
| 운영수당 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | - |
| 일반수용비 | 15,300,000 | - | 15,300,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 휴머노믹스 전략에 관한 연구 | 8,600,000 | 8,496,640 | - | 103,360 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 여비 | 1,050,000 | 1,002,090 | - | 47,910 |
| 운영수당 | 3,500,000 | 3,500,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,087,450 | 1,032,000 | - | 55,450 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 299,700 | 299,700 | - | - |
| 회의비 | 262,850 | 262,850 | - | - |
| 정책연구과제(미편성) | 24,338 | 24,338 | ||
| 편성잔액(정책연구과제) | 24,338 | 24,338 | ||
| 연구기획 및 이슈분석 | 206,260,000 | 198,039,798 | - | 8,220,202 |
| 연구기획(2024, 본원) | 64,390,000 | 64,270,198 | - | 119,802 |
| 보상금 | 2,800,000 | 2,800,000 | - | - |
| 여비 | 10,300,000 | 10,200,798 | - | 99,202 |
| 운영수당 | 21,400,000 | 21,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 26,700,000 | 26,683,100 | - | 16,900 |
| 회의비 | 3,190,000 | 3,186,300 | - | 3,700 |
| 이슈분석(2024, 본원) | 141,870,000 | 133,769,600 | - | 8,100,400 |
| 보상금 | 17,400,000 | 15,400,000 | - | 2,000,000 |
| 여비 | 3,150,000 | 3,150,000 | - | - |
| 운영수당 | 58,550,000 | 56,400,000 | - | 2,150,000 |
| 일반수용비 | 52,950,000 | 52,945,400 | - | 4,600 |
| 회의비 | 9,820,000 | 5,874,200 | - | 3,945,800 |
| 연구부대사업 | 655,780,000 | 468,564,509 | 56,600,000 | 130,615,491 |
| 정책세미나ㆍ포럼운영 | 160,740,000 | 127,876,337 | - | 32,863,663 |
경기연구원 • 115
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 정책세미나ㆍ포럼운영(2024, 본원) | 160,740,000 | 127,876,337 | - | 32,863,663 |
| 보상금 | 88,400,000 | 87,307,500 | - | 1,092,500 |
| 여비 | 3,700,000 | 2,363,364 | - | 1,336,636 |
| 일반수용비 | 51,440,000 | 25,346,873 | - | 26,093,127 |
| 임차료 | 10,000,000 | 9,500,000 | - | 500,000 |
| 회의비 | 7,200,000 | 3,358,600 | - | 3,841,400 |
| 콘텐츠홍보 | 243,910,000 | 181,932,700 | 56,600,000 | 5,377,300 |
| 홍보콘텐츠 제작(2024, 본원) | 192,950,000 | 131,742,700 | 56,600,000 | 4,607,300 |
| 외부용역비 | 110,000,000 | 50,732,000 | 56,600,000 | 2,668,000 |
| 운영수당 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 80,200,000 | 78,923,100 | - | 1,276,900 |
| 회의비 | 750,000 | 87,600 | - | 662,400 |
| 기관 대외홍보(2024, 본원) | 50,960,000 | 50,190,000 | - | 770,000 |
| 일반수용비 | 50,000,000 | 50,000,000 | - | - |
| 회의비 | 960,000 | 190,000 | - | 770,000 |
| 의정교류연구 | 88,280,000 | 54,815,740 | - | 33,464,260 |
| 경기의정포럼(2024, 본원) | 37,760,000 | 32,468,060 | - | 5,291,940 |
| 보상금 | 23,200,000 | 22,300,000 | - | 900,000 |
| 여비 | 800,000 | 573,520 | - | 226,480 |
| 운영수당 | 4,800,000 | 3,600,000 | - | 1,200,000 |
| 일반수용비 | 450,000 | 367,840 | - | 82,160 |
| 임차료 | 6,050,000 | 4,225,000 | - | 1,825,000 |
| 회의비 | 2,460,000 | 1,401,700 | - | 1,058,300 |
| 지역현안 토론회(2024, 본원) | 50,520,000 | 22,347,680 | - | 28,172,320 |
| 보상금 | 14,400,000 | 9,700,000 | - | 4,700,000 |
| 여비 | 1,800,000 | 608,880 | - | 1,191,120 |
| 일반수용비 | 27,000,000 | 11,454,700 | - | 15,545,300 |
| 임차료 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 |
| 회의비 | 4,320,000 | 584,100 | - | 3,735,900 |
| 대외협력교류 | 86,380,000 | 58,235,432 | - | 28,144,568 |
| 국내교류(2024, 본원) | 17,000,000 | 12,802,450 | - | 4,197,550 |
| 여비 | 3,500,000 | 1,819,800 | - | 1,680,200 |
| 일반수용비 | 11,000,000 | 10,567,950 | - | 432,050 |
| 임차료 | 500,000 | - | - | 500,000 |
| 회의비 | 2,000,000 | 414,700 | - | 1,585,300 |
| 해외교류(2024, 본원) | 58,600,000 | 35,745,390 | - | 22,854,610 |
| 여비 | 49,000,000 | 27,806,310 | - | 21,193,690 |
| 일반수용비 | 7,000,000 | 6,713,770 | - | 286,230 |
| 임차료 | 2,000,000 | 858,000 | - | 1,142,000 |
| 회의비 | 600,000 | 367,310 | - | 232,690 |
| 학술활동 지원(2024, 본원) | 7,500,000 | 7,443,362 | - | 56,638 |
| 여비 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 7,500,000 | 7,443,362 | - | 56,638 |
116 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 사회공헌활동지원(2024, 본원) | 3,280,000 | 2,244,230 | - | 1,035,770 |
| 여비 | 2,500,000 | 1,769,730 | - | 730,270 |
| 일반수용비 | 480,000 | 474,500 | - | 5,500 |
| 회의비 | 300,000 | - | - | 300,000 |
| GRI학술지발간 | 76,470,000 | 45,704,300 | - | 30,765,700 |
| GRI연구논총 발간(2024, 본원) | 76,470,000 | 45,704,300 | - | 30,765,700 |
| 여비 | 600,000 | - | - | 600,000 |
| 외부용역비 | 660,000 | 660,000 | - | - |
| 운영수당 | 39,200,000 | 23,900,000 | - | 15,300,000 |
| 일반수용비 | 35,260,000 | 20,660,000 | - | 14,600,000 |
| 회의비 | 750,000 | 484,300 | - | 265,700 |
| 연구지원사업 | 1,336,665,000 | 894,988,190 | 349,800,000 | 91,876,810 |
| 정보자료지원 | 224,805,000 | 195,687,129 | - | 29,117,871 |
| 정보자료실 운영(2024, 본원) | 179,900,000 | 158,835,479 | - | 21,064,521 |
| 일반수용비 | 179,900,000 | 158,835,479 | - | 21,064,521 |
| 전자도서관 시스템 운영(2024, 본원) | 16,605,000 | 15,800,000 | - | 805,000 |
| 외부용역비 | 16,605,000 | 15,800,000 | - | 805,000 |
| 간행물 제작 및 배부(2024, 본원) | 28,300,000 | 21,051,650 | - | 7,248,350 |
| 공공요금 및 제세 | 1,500,000 | 723,350 | - | 776,650 |
| 일반수용비 | 26,200,000 | 20,288,700 | - | 5,911,300 |
| 회의비 | 600,000 | 39,600 | - | 560,400 |
| GIS사업 | 46,800,000 | 42,448,100 | - | 4,351,900 |
| GIS 사업(2024, 본원) | 46,800,000 | 42,448,100 | - | 4,351,900 |
| 비상임연구원급여 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 |
| 시설장비유지비 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| 일반수용비 | 42,800,000 | 42,448,100 | - | 351,900 |
| 전산사업 | 1,065,060,000 | 656,852,961 | 349,800,000 | 58,407,039 |
| 정보시스템 구축 및 유지관리(2024, 본원) | 482,900,000 | 124,185,500 | 349,800,000 | 8,914,500 |
| 외부용역비 | 482,900,000 | 124,185,500 | 349,800,000 | 8,914,500 |
| 정보보안 강화 및 운영(2024, 본원) | 46,200,000 | 44,450,000 | - | 1,750,000 |
| 외부용역비 | 21,000,000 | 19,400,000 | - | 1,600,000 |
| 임차료 | 25,200,000 | 25,050,000 | - | 150,000 |
| 전산장비 구입 및 운영(2024, 본원) | 531,400,000 | 485,259,461 | - | 46,140,539 |
| 공공요금 및 제세 | 76,800,000 | 61,704,170 | - | 15,095,830 |
| 무형자산취득비 | 57,800,000 | 56,101,320 | - | 1,698,680 |
| 시설장비유지비 | 60,800,000 | 55,582,600 | - | 5,217,400 |
| 유형자산취득비 | 119,500,000 | 119,435,680 | - | 64,320 |
| 일반수용비 | 88,500,000 | 86,420,563 | - | 2,079,437 |
| 임차료 | 128,000,000 | 106,015,128 | - | 21,984,872 |
| 정보시스템 관련 운영(2024, 본원) | 4,560,000 | 2,958,000 | - | 1,602,000 |
| 운영수당 | 3,200,000 | 2,800,000 | - | 400,000 |
| 일반수용비 | 1,000,000 | 88,000 | - | 912,000 |
경기연구원 • 117
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 회의비 | 360,000 | 70,000 | - | 290,000 |
| 연구기반사업 | 1,099,122,000 | 944,248,820 | 41,800,000 | 113,073,180 |
| 연구사업인력운영 | 765,985,000 | 670,763,900 | - | 95,221,100 |
| 초빙연구원 인건비(2024, 본원) | 510,484,000 | 497,601,340 | - | 12,882,660 |
| 초빙연구원 급여 | 410,424,000 | 408,946,050 | - | 1,477,950 |
| 초빙연구원 복리후생비 | 16,472,000 | 16,435,900 | - | 36,100 |
| 초빙연구원 성과급 | 22,050,000 | 21,069,040 | - | 980,960 |
| 초빙연구원 제수당 | 25,291,000 | 18,583,350 | - | 6,707,650 |
| 초빙연구원 퇴직급여 | 36,247,000 | 32,567,000 | - | 3,680,000 |
| 연구원 인건비(2024, 본원) | 212,903,000 | 142,442,770 | - | 70,460,230 |
| 연구원 급여 | 143,903,000 | 90,836,370 | - | 53,066,630 |
| 연구원 복리후생비 | 6,500,000 | 1,677,900 | - | 4,822,100 |
| 연구원 성과급 | 14,175,000 | 13,818,790 | - | 356,210 |
| 연구원 제수당 | 32,452,000 | 21,848,710 | - | 10,603,290 |
| 연구원 퇴직급여 | 15,873,000 | 14,261,000 | - | 1,612,000 |
| 행정원 인건비(2024, 본원) | 42,598,000 | 30,719,790 | - | 11,878,210 |
| 행정원 급여 | 28,800,000 | 23,409,290 | - | 5,390,710 |
| 행정원 복리후생비 | 1,300,000 | 600,000 | - | 700,000 |
| 행정원 성과급 | 2,400,000 | 1,595,810 | - | 804,190 |
| 행정원 제수당 | 7,214,000 | 2,524,690 | - | 4,689,310 |
| 행정원 퇴직급여 | 2,884,000 | 2,590,000 | - | 294,000 |
| 인적자원개발 | 228,837,000 | 212,231,120 | - | 16,605,880 |
| 직원 교육ㆍ연수(2024, 본원) | 126,404,210 | - | 7,795,790 | |
| 여비 | 69,100,000 | 67,194,740 | - | 1,905,260 |
| 일반수용비 | 63,500,000 | 57,621,730 | - | 5,878,270 |
| 회의비 | 1,600,000 | 1,587,740 | - | 12,260 |
| 직원채용(2024, 본원) | 94,637,000 | 85,826,910 | - | 8,810,090 |
| 여비 | 14,000,000 | 10,605,000 | - | 3,395,000 |
| 운영수당 | 60,000,000 | 55,450,000 | - | 4,550,000 |
| 일반수용비 | 19,137,000 | 18,294,300 | - | 842,700 |
| 회의비 | 1,500,000 | 1,477,610 | - | 22,390 |
| 성과관리 | 104,300,000 | 61,253,800 | 41,800,000 | 1,246,200 |
| 성과평가운영(2024, 본원) | 82,600,000 | 40,392,000 | 41,800,000 | 408,000 |
| 보상금 | 31,800,000 | 31,800,000 | - | - |
| 외부용역비 | 41,800,000 | - | 41,800,000 | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,800,000 | 5,505,000 | - | 295,000 |
| 회의비 | 800,000 | 687,000 | - | 113,000 |
| 경영평가운영(2024, 본원) | 21,700,000 | 20,861,800 | - | 838,200 |
| 운영수당 | 2,200,000 | 2,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 18,500,000 | 17,978,100 | - | 521,900 |
| 회의비 | 1,000,000 | 683,700 | - | 316,300 |
| 기관운영비 | 15,823,753,000 | 14,639,304,125 | - | 1,184,448,875 |
118 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 전기이월 | 1,024,013,848 | 946,161,103 | - | 77,852,745 |
| 연구사업비 | 1,024,013,848 | 946,161,103 | - | 77,852,745 |
| 연구과제사업 | 822,013,848 | 744,161,103 | - | 77,852,745 |
| 정책연구과제 | 801,113,848 | 723,261,103 | - | 77,852,745 |
| 2023 경기도 예술인 기회소득 시범사업 정책효과 분석 연구 | 6,920,660 | 2,609,600 | - | 4,311,060 |
