2023 회계연도 결산서
본문 없이 첨부파일만 게시된 글입니다.
- 📎 2023년결산서.pdf (18 MB · 용량이 커서 그룹웨어(gw.gri.re.kr)에서 내려받으세요) · 본문 보기 ▼
📄 2023년결산서.pdf
2023 회계연도 결산서
2 0 2 3 년 1 월 1 일부터
제 29 기
2023년 12월 31일까지
1. 총괄표
CONTENTS
1
총 괄 표······························································1
2
사업보고서···························································5
3
재무제표····························································19
4
재무제표 부속명세서·········································43
5
예산결산보고서··················································55
6
예산결산 부속명세서·········································85
7
경영분석지표···················································155
8
기금 운영상황 보고········································159
9
퇴직기금 운용상황 보고··································165
10 잔액증명서······················································171
11 감사의견서······················································193
G
y
e
o
n
g
g
i
R
e
s
e
a
r
c
h
I
n
s
t
i
t
u
t
e
2023 회계연도 결산서
총괄표
1
1. 총괄표
1
총괄표
| 내용 | 출연기관 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 결산서 | |||
| 1. 총괄표 | ○ | ||
| 2. 사업보고서 | (1) 개황 | ○ | |
| (2) 연도별 업무현황 | ○ | ||
| (3) 사업운영성과 | ○ | ||
| 3. 재무제표 | (1) 재무상태표 | ○ | |
| (2) 손익계산서(운영성과표) | ○ | ||
| (3) 현금흐름표 | ○ | ||
| (4) 재무제표에 대한 주석 | ○ | ||
| 4. 재무제표 부속명세서 | (1) 현금예금명세서 | ○ | |
| (2) 영업미수금명세서 | ○ | ||
| (3) 기타미수금명세서 | 내용없음 | ||
| (4) 기타당좌자산명세서 | ○ | ||
| (5) 재고자산명세서 | 내용없음 | ||
| (6) 유가증권명세서 | 내용없음 | ||
| (7) 기타투자자산명세서 | ○ | ||
| (8) 유형자산명세서 | ○ | ||
| (9) 무형자산명세서 | ○ | ||
| (10) 기타비유동자산명세서 | ○ | ||
| (11) 매입채무명세서 | 내용없음 | ||
| (12) 미지급비용(금)명세서 | ○ | ||
| (13) 기타유동부채명세서 | ○ | ||
| (14) 차입금명세서 | 내용없음 | ||
| (15) 충당금명세서 | ○ | ||
| (16) 기본재산명세서 | ○ | ||
| (17) 잉여금명세서 | 내용없음 | ||
| (18) 제조(공사)원가명세서 | 내용없음 | ||
| (19) 성질별 손익계산서 | ○ | ||
| (20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서 | ○ | ||
| (21) 우발부채 현황 | 내용없음 | ||
| (22) 금융부채 현황 | 내용없음 |
경기연구원 • 3
2023 회계연도 결산서
| 내용 | 출연기관 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 5. 예산결산 보고서 | (1) 결산총괄 | ○ | |
| (2) 수입예산결산보고서 | ○ | ||
| (3) 지출예산결산보고서 | ○ | ||
| 6. 예산결산 부속명세서 | (1) 예비비사용조서 | 내용없음 | |
| (2) 예산이월액조서 | ○ | ||
| (3) 전년도이월액조서 | ○ | ||
| (4) 예산전용액조서 | 내용없음 | ||
| (5) 계속비결산조서 | ○ | ||
| (6) 미수액조서, 미지급액조서 | ○ | ||
| (7) 불납결손액조서 | 내용없음 | ||
| (8) 수입지출외 현금현재액조서 | ○ | ||
| (9) 지출예산 성질별 결산 | ○ | ||
| (10) 보조금 명세서 | 내용없음 | ||
| (11) 기부금 명세서 | 내용없음 | ||
| (12) 과제별 지출결산 현황 | ○ | ||
| 7. 경영분석지표 | (1) 경영분석지표 | ○ | |
| 8. 기금 운영상황 보고 | (1) 출연기관별 조성실적 | ○ | |
| (2) 기금운용실적 | ○ | ||
| (3) 감사의견서 | ○ | ||
| 9. 퇴직기금 운용상황 보고 | (1) 퇴직기금 관리 | ○ | |
| (2) 퇴직기금 운용상황 | ○ | ||
| 10. 잔액증명서 | (1) 잔액증명서 | ○ | |
| 11. 감사의견서 | (1) 감사의견서 | ○ |
(별책) 경기연구원 제29기 감사보고서
4 • Gyeonggi Research Institute
2023 회계연도 결산서
사업보고서
2
2. 사업보고서
2
사업보고서
1) 개황
가. 총괄
경기도는 경제규모가 세계 40위권의 국가에 버금가는 대도시권 지역으로 성장하였으며, 통일 한반도의 전초
기지로 대한민국의 미래를 만들어갈 무한한 잠재력을 가지고 있으며, 경기연구원은 이러한 경기도의 경쟁력
강화 및 도민의 삶의 질 제고를 목적으로 하고 있습니다.
2023년도 4대 연구사업방향을 ①위드 코로나, 변화된 일상에 대한 적응, ②공정한 경기도, 보편적 복지
강화, ③지속가능발전 기반 조성 및 생활환경의 질 개선, ④분권, 균형발전과 남북평화시대를 선도하는
지방정부 실현으로 설정하고 체계적으로 연구과제를 추진한 바, 기초연구 7건, 정책연구 117건, 수탁연구
34건 등 총 158건의 연구를 완료하였습니다.
민선8기 경기도 도정현안에 적시 대응하고자 미래전략연구본부를 설치·운영하고, 민생경제, 청년정책 기획주
제를 포함하여 「도민이 묻고 GRI가 답하다」 연구 공모전 추진을 통해 도민체감형 정책 발굴과 현장 밀착형
연구 수행으로 연계·추진하였으며,
공공 정책연구기관의 특성을 반영하여 국내외 연구기관 등과 MOU 체결과 공동연구 수행, 연구과제 자문
및 자료공유, 공동포럼 개최 등 적극적인 연구교류협력 및 연구 네트워크 강화를 위해 노력하였습니다.
또한, 2023년 경기 360° 돌봄 정책토론회 등 정책세미나, 전문가포럼과 더불어 다양한 SNS(블로그, 페이스
북, 트위터)를 운영하고 있으며, 유튜브 채널, 인포그래픽, 뉴스레터 등 도민과의 접점 확대함으로써 경기연구
원 및 경기도정에 대한 관심과 공감을 유도하였습니다. 이런 다양한 연구성과 확산을 위해 노력한 결과
2023년 연초 대비 유튜브 구독자 6배 증가(12월말 기준 18,935명), ‘2023 대한민국 SNS대상’ 공공연구소
부문 최우수상, ‘2023 올해의 SNS’ 비영리 부문 페이스북 최우수상, 블로그 최우수상을 수상하였습니다.