| 여비 | 890,460 | 195,800 | - | 694,660 |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,500,000 | 392,700 | - | 3,107,300 |
| 재료비 | 150,000 | 147,400 | - | 2,600 |
| 회의비 | 580,200 | 73,700 | - | 506,500 |
| 2023년 경기도 인구인지예산 및 인구영향평가 | 74,616,520 | 67,604,780 | - | 7,011,740 |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 1,591,960 | 1,526,860 | - | 65,100 |
| 연구원 급여 | 10,185,700 | 9,256,890 | - | 928,810 |
| 운영수당 | 30,900,000 | 28,200,000 | - | 2,700,000 |
| 일반수용비 | 2,173,000 | 2,070,800 | - | 102,200 |
| 임차료 | 550,000 | 231,000 | - | 319,000 |
| 재료비 | 272,400 | 236,300 | - | 36,100 |
| 초빙연구원 급여 | 28,151,560 | 25,663,710 | - | 2,487,850 |
| 회의비 | 791,900 | 419,220 | - | 372,680 |
| 건설노동자 안전강화를 위한 정책제안 및 실행방안 구축 연구 | 22,000,000 | 19,000,000 | - | 3,000,000 |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 19,000,000 | - | 3,000,000 |
| 경기 동북부 간선도로 기능 강화를 위한 신규노선 효과분석 | 30,310,050 | 28,615,750 | - | 1,694,300 |
| 비상임연구원급여 | 2,640,000 | 2,612,900 | - | 27,100 |
| 여비 | 1,338,050 | 1,338,050 | - | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 20,900,000 | - | 1,100,000 |
| 운영수당 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,400,000 | 930,300 | - | 469,700 |
| 재료비 | 400,000 | 395,500 | - | 4,500 |
| 회의비 | 532,000 | 439,000 | - | 93,000 |
| 경기도 2층 경유버스 운송원가 산정 및 계량화 | 4,811,100 | 3,370,080 | - | 1,441,020 |
| 비상임연구원급여 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | - |
| 여비 | 294,100 | 78,680 | - | 215,420 |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,200,000 | - | 600,000 |
| 일반수용비 | 809,000 | 421,400 | - | 387,600 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 100,000 | 100,000 | - | - |
| 회의비 | 408,000 | 170,000 | - | 238,000 |
| 경기도 곤지암도자공원 활성화 연구 | 16,188,500 | 14,823,520 | - | 1,364,980 |
| 기타인건비 | 39,190 | - | - | 39,190 |
| 비상임연구원급여 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | - |
경기연구원 • 119
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 여비 | 484,310 | 404,220 | - | 80,090 |
| 외부용역비 | 10,450,000 | 10,450,000 | - | - |
| 운영수당 | 800,000 | 800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,395,000 | 1,273,500 | - | 1,121,500 |
| 재료비 | 500,000 | 495,800 | - | 4,200 |
| 회의비 | 120,000 | - | - | 120,000 |
| 경기도 공동체 정책의 방향 및 개선방안 | 17,831,292 | 17,756,850 | - | 74,442 |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 158,050 | 158,050 | - | - |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 14,219,442 | 14,145,000 | - | 74,442 |
| 재료비 | 97,800 | 97,800 | - | - |
| 초빙연구원 급여 | - | - | - | - |
| 회의비 | 356,000 | 356,000 | - | - |
| 경기도 기회보장 정책 체계화 방안 연구 | 79,200,000 | 71,189,720 | - | 8,010,280 |
| 보상금 | 4,600,000 | 4,600,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 25,000,000 | 19,825,120 | - | 5,174,880 |
| 여비 | 2,200,000 | 2,194,710 | - | 5,290 |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 21,340,000 | - | 660,000 |
| 운영수당 | 13,200,000 | 13,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 9,500,000 | 8,684,000 | - | 816,000 |
| 임차료 | 1,500,000 | 257,000 | - | 1,243,000 |
| 재료비 | 300,000 | 299,790 | - | 210 |
| 회의비 | 900,000 | 789,100 | - | 110,900 |
| 경기도 기후테크 산업 육성전략 연구 | 16,588,400 | 16,247,020 | - | 341,380 |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 383,400 | 383,400 | - | - |
| 외부용역비 | 10,450,000 | 10,450,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,600,000 | 2,300,000 | - | 300,000 |
| 일반수용비 | 2,900,000 | 2,858,800 | - | 41,200 |
| 재료비 | 190,900 | 190,720 | - | 180 |
| 회의비 | 64,100 | 64,100 | - | - |
| 경기도 농어민기본소득 정책 추진방향 및 기대효과 | 22,000,000 | 20,460,000 | - | 1,540,000 |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 20,460,000 | - | 1,540,000 |
| 경기도 농어민기회소득에 관한 연구 | 12,578,500 | 11,673,580 | - | 904,920 |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 263,100 | 166,880 | - | 96,220 |
| 외부용역비 | 9,450,000 | 9,450,000 | - | - |
| 운영수당 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,950,000 | 1,442,500 | - | 507,500 |
| 재료비 | 118,200 | 113,200 | - | 5,000 |
| 회의비 | 397,200 | 101,000 | - | 296,200 |
| 경기도 무장애관광 활성화 방안 연구 | 32,816,800 | 30,135,440 | - | 2,681,360 |
120 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | 2,100,000 | - | 300,000 |
| 여비 | 666,800 | 411,480 | - | 255,320 |
| 외부용역비 | 21,500,000 | 21,500,000 | - | - |
| 운영수당 | 4,200,000 | 3,500,000 | - | 700,000 |
| 일반수용비 | 3,150,000 | 2,259,800 | - | 890,200 |
| 재료비 | 300,000 | 287,860 | - | 12,140 |
| 회의비 | 600,000 | 76,300 | - | 523,700 |
| 경기도 산촌 활성화 방향 | 10,828,800 | 9,164,000 | - | 1,664,800 |
| 비상임연구원급여 | 3,000,000 | 2,412,900 | - | 587,100 |
| 여비 | 1,021,600 | 1,003,900 | - | 17,700 |
| 운영수당 | 1,000,000 | 800,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 4,820,000 | 4,560,000 | - | 260,000 |
| 재료비 | 387,200 | 387,200 | - | - |
| 회의비 | 600,000 | - | - | 600,000 |
| 경기도 시내버스 요금조정 방안 검증연구 | 22,000,000 | 20,000,000 | - | 2,000,000 |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 20,000,000 | - | 2,000,000 |
| 경기도 외국인 관광객 유치확대 방안 | 6,790,100 | 5,696,620 | - | 1,093,480 |
| 비상임연구원급여 | 800,000 | 800,000 | - | - |
| 여비 | 437,200 | 209,020 | - | 228,180 |
| 운영수당 | 2,800,000 | 2,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,450,000 | 1,707,000 | - | 743,000 |
| 재료비 | 3,900 | - | - | 3,900 |
| 회의비 | 299,000 | 180,600 | - | 118,400 |
| 경기도 임팩트 투자 현황에 따른 정책제안 | 18,512,766 | 18,286,705 | - | 226,061 |
| 비상임연구원급여 | 3,961,270 | 3,961,270 | - | - |
| 여비 | 2,792,300 | 2,792,300 | - | - |
| 운영수당 | 6,500,000 | 6,500,000 | - | - |
| 일반수용비 | 4,413,166 | 4,412,335 | - | 831 |
| 임차료 | 225,230 | - | - | 225,230 |
| 재료비 | 152,900 | 152,900 | - | - |
| 회의비 | 467,900 | 467,900 | - | - |
| 경기도 창업·벤처 생태계 지수 개발 및 정책 방향 | 7,200,000 | 2,413,200 | - | 4,786,800 |
| 여비 | 700,000 | 135,000 | - | 565,000 |
| 운영수당 | 2,400,000 | 1,800,000 | - | 600,000 |
| 일반수용비 | 3,200,000 | 452,200 | - | 2,747,800 |
| 재료비 | 300,000 | - | - | 300,000 |
| 회의비 | 600,000 | 26,000 | - | 574,000 |
| 경기북부 신산업밸트 조성방안 연구 | 10,679,530 | 7,824,500 | - | 2,855,030 |
| 보상금 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | 2,106,770 | - | 293,230 |
| 여비 | 1,224,530 | 1,224,530 | - | - |
| 운영수당 | 2,000,000 | 1,400,000 | - | 600,000 |
| 일반수용비 | 2,750,000 | 2,566,300 | - | 183,700 |
경기연구원 • 121
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 임차료 | 600,000 | - | - | 600,000 |
| 재료비 | 300,000 | 298,600 | - | 1,400 |
| 회의비 | 405,000 | 228,300 | - | 176,700 |
| 경기북부특별자치도 시군별 비전·발전 전략 수립 연구 | 69,928,330 | 68,162,790 | - | 1,765,540 |
| 기타인건비 | 2,304,110 | 2,304,110 | - | - |
| 보상금 | 5,900,000 | 5,900,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 26,307,330 | 26,307,050 | - | 280 |
| 여비 | 5,222,130 | 5,025,490 | - | 196,640 |
| 운영수당 | 7,800,000 | 7,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 20,336,760 | 18,792,000 | - | 1,544,760 |
| 임차료 | 258,000 | 258,000 | - | - |
| 재료비 | 900,000 | 898,100 | - | 1,900 |
| 회의비 | 900,000 | 878,040 | - | 21,960 |
| 경기지방정원-안산갈대습지-화성비봉습지 통합운영 방안 | 14,200,000 | 8,671,320 | - | 5,528,680 |
| 보상금 | 2,000,000 | 1,200,000 | - | 800,000 |
| 비상임연구원급여 | 5,400,000 | 5,400,000 | - | - |
| 여비 | 1,200,000 | 385,320 | - | 814,680 |
| 운영수당 | 2,400,000 | 200,000 | - | 2,200,000 |
| 일반수용비 | 1,700,000 | 927,000 | - | 773,000 |
| 임차료 재료비 | 300,000 300,000 | - - | - - | 300,000 300,000 |
| 회의비 | 900,000 | 559,000 | - | 341,000 |
| 고양 경제자유구역 내 외국교육기관 유치를 위한 기초연구 | 18,650,000 | 17,381,000 | - | 1,269,000 |
| 여비 | 450,000 | 317,500 | - | 132,500 |
| 운영수당 | 4,000,000 | 3,800,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 13,000,000 | 12,186,500 | - | 813,500 |
| 재료비 | 300,000 | 201,800 | - | 98,200 |
| 회의비 | 900,000 | 875,200 | - | 24,800 |
| 뉴 컴팩트시티를 위한 경기도 역세권의 입체복합화 방안 | 45,822,150 | 41,860,661 | - | 3,961,489 |
| 보상금 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 7,990,000 | 7,983,860 | - | 6,140 |
| 여비 | 9,812,150 | 9,788,270 | - | 23,880 |
| 운영수당 | 12,300,000 | 11,693,431 | - | 606,569 |
| 일반수용비 | 12,020,000 | 9,000,000 | - | 3,020,000 |
| 임차료 | 150,000 | 86,000 | - | 64,000 |
| 재료비 | 400,000 | 389,800 | - | 10,200 |
| 회의비 | 750,000 | 519,300 | - | 230,700 |
| 도시의 향방 : 통합과 협력의 갈림길 | 55,000,000 | 53,979,397 | - | 1,020,603 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 16,450,000 | 16,419,990 | - | 30,010 |
122 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 여비 | 15,950,000 | 15,726,907 | - | 223,093 |
| 운영수당 | 12,100,000 | 11,600,000 | - | 500,000 |
| 일반수용비 | 9,300,000 | 9,175,000 | - | 125,000 |
| 재료비 | 300,000 | 299,400 | - | 600 |
| 회의비 | 900,000 | 758,100 | - | 141,900 |
| 미·중전략경쟁시대 경기도의 국제협력 기본전략 연구 | 20,292,030 | 12,995,940 | - | 7,296,090 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 여비 | 1,055,910 | 683,500 | - | 372,410 |
| 운영수당 | 4,400,000 | 4,300,000 | - | 100,000 |
| 일반수용비 | 1,880,000 | 1,733,500 | - | 146,500 |
| 임차료 | 600,000 | 374,000 | - | 226,000 |
| 재료비 | 221,000 | 219,500 | - | 1,500 |
| 초빙연구원 급여 | 11,673,020 | 5,331,620 | - | 6,341,400 |
| 회의비 | 462,100 | 353,820 | - | 108,280 |
| 시·군 체육회 재정 건전성 개선을 위한 ‘스포츠 메세나’ 활성화 방안 연구 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - |
| 외부용역비 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - |
| 시흥시 거북섬 상권 육성 방향 및 전략 연구 | 39,900,000 | 36,469,720 | - | 3,430,280 |
| 비상임연구원급여 | 10,000,000 | 9,596,760 | - | 403,240 |
| 여비 | 2,000,000 | 1,122,160 | - | 877,840 |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 20,900,000 | - | 1,100,000 |
| 운영수당 | 2,800,000 | 2,670,000 | - | 130,000 |
| 일반수용비 | 1,900,000 | 1,660,500 | - | 239,500 |
| 재료비 | 300,000 | 93,500 | - | 206,500 |
| 회의비 | 900,000 | 426,800 | - | 473,200 |
| 양주시 균형발전을 위한 평생학습 특성화 방안 연구 | 10,800,000 | 10,757,400 | - | 42,600 |
| 여비 | 1,950,000 | 1,950,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,800,000 | 2,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,345,000 | 5,316,500 | - | 28,500 |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 405,000 | 390,900 | - | 14,100 |
| 여건 변화에 따른 경기도 도시정비사업의 관리 및 지원 방안 : 재개발사업을 중심으로 | 12,650,000 | 9,325,290 | - | 3,324,710 |
| 보상금 | 1,400,000 | 300,000 | - | 1,100,000 |
| 여비 | 1,500,000 | 934,790 | - | 565,210 |
| 운영수당 | 600,000 | 300,000 | - | 300,000 |
| 일반수용비 | 8,250,000 | 7,429,100 | - | 820,900 |
| 재료비 | 300,000 | 260,400 | - | 39,600 |
| 회의비 | 600,000 | 101,000 | - | 499,000 |
| 연천군 생활인구 산정에 따른 대응방안 | 10,510,000 | 7,359,050 | - | 3,150,950 |
| 보상금 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | 2,396,550 | - | 3,450 |
| 여비 | 1,200,000 | 450,100 | - | 749,900 |
경기연구원 • 123
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | 2,000,000 | 1,300,000 | - | 700,000 |
| 일반수용비 | 2,750,000 | 2,714,000 | - | 36,000 |
| 임차료 | 300,000 | - | - | 300,000 |
| 재료비 | 500,000 | 498,400 | - | 1,600 |
| 회의비 | 360,000 | - | - | 360,000 |
| 외국인 전담기구 경기도 유치 추진 당위성 및 경제적ㆍ사회적 효과분석 | 19,000,000 | 19,000,000 | - | - |
| 외부용역비 | 19,000,000 | 19,000,000 | - | - |
| 이상동기 범죄에 따른 피해자 보호를 위한 경기도 지원방안 연구 : 경기도 이상동기 범죄 조례를 중심으로 | 20,900,000 | 20,460,000 | - | 440,000 |
| 외부용역비 | 20,900,000 | 20,460,000 | - | 440,000 |
| 철도 노선이 지역경제에 미치는 영향 분석 | 6,088,320 | 5,844,620 | - | 243,700 |
| 여비 | 488,320 | 488,320 | - | - |
| 운영수당 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,700,000 | 1,546,900 | - | 153,100 |
| 재료비 | 100,000 | 94,500 | - | 5,500 |
| 회의비 | 600,000 | 514,900 | - | 85,100 |
| 파주시 작은도서관 운영 개선방안 연구 | 12,650,000 | 12,611,220 | - | 38,780 |
| 여비 | 900,000 | 894,880 | - | 5,120 |
| 운영수당 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 8,550,000 | 8,516,490 | - | 33,510 |
| 재료비 | 300,000 | 299,850 | - | 150 |
| 회의비 | 900,000 | 900,000 | - | - |
| 한국형 지방외교 활성화 방안 연구 | 11,950,000 | 10,611,330 | - | 1,338,670 |
| 보상금 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 여비 | 2,500,000 | 1,903,930 | - | 596,070 |
| 운영수당 | 5,200,000 | 5,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,750,000 | 1,416,500 | - | 333,500 |
| 임차료 | 400,000 | 147,000 | - | 253,000 |
| 재료비 | 500,000 | 459,400 | - | 40,600 |
| 회의비 | 600,000 | 484,500 | - | 115,500 |
| 연구기획 및 이슈분석 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - |
| 현안분석비(2023, 본원) | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 외부용역비 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | - | - | - | - |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 연구지원사업 | 202,000,000 | 202,000,000 | - | - |
| 전산사업 | 202,000,000 | 202,000,000 | - | - |
| 정보시스템 구축 및 유지관리(2023, 본원) | 202,000,000 | 202,000,000 | - | - |
124 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 외부용역비 | 202,000,000 | 202,000,000 | - | - |
| 일반회계(수탁계정) | 23,968,740,074 | 14,241,949,000 | 9,726,791,074 | - |
| 2024 신규 | 3,528,994,680 | 1,391,105,678 | 2,137,889,002 | - |
| 연구사업비 | 3,528,994,680 | 1,391,105,678 | 2,137,889,002 | - |
| 연구과제사업 | 3,528,994,680 | 1,391,105,678 | 2,137,889,002 | - |
| 수탁연구과제 | 3,528,994,680 | 1,391,105,678 | 2,137,889,002 | - |
| 「2024 경기포럼: 혁신과 미래」기획 | 100,000,000 | 53,042,178 | 46,957,822 | - |
| 계정간전출금 | 35,000,000 | - | 35,000,000 | - |
| 기타운영비 | - | - | - | - |
| 보상금 | 39,800,000 | 35,367,222 | 4,432,778 | - |
| 여비 | 2,500,000 | 2,478,220 | 21,780 | - |
| 연구원 급여 | 7,520,000 | 7,161,880 | 358,120 | - |
| 연구장려금 | 7,000,000 | - | 7,000,000 | - |
| 운영수당 | 5,200,000 | 5,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,410,000 | 2,332,156 | 77,844 | - |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 420,000 | 419,500 | 500 | - |
| 회의비 | 150,000 | 83,200 | 66,800 | - |
| 2024년 수도권 여객 O/D 현행화 공동사업 | 148,000,000 | 111,955,690 | 36,044,310 | - |
| 계정간전출금 | 23,800,000 | - | 23,800,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | 2,380,200 | 19,800 | - |
| 여비 | 2,500,000 | 1,565,400 | 934,600 | - |
| 연구원 급여 | 28,840,000 | 25,281,590 | 3,558,410 | - |
| 연구장려금 | 4,760,000 | - | 4,760,000 | - |
| 외부용역비 | 77,500,000 | 77,500,000 | - | - |
| 운영수당 | 3,900,000 | 2,200,000 | 1,700,000 | - |
| 일반수용비 | 2,000,000 | 1,898,000 | 102,000 | - |
| 임차료 | 500,000 | 226,000 | 274,000 | - |
| 재료비 | 180,000 | - | 180,000 | - |
| 회의비 | 1,620,000 | 904,500 | 715,500 | - |
| 2024년 시·군 공기업(하수도) 경영평가 | 250,000,000 | 250,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 87,500,000 | 88,100,080 | - | - 600,080 |
| 보상금 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 여비 | 3,500,000 | 3,252,540 | - | 247,460 |
| 연구장려금 | 17,500,000 | 17,500,000 | - | - |
| 운영수당 | 128,200,000 | 128,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,500,000 | 3,299,780 | - | 200,220 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 3,800,000 | 3,799,600 | - | 400 |
| 회의비 | 5,000,000 | 4,848,000 | - | 152,000 |
| 2030 경기도 주거종합계획 재검토 연구 용역 | 572,726,000 | 244,572,410 | 328,153,590 | - |
| 계정간전출금 | 42,960,000 | - | 42,960,000 | - |
| 기타운영비 | 792,000 | 99,000 | 693,000 | - |
경기연구원 • 125
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 여비 | 1,500,000 | 875,920 | 624,080 | - |
| 연구장려금 | 8,592,000 | - | 8,592,000 | - |
| 외부용역비 | 450,000,000 | 224,950,000 | 225,050,000 | - |
| 운영수당 | 3,600,000 | 2,700,000 | 900,000 | - |
| 일반수용비 | 13,014,000 | - | 13,014,000 | - |
| 재료비 | 8,000 | - | 8,000 | - |
| 초빙연구원 급여 | 51,300,000 | 15,917,090 | 35,382,910 | - |
| 회의비 | 960,000 | 30,400 | 929,600 | - |
| K-컬처밸리 경기경제자유구역 추가지정을 위한 개발계획 수립용역 | 146,427,270 | - | 146,427,270 | - |
| 계정간전출금 | 51,249,545 | - | 51,249,545 | - |
| 기타운영비 | 360,000 | - | 360,000 | - |
| 보상금 | 5,600,000 | - | 5,600,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 19,000,000 | - | 19,000,000 | - |
| 여비 | 2,700,000 | - | 2,700,000 | - |
| 연구원 급여 | 37,600,000 | - | 37,600,000 | - |
| 연구장려금 | 10,249,909 | - | 10,249,909 | - |
| 운영수당 | 12,000,000 | - | 12,000,000 | - |
| 일반수용비 | 3,867,816 | - | 3,867,816 | - |
| 임차료 | 500,000 | - | 500,000 | - |
| 재료비 | 800,000 | - | 800,000 | - |
| 회의비 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | - |
| 경기교통공사 철도사업 참여 타당성 검토용역 | 165,588,000 | 36,061,340 | 129,526,660 | - |
| 계정간전출금 | 57,955,800 | - | 57,955,800 | - |
| 기타운영비 | 400,000 | - | 400,000 | - |
| 여비 | 5,700,000 | 1,127,940 | 4,572,060 | - |
| 연구원 급여 | 63,920,000 | 26,810,100 | 37,109,900 | - |
| 연구장려금 | 11,591,160 | - | 11,591,160 | - |
| 운영수당 | 14,400,000 | 6,100,000 | 8,300,000 | - |
| 일반수용비 | 6,541,040 | 1,298,000 | 5,243,040 | - |
| 재료비 | 220,000 | - | 220,000 | - |
| 회의비 | 4,860,000 | 725,300 | 4,134,700 | - |
| 경기도 대기환경관리 시행계획 수립(’25~’29) | 106,909,090 | 2,324,800 | 104,584,290 | - |
| 계정간전출금 | 37,418,200 | - | 37,418,200 | - |
| 기타운영비 | 382,500 | - | 382,500 | - |
| 여비 | 2,100,000 | 70,000 | 2,030,000 | - |
| 연구원 급여 | 31,960,000 | - | 31,960,000 | - |
| 연구장려금 | 7,483,640 | - | 7,483,640 | - |
| 운영수당 | 6,000,000 | 1,800,000 | 4,200,000 | - |
| 일반수용비 | 13,400,000 | 180,000 | 13,220,000 | - |
| 임차료 | 3,600,000 | - | 3,600,000 | - |
| 재료비 | 2,564,750 | - | 2,564,750 | - |
| 회의비 | 2,000,000 | 274,800 | 1,725,200 | - |
126 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 산업입지 수급계획 수립 연구용역 | 106,363,630 | 1,912,060 | 104,451,570 | - |
| 계정간전출금 | 37,227,271 | - | 37,227,271 | - |
| 비상임연구원급여 | 9,600,000 | 1,083,860 | 8,516,140 | - |
| 여비 | 26,800,000 | 434,430 | 26,365,570 | - |
| 연구장려금 | 7,445,454 | - | 7,445,454 | - |
| 운영수당 | 4,500,000 | - | 4,500,000 | - |
| 일반수용비 | 14,800,000 | - | 14,800,000 | - |
| 재료비 | 4,740,905 | 206,270 | 4,534,635 | - |
| 회의비 | 1,250,000 | 187,500 | 1,062,500 | - |
| 경기도 시내버스 공공관리제 노선개편 연구용역 | 170,909,090 | 42,723,320 | 128,185,770 | - |
| 계정간전출금 | 59,818,090 | - | 59,818,090 | - |
| 여비 | 6,000,000 | 2,588,240 | 3,411,760 | - |
| 연구원 급여 | 58,280,000 | 28,745,580 | 29,534,420 | - |
| 연구장려금 | 11,963,000 | - | 11,963,000 | - |
| 운영수당 | 6,000,000 | 500,000 | 5,500,000 | - |
| 일반수용비 | 18,880,000 | 8,629,900 | 10,250,100 | - |
| 임차료 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | - |
| 재료비 | 2,008,000 | 345,100 | 1,662,900 | - |
| 회의비 | 3,960,000 | 1,914,500 | 2,045,500 | - |
| 경기도 온실가스감축인지예산 실무검토반 운영 | 31,000,000 | 16,521,340 | 14,478,660 | - |
| 계정간전출금 | 10,850,000 | - | 10,850,000 | - |