경기도의회와 “챗 GPT 등 기술환경의 변화에 따른 공공부문의 대응” 등의 주제로 의정포럼 운영을 통해
긴밀한 교류협력을 통한 생산적인 의정 지원을 위해 노력하였으며,
중고교 교육재능기부 등 경기도 지역 공공기관으로서의 사회공헌활동을 적극 추진함으로써 지역공동체 발전
의 한 축으로 자리매김 할 수 있도록 기여한 바 있습니다.
아울러, 경기도가 추진하는 공공투자사업의 전문적〮 객관적〮 효율적 관리를 위하여 설립한 ‘경기도 공공투자관
리센터’ 출범 5주년을 맞아 ‘지방공공투자관리센터 성과와 미래의 역할’을 주제로 세미나를 개최하여 전국
공공투자관리센터의 발전방향을 모색하였으며,
투자심사 의뢰서 사전검토 234건, 경기도 재정사업평가 738건, 공공투자사업 지침〮 정책연구 8건, 민간투자
사업 조사 및 지원 12건 등의 사업추진을 통해 경기도 재전건전성 향상에 기여하였습니다.
향후 경기연구원은 연구사업방향 및 아젠다인 더많은 기회연구, 더 고른 기회연구, 더 나은 기회연구로
경기도민의 더 나은 삶의 질 향상을 위해 시의성 있는 정책 대안을 도출 할 수 있도록 하겠습니다. 경기도민
및 道, 의회, 31개 시·군과의 적극적인 소통과 협력을 위해 G+정책플랫폼 활성화 및 연구회 운영을 통해
역량 한계를 극복할 수 있도록 하겠습니다.
경기연구원 • 7
2023 회계연도 결산서
나. 행정관청 인가사항
| 신청년월일 | 신청서 | 건명 | 인가년월일 |
|---|---|---|---|
| 1995.1.20. | 행정안전부 | 경기연구원 설립 허가 | 1995.2.7. |
다. 직원에 관한 사항
(1) 임원 현황
(단위 : 명)
| 구분 | 정원 | 현원 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 도말 (2022) | 기간 중 | 당년 도말 (2023) | 전년 도말 (2022) | 기간 중 | 당년 도말 (2023) | ||||||
| 증 | 감 | 증 | 감 | ||||||||
| 합계 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |||
| 정 규 직 | 기관장 | 남 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| 여 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 임원 (비상임제외) | 남 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 여 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2) 직원 현황
(단위 : 명)
| 구분 | 정원 | 현원 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년 도말 (2022) | 기간 중 | 당년 도말 (2023) | 전년 도말 (2022) | 기간 중 | 당년 도말 (2023) | ||||||
| 증 | 감 | 증 | 감 | ||||||||
| 합계 | 186 | 3 | 3 | 186 | 185 | 6 | 6 | 185 | |||
| 정 규 직 | 일 반 정 규 직 | 소계 | 120 | 3 | 1 | 122 | 103 | 4 | 5 | 102 | |
| 연구직 | 71 | - | 1 | 70 | 59 | - | 4 | 55 | |||
| 투자분석직 | 14 | - | - | 14 | 14 | 1 | 13 | ||||
| 행정직 | 35 | 3 | - | 38 | 30 | 4 | - | 34 | |||
| 상 용 정 규 직 | 소계 | 66 | - | 2 | 64 | 59 | - | 1 | 58 | ||
| 공무직 | 66 | - | 2 | 64 | 59 | - | 1 | 58 | |||
| 비 정 규 직 | 소계 | - | - | - | - | 23 | 2 | - | 25 | ||
| 기간제 | - | - | - | - | 23 | 2 | - | 25 | |||
| 단시간 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 • Gyeonggi Research Institute
2. 사업보고서
(3) 직급별 현황
(단위 : 명, 현원 기준)
| 구분 | 계 | 선임 연구 위원 | 연구 위원 | 투자 분석 위원 이상 | 투자 분석원 | 1~2급 | 3~4급 | 5급 이하 | 연구원 | 행정원 | 기간제 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 185 | 28 | 27 | 7 | 6 | 7 | 7 | 17 | 50 | 8 | 25 | ||
| 정 규 직 | 일반 정규직 | 연구직 | 55 | 28 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 투자분석직 | 13 | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
| 행정직 | 34 | - | - | - | - | 7 | 7 | 17 | - | - | - | ||
| 상용 정규직 | 공무직 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 8 | - | |
| 비정규직 | 일반 계약직 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
2) 연도별 업무현황
| 1. 사업개시(설립)년 월 일 | 1995.3.20. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. 출자출연기관 적용년월 | 1995.2.7. | |||
| 3. 이사장 | 허성관 | |||
| 4. 대표이사 | 주형철 | |||
| 연도별 구분 | 2023(당기) (A) | 2022(전기) (B) | 증감 (A-B) | |
| 5. 사업추진 실적 (단위 : 건) | 연구과제 및 정책현안분석 (완료기준) | 491 | 568 | (77) |
| 6. 사업수입 (단위 : 원) | 사업수익 (운영성과표) | 24,534,382,543 | 25,233,827,090 | (699,444,547) |
마. 사업수익에 관한 사항
(단위 : 원, %)
| 구분 | 당년도 결산액 (A) | 전년도 결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 증감비율 (A/B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업수익 영업수익 영업외수익 | 24,549,792,707 | 25,264,544,624 | (714,751,917) | 97.17% | ||
| 영업수익 | 24,534,382,543 | 25,233,827,090 | (699,444,547) | 97.23% | ||
| 영업외수익 | 15,410,164 | 30,717,534 | (15,307,370) | 50.17% |
경기연구원 • 9
2023 회계연도 결산서
바. 사업비용에 관한 사항
(단위 : 원, %)
| 구분 | 당년도 결산액 (A) | 전년도 결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 증감비율 (A/B) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업비용 영업비용 영업외비용 | 24,168,594,268 | 24,116,382,438 | 52,211,830 | 100.22% | ||
| 영업비용 | 24,167,849,616 | 24,116,382,438 | 51,467,178 | 100.21% | ||
| 영업외비용 | 744,652 | - | 744,652 | - |
3) 사업운영성과
가. 미래를 예측한 선제적 정책연구 수행
❙ 2023년 연구과제사업 주요 실적 ❙
경기도 및 경기도의회, 31개 시군 정책수요에 기반하여, 2023.12.31 기준, 민선8기 2년차 도정