| 여비 | 200,000 | 40,000 | 160,000 | - |
| 연구원 급여 | 12,030,540 | 10,717,640 | 1,312,900 | - |
| 연구장려금 | 1,470,000 | - | 1,470,000 | - |
| 운영수당 | 4,200,000 | 4,000,000 | 200,000 | - |
| 위촉연구원급여 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 2,039,460 | 1,629,000 | 410,460 | - |
| 재료비 | 150,000 | 134,700 | 15,300 | - |
| 회의비 | 60,000 | - | 60,000 | - |
| 경기도 지역균형발전지원센터 운영 | 263,000,000 | 152,928,750 | 110,071,250 | - |
| 계정간전출금 | 19,725,000 | - | 19,725,000 | - |
| 기타운영비 | 3,456,000 | 317,600 | 3,138,400 | - |
| 기타인건비 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - |
| 보상금 | 9,000,000 | 6,800,000 | 2,200,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 32,000,000 | 3,689,030 | 28,310,970 | - |
| 여비 | 6,200,000 | 4,660,910 | 1,539,090 | - |
| 연구원 급여 | 33,840,000 | 25,203,120 | 8,636,880 | - |
| 외부용역비 | 44,000,000 | 35,600,000 | 8,400,000 | - |
| 운영수당 | 14,000,000 | 10,400,000 | 3,600,000 | - |
| 일반수용비 | 12,089,000 | 9,855,000 | 2,234,000 | - |
| 임차료 | 16,000,000 | 15,271,000 | 729,000 | - |
| 재료비 | 4,000,000 | 1,415,800 | 2,584,200 | - |
| 초빙연구원 급여 | 53,730,000 | 33,830,870 | 19,899,130 | - |
경기연구원 • 127
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 회의비 | 9,960,000 | 5,885,420 | 4,074,580 | - |
| 경기도 팔당수계 내 비점오염저감시설 실태평가 연구 | 20,432,000 | - | 20,432,000 | - |
| 계정간전출금 | 7,152,000 | - | 7,152,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
| 여비 | 500,000 | - | 500,000 | - |
| 연구장려금 | 1,427,400 | - | 1,427,400 | - |
| 운영수당 | 1,800,000 | - | 1,800,000 | - |
| 일반수용비 | 6,400,000 | - | 6,400,000 | - |
| 재료비 | 552,600 | - | 552,600 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 경기도 환경영향평가서 검토 | 204,372,000 | 34,492,050 | 169,879,950 | - |
| 계정간전출금 | 71,530,200 | - | 71,530,200 | - |
| 기타운영비 | 1,920,000 | 51,000 | 1,869,000 | - |
| 보상금 | 3,600,000 | 400,000 | 3,200,000 | - |
| 여비 | 3,750,000 | 1,271,870 | 2,478,130 | - |
| 연구원 급여 | 74,865,000 | 27,638,180 | 47,226,820 | - |
| 연구장려금 | 14,306,040 | - | 14,306,040 | - |
| 운영수당 | 23,200,000 | 4,500,000 | 18,700,000 | - |
| 일반수용비 | 6,500,000 | - | 6,500,000 | - |
| 임차료 | 1,250,000 | - | 1,250,000 | - |
| 재료비 | 1,200,760 | - | 1,200,760 | - |
| 회의비 | 2,250,000 | 631,000 | 1,619,000 | - |
| 경기도의회 의정연수원 설립방안에 관한 연구 | 95,000,000 | 95,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 33,250,000 | 41,908,850 | - | - 8,658,850 |
| 보상금 | 2,200,000 | 2,100,000 | - | 100,000 |
| 비상임연구원급여 | 1. 12,000,000 | 10,899,980 | - | 1,100,020 |
| 여비 | 1,500,000 | 1,021,670 | - | 478,330 |
| 연구장려금 | 6,650,000 | 6,650,000 | - | - |
| 운영수당 | 14,400,000 | 8,000,000 | - | 6,400,000 |
| 일반수용비 | 15,800,000 | 15,749,000 | - | 51,000 |
| 임차료 | 3,800,000 | 3,790,000 | - | 10,000 |
| 재료비 | 3,000,000 | 2,998,600 | - | 1,400 |
| 회의비 | 2,400,000 | 1,881,900 | - | 518,100 |
| 경기북부 경원축 고속철도망 확충계획 수립 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | - |
| 계정간전출금 | 42,000,000 | - | 42,000,000 | - |
| 기타운영비 | 360,000 | - | 360,000 | - |
| 여비 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - |
| 연구원 급여 | 37,600,000 | - | 37,600,000 | - |
| 연구장려금 | 8,400,000 | - | 8,400,000 | - |
| 외부용역비 | 180,000,000 | - | 180,000,000 | - |
| 운영수당 | 9,600,000 | - | 9,600,000 | - |
| 일반수용비 | 8,040,000 | - | 8,040,000 | - |
| 임차료 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - |
128 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 재료비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 회의비 | 5,400,000 | - | 5,400,000 | - |
| 경기비즈니스센터(GBC) 구조조정 및 기능확대 연구용역 | 42,727,270 | 42,727,270 | - | - |
| 계정간전출금 | 14,954,545 | 19,369,491 | - | - 4,414,946 |
| 보상금 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | - |
| 여비 | 2,000,000 | 1,527,970 | - | 472,030 |
| 연구장려금 | 2,990,909 | 2,990,909 | - | - |
| 운영수당 | 7,000,000 | 6,200,000 | - | 800,000 |
| 일반수용비 | 6,881,816 | 4,712,400 | - | 2,169,416 |
| 임차료 | 900,000 | 132,000 | - | 768,000 |
| 재료비 | 800,000 | 796,100 | - | 3,900 |
| 회의비 | 1,200,000 | 998,400 | - | 201,600 |
| 국도77호선(우정~남양) 건설사업 예비타당성 대응 정책성 분석 연구용역 | 37,430,000 | 7,200,380 | 30,229,620 | - |
| 계정간전출금 | 13,101,000 | - | 13,101,000 | - |
| 여비 | 6,000,000 | 1,475,130 | 4,524,870 | - |
| 연구장려금 | 2,620,000 | - | 2,620,000 | - |
| 운영수당 | 9,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | - |
| 일반수용비 | 2,600,000 | 465,000 | 2,135,000 | - |
| 임차료 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - |
| 재료비 | 1,409,000 | 362,250 | 1,046,750 | - |
| 회의비 | 1,200,000 | 398,000 | 802,000 | - |
| 기후변화 영향을 고려한 수리권 개선방안 | 95,661,150 | 95,661,150 | - | - |
| 계정간전출금 | 22,521,774 | 22,521,774 | - | - |
| 보상금 | 4,100,000 | 4,100,000 | - | - |
| 여비 | 1,565,030 | 1,565,030 | - | - |
| 연구장려금 | 4,502,996 | 4,502,996 | - | - |
| 외부용역비 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | - |
| 운영수당 | 4,200,000 | 4,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,624,000 | 1,624,000 | - | - |
| 임차료 | 776,000 | 776,000 | - | - |
| 재료비 | 596,200 | 596,200 | - | - |
| 초빙연구원 급여 | 24,737,250 | 24,737,250 | - | - |
| 회의비 | 1,037,900 | 1,037,900 | - | - |
| 안성산업진흥원 설립 타당성 검토 | 79,000,000 | 43,832,000 | 35,168,000 | - |
| 계정간전출금 | 23,100,000 | - | 23,100,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 12,000,000 | 11,631,150 | 368,850 | - |
| 여비 | 1,000,000 | 191,850 | 808,150 | - |
| 연구장려금 | 4,600,000 | - | 4,600,000 | - |
| 외부용역비 | 13,000,000 | 12,430,000 | 570,000 | - |
| 운영수당 | 4,800,000 | 3,300,000 | 1,500,000 | - |
| 일반수용비 | 17,000,000 | 14,456,000 | 2,544,000 | - |
경기연구원 • 129
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 재료비 | 2,000,000 | 1,238,700 | 761,300 | - |
| 회의비 | 1,500,000 | 584,300 | 915,700 | - |
| 안성환경교육재단 설립 타당성 검토 | 80,000,000 | - | 80,000,000 | - |
| 계정간전출금 | 23,170,000 | - | 23,170,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
| 여비 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 연구장려금 | 4,630,000 | - | 4,630,000 | - |
| 외부용역비 | 13,800,000 | - | 13,800,000 | - |
| 운영수당 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - |
| 일반수용비 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - |
| 재료비 | 2,300,000 | - | 2,300,000 | - |
| 회의비 | 2,100,000 | - | 2,100,000 | - |
| 양주~연천 고속도로 사전타당성 조사 등 연천군 전략대응 용역 | 127,190,100 | - | 127,190,100 | - |
| 계정간전출금 | 44,516,540 | - | 44,516,540 | - |
| 여비 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
| 연구원 급여 | 60,160,000 | - | 60,160,000 | - |
| 연구장려금 | 8,903,300 | - | 8,903,300 | - |
| 운영수당 | 4,200,000 | - | 4,200,000 | - |
| 일반수용비 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - |
| 재료비 | 410,260 | - | 410,260 | - |
| 회의비 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
| 양주문화관광재단 설립 타당성 검토 | 81,000,000 | 27,755,470 | 53,244,530 | - |
| 계정간전출금 | 23,310,000 | - | 23,310,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 20,000,000 | 11,522,310 | 8,477,690 | - |
| 여비 | 1,000,000 | 130,060 | 869,940 | - |
| 연구장려금 | 4,990,000 | - | 4,990,000 | - |
| 외부용역비 | 14,400,000 | 13,640,000 | 760,000 | - |
| 운영수당 | 4,800,000 | 1,500,000 | 3,300,000 | - |
| 일반수용비 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | - |
| 재료비 | 2,000,000 | 96,800 | 1,903,200 | - |
| 회의비 | 1,500,000 | 866,300 | 633,700 | - |
| 연천문화관광재단 설립 타당성 검토 | 80,000,000 | 4,023,300 | 75,976,700 | - |
| 계정간전출금 | 23,450,000 | - | 23,450,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 12,000,000 | - | 12,000,000 | - |
| 여비 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - |
| 연구장려금 | 4,690,000 | - | 4,690,000 | - |
| 외부용역비 | 13,000,000 | - | 13,000,000 | - |
| 운영수당 | 7,200,000 | 1,300,000 | 5,900,000 | - |
| 일반수용비 | 13,500,000 | 1,497,000 | 12,003,000 | - |
| 재료비 | 2,560,000 | 492,100 | 2,067,900 | - |
| 회의비 | 2,100,000 | 734,200 | 1,365,800 | - |
| 의왕문화재단 설립 타당성 검토 | 78,000,000 | 25,029,260 | 52,970,740 | - |
130 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 계정간전출금 | 23,100,000 | - | 23,100,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 12,400,000 | 12,319,960 | 80,040 | - |
| 여비 | 500,000 | 130,000 | 370,000 | - |
| 연구장려금 | 4,620,000 | - | 4,620,000 | - |
| 외부용역비 | 12,000,000 | - | 12,000,000 | - |
| 운영수당 | 8,400,000 | 6,000,000 | 2,400,000 | - |
| 일반수용비 | 12,600,000 | 3,469,000 | 9,131,000 | - |
| 재료비 | 2,280,000 | 1,671,300 | 608,700 | - |
| 회의비 | 2,100,000 | 1,439,000 | 661,000 | - |
| 이천 중리천로 일원 교통체계개선방안 연구용역 | 57,259,080 | 13,342,910 | 43,916,170 | - |
| 계정간전출금 | 37,043,080 | - | 37,043,080 | - |
| 여비 | 750,000 | 408,410 | 341,590 | - |
| 연구원 급여 | - | - | - | - |
| 연구장려금 | 5,396,000 | - | 5,396,000 | - |
| 외부용역비 | - | - | - | - |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,500,000 | 300,000 | - |
| 일반수용비 | 11,000,000 | 10,945,000 | 55,000 | - |
| 재료비 | 70,000 | - | 70,000 | - |
| 회의비 | 1,200,000 | 489,500 | 710,500 | - |
| 평택시 중장기 조직 운용방안 연구용역 | 90,000,000 | 90,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 31,500,000 | 31,572,510 | - | - 72,510 |
| 기타운영비 | 200,000 | 200,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 10,300,000 | 10,299,990 | - | 10 |
| 여비 | 1,947,060 | 1,947,060 | - | - |
| 연구장려금 | 6,300,000 | 6,300,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,782,500 | 5,710,000 | - | 72,500 |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 초빙연구원 급여 | 31,695,040 | 31,695,040 | - | - |
| 회의비 | 475,400 | 475,400 | - | - |
| 전기이월 | 20,439,745,394 | 12,850,843,322 | 7,588,902,072 | - |
| 연구사업비 | 20,439,745,394 | 12,850,843,322 | 7,588,902,072 | - |
| 연구과제사업 | 20,439,745,394 | 12,850,843,322 | 7,588,902,072 | - |
| 수탁연구과제 | 20,439,745,394 | 12,850,843,322 | 7,588,902,072 | - |
| 2023년 수도권 여객O/D 현행화 공동사업 | 21,580,550 | 21,580,550 | - | - |
| 계정간전출금 | 19,805,709 | 19,805,709 | - | - |
| 기타운영비 | - | - | - | - |
| 기타인건비 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 연구원 급여 | - | - | - | - |
| 연구장려금 | 1,774,841 | 1,774,841 | - | - |
경기연구원 • 131
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 외부용역비 | - | - | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | - | - | - | - |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 경기 RE100플랫폼 구축 | 17,540,000,000 | 10,533,903,900 | 7,006,096,100 | - |
| 계정간전출금 | 493,309,017 | - | 493,309,017 | - |
| 기타운영비 | 5,440,000 | 331,350 | 5,108,650 | - |
| 보상금 | 9,500,000 | 1,500,000 | 8,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 50,000,000 | 4,040,000 | 45,960,000 | - |
| 여비 | 36,750,000 | 16,256,800 | 20,493,200 | - |
| 연구원 급여 | 169,200,000 | 79,051,100 | 90,148,900 | - |
| 연구장려금 | 92,400,000 | - | 92,400,000 | - |
| 외부용역비 | 15,895,636,610 | 10,068,725,660 | 5,826,910,950 | - |
| 운영수당 | 45,000,000 | 30,850,000 | 14,150,000 | - |
| 일반수용비 | 188,318,000 | 45,853,000 | 142,465,000 | - |
| 임차료 | 104,000,000 | 47,361,000 | 56,639,000 | - |
| 재료비 | 29,446,373 | 16,971,400 | 12,474,973 | - |
| 초빙연구원 급여 | 412,000,000 | 220,322,640 | 191,677,360 | - |
| 회의비 | 9,000,000 | 2,640,950 | 6,359,050 | - |
| 경기도 2050 탄소중립 추진체계 구축 : 탄소중립녹색성장 기본계획 수립 및 이행평가 | 291,503,600 | 178,891,760 | 112,611,840 | - |
| 계정간전출금 | 61,635,000 | - | 61,635,000 | - |
| 기타운영비 | 480,000 | 169,000 | 311,000 | - |
| 보상금 | 6,800,000 | 6,100,000 | 700,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 22,400,000 | 9,203,220 | 13,196,780 | - |
| 여비 | 3,164,900 | 1,343,660 | 1,821,240 | - |
| 연구원 급여 | 23,100,000 | 22,686,830 | 413,170 | - |
| 연구장려금 | 11,760,000 | - | 11,760,000 | - |
| 외부용역비 | 123,900,000 | 123,900,000 | - | - |
| 운영수당 | 12,600,000 | 1,900,000 | 10,700,000 | - |
| 위촉연구원급여 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 19,585,000 | 12,546,000 | 7,039,000 | - |
| 임차료 | 952,500 | 120,450 | 832,050 | - |
| 재료비 | 2,000,000 | 650,000 | 1,350,000 | - |
| 회의비 | 3,126,200 | 272,600 | 2,853,600 | - |
| 경기도 2050 탄소중립 추진체계 구축: 온실가스 인벤토리 구축 및 고도화 | 299,447,100 | 106,817,320 | 192,629,780 | - |
| 계정간전출금 | 59,500,000 | - | 59,500,000 | - |
| 기타운영비 | 1,080,000 | 63,000 | 1,017,000 | - |
| 보상금 | 7,500,000 | - | 7,500,000 | - |
132 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 여비 | 4,697,100 | 2,692,520 | 2,004,580 | - |
| 연구원 급여 | 45,120,000 | 16,356,500 | 28,763,500 | - |
| 연구장려금 | 11,900,000 | - | 11,900,000 | - |
| 외부용역비 | 130,000,000 | 79,200,000 | 50,800,000 | - |
| 운영수당 | 13,500,000 | 3,900,000 | 9,600,000 | - |
| 위촉연구원급여 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 10,500,000 | - | 10,500,000 | - |
| 임차료 | 7,000,000 | 3,410,000 | 3,590,000 | - |
| 재료비 | 3,650,000 | 1,038,000 | 2,612,000 | - |
| 회의비 | 5,000,000 | 157,300 | 4,842,700 | - |
| 경기도 RE100 특구 조성 여건 조사 및 모델 타당성 검토 | 55,359,090 | 55,359,090 | - | - |
| 계정간전출금 | 19,498,182 | 24,746,394 | - | - 5,248,212 |
| 보상금 | 1,600,000 | 600,000 | - | 1,000,000 |
| 비상임연구원급여 | 2,500,000 | 2,483,860 | - | 16,140 |
| 여비 | 440,000 | 220,000 | - | 220,000 |
| 연구장려금 | 3,899,636 | 3,899,636 | - | - |
| 운영수당 | 4,000,000 | 3,500,000 | - | 500,000 |
| 일반수용비 | 21,910,000 | 18,900,000 | - | 3,010,000 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 761,272 | 564,200 | - | 197,072 |
| 회의비 | 750,000 | 445,000 | - | 305,000 |
| 경기도 기회발전특구 기획을 위한 사전조사 | 2,039,630 | 2,039,630 | - | - |
| 계정간전출금 | 1,000,000 | 2,039,630 | - | - 1,039,630 |
| 비상임연구원급여 | 316,670 | - | - | 316,670 |
| 여비 | 66,800 | - | - | 66,800 |
| 운영수당 | 400,000 | - | - | 400,000 |
| 일반수용비 | 128,660 | - | - | 128,660 |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 127,500 | - | - | 127,500 |
| 경기도 기회발전특구 조성 기본계획 수립 | 118,601,600 | 118,601,600 | - | - |
| 계정간전출금 | 34,057,132 | 68,313,364 | - | - 34,256,232 |
| 공공요금 및 제세 | 500,000 | - | - | 500,000 |
| 보상금 | 3,000,000 | 1,700,000 | - | 1,300,000 |
| 여비 | 4,675,310 | 4,027,460 | - | 647,850 |
| 연구원 급여 | 22,560,000 | - | - | 22,560,000 |
| 연구장려금 | 6,811,426 | 6,811,426 | - | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 20,900,000 | - | 1,100,000 |
| 운영수당 | 3,200,000 | 1,900,000 | - | 1,300,000 |
| 일반수용비 | 12,362,532 | 6,319,000 | - | 6,043,532 |
| 임차료 | 4,000,000 | 3,290,000 | - | 710,000 |
| 재료비 | 2,586,200 | 2,584,550 | - | 1,650 |
| 회의비 | 2,849,000 | 2,755,800 | - | 93,200 |
경기연구원 • 133
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 마을버스 공공관리제 표준모델 개발 연구용역 | 89,945,000 | 89,945,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 31,480,750 | 41,708,700 | - | - 10,227,950 |
| 보상금 | 600,000 | 300,000 | - | |
| 여비 | 2,400,000 | 2,207,140 | - | |
| 연구원 급여 | 26,320,000 | 21,084,370 | - | |
| 연구장려금 | 6,296,150 | 6,296,150 | - | |
| 운영수당 | 6,000,000 | 5,900,000 | - | |
| 일반수용비 | 11,900,000 | 10,515,000 | - | |
| 임차료 | 2,000,000 | - | - | |
| 재료비 | 698,100 | 697,240 | - | |
| 회의비 | 2,250,000 | 1,236,400 | - | |
| 경기도 물관리 기본계획 변경 수립 | 198,209,850 | 198,209,850 | - | |
| 계정간전출금 | 86,542,400 | 118,908,410 | - | |
| 기타운영비 | 152,000 | 119,800 | - | |
| 보상금 | 200,000 | - | - | |
| 비상임연구원급여 | 15,016,670 | 8,712,560 | - | |
| 여비 | 6,885,430 | 3,302,280 | - | |
| 연구원 급여 | 32,209,650 | 16,042,420 | - | |
| 연구장려금 | 17,305,480 | 17,305,480 | - | |
| 운영수당 | 9,000,000 | 5,700,000 | - | |
| 일반수용비 | 24,906,120 | 22,505,300 | - | |
| 임차료 | 1,400,000 | 1,355,200 | - | |
| 재료비 | 3,000,000 | 2,966,900 | - | |
| 회의비 | 1,592,100 | 1,291,500 | - | |
| 경기도 온실가스감축인지예산 실무검토반 운영 | 9,025,630 | 9,025,630 | - | |
| 계정간전출금 | 7,282,800 | 7,569,070 | - | |
| 비상임연구원급여 | 16,780 | - | - | |
| 여비 | - | - | - | |
| 연구장려금 | 1,456,560 | 1,456,560 | - | |
| 운영수당 | 130,000 | - | - | |
| 일반수용비 | 109,390 | - | - | |
| 재료비 | 100 | - | - | |
| 회의비 | 30,000 | - | - | |
| 경기도형 역세권 고밀복합개발 모델 개발 및 사업화방안 마련 용역 | 170,886,000 | 67,794,560 | 103,091,440 | |
| 계정간전출금 | 46,460,000 | - | 46,460,000 | |
| 기타운영비 | 80,000 | - | 80,000 | |
| 기타인건비 | - | - | - | |
| 보상금 | - | - | - | |
| 비상임연구원급여 | 23,700,000 | 23,599,960 | 100,040 | |
| 여비 | 2,821,000 | 2,731,380 | 89,620 | |
| 연구원 급여 | 25,568,000 | 25,147,970 | 420,030 | |
| 연구장려금 | 9,022,000 | - | 9,022,000 |
134 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 외부용역비 | 38,181,000 | - | 38,181,000 | |
| 운영수당 | 15,900,000 | 14,200,000 | 1,700,000 | |
| 일반수용비 | 7,404,000 | 761,000 | 6,643,000 | |
| 임차료 | 170,000 | 136,000 | 34,000 | |
| 재료비 | 950,000 | 749,800 | 200,200 | |
| 회의비 | 630,000 | 468,450 | 161,550 | |
| 경기북부특별자치도 설치 기본계획 및 비전·발전 전략 수립 | 88,929,950 | 88,929,950 | - | |
| 계정간전출금 | 59,818,150 | 61,018,500 | - | |
| 보상금 | - | - | - | |
| 비상임연구원급여 | 9,940 | - | - | |
| 여비 | - | - | - | |
| 연구장려금 | 11,963,630 | 11,963,630 | - | |
| 운영수당 | 600,000 | - | - | |
| 일반수용비 | 6,654,410 | 6,300,000 | - | |
| 임차료 | - | - | - | |
| 재료비 | - | - | - | |
| 초빙연구원 급여 | 9,126,820 | 8,908,620 | - | |
| 회의비 | 757,000 | 739,200 | - | |
| 고양시민복지재단 설립 타당성 검토 | 80,000,000 | 80,000,000 | - | |
| 계정간전출금 | 23,100,000 | 26,046,230 | - | |
| 비상임연구원급여 | 8,000,000 | 7,902,070 | - | |
| 여비 | 750,000 | 750,000 | - | |
| 연구장려금 | 4,620,000 | 4,620,000 | - | |
| 외부용역비 | 13,200,000 | 13,200,000 | - | |
| 운영수당 | 5,800,000 | 5,600,000 | - | |
| 일반수용비 | 20,730,000 | 18,088,800 | - | |
| 재료비 | 2,700,000 | 2,699,300 | - | |
| 회의비 | 1,100,000 | 1,093,600 | - | |
| 과천 ○○지구 기본구상 및 타당성조사 용역 | 155,000,000 | 155,000,000 | - | |
| 계정간전출금 | 28,000,000 | 53,288,160 | - | |
| 기타인건비 | - | - | - | |
| 보상금 | 1,900,000 | - | - | |
| 비상임연구원급여 | 10,800,000 | 8,426,650 | - | |
| 여비 | 5,000,000 | 394,490 | - | |
| 연구장려금 | 5,600,000 | 5,600,000 | - | |
| 외부용역비 | 75,000,000 | 72,600,000 | - | |
| 운영수당 | 4,000,000 | 2,700,000 | - | |
| 일반수용비 | 18,150,000 | 8,749,000 | - | |
| 재료비 | 4,000,000 | 2,346,900 | - | |
| 회의비 | 2,550,000 | 894,800 | - | |
| 과천시 환경계획 수립 용역 | 116,407,340 | 116,407,340 | - | |
| 계정간전출금 | 58,450,000 | 74,399,680 | - |
경기연구원 • 135
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 기타운영비 | 420,000 | 120,000 | - | |
| 보상금 | - | - | - | |
| 비상임연구원급여 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | |
| 여비 | 4,668,800 | 177,600 | - | |
| 연구원 급여 | 16,480,000 | 15,815,910 | - | |
| 연구장려금 | 11,690,000 | 11,690,000 | - | |
| 운영수당 | 1,200,000 | - | - | |
| 일반수용비 | 13,789,400 | 7,206,000 | - | |
| 재료비 | 3,521,400 | 3,398,150 | - | |