지원을 위해 총 208건의 연구과제 수행
ㆍ 2023년 신규 착수된 연구과제는 총 166건이며, 그 중 당해 종료 예정인 과제는 110건, 내년으로 이월될 과제는
52건
ㆍ 전기이월된 연구과제 총 42건 중 금년에는 39건이 완료되며, 수탁연구과제 3건은 계약에 따라 내년 이월예정
≪2023년 연구과제 총괄표 ≫
(’23. 12. 31. 기준, 단위 : 건)
| 구분 | 합계 | 연구부서 | 완료년도 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자치 행정 | 공간 주거 | 모빌 리티 | 기후 환경 | 기획 조정 본부 | 북부 자치 연구 본부 | 미래전략연구본부 | |||||||
| 기획 조정 부 | 균형 발전 | 경제 사회 | 전략 | 인구 | AI | 23년 | 24년 | ||||||
| 208 | 28 | 25 | 20 | 45 | 12 | 31 | 31 | 9 | 3 | 4 | 149 | ||
| 23년 신규착수 | 166 | 25 | 22 | 15 | 31 | 6 | 28 | 25 | 7 | 3 | 4 | 110 | 52 |
| 133 | 19 | 19 | 10 | 21 | 4 | 22 | 24 | 7 | 3 | 4 | 98 | ||
| 33 | 6 | 3 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | 12 | ||
| 전기이월 | 42 | 3 | 3 | 5 | 14 | 6 | 3 | 6 | 2 | - | - | 39 | 3 |
| 21 | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | 21 | ||
| 21 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 18 |
10 • Gyeonggi Research Institute
2. 사업보고서
[2023년도 연구과제 수행 현황]
(2023.12.31. 완료기준)
| 구 분 | 합계(건) | 기초연구 | 정책연구 | 위탁연구 | 수탁연구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연구과제 | 158 | 7 | 111 | 6 | 34 |
경기도 조직 및 예산 등 행정 전반에 대한 정책연구 추진
재난안전에 대한 기초연구, 지방행정에서 민원, 공공부문 ESG 등 새로운 연구 분야를 발굴하여
정책연구과제 및 이슈브리프 형태로 수행
경기도 부동산 정책 방향 수립을 위한 다수의 정책과제 수행
충청남도와 공동연구로 ‘초광역 베이밸리 메가시티 기본구상’ 등 수행
교통부문 국가 정책에 대한 대응 및 경기도 차원의 운영개선을 위한 정책연구 추진
현재 추진중인 교통정책의 성공을 위한 지속적인 지원 필요
탄소중립ㆍ에너지ㆍESG 및 생태ㆍ산림녹지ㆍ탄소흡수 관련 연구 추진
대기 및 자원순환, 물관리ㆍ기후재난(안전) 관련 분야 연구 추진
경기북부특별자치도 설치 관련 연구를 포함하여, 경기북부 지역 발전을 위한 다수의 정책연구과제
수행
경기도의 국제협력 및 평화협력 관련 연구 수립
민선 8기 핵심과제 발굴 및 추진 방안, 경기도 비전 2030 재수립 등 중장기 도정을 위한 정책
방안 제시
경기도 경제 및 사회 분야 주요 이슈에 대한 대응
나. 민선 8기 도정 현안에 대한 적시 대응
조직개편 및 인적자원 개발강화
- 연구조직 강화, 연구기획 및 행정지원 통합, 대기능 중심의 부서개편
- 민선 2년차 하반기 중점과제 추진을 위해 미래전략연구본부의 통합연구 기능 강화
- 연구원의 지속적인 성장과 경쟁우위 확보를 위한 인력 운용
- 소통과 협력으로 경영효율 향상 및 환경변화 신속 대응
‘미래전략연구본부’ 설치 및 운영
- 전략연구센터, AI혁신정책센터, 인구영향평가센터, 기후환경정보센터 설립
- 종합적인 민생대책(단기・중기) 수립 연구 추진
경기연구원 • 11
2023 회계연도 결산서
GRI 이슈분석 체계 변경
- 급변하는 대내외 환경변화에 실효성 있는 대응을 위해 체계 변경 추진
≪2023년 이슈분석 분류체계 변경 주요내용 ≫
| 기존 | 변경 | 정의 및 활용 |
|---|---|---|
| 현안대응 | 폐지 | ※ GRI이슈Brief 통합운영 |
| 기타현안 | 폐지 | |
| 이슈&진단 | GRI이슈&진단 | 국가, 경기도의 주요 이슈에 대한 논의 및 경기도의 대응 방안 제시 |
| GRI이슈Brief | <신규> | 실국과에서 요청하는 현안에 대한 검토(분석) 및 주요 의사결정권자를 위한 이슈 브리핑 |
「경기도 도정자문회의」 정책 및 주요 현안 점검 지원
- 도민과의 소통 강화를 통한 생활밀착형・문제해결형 정책기획 확대
업무에 몰입할 수 있는 공정한 평가와 보상
- 평가제도 개선 TF 구축 및 운영을 통해 성과중심 평가체계 개선 추진
- 보수인상, 하위직급 처우 개선을 위한 상박하후 보수 개편
- 가족친화적 복무제도 도입을 통한 일·생활 균형 및 업무 효율화 추진
다. 도민이 참여하는 도민을 위한 「도민이 묻고 GRI가 답하다」 연구 공모전 추진
경기도민을 대상으로 도민이 쉽게 상시 제안할 수 있도록 『연구제안』 제도개선 : 「도민이 묻고 GRI가 답하
다!」 현장중심 연구과제로 발전시켜 활용함으로써 도민체감형 정책 발굴과 현장 밀착형 연구 수행으로 연계·
추진
GRI이슈&진단과 GRI이슈브리프, 위탁연구과제 등으로 진행
≪2023년 도민제안 아이디어 과제화 프로세스≫
1단계
2단계
3단계
도민 제안 접수(4건)
연구과제화(2건)
정책화 추진
도민, 경기도 및 유관기관과의
도민 상시제안창구를 통한
정책아이디어 발굴
▶
우수 아이디어를
연구과제화 추진
▶
협력을 통해 연구결과물을
고도화하고 정책화 추진
※ 도민제안 과제화 사례(2회)
ㆍ 경기도 고립, 은둔 청년 전수조사 및 발굴 제안(5.11) ⇨ ‘이슈&진단’ 추진 결정 및 통보
ㆍ 경기도의 내진 설계가 된 건물의 비율 및 발굴 제안(9.23) ⇨ ‘이슈브리프’ 또는 ‘위탁과제’ 형태로
추진 결정 및 통보
12 • Gyeonggi Research Institute
2. 사업보고서
라. 국내・외 연구기관과 협력을 통한 공동연구 추진
공공 정책연구기관의 특성을 반영하여 국책 및 지역 연구기관 등과의 협력을 통한 융합연구 추진 및 연구
네트워크 강화
국책연구원, 시도 연구원, 경기도 공공기관, 국제기구 등과의 MOU 체결 및 연구교류 협력(공동연구 수행,
연구과제 자문심의, 연구자료 공유 등)
- 한강유역 수리권 쟁점과 갈등조정 방안-광역시도를 중심으로
- 기후변화대응 녹색산업 한중협력방안
- 초광역 베이밸리 메가시티 기본구상
- 경기도 기회발전특구 기획을 위한 사전조사
- 경기도 발전 계획(2023~2027)
- 지역 대기질 모사 플랫폼의 수도권 활용과 검증(4차년도)
마. 정책세미나 등 대외협력 사업 추진
(정책세미나) 핵심현안 및 연구결과에 대한 세미나를 통해 여론 선도
- ′23년 “경기 360° 돌봄 정책토론회” 등 세미나 29회 개최
(정책포럼 운영) 실용적인 정책대안 제시 및 연구역량 강화를 위한 전문가포럼 운영
- ′23년 경기지방재정포럼 등 9개 포럼 운영
(대외협력교류) 국내외 MOU 협약기관 등과의 포럼 및 교류협력, 선진사례 벤치마킹을 통한 글로벌 트렌드
정책 개발, 공공기관으로서의 사회적 책임수행을 위한 사회공헌활동 추진
- 국내교류 : ′23년도 경기교통공사, 충남연구원, 국가미세먼지정보센터(환경부) 등과의 MOU 17건
체결, G+정책플랫폼 업무교류 등 4회 추진
- 해외교류 : 경기연구원‧ 산동사회과학원 발전포럼 개최(중국 산동성)
- 교육재능기부(사회공헌활동) : ′23년 38회 진행
바. 연구자료 및 데이터 관리・홍보 강화
「경기도 온라인 정책연구도서관」 운영
- 경기도 내 각 기관의 정책연구 자료 등록 및 조회하는 홈페이지 운영하고 있으며,
- 경기도와 31개 시군 간 원활한 소통과 협력채널 구축, 정책공개를 통한 행정의 투명성과 신뢰성 확보
및 연구수행 중복 예산방지에 기여