| 초빙연구원 급여 | 1,729,740 | - | - | |
| 회의비 | 858,000 | - | - | |
| 광역 도시생태현황지도 구축계획 수립 | 157,367,922 | 157,367,922 | - | |
| 계정간전출금 | 121,245,000 | 136,047,922 | - | |
| 기타운영비 | 124,000 | - | - | |
| 보상금 | - | - | - | |
| 비상임연구원급여 | 50,000 | - | - | |
| 여비 | 1,426,700 | - | - | |
| 연구원 급여 | 5,244,730 | - | - | |
| 연구장려금 | 21,320,000 | 21,320,000 | - | |
| 외부용역비 | 1,900,000 | - | - | |
| 운영수당 | 2,780,000 | - | - | |
| 일반수용비 | 1,544,000 | - | - | |
| 임차료 | 1,992 | - | - | |
| 재료비 | 108,800 | - | - | |
| 회의비 | 1,622,700 | - | - | |
| 군 사격장 주변지역 갈등관리 및 발전방안 수립 연구용역 | 46,896,800 | 46,896,800 | - | |
| 계정간전출금 | 8,750,000 | 18,378,130 | - | |
| 여비 | 2,896,800 | 1,194,470 | - | |
| 연구장려금 | 1,750,000 | 1,750,000 | - | |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 20,460,000 | - | |
| 운영수당 | 2,400,000 | - | - | |
| 일반수용비 | 7,350,000 | 3,940,500 | - | |
| 재료비 | 1,000,000 | 830,000 | - | |
| 회의비 | 750,000 | 343,700 | - | |
| 동탄도시철도(트램) 사업비 분담방안 연구용역 | 95,200,000 | 52,123,030 | 43,076,970 | |
| 계정간전출금 | 33,320,000 | - | 33,320,000 | |
| 기타운영비 | - | - | - | |
| 비상임연구원급여 | 14,855,900 | 14,855,900 | - | |
| 여비 | 4,250,000 | 3,332,100 | 917,900 | |
| 연구원 급여 | 9,683,230 | 9,683,230 | - | |
| 연구장려금 | 6,664,000 | - | 6,664,000 | |
| 운영수당 | 12,600,000 | 12,300,000 | 300,000 |
136 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 일반수용비 | 10,656,870 | 9,833,600 | 823,270 | |
| 재료비 | 200,000 | 140,600 | 59,400 | |
| 초빙연구원 급여 | - | - | - | |
| 회의비 | 2,970,000 | 1,977,600 | 992,400 | |
| 부천시 미래전략산업 육성 및 기업유치 종합계획 수립 | 53,704,590 | 53,704,590 | - | |
| 계정간전출금 | 30,227,271 | 30,920,106 | - | |
| 비상임연구원급여 | 2,966,680 | 2,948,350 | - | |
| 여비 | 505,779 | 313,700 | - | |
| 연구장려금 | 6,045,454 | 6,045,454 | - | |
| 운영수당 | - | - | - | |
| 일반수용비 | 13,392,000 | 13,142,000 | - | |
| 재료비 | 338,406 | 334,980 | - | |
| 회의비 | 229,000 | - | - | |
| 수도권 광역급행철도(GTX) 플러스 기본구상 연구용역 | 149,611,370 | 149,611,370 | - | |
| 계정간전출금 | 69,849,500 | 72,095,820 | - | |
| 기타운영비 | 40,000 | 8,000 | - | |
| 여비 | 631,860 | 626,800 | - | |
| 연구원 급여 | 19,390,380 | 19,202,470 | - | |
| 연구장려금 | 13,969,900 | 13,969,900 | - | |
| 운영수당 | 2,200,000 | 1,600,000 | - | |
| 일반수용비 | 699,592 | 661,350 | - | |
| 임차료 | - | - | - | |
| 재료비 | 34,200 | - | - | |
| 초빙연구원 급여 | 40,074,138 | 39,645,230 | - | |
| 회의비 | 2,721,800 | 1,801,800 | - | |
| 시흥문화재단 설립 타당성 검토 | 68,077,490 | 68,077,490 | - | |
| 계정간전출금 | 22,050,000 | 29,303,260 | - | |
| 비상임연구원급여 | 5,600,000 | 5,565,130 | - | |
| 여비 | 401,870 | 149,600 | - | |
| 연구장려금 | 4,410,000 | 4,410,000 | - | |
| 외부용역비 | 18,000,000 | 11,400,000 | - | |
| 운영수당 | 4,350,000 | 4,350,000 | - | |
| 일반수용비 | 12,245,000 | 11,930,000 | - | |
| 재료비 | 409,620 | 358,500 | - | |
| 초빙연구원 급여 | - | - | - | |
| 회의비 | 611,000 | 611,000 | - | |
| 안산-대부도 뱃길 활성화 방안 수립 | 16,921,560 | 16,921,560 | - | |
| 계정간전출금 | 8,828,500 | 13,389,580 | - | |
| 비상임연구원급여 | 10 | - | - | |
| 여비 | 1,500,280 | 342,050 | - | |
| 연구장려금 | 1,765,700 | 1,765,700 | - | |
| 외부용역비 | 1,100,000 | - | - |
경기연구원 • 137
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | 600,000 | 200,000 | - | |
| 일반수용비 | 2,550,000 | 1,186,230 | - | |
| 재료비 | 302,100 | - | - | |
| 회의비 | 274,970 | 38,000 | - | |
| 안양시 물순환 기본계획 수립 | 66,620,800 | 66,620,800 | - | |
| 계정간전출금 | 24,183,239 | 35,157,804 | - | |
| 기타인건비 | 1,638,000 | 1,419,750 | - | |
| 보상금 | 2,400,000 | - | - | |
| 여비 | 1,692,600 | 1,513,950 | - | |
| 연구장려금 | 4,265,796 | 4,265,796 | - | |
| 운영수당 | 7,800,000 | 7,100,000 | - | |
| 일반수용비 | 13,704,165 | 9,796,000 | - | |
| 임차료 | 4,840,000 | 3,600,000 | - | |
| 재료비 | 3,532,800 | 2,225,400 | - | |
| 회의비 | 2,564,200 | 1,542,100 | - | |
| 용인시 통합물관리 기본계획 수립 | 131,699,522 | 13,723,990 | 117,975,532 | |
| 계정간전출금 | 56,000,000 | - | 56,000,000 | |
| 보상금 | - | - | - | |
| 비상임연구원급여 | 23,135,490 | 9,712,890 | 13,422,600 | |
| 여비 | 5,665,180 | 871,100 | 4,794,080 | |
| 연구원 급여 | 26,040,000 | - | 26,040,000 | |
| 연구장려금 | 11,200,000 | - | 11,200,000 | |
| 운영수당 | 4,400,000 | 3,100,000 | 1,300,000 | |
| 일반수용비 | 4,761,000 | - | 4,761,000 | |
| 임차료 | 27,480 | - | 27,480 | |
| 재료비 | 61,100 | - | 61,100 | |
| 회의비 | 409,272 | 40,000 | 369,272 | |
| 의왕산업진흥원 설립 타당성 검토 | 34,759,970 | 34,759,970 | - | |
| 계정간전출금 | 22,050,000 | 28,397,940 | - | |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | |
| 여비 | 390,840 | - | - | |
| 연구장려금 | 4,410,000 | 4,410,000 | - | |
| 외부용역비 | 3,810,000 | - | - | |
| 운영수당 | 600,000 | 600,000 | - | |
| 일반수용비 | 1,417,000 | 1,317,030 | - | |
| 재료비 | 55,600 | - | - | |
| 초빙연구원 급여 | 1,482,330 | - | - | |
| 회의비 | 544,200 | 35,000 | - | |
| 재단법인 김포시평생교육원 설립 타당성 검토 | 44,278,750 | 44,278,750 | - | |
| 계정간전출금 | 20,300,000 | 21,594,130 | - | |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | |
| 여비 | 27,110 | - | - | |
| 연구장려금 | 4,060,000 | 4,060,000 | - |
138 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 외부용역비 | 12,000,000 | 11,730,000 | - | |
| 운영수당 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | |
| 일반수용비 | 6,000,000 | 5,404,620 | - | |
| 재료비 | 210,300 | - | - | |
| 초빙연구원 급여 | 18,540 | - | - | |
| 회의비 | 262,800 | 90,000 | - | |
| 재단법인 남양주 문화재단 설립 타당성 검토 | 45,001,310 | 45,001,310 | - | |
| 계정간전출금 | 21,420,000 | 22,816,660 | - | |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | |
| 여비 | 188,520 | 119,500 | - | |
| 연구장려금 | 4,284,000 | 4,284,000 | - | |
| 외부용역비 | 8,800,000 | 8,360,000 | - | |
| 운영수당 | 3,000,000 | 2,500,000 | - | |
| 일반수용비 | 6,030,000 | 5,843,000 | - | |
| 재료비 | 828,790 | 827,150 | - | |
| 초빙연구원 급여 | - | - | - | |
| 회의비 | 450,000 | 251,000 | - | |
| 지역 대기질 모사 플랫폼의 수도권 활용과 검증(4차년도) | 13,420,410 | - | 13,420,410 | |
| 계정간전출금 | - | - | - | |
| 기타운영비 | 377,200 | - | 377,200 | |
| 보상금 | 900,000 | - | 900,000 | |
| 여비 | 208,260 | - | 208,260 | |
| 연구원 급여 | 5,552,150 | - | 5,552,150 | |
| 연구장려금 | - | - | - | |
| 운영수당 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | |
| 일반수용비 | 1,220,000 | - | 1,220,000 | |
| 임차료 | 1,300,000 | - | 1,300,000 | |
| 재료비 | 793,400 | - | 793,400 | |
| 회의비 | 1,069,400 | - | 1,069,400 | |
| 파주문화재단 설립 타당성 검토 | 40,548,970 | 40,548,970 | - | |
| 계정간전출금 | 22,050,000 | 25,032,660 | - | |
| 비상임연구원급여 | 2,806,470 | 2,806,470 | - | |
| 여비 | 1,071,130 | 578,400 | - | |
| 연구장려금 | 4,410,000 | 4,410,000 | - | |
| 외부용역비 | 1,680,000 | - | - | |
| 운영수당 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | |
| 일반수용비 | 1,450,000 | 1,362,960 | - | |
| 재료비 | 740,000 | 730,000 | - | |
| 초빙연구원 급여 | 2,324,870 | 1,854,480 | - | |
| 회의비 | 816,500 | 574,000 | - | |
| 포천시 도시생태현황지도 작성사업 | 160,447,090 | 160,447,090 | - | |
| 계정간전출금 | 97,993,731 | 120,516,290 | - |
경기연구원 • 139
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 기타운영비 | 1,313,800 | - | - | |
| 보상금 | 400,000 | - | - | |
| 여비 | 832,690 | 41,600 | - | |
| 연구원 급여 | 3,737,089 | - | - | |
| 연구장려금 | 13,245,000 | 13,245,000 | - | |
| 외부용역비 | 28,600,000 | 20,900,000 | - | |
| 운영수당 | 3,420,000 | 200,000 | - | |
| 일반수용비 | 6,040,000 | 5,203,000 | - | |
| 임차료 | 2,500,000 | - | - | |
| 재료비 | 389,160 | 219,200 | - | |
| 초빙연구원 급여 | 299,740 | - | - | |
| 회의비 | 1,675,880 | 122,000 | - | |
| 포천시 청소년재단 설립 타당성 검토 | 50,065,270 | 50,065,270 | - | |
| 계정간전출금 | 22,050,000 | 42,621,880 | - | |
| 비상임연구원급여 | 4,798,510 | - | - | |
| 여비 | 1,707,560 | 60,000 | - | |
| 연구장려금 | 4,410,000 | 4,410,000 | - | |
| 외부용역비 | 3,535,000 | - | - | |
| 운영수당 | 6,600,000 | 1,400,000 | - | |
| 일반수용비 | 5,000,000 | 1,418,390 | - | |
| 임차료 | 1,500,000 | - | - | |
| 재료비 | 8,600 | - | - | |
| 회의비 | 455,600 | 155,000 | - | |
| 환경영향평가서 검토 용역(2023) | 25,065,830 | 25,065,830 | - | |
| 계정간전출금 | 21,572,000 | 21,572,000 | - | |
| 기타운영비 | - | - | - | |
| 보상금 | - | - | - | |
| 여비 | 20,000 | 20,000 | - | |
| 연구원 급여 | - | - | - | |
| 연구장려금 | 3,183,830 | 3,183,830 | - | |
| 운영수당 | 250,000 | 250,000 | - | |
| 일반수용비 | - | - | - | |
| 재료비 | - | - | - | |
| 회의비 | 40,000 | 40,000 | - | |
| 환경영향평가서(초안, 본안) 검토 용역(2022년) | 3,122,400 | 3,122,400 | - | |
| 계정간전출금 | 2,602,000 | 2,602,000 | - | |
| 기타운영비 | - | - | - | |
| 보상금 | - | - | - | |
| 여비 | - | - | - | |
| 연구원 급여 | - | - | - | |
| 연구장려금 | 520,400 | 520,400 | - | |
| 운영수당 | - | - | - | |
| 일반수용비 | - | - | - |
140 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 재료비 | - | - | - | |
| 회의비 | - | - | - | |
| 공투센터 특별회계(일반계정) | 2,338,321,000 | 2,116,104,113 | 36,100,000 | |
| 2024 신규 | 2,287,921,000 | 2,065,704,113 | 36,100,000 | |
| 사업비 | 329,480,000 | 258,105,967 | 36,100,000 | |
| 공공투자관리센터기본사업 | 184,025,000 | 174,041,060 | - | |
| 공공투자사업조사 | 114,025,000 | 105,463,990 | - | |
| 공공투자사업조사(2024,공투) | 114,025,000 | 105,463,990 | - | |
| 공공요금 및 제세 | 903,000 | 79,880 | - | |
| 여비 | 19,900,000 | 17,510,210 | - | |
| 운영수당 | 61,000,000 | 58,500,000 | - | |
| 일반수용비 | 29,822,000 | 27,652,000 | - | |
| 회의비 | 2,400,000 | 1,721,900 | - | |
| 정책 및 지침연구 | 70,000,000 | 68,577,070 | - | |
| 경기도 재정투자사업의 효과성 및 관리 효율성 제고 방향 | 10,000,000 | 9,644,000 | - | |
| 여비 | - | - | - | |
| 운영수당 | 6,400,000 | 6,400,000 | - | |
| 일반수용비 | 3,450,000 | 3,244,000 | - | |
| 재료비 | - | - | - | |
| 회의비 | 150,000 | - | - | |
| 경기도 출자기관 설립 타당성검토 지침 연구 | 10,000,000 | 9,503,240 | - | |
| 비상임연구원급여 | 5,000,000 | 4,967,740 | - | |
| 여비 | 300,000 | 300,000 | - | |
| 운영수당 | 4,000,000 | 3,700,000 | - | |
| 일반수용비 | 500,000 | 472,500 | - | |
| 회의비 | 200,000 | 63,000 | - | |
| 경기도 투자심사 대상사업 사전검토 지침 연구: 공공청사 부문 | 10,000,000 | 9,736,640 | - | |
| 비상임연구원급여 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | |
| 여비 | 400,000 | 265,140 | - | |
| 운영수당 | 4,650,000 | 4,650,000 | - | |
| 일반수용비 | 1,000,000 | 948,000 | - | |
| 임차료 | 350,000 | 330,000 | - | |
| 재료비 | 50,000 | - | - | |
| 회의비 | 550,000 | 543,500 | - | |
| 경기도 투자심사 대상사업 사전검토 지침 연구: 문화·관광 부문 | 10,000,000 | 9,943,100 | - | |
| 비상임연구원급여 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | |
| 여비 | 710,000 | 710,000 | - | |
| 운영수당 | 4,800,000 | 4,800,000 | - | |
| 일반수용비 | 860,000 | 819,000 | - | |
| 임차료 | - | - | - | |
| 재료비 | 260,000 | 260,000 | - |
경기연구원 • 141
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 회의비 | 370,000 | 354,100 | - | |
| 경기도 투자심사 대상사업 사전검토 지침 연구: 연구개발 부문 | 10,000,000 | 9,953,000 | - | |
| 여비 | 100,000 | 100,000 | - | |
| 운영수당 | 4,800,000 | 4,800,000 | - | |
| 일반수용비 | 4,900,000 | 4,853,000 | - | |
| 회의비 | 200,000 | 200,000 | - | |
| 경기도 투자심사 대상사업 사전검토 지침 연구: 일반 부문 | 10,000,000 | 9,927,530 | - | |
| 여비 | 1,050,000 | 1,030,930 | - | |
| 운영수당 | 7,100,000 | 7,100,000 | - | |
| 일반수용비 | 800,000 | 752,000 | - | |
| 임차료 | 200,000 | 200,000 | - | |
| 재료비 | 450,000 | 445,300 | - | |
| 회의비 | 400,000 | 399,300 | - | |
| 경기도 투자심사 대상사업 사전검토 지침 연구: 체육 부문 | 10,000,000 | 9,869,560 | - | |
| 비상임연구원급여 | 5,400,000 | 5,400,000 | - | |
| 여비 | 400,000 | 398,460 | - | |
| 운영수당 | 2,700,000 | 2,700,000 | - | |
| 일반수용비 | 1,000,000 | 911,000 | - | |
| 임차료 | 200,000 | 170,000 | - | |
| 회의비 | 300,000 | 290,100 | - | |
| 정책 및 지침연구(미편성) | - | |||
| 편성잔액(정책 및 지침연구) | - | |||
| 공공투자관리센터부대사업 | 14,580,000 | 14,125,770 | - | |
| 정책세미나(교육사업) 운영 | 14,580,000 | 14,125,770 | - | |
| 정책세미나(교육사업) 운영(2024,공투) | 14,580,000 | 14,125,770 | - | |
| 보상금 | - | - | - | |
| 여비 | 1,800,000 | 1,682,570 | - | |
| 일반수용비 | 3,580,000 | 3,436,500 | - | |
| 임차료 | 4,800,000 | 4,704,000 | - | |
| 회의비 | 4,400,000 | 4,302,700 | - | |
| 공공투자관리센터기반사업 | 44,275,000 | 12,600,960 | 20,900,000 | |
| 인적자원개발(공투) | 18,675,000 | 9,358,660 | - | |
| 직원 교육훈련(2024,공투) | 5,670,000 | 5,203,660 | - | |
| 일반수용비 | 5,400,000 | 5,203,660 | - | |
| 회의비 | 270,000 | - | - | |
| 직원채용(2024,공투) | 13,005,000 | 4,155,000 | - | |
| 여비 | 840,000 | 210,000 | - | |
| 운영수당 | 6,000,000 | 1,400,000 | - | |
| 일반수용비 | 5,400,000 | 2,420,000 | - | |
| 회의비 | 765,000 | 125,000 | - | |
| 성과관리(공투) | 25,600,000 | 3,242,300 | 20,900,000 |
142 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 성과평가운영(2024,공투) | 25,600,000 | 3,242,300 | 20,900,000 | |
| 보상금 | 3,150,000 | 3,150,000 | - | |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 20,900,000 | |
| 회의비 | 450,000 | 92,300 | - | |
| 공공투자관리센터지원사업 | 86,600,000 | 57,338,177 | 15,200,000 | |
| 전산사업 | 86,600,000 | 57,338,177 | 15,200,000 | |
| 전산장비 구입 및 운영(2024,공투) | 70,900,000 | 57,338,177 | - | |
| 공공요금 및 제세 | 14,880,000 | 12,293,851 | - | |
| 시설장비유지비 | 6,120,000 | 6,091,540 | - | |
| 유형자산취득비 | 9,600,000 | 9,541,160 | - | |
| 일반수용비 | 9,500,000 | 9,417,800 | - | |
| 임차료 | 30,800,000 | 19,993,826 | - | |
| 정보시스템 구축 및 유지관리(2024,공투) | 15,700,000 | - | 15,200,000 | |
| 외부용역비 | 15,700,000 | - | 15,200,000 | |
| 기관운영비(공투) | 1,958,441,000 | 1,807,598,146 | - | |
| 전기이월 | 50,400,000 | 50,400,000 | - | |
| 사업비 | 50,400,000 | 50,400,000 | - | |
| 공공투자관리센터기본사업 | 39,000,000 | 39,000,000 | - | |
| 공공투자사업조사 | 39,000,000 | 39,000,000 | - | |
| 공공투자사업조사(2023,공투) | 39,000,000 | 39,000,000 | - | |
| 공공요금 및 제세 | - | - | - | |
| 여비 | - | - | - | |
| 외부용역비 | 39,000,000 | 39,000,000 | - | |
| 운영수당 | - | - | - | |
| 일반수용비 | - | - | - | |
| 회의비 | - | - | - | |
| 공공투자관리센터지원사업 | 11,400,000 | 11,400,000 | - | |
| 전산사업 | 11,400,000 | 11,400,000 | - | |
| 정보시스템 구축 및 유지관리(2023,공투) | 11,400,000 | 11,400,000 | - | |
| 외부용역비 | 11,400,000 | 11,400,000 | - | |
| 공투센터 특별회계(수탁계정) | 323,639,230 | 176,658,950 | 146,980,280 | |
| 2024 신규 | 263,000,000 | 173,658,950 | 89,341,050 | |
| 사업비 | 263,000,000 | 173,658,950 | 89,341,050 | |
| 공공투자관리센터기본사업 | 263,000,000 | 173,658,950 | 89,341,050 | |
| 수탁사업(공공투자) | 263,000,000 | 173,658,950 | 89,341,050 | |
| 2024년 경기도 재정사업평가 지원 | 163,000,000 | 149,070,710 | 13,929,290 | |
| 계정간전출금 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | |
| 여비 | 6,000,000 | 3,759,650 | 2,240,350 | |
| 운영수당 | 132,000,000 | 131,594,000 | 406,000 | |
| 일반수용비 | 16,000,000 | 12,931,460 | 3,068,540 | |
| 임차료 | 1,000,000 | 61,500 | 938,500 | |
| 재료비 | 200,000 | - | 200,000 | |
| 회의비 | 4,800,000 | 724,100 | 4,075,900 |
경기연구원 • 143
2024 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 3개 민자도로 재정지원금 및 환수금 적정성 검토(2023년도분) | 20,000,000 | 20,000,000 | - | |
| 계정간전출금 | 3,600,000 | 3,617,520 | - | |
| 여비 | 380,000 | 379,980 | - | |
| 연구장려금 | 720,000 | 720,000 | - | |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | |
| 일반수용비 | 12,000,000 | 12,000,000 | - | |
| 회의비 | 300,000 | 282,500 | - | |
| 성남시복지재단 설립 타당성 검토 | 80,000,000 | 4,588,240 | 75,411,760 | |
| 계정간전출금 | 26,400,000 | - | 26,400,000 | |
| 비상임연구원급여 | 6,000,000 | 3,166,660 | 2,833,340 | |
| 여비 | 1,800,000 | 142,180 | 1,657,820 | |
| 연구장려금 | 5,280,000 | - | 5,280,000 | |
| 외부용역비 | 14,000,000 | - | 14,000,000 | |
| 운영수당 | 13,200,000 | 900,000 | 12,300,000 | |
| 일반수용비 | 11,400,000 | 149,000 | 11,251,000 | |
| 재료비 | 420,000 | - | 420,000 | |
| 회의비 | 1,500,000 | 230,400 | 1,269,600 | |
| 전기이월 | 60,639,230 | 3,000,000 | 57,639,230 | |
| 사업비 | 60,639,230 | 3,000,000 | 57,639,230 | |
| 공공투자관리센터기본사업 | 60,639,230 | 3,000,000 | 57,639,230 | |
| 수탁사업(공공투자) | 60,639,230 | 3,000,000 | 57,639,230 | |
| 2023년 경기도 재정사업평가 지원 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | |
| 계정간전출금 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | |
| 여비 | - | - | - | |
| 운영수당 | - | - | - | |
| 일반수용비 | - | - | - | |
| 임차료 | - | - | - | |
| 재료비 | - | - | - | |
| 회의비 | - | - | - | |
| 일산대교 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 및 검토 | 57,639,230 | - | 57,639,230 | |
| 계정간전출금 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | |
| 비상임연구원급여 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | |
| 여비 | 91,530 | - | 91,530 | |
| 연구장려금 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | |
| 외부용역비 | 13,025,000 | - | 13,025,000 | |
| 운영수당 | 10,200,000 | - | 10,200,000 | |
| 일반수용비 | 553,000 | - | 553,000 | |
| 임차료 | 619,000 | - | 619,000 | |
| 회의비 | 1,150,700 | - | 1,150,700 |
144 • Gyeonggi Research Institute
2024 회계연도 결산서
경영분석지표
7
7. 경영분석지표
7
경영분석지표
1) 경영분석지표
(단위 : %, 원)
| 구분 | 산식 | 당기 | 전기 | 증감 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안 정 성 지 표 | 유동비율 | 유동자산 × 100 유동부채 | 167.3% | 142.3% | 25.0% | |
| 순자산 비율 | 자기자본 × 100 총자산 | 65.6% | 52.7% | 12.8% | ||
| 부채비율 | 부채총계 × 100 자기자본 | 52.5% | 89.6% | (37.1%) | ||
| 수 익 성 지 표 | 영업 이익률 | 영업이익 × 100 매출액(영업수익) | (6.5%) | 1.5% | (8.0%) | |
| 순이익률 | 당기순이익 × 100 매출액(영업수익) | (7.9%) | 1.3% | (9.2%) | ||
| 자기자본 순이익률 | 당기순이익 × 100 (기초자기자본+기말자기자본)/2 | (12.1%) | 1.4% | (13.5%) | ||
| 총자산 순이익률 | 당기순이익 × 100 (기초총자산+기말총자산)/2 | (7.0%) | 0.9% | (8.0%) | ||
| 활 동 성 지 표 | 자기자본 회전율 | 매출액(영업수익) (기초자기자본+기말자기자본)/2 | 153.1% | 110.1% | 43.0% | |
| 총자산 회전율 | 매출액(영업수익) (기초총자산+기말총자산)/2 | 88.9% | 71.8% | 17.1% | ||
| 수 지 비 율 | 총수지 비율 | 총수익(영업수익+영업외수익+특별이익) × 100 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용) | 92.8% | 101.3% | (8.5%) | |
| 경상수지 비율 | 경상수익(영업수익+영업외수익) × 100 경상비용(영업비용+영업외비용) | 94.0% | 101.6% | (7.6%) | ||
| 영업수지 비율 | 영업수익 × 100 영업비용 | 93.9% | 101.5% | (7.6%) | ||
| 업 무 처 리 효 율 성 지 표 | 인건비 비율 | 인건비 × 100 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용) | 48.2% | 60.7% | (12.5%) | |
| 직원1인당 인건비 | 인건비 (기초총직원수+기말총직원수)/2 | 86,412,560 | 81,083,181 | 5,329,379 | ||
| 직원1인당 영업수익 | 매출액(영업수익) (기초총직원수+기말총직원수)/2 | 162,716,751 | 131,905,282 | 30,811,469 |
※ 인건비는 급여, 선택적복지비, 사업자부담 퇴직급여 및 연금부담금 합계액. 총직원수는 원장포함
경기연구원 • 147
2024 회계연도 결산서
기금 운영상황 보고
8
8. 기금 운영상황 보고
8
기금 운영상황 보고
1) 출연기관별 조성실적
가. 총기금규모: 10,600,000,000원
나. 출연기관별
(단위 : 원)
| NO | 회계년도 | 경기도 (A) | 시군 (B) | 민간 (C) | 자체적립 (D) | 합계 (A+B+C+D) | 기말잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 5,728,676,470 | 1,543,722,419 | 779,411,766 | 2,548,189,345 | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | ||
| 1 | 1994 | 4,000,000,000 | 3,498,750,000 | 2,000,000,000 | 6,538,750,000 | 16,037,500,000 | 16,037,500,000 | |
| 2 | 1995 | 0 | 462,500,000 | 0 | 0 | 462,500,000 | 16,500,000,000 | |
| 3 | 1996 | 1,200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000,000 | 17,700,000,000 | |
| 4 | 1997 | 3,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000,000 | 21,200,000,000 | |
| 5 | 1998 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000,000 | 26,200,000,000 | |