GRI 연구성과 제작을 통하여 홍보 강화, 도민과의 접점 극대화
- 경기연구원 및 경기도정에 대한 관심과 공감을 유도하기 위해 연구성과 동영상 제작, 시각화 등 2차
가공
- ’23년 연구성과 콘텐츠 25건, 일회용품 제로 챌린지 캠페인 외 1건 등 총 27건 제작 완료
- 도민의 알 권리를 실현하고, 연구성과 확산에 기여
경기연구원 • 13
2023 회계연도 결산서
[연구성과 확산 노력]
| 유튜브 ‘경기연구를 GRI다’ | 인포그래픽 | 뉴스레터 |
- 연구정보 블로그, 생활밀착형 연구제공 페이스북, 언론이슈 접목 트위터 운영하고 있으며, ‘2023 대한민국
SNS대상’ 공공연구소 부문 최우수상 수상, ‘2023 올해의 SNS’ 비영리 부문 페이스북 최우수상, 블로그
최우수상 수상
GIS 사업
- 연구에 필요한 공간정보 통합·관리 및 공간데이터 구축과 분석 수행
사. 공공투자관리센터를 통한 道재정 효율화 지원
투자심사 사전검토 : 총 234건 수행
道 1・2투자심사위원회 정기 및 수시 투자심사 의뢰사업의 사전검토와 행정안전부 중앙투자심사 지원 업무
수행
(道 투자사업 사전검토) 「경기도 제1·2투자심사위원회」 심사대상사업에 대한 사전분석 및 검토의견 제공
- 투자심사 사전검토 : 230건 수행(1투심 164건, 2투심 66건)
(중앙투자심사 지원) 행정안전부 투자심사 대상사업의 논리 개발, 데이터 등 필요한 자료 지원
- 중앙투자심사 지원 : 4건 수행
[2023년 투자심사위원회별 사전검토 건수 및 사업비 현황]
(단위 : 건, 억원)
| 구분 | 사업수 | 총 사업비 | 국비 | 도비 | 시·군비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 1투심 | 164 | 19,944 | 1,147 | 2,910 | 14,741 | 1,145 |
| 100.0% | 5.8% | 14.6% | 73.9% | 5.7% | ||
| 경기도 2투심 | 66 | 9,032 | 785 | 1,718 | 6,283 | 246 |
| 100.0% | 8.7% | 19.0% | 69.6% | 2.7% | ||
| 중앙 | 4 | 197,578 | - | - | 2,089 | 195,489 |
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 98.9% | ||
| 총계 | 234 | 226,554 | 1,932 | 4,628 | 23,113 | 196,880 |
| 100.0% | 0.9% | 2.0% | 10.2% | 86.9% |
14 • Gyeonggi Research Institute
2. 사업보고서
지방재정영향평가 사전검토 : 총 1건 수행
총 사업비 100억원 이상의 공모사업 또는 총사업비 30억원 이상의 국내〮·국제경기대회 및 행사성 사업의
개최 전에 사전검토 수행
경기도 대규모 행사·축제 및 공모사업에 대한 사전분석 및 검토의견 제공
재정사업평가 : 총 738건 평가 수행
경기도가 추진하는 재정사업을 평가하여 성과 부진사업의 구조조정이나 사업추진방식의 개선을 통해 재정효
율성 및 건전성 제고
(평가대상 : 전년도 집행된 주요 투자사업(총사업비 5천만원 이상), 행사성사업 평가)
[2023년 재정사업평가 대상사업]
(단위 : 건)
| 구분 | 공공 질서 및 안전 | 과학 기술 | 교육 | 교통 및 물류 | 국토 및 지역 개발 | 농림 해양 수산 | 문화 및 관광 | 보건 | 사회 복지 | 산업· 중소 기업 및 에너지 | 일반 공공 행정 | 환경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 (738) | 54 | 21 | 20 | 63 | 45 | 74 | 106 | 17 | 90 | 91 | 121 | 36 |
| 투자 (624) | 45 | 21 | 20 | 58 | 44 | 56 | 96 | 17 | 80 | 88 | 65 | 34 |
| 행사 (114) | 9 | - | - | 5 | 1 | 18 | 10 | - | 10 | 3 | 56 | 2 |
[2023년 재정사업평가 결과]
(단위 : 건, 백만원)
| 구 분 | 평가대상사업 | 일몰사업 | 감액사업 | 완료사업 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업수 | 예산 | 사업수 | 예산 | 사업수 | 예산 | 사업수 | 예산 | |
| 계 | 738 | 1,214,265 | 77 | 112,000 | 117 | 12,945 | 7 | 37,844 |
| 100.00% | 100.00% | 10.43% | 9.22% | 15.85% | 1.07% | 0.95% | 3.12% | |
| 투자 | 624 | 1,191,093 | 65 | 110,767 | 102 | 12,795 | 7 | 37,844 |
| 100.00% | 100.00% | 10.42% | 9.30% | 16.35% | 1.07% | 1.12% | 3.18% | |
| 행사 | 114 | 23,172 | 12 | 1,233 | 15 | 150 | - | - |
| 100.00% | 100.00% | 10.53% | 5.32% | 13.16% | 0.65% | - | - |
민간투자사업 조사 및 지원 : 총 12건 수행
민간투자사업을 보다 효율적으로 추진할 수 있도록 사업 추진과정에서 타당성분석 및 적격성 조사,
실시협약 검토 및 협상 지원 등 주무부처에 사업 전반에 대한 업무 지원
경기형 민간투자도로사업 모델 개발 연구용역 등 12건
경기연구원 • 15
2023 회계연도 결산서
지침·정책 연구 : 총 8건 수행
공공투자사업의 효율적인 추진과 질적 수준을 제고하기 위하여 재정투자사업, 민간투자사업 등과 관련
한 지침(가이드라인) 및 제도개선방안 등의 연구 수행
경기도 행사성 사업에 대한 지방재정 투자심사 사전 검토 개성방안 등 8건
아. 의정연구교류 사업 추진
(의정포럼) 경기도의회와의 정책교류 및 상호협력을 통한 생산적 의정 지원을 위하여 의정포럼 운영
- 경기도의회와의 정책소통 강화와 집행기관과 의결기관, 전문가 네트워크 구축
- “챗 GPT 등 기술환경 변화에 따른 공공부문의 대응”, “코로나 19로 수요가 증가하고 있는 워케이션에
대한 분석 및 도입방안” 등 주제로 의정포럼(4회)을 진행하고, 의정워크숍을 통해 이민청 유치 관련 현안과
쟁범을 모색함
[2023년도 의정포럼 현황]
| 주 제 | 일자 | 장 소 | 주요내용 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 의정포럼 간담회 | 1.26 1.27 1.31 | 경기연구원 경기연구원 경기도의회 | 2023년 의정포럼 운영 관련 위원 및 전문가 의견청취 |
| 2 | 2023년 제1차 의정포럼 | 2.14 | 경기도의회 중회의실2 | 2023년 의정포럼 운영계획 및 제11대 전반기 의정포 럼 운영단(위원장, 부위원장) 선출, 제2차 의정포럼 운 영계획 등 논의 |
| 3 | 2023년 제2차 의정포럼 | 3.14 | 경기도의회 중회의실2 | 챗GPT 등 기술환경의 변화에 따른 공공부문의 대응 등 논의 |
| 4 | 2023년 제3차 의정포럼 | 7.26 | 경기도의회 중회의실2 | 코로나19로 수요가 증가하고 있는 워케이션에 대한 분 석 및 도입방안 논의 |
| 5 | 의정워크숍 | 10.16~18 | 안산, 시흥 일대 | 이민청(안) 설립 및 경기도 유치 관련 주요 현안 및 쟁점 과 지역자원 기반의 관광 활성화 방안 논의 등 |
| 6 | 서면자문회의 | 12.15 | - | 의정포럼 운영에 대한 소회와 개선방안 및 2024년 경 기의정포럼 희망 주제 제안 |
| 7 | 2023년 제4차 의정포럼 | 12.21 | 경기도의회 중회의실2 | 2023년 경기의정포럼 운영보고 및 2024년 계획 보고 |
(지역현안토론회) 도내 지역 현안에 대한 관계자 및 전문가 토론을 통한 대응방안 수립지원을 위한 토론회