| 6 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,200,000,000 | |
| 7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,200,000,000 | |
| 8 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,200,000,000 | |
| 9 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,200,000,000 | |
| 10 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,200,000,000 | |
| 11 | 2004 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 27,200,000,000 | |
| 12 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200,000,000 | |
| 13 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200,000,000 | |
| 14 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200,000,000 | |
| 15 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200,000,000 | |
| 16 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200,000,000 | |
| 17 | 2010 | (540,441,177) | (145,634,195) | (73,529,412) | (240,395,216) | (1,000,000,000) | 26,200,000,000 | |
| 18 | 2011 | (702,573,530) | (189,324,446) | (95,588,236) | (312,513,788) | (1,300,000,000) | 24,900,000,000 | |
| 19 | 2012 | (1,026,838,235) | (276,704,962) | (139,705,882) | (456,750,921) | (1,900,000,000) | 23,000,000,000 | |
| 20 | 2013 | (1,783,455,882) | (480,592,839) | (242,647,058) | (793,304,221) | (3,300,000,000) | 19,700,000,000 | |
| 21 | 2014 | (1,675,367,647) | (451,465,997) | (227,941,176) | (745,225,180) | (3,100,000,000) | 16,600,000,000 | |
| 22 | 2015 | (1,513,235,294) | (407,775,746) | (205,882,352) | (673,106,608) | (2,800,000,000) | 13,800,000,000 | |
| 23 | 2016 | (918,750,000) | (247,578,125) | (125,000,000) | (408,671,875) | (1,700,000,000) | 12,100,000,000 | |
| 24 | 2017 | (432,352,942) | (116,507,341) | (58,823,530) | (192,316,187) | (800,000,000) | 11,300,000,000 | |
| 25 | 2018 | (378,308,823) | (101,943,930) | (51,470,588) | (168,276,659) | (700,000,000) | 10,600,000,000 | |
| 26 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,600,000,000 | |
| 27 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,600,000,000 | |
| 28 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,600,000,000 | |
| 29 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,600,000,000 | |
| 30 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,600,000,000 | |
| 31 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,600,000,000 |
경기연구원 • 151
2024 회계연도 결산서
다. 예치기관별
| NO | 예치기관명 | 예치시작일 | 예치종료일 | 연이율 | 예치금액 | 예금종류 | 계좌번호 | 예치상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업은행 | 2024-09-02 | 2025-09-02 | 3.45 | 5,300,000,000 | 중소기업금융채권 | 287-215532-21-019 | ||
| 산업은행 | 2023-08-31 | 2026-08-31 | 3.85 | 5,300,000,000 | 정기예금 | 064-9201-5481-860 |
2) 기금운용실적
| NO | 구분 | 내용 | 총이자수입 | 선급법인세 | 선급지방소득세 | 순이자수입 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 393,258,084 | 55,055,990 | 5,505,520 | 332,696,574 | ||
| 1 | 1월 | 기금이자 | 35,041,106 | 4,905,740 | 490,570 | 29,644,796 |
| 2 | 2월 | 기금이자 | 33,923,024 | 4,749,210 | 474,920 | 28,698,894 |
| 3 | 3월 | 기금이자 | 35,041,106 | 4,905,740 | 490,570 | 29,644,796 |
| 4 | 4월 | 기금이자 | 34,482,065 | 4,827,480 | 482,740 | 29,171,845 |
| 5 | 5월 | 기금이자 | 35,041,106 | 4,905,740 | 490,570 | 29,644,796 |
| 6 | 6월 | 기금이자 | 34,482,065 | 4,827,480 | 482,740 | 29,171,845 |
| 7 | 7월 | 기금이자 | 35,041,106 | 4,905,740 | 490,570 | 29,644,796 |
| 8 | 8월 | 기금이자 | 35,041,106 | 4,905,740 | 490,570 | 29,644,796 |
| 9 | 9월 | 기금이자 | 17,935,783 | 2,511,000 | 251,090 | 15,173,693 |
| 10 | 10월 | 기금이자 | 32,567,773 | 4,559,480 | 455,940 | 27,552,353 |
| 11 | 11월 | 기금이자 | 32,008,732 | 4,481,220 | 448,110 | 27,079,402 |
| 12 | 12월 | 기금이자 | 32,653,112 | 4,571,420 | 457,130 | 27,624,562 |
152 • Gyeonggi Research Institute
8. 기금 운영상황 보고
3) 감사의견서
경기연구원 • 153
2024 회계연도 결산서
퇴직기금 운용상황 보고
9
9. 퇴직기금 운용상황 보고
9
퇴직기금 운용상황 보고
1) 퇴직기금 관리
가. 관련 근거 : 보수규정 제 5장 퇴직금
나. 관련 방법 : 원장의 책임하에 별도 계정으로 관리
다. 퇴직부담금 : 매년 12월말 기준으로 근무년수에 따라 개인별로 지급하여야하는 퇴직금 총액에서 기 적립된
퇴직기금을 차감한 금액
라. 운용 방법 : 퇴직적립금은 안정성과 수익성을 목표로 건실한 금융기관을 선정하여 관리
2) 퇴직기금 운용상황
가. 일반회계
□ 2024년도 운용실적
(단위 : 원)
| 금융기관 | 퇴직기금 | 운용수익률 | 이자수입(세후) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 8,078,007,910 | 419,465,079 | ||
| 신한은행 | 128,007,910 | 1% 이내 | 154,561 | 보통예금 |
| 시티은행 | 3,900,000,000 | 5.28% | 175,199,067 | 2024. 1. 10. 해지 |
| 산업은행 | 3,200,000,000 | 4.09% | 221,579,571 | 2024. 7. 4. 해지 |
| 산업은행 | 850,000,000 | 4.07% | 22,531,880 | 2024. 7. 4. 해지 |
□ 퇴직기금 조성 규모
(단위 : 원)
| 년도 | 재단출연금(A) | 지 급 액(B) | 퇴직기금적립액(A-B) | 이자수입(세후) |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 17,172,856,006 | 8,524,848,096 | 8,648,007,910 | 2,090,564,818 |
| 2002년 | 154,088,050 | - | 154,088,050 | - |
| 2003년 | 198,682,645 | - | 198,682,645 | 6,979,705 |
| 2004년 | 255,507,842 | 26,969,140 | 228,538,702 | 13,304,682 |
| 2005년 | 281,642,836 | 22,823,850 | 258,818,986 | 16,914,506 |
| 2006년 | 359,443,519 | 77,307,400 | 282,136,119 | 32,903,729 |
| 2007년 | 758,246,817 | 20,556,650 | 737,690,167 | 46,174,347 |
| 2008년 | 533,799,195 | 120,669,560 | 413,129,635 | 101,412,655 |
| 2009년 | 466,850,580 | 208,905,540 | 257,945,040 | 105,337,974 |
| 2010년 | 576,610,326 | 252,788,050 | 323,822,276 | 41,145,262 |
| 2011년 | 530,124,220 | 130,004,190 | 400,120,030 | 91,973,879 |
| 2012년 | 900,105,480 | 421,714,080 | 478,391,400 | 110,573,848 |
| 2013년 | 765,078,601 | 98,213,550 | 666,865,051 | 116,816,056 |
| 2014년 | 813,751,191 | 409,145,260 | 404,605,931 | 108,237,589 |
| 2015년 | 920,887,378 | 505,261,800 | 415,625,578 | 101,546,306 |
| 2016년 | 938,151,610 | 198,486,280 | 739,665,330 | 80,057,195 |
| 2017년 | 855,281,425 | 187,616,180 | 667,665,245 | 44,424,906 |
경기연구원 • 157
2024 회계연도 결산서
(단위 : 원)
| 년도 | 재단출연금(A) | 지 급 액(B) | 퇴직기금적립액(A-B) | 이자수입(세후) |
|---|---|---|---|---|
| 2018년 | 1,132,835,847 | 602,201,440 | 530,634,407 | 84,725,534 |
| 2019년 | 1,146,593,204 | 724,262,820 | 422,330,384 | 116,454,858 |
| 2020년 | 959,441,292 | 208,101,660 | 751,339,632 | 57,185,152 |
| 2021년 | 1,147,609,222 | 909,639,080 | 237,970,142 | 55,780,685 |
| 2022년 | 1,352,901,600 | 1,057,568,010 | 295,333,590 | 229,402,932 |
| 2023년 | 1,074,380,330 | 1,703,784,520 | (629,404,190) | 109,747,939 |
| 2024년 | 1,050,842,796 | 638,829,036 | 412,013,760 | 419,465,079 |
□ 퇴직기금 예치현황(2024. 12. 31.)
(단위 : 원)
| 금융기관 | 예금종류 | 예치금액 | 연이율 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 8,648,007,910 | |||
| 우체국 | 정기예금 | 3,900,000,000 | 3.90% | |
| 농협 | 정기예금 | 2,000,000,000 | 3.57% | 2025. 7. 4. 만기 |
| 농협 | 정기예금 | 1,600,000,000 | 3.49% | 2026. 7. 4. 만기 |
| 기업은행 | 중소기업금융채권 | 800,000,000 | 3.39% | 2025. 9. 25. 만기 |
| 기업은행 | 중소기업금융채권 | 220,000,000 | 3.23% | 2025. 12. 20. 만기 |
| 신한은행 | 보통예금 | 128,007,910 | 1% 이내 | 2025. 1. 10. 만기 |
나. 공공투자관리센터 특별회계
□ 2024년도 운용실적
(단위 : 원)
| 금융기관 | 퇴직기금 | 운용수익률 | 이자수입(세후) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 279,864,230 | 8,197,827 | ||
| 농협은행 | 79,864,230 | 1% 이내 | 63,287 | 보통예금 |
| 우체국 | 200,000,000 | 4.8% | 8,134,540 | 2024. 1. 5. 해지 |
□ 퇴직기금 조성 규모
(단위 : 원)
| 년도 | 재단출연금(A) | 지 급 액(B) | 퇴직기금적립액(A-B) | 이자수입(세후) |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 602,351,270 | 122,487,040 | 479,864,230 | 12,147,272 |
| 2018년 | 14,845,780 | - | 14,845,780 | - |
| 2019년 | 50,469,761 | 4,286,550 | 46,183,211 | 308,231 |
| 2020년 | 51,325,355 | 11,254,010 | 40,071,345 | 585,326 |
| 2021년 | 85,807,260 | - | 85,807,260 | 735,188 |
| 2022년 | 109,502,674 | 29,272,170 | 80,230,504 | 32,781 |
| 2023년 | 90,599,380 | 53,867,540 | 36,731,840 | 2,287,919 |
| 2024년 | 199,801,060 | 23,806,770 | 175,994,290 | 8,197,827 |
158 • Gyeonggi Research Institute
9. 퇴직기금 운용상황 보고
□ 퇴직기금 예치현황(2024. 12. 31.)
(단위 : 원)
| 금융기관 | 예금종류 | 예치금액 | 연이율 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 479,864,230 | ||||
| 보통예금 | 79,864,230 | 1% 이내 | ||
| 중소기업금융채권 | 150,000,000 | 3.92% | ||
| 정기예금 | 150,000,000 | 3.8% | ||
| 정기예금 | 100,000,000 | 3.59% |
[참고] 수탁용역사업특별회계
□ 퇴직기금 조성 규모
(단위 : 원)
| 년도 | 재단출연금 | 이자수입 | 지 급 액 | 퇴직기금적립액 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 112,430,460 | - | 112,430,460 | - |
| 2012년 | 49,455,900 | - | - | 49,455,900 |
| 2013년 | 30,999,330 | - | 14,329,600 | 16,669,730 |
| 2014년 | 31,975,230 | - | 17,902,330 | 14,072,900 |
| 2015년 | - | - | 80,198,530 | (80,198,530) |
경기연구원 • 159
2024 회계연도 결산서
잔액증명서
10
10. 잔액증명서
10
잔액증명서
경기연구원 • 163
2024 회계연도 결산서
164 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 165
2024 회계연도 결산서
166 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 167
2024 회계연도 결산서
168 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 169
2024 회계연도 결산서
170 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 171
2024 회계연도 결산서
172 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 173
2024 회계연도 결산서
174 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 175
2024 회계연도 결산서
176 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 177
2024 회계연도 결산서
178 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 179
2024 회계연도 결산서
감사의견서
11
11. 감사의견서
경기연구원 • 183
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