개최
- ′23년 “지방재정 건전화 방안 마련을 위한 토론회” 등 5회 개최
16 • Gyeonggi Research Institute
2. 사업보고서
[2023년도 지역현안토론회 현황]
| 순 | 주 제 | 주최/주관 | 일자 | 장 소 | 주요내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지방재정 건전화 방안 마련을 위한 토론회 | 경기도의회, 경기연구원 | 7.14 | 경기도의회 | ||
| 도심내 균형발전방안 마련 정책토론회 | 경기도의회, 경기연구원 | 7.21 | 안양 상공회의소 | ||
| ‘데이터센터, 어떻게 할 것인가’ 정책토론회 | 경기도의회, 경기연구원 | 8.29 | 안양시의회 | ||
| 경기도 첨단 모빌리티 산업 활성화를 위한 정책마련 토론회 | 경기도의회, 경기연구원 | 10.30 | 팽성읍 행정 복지센터 | ||
| 수원시 재건축ㆍ재개발 활성화를 위한 토론회 | 경기도의회, 경기연구원 | 12.14 | 장안구청 |
경기연구원 • 17
2023 회계연도 결산서
재무제표
3
3. 재무제표
3
재무제표
재 무 상 태 표
제 29 기 2023 년 12월 31일 현재
제 28 기 2022 년 12월 31일 현재
재단법인 경기연구원
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 27,654,400,013 | 10,811,838,581 | ||
| (1) 당좌자산 | 27,654,400,013 | 10,811,838,581 | ||
| 1. 현금및현금성자산(주석3) | 27,053,983,928 | 9,936,708,133 | ||
| 2. 선급법인세(주석10) | 104,031,210 | 93,746,550 | ||
| 3. 수탁용역미수금(주석9, 13) | 450,464,227 | 554,155,255 | ||
| 4. 선급비용 | 45,920,648 | 227,228,643 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 14,883,578,442 | 14,958,110,514 | ||
| (1) 투자자산 | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | ||
| 1. 기금예금(주석3) | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | ||
| (2) 유형자산(주석4, 5) | 3,444,738,891 | 3,496,824,124 | ||
| 1. 토지 | 1,947,660,000 | 1,947,660,000 | ||
| 2. 입목 | 46,685,730 | 46,685,730 | ||
| 3. 건물 | 2,452,770,000 | 2,452,770,000 | ||
| 감가상각누계액 | (1,532,981,250) | (1,471,662,000) | ||
| 4. 구축물 | 3,774,580 | 3,774,580 | ||
| 감가상각누계액 | (2,359,100) | (2,264,736) | ||
| 5. 차량운반구 | 62,098,890 | 85,359,670 | ||
| 감가상각누계액 | (62,098,890) | (85,359,670) | ||
| 6. 비품 | 2,714,295,452 | 2,918,428,069 | ||
| 감가상각누계액 | (2,185,106,521) | (2,398,567,519) | ||
| (3) 무형자산 | 15,590,701 | 25,739,540 | ||
| 1. 소프트웨어(주석4) | 15,590,701 | 25,739,540 | ||
| (4) 기타비유동자산 | 823,248,850 | 835,546,850 | ||
| 1. 시설회원권 | 230,248,850 | 231,546,850 | ||
| 2. 임차보증금 | 589,000,000 | 600,000,000 | ||
| 3. 전신전화가입권 | 4,000,000 | 4,000,000 |
경기연구원 • 21
2023 회계연도 결산서
| 과 목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 총 계 | 42,537,978,455 | 25,769,949,095 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 19,431,300,287 | 3,044,469,366 | ||
| 1. 예수금 | 292,480,701 | 309,551,163 | ||
| 2. 미지급금 | 814,661,898 | 949,386,297 | ||
| 3. 수탁용역선수금(주석9, 13) | 18,324,157,688 | 1,785,531,906 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | - | - | ||
| 1. 퇴직급여충당부채(주석6) | 8,539,864,090 | 9,132,536,440 | ||
| 퇴직예치금(주석3, 6) | (8,539,864,090) | (9,132,536,440) | ||
| Ⅲ. 고유목적사업준비금 | 675,561,007 | 608,759,875 | ||
| 1. 고유목적사업준비금(주석7) | 675,561,007 | 608,759,875 | ||
| 부 채 총 계 | 20,106,861,294 | 3,653,229,241 | ||
| 순 자 산 | ||||
| Ⅰ. 기본순자산 | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | ||
| 1. 기본재산(주석8) | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 14,460,301,119 | 14,460,301,119 | ||
| 1. 기금감소차익(주석8) | 14,460,301,119 | 14,460,301,119 | ||
| Ⅲ. 결손금 | (2,629,183,958) | (2,943,581,265) | ||
| 1. 미처리결손금 | (2,629,183,958) | (2,943,581,265) | ||
| 순 자 산 총 계 | 22,431,117,161 | 22,116,719,854 | ||
| 부 채 및 순 자 산 총 계 | 42,537,978,455 | 25,769,949,095 |
22 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
운 영 성 과 표
제 29 기 2023 년 01월 01일 부터 2023 년 12월 31일 까지
제 28 기 2022 년 01월 01일 부터 2022 년 12월 31일 까지
재단법인 경기연구원
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 사업수익 | 24,534,382,543 | 25,233,827,090 | ||
| 1. 출연금수입(주석13) | 19,644,000,000 | 20,783,841,000 | ||
| 2. 수탁용역수입(주석2, 9, 13) | 4,214,321,656 | 3,829,162,919 | ||
| 3. 도서판매수입 | 499,880 | 12,063,296 | ||
| 4. 이자수입(주석7) | 675,561,007 | 608,759,875 | ||
| Ⅱ. 사업비용(주석12) | 24,167,849,616 | 24,116,382,438 | ||
| 1. 급여(주석11) | 12,517,010,908 | 12,621,233,813 | ||
| 2. 퇴직급여(주석6, 11) | 1,324,086,640 | 1,463,021,640 | ||
| 3. 복리후생비(주석11) | 370,853,556 | 325,712,526 | ||
| 4. 연금부담금 | 1,014,959,165 | 1,039,755,920 | ||
| 5. 급량비 | 46,111,960 | 39,404,910 | ||
| 6. 포상금 | 33,200,000 | 47,900,000 | ||
| 7. 임차료(주석11) | 447,621,346 | 494,664,172 | ||
| 8. 위탁연구비 | 2,410,712,741 | 2,279,868,614 | ||
| 9. 운영수당 | 885,917,190 | 766,328,470 | ||
| 10. 일반수용비 | 1,845,116,490 | 2,235,471,129 | ||
| 11. 도서구입비 | 11,445,600 | 13,776,070 | ||
| 12. 공공요금및제세(주석11) | 442,573,755 | 402,187,051 | ||
| 13. 시설장비유지비 | 301,553,770 | 199,004,510 | ||
| 14. 여비 | 428,219,984 | 235,178,216 | ||
| 15. 업무추진비 | 125,414,788 | 90,849,529 | ||
| 16. 직무수행경비 | 99,939,810 | 98,580,640 | ||
| 17. 보상금 | 174,684,900 | 231,144,480 | ||
| 18. 감가상각비(주석4, 11) | 318,438,250 | 374,773,223 | ||
| 19. 재료비 | 71,132,070 | 67,478,190 | ||
| 20. 연구장려금 | 295,452,980 | 170,867,997 | ||
| 21. 회의비 | 130,753,383 | 102,979,402 | ||
| 22. 위탁용역비 | 814,542,898 | 769,967,737 | ||
| 23. 관서업무비 | 58,107,432 | 46,234,199 | ||
| Ⅲ. 사업이익(손실) | 366,532,927 | 1,117,444,652 | ||
| Ⅳ. 사업외수익 | 15,410,164 | 30,717,534 | ||
| 1. 잡이익 | 13,005,824 | 30,717,534 | ||
| 2. 외환차익 | 2,404,340 | |||
| Ⅴ. 사업외비용 | 744,652 | - | ||
| 1. 유형자산처분손실 | 744,652 | - | ||
| Ⅵ. 고유목적사업준비금환입(주석7) | 608,759,875 | 259,181,009 | ||
| Ⅶ. 고유목적사업준비금전입(주석7) | (675,561,007) | (608,759,875) | ||
| Ⅷ. 당기운영이익(손실) | 314,397,307 | 798,583,320 |
경기연구원 • 23
2023 회계연도 결산서
현 금 흐 름 표
제 29 기 2023 년 01월 01일 부터 2023 년 12월 31일 까지
제 28 기 2022 년 01월 01일 부터 2022 년 12월 31일 까지
재단법인 경기연구원
(단위 : 원)
| 과 목 | 제 29(당) 기 | 제 28(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금 흐름 | 17,360,060,303 | 1,086,460,570 | ||
| 1. 당기운영이익(손실) | 314,397,307 | 798,583,320 | ||
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 1,485,460,612 | 1,839,092,863 | ||
| 가. 감가상각비 | 308,289,411 | 342,611,248 | ||
| 나. 무형자산상각비 | 10,148,839 | 32,161,975 | ||
| 다. 시설회원권의 상각비 | 1,298,000 | 1,298,000 | ||
| 라. 퇴직급여 | 1,164,979,710 | 1,463,021,640 | ||
| 마. 유형자산처분손실 | 744,652 | - | ||
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (3,164,322) | (2,672,000) | ||
| 가. 잡이익 | 3,164,322 | 2,672,000 | ||
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 15,563,366,706 | (1,548,543,613) | ||
| 가. 선급비용의 감소(증가) | 181,307,995 | (128,640,079) | ||
| 나. 수탁용역미수금의 감소(증가) | 103,691,028 | (221,449,899) | ||
| 다. 선급법인세의 감소(증가) | (10,284,660) | (53,837,130) | ||
| 라. 미지급금의 증가(감소) | (134,724,399) | (3,527,666) | ||
| 마. 수탁용역선수금의 증가(감소) | 16,538,625,782 | (23,057,849) | ||
| 바. 예수금의 증가(감소) | (17,070,462) | (5,205,582) | ||
| 사. 퇴직금의 지급 | (1,757,652,060) | (1,086,840,180) | ||
| 아. 퇴직예치금의 감소(증가) | 592,672,350 | (375,564,094) | ||
| 자. 고유목적사업준비금의 증가(감소) | 66,801,132 | 349,578,866 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금 흐름 | (242,784,508) | (240,497,410) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 148,164,322 | 2,672,000 | ||
| 가. 임차보증금의 감소 | 145,000,000 | - | ||
| 나. 차량운반구의 처분 | 1,270,000 | 2,672,000 | ||
| 다. 비품의 처분 | 1,894,322 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (390,948,830) | (243,169,410) | ||
| 가. 비품의 취득 | 256,948,830 | 203,135,680 | ||
| 나. 소프트웨어의 취득 | - | 15,033,730 | ||
| 다. 임차보증금의 증가 | 134,000,000 | 25,000,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름 | - | - | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | - | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | - | - | ||
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 17,117,275,795 | 845,963,160 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 9,936,708,133 | 9,090,744,973 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금 | 27,053,983,928 | 9,936,708,133 |
24 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
주석
제 29(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 28(전) 기 2022년 12월 31일 현재
재단법인 경기연구원
1. 재단법인의 개요
재단법인 경기연구원(이하 "재단법인"이라 함)은 국가의 발전 및 경기도와 그 소속 시·군의 경쟁력 강화, 그
밖에 주민의 삶의 질 향상을 위하여 관련 과제를 전문적이고 체계적으로 조사·연구함으로써 국가와 경기도의
발전을 위한 정책개발에 기여함을 목적으로 1995년 2월 7일에 설립되었으며, 2018년 4월 11일에 경기도의
공공투자사업에 대한 전문적·객관적·효율적 관리를 전담하기 위하여 부설기관으로 경기도 공공투자관리센터를
재단법인 내에 설립하였습니다. 당기말 현재 재단법인은 경기도 수원시 장안구 경수대로 1150에 소재하고
있습니다.
2. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책
재단법인은 재무제표를 작성함에 있어서 지방출자ㆍ출연기관 결산기준을 적용하고 있으며, 이에 규정되지 않은
사항에 대해서는 공익법인회계기준에 따라 작성하였는 바, 재단법인이 채택하고 있는 중요한 회계정책은 다음과
같습니다.
1) 회계단위
재단법인은 내부적으로 다음과 같이 독립된 회계단위로 구분하여 운영 및 기록하고 있습니다.
① 일반회계: 일반계정 및 수탁계정
② 경기도공공투자관리센터특별회계: 일반계정 및 수탁계정
재단법인은 일반계정과 구분하여 독립된 회계단위로 수탁과제 용역에서 발생한 사업성과 및 수지상황을 별도의
수탁계정으로 운영 및 기록하고 있으며, 수탁과제 용역수행 과정에서 발생한 수입에서 비용을 차감한 금액을
별도계좌에 관리하고 있습니다.
수탁계정에서는 수탁과제 용역에서 발생한 수익을 "수탁용역수입"으로 계상하고, 수탁과제 용역을 수행하는
과정에서 발생한 비용은 수탁용역비의 각 세부 계정과목별로 계상하고 있습니다.
한편, 수탁과제 용역이 종료된후 정산이 완료된 수탁과제에서 발생한 잔여재원은 수탁계정에서 일반계정으로
전출하고 있는바, 수탁계정에서 일반계정으로 전출하는 경우에는 "수탁계정일반계정전출금"의 과목으로 하여
사업비용으로 계상하고, 일반계정에서는 동 금액을 "수탁계정일반계정전입금"의 과목으로 하여 사업수익으로
계상하고 있으며, 매 결산시점에 해당 내부거래금액은 운영성과표에 상계하여 표시하고 있습니다. 이와 관련하여
당기와 전기에 수탁계정에서 일반계정으로 전출된 금액은 각각 1,937,450천원 및 1,102,891천원입니다.
경기연구원 • 25
2023 회계연도 결산서
2) 운영성과표 작성기준
재단법인은 지방출자ㆍ출연기관 결산기준 및 공익법인회계기준에 의거하여 발생주의에 따라 운영성과표를 작성
하고 있습니다. 따라서 비현금성 거래가 포함되는 운영성과표는 예산회계 법령에 따라 현금주의로 작성되는
수지예산서와는 차이가 있습니다.
3) 수익인식기준
고유목적사업비에 충당하기 위하여 경기도 등으로부터 수령하는 출연금은 당해 연도고유목적사업비 집행액에
상당하는 금액을 출연받은 시점에 출연금수입으로 인식하고 있으며, 출연금 중에서 당해연도 미집행액은 차기예
산에 편입됩니다.
수탁용역수입은 진행기준을 적용하여 수익을 인식하고 있으며, 수탁용역계약의 진행률은 용역계약기간에 걸쳐
일할계산으로 산정하고 있습니다. 진행률에 미달하는 청구금액은 "수탁용역미수금"의 계정과목으로 하여 자산으
로 처리하며, 진행률을 초과하는 청구금액은 "수탁용역선수금"의 계정과목으로 하여 부채로 계상하고 있습니다.
4) 유형자산
유형자산의 취득원가는 구입원가 또는 제작원가 및 자산을 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데
직접 관련되는 지출 등으로 구성되어 있습니다. 유형자산의경제적 사용이 종료된 후에 원상회복을 위하여 그
자산을 제거, 해체하거나 또는 부지를 복원하는데 소요될 것으로 추정되는 원가가 충당부채의 인식요건을 충족하
는 경우 그 지출의 현재가치도 취득원가에 포함하고 있습니다.
재단법인은 유형자산을 취득원가에서 아래의 추정내용연수에 따라 정액법에 의해 산정된 감가상각누계액을
차감한 금액으로 표시하고 있습니다.
| 구분 | 건물 | 구축물 | 차량운반구 | 비품 |
|---|---|---|---|---|
| 추정내용연수 | 40년 | 40년 | 4년 | 4년 |
한편, 재단법인은 유형자산의 취득 또는 완성 후의 지출이 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키
는 등의 유형자산으로부터 발생하는 미래 경제적효익이 유입될 가능성이 높으며, 그 원가를 신뢰성 있게 측정할
수 있는 경우에 한하여 자본적 지출로 처리하며, 단순히 유형자산의 원상을 회복시키거나 수선유지를 위한
지출의 경우에는 발생한 기간의 비용으로 인식하고 있습니다.
5) 무형자산
재단법인은 무형자산을 취득원가로 평가하고 있으며, 취득시점부터 4년의 기간동안 정액법에 의하여 계산된
상각액을 직접 차감한 잔액으로 표시하고 있습니다.
6) 고유목적사업준비금
재단법인은 당해 사업연도에서 발생한 이자소득에 대해서 고유목적사업에 충당하기 위하여 고유목적사업준비금
을 설정하고 있으며, 고유목적사업에 사용하는 때 환입하고있는바, 동 준비금은 설정 당해연도부터 5년내에
26 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
고유목적사업에 사용되어야 합니다.
7) 퇴직급여충당부채
재단법인은 보고기간종료일 현재 임직원이 일시에 퇴직할 경우 지급하여야 할 퇴직금에 상당하는 금액을 퇴직급
여충당부채로 계상하고 있습니다. 이와 관련하여 퇴직급여충당부채에 해당하는 금액을 퇴직예치금의 과목으
로 하여 별도계좌에서 관리하고 있는바, 퇴직예치금은 퇴직급여충당부채에서 차감하는 형식으로 표시하고
있습니다.
3. 현금 및 현금성자산 등
보고기간종료일 현재 재단법인의 사업단위별로 계상된 현금 및 현금성자산, 기금예금 및 퇴직예치금의 내역은
다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 은행명 | 예금명 | 당기말 | 전기말 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 일반계정 (운영자금) | 농협은행 | 보통예금 | 1,311,667 | 5,338,601 | 출연금통장 |
| 농협은행 | 보통예금 | 5,029,016 | - | 자체수입통장 | ||
| 농협은행 | 보통예금 | 244,535 | 261,599 | 세입세출통장 | ||
| 농협은행 | 보통예금 | 7,405 | 47,698 | 미지급금통장 | ||
| 소계 | 6,592,623 | 5,647,898 | ||||
| 일반계정 (기금) | 산업은행 | 정기예금 | - | 5,400,000 | ||
| 우체국 | 정기예금 | - | 5,200,000 | |||
| 농협은행 | 정기예금 | 5,300,000 | - | |||
| 산업은행 | 정기예금 | 5,300,000 | - | |||
| 소계 | 10,600,000 | 10,600,000 | ||||
| 일반계정 (퇴직예금) | 신한은행 | 보통예금 | 285,994 | 1,365,398 | ||
| 한국씨티은행 | 정기예금 | - | 4,200,000 | |||
| 산업은행 | 정기예금 | 3,200,000 | 3,300,000 | |||
| 한국씨티은행 | 정기예금 | 3,900,000 | - | |||
| 산업은행 | 정기예금 | 850,000 | - | |||
| 소계 | 8,235,994 | 8,865,398 | ||||
| 일반회계일반계정 예금 합계 | 25,428,617 | 25,113,296 | ||||
| 수탁계정 (운영자금) | 농협은행 | 보통예금 | 525,344 | 452,661 | 수탁종합통장 | |
| 농협은행 | 보통예금 | 5,275 | 15,416 | 연구장려금 | ||
| 농협은행 | 보통예금 | 12,217 | - | 세입세출통장 | ||
| 농협은행 | 보통예금 | 1,745 | - | 미지급금통장 | ||
| 농협은행 | 보통예금 | - | 226,931 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | - | 138,894 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | - | 188,658 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | - | 171,228 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | - | 128,383 |
경기연구원 • 27
2023 회계연도 결산서
| 구 분 | 은행명 | 예금명 | 당기말 | 전기말 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 농협은행 | 보통예금 | 179,477 | 423,500 | |||
| 신한은행 | 보통예금 | - | - | |||
| 농협은행 | 보통예금 | - | 30,427 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 118,281 | 109,745 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | - | 12,641 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 158,343 | 678,224 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 131,824 | 160,000 | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 20,573 | - | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 19,716 | - | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 2,041 | - | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 299,469 | - | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 291,526 | - | |||
| 농협은행 | 보통예금 | 17,540,000 | - | |||
| 일반회계수탁계정 예금 합계 | 19,305,831 | 2,736,708 | ||||
| 일반회계 예금 총합계 | 44,734,449 | 27,850,004 | ||||
| 공공투자 관리센터 특별회계 | 일반계정 (운영자금) | 농협은행 | 보통예금 | 71,705 | - | 출연금통장 |
| 농협은행 | 보통예금 | 986,452 | 842,285 | 자체수입통장 | ||
| 농협은행 | 보통예금 | 25,613 | 24,206 | 세입세출통장 | ||
| 농협은행 | 보통예금 | 640 | - | 미지급금통장 | ||
| 소계 | 1,084,410 | 866,491 | ||||
| 일반계정 (퇴직예금) | 농협은행 | 보통예금 | 103,870 | 147,138 | ||
| 농협은행 | 정기예금 | - | 120,000 | |||
| 우체국 | 정기예금 | 200,000 | - | |||
| 소계 | 303,870 | 267,138 | ||||
| 공공투자관리센터특별회계 일반계정 예금 합계 | 1,388,280 | 1,133,629 | ||||
| 수탁계정 (운영자금) | 농협은행 | 보통예금 | 58,190 | 666,708 | 수탁종합통장 | |
| 농협은행 | 보통예금 | 2 | - | 연구장려금 | ||
| 농협은행 | 보통예금 | 2,433 | 596 | 세입세출통장 | ||
| 농협은행 | 보통예금 | 10,494 | 18,307 | |||
| 소계 | 71,119 | 685,611 | ||||
| 공공투자관리센터특별회계 수탁계정 예금 합계 | 71,119 | 685,611 | ||||
| 공공투자관리센터특별회계 예금 총합계 | 1,459,399 | 1,819,240 | ||||
| 합 계 | 46,193,848 | 29,669,244 |
28 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
4. 유형자산 및 무형자산
1) 당기와 전기중 재단법인의 사업단위별 유형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다.
(1) 일반회계
가. 당기
(단위 : 천원)
| 과 목 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각비 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1,947,660 | - | - | - | 1,947,660 |
| 입목 | 46,686 | - | - | - | 46,686 |
| 건물 | 981,108 | - | - | (61,319) | 919,789 |
| 구축물 | 1,510 | - | - | (94) | 1,415 |
| 차량운반구 | - | - | - | - | - |
| 비품 | 433,633 | 165,624 | (745) | (204,447) | 394,066 |
| 합 계 | 3,410,597 | 165,624 | (745) | (265,860) | 3,309,616 |
나. 전기
(단위 : 천원)
| 과 목 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각비 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 1,947,660 | - | - | - | 1,947,660 |
| 입목 | 46,686 | - | - | - | 46,686 |
| 건물 | 1,042,427 | - | - | (61,319) | 981,108 |
| 구축물 | 1,604 | - | - | (94) | 1,510 |
| 차량운반구 | - | - | - | - | - |
| 비품 | 503,276 | 166,881 | - | (236,523) | 433,633 |
| 합 계 | 3,541,653 | 166,881 | - | (297,937) | 3,410,597 |
(2) 공공투자관리센터특별회계
(단위 : 천원)
| 과 목 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 감가상각비 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| <당기> 비품 | 86,227 | 91,325 | - | (42,429) | 135,123 |
| <전기> 비품 | 94,646 | 36,255 | - | (44,674) | 86,227 |
2) 보고기간종료일 현재 보유토지의 공시지가는 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부가액 | 공시지가 | 장부가액 | 공시지가 | |
| 토 지 | 1,947,660 | 3,972,046 | 1,947,660 | 4,211,077 |
경기연구원 • 29
2023 회계연도 결산서
3) 당기와 전기중 재단법인의 사업단위별 무형자산 장부가액의 변동내용은 다음과 같습니다.
(1) 일반회계
(단위 : 천원)
| 과 목 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 상각비 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,510 | - | - | (7,465) | ||
| 33,954 | 15,034 | - | (29,478) |
(2) 공공투자관리센터특별회계
(단위 : 천원)
| 과 목 | 기 초 | 취 득 | 처 분 | 상각비 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| <당기> 소프트웨어 | 6,230 | - | - | (2,684) | 3,546 |
| <전기> 소프트웨어 | 8,914 | - | - | (2,684) | 6,230 |
5. 보험가입내역
보고기간종료일 현재 재단법인의 보험가입내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 부보자산 | 가입처 | 보험가입금액 | 연간보험료 | 보험가입기간 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 본원 | 삼성화재보험 | 1,400,000 | 105 | 23.11.20~24.11.20 |
| 북부연구센터(5층) | 삼성화재보험 | 810,000 | 59 | 23.11.20~24.11.20 | |
| 북부연구센터 생활관 | 삼성화재보험 | 163,000 | 21 | 23.11.20~24.11.20 | |
| 북부연구센터 생활관 2호실 | 삼성화재보험 | 2,095,000 | 20 | 23.09.28~24.09.28 | |
| 공공투자관리 센터특별회계 | 공공투자관리센터 사무실 | 삼성화재보험 | 3,180,000 | 354 | 23.11.27~24.11.27 |
상기 이외에 시설물에 대한 영조물손해배상보험과 차량운반구에 대하여 책임 및 종합보험에 가입되어 있습니다.
30 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
6. 퇴직급여충당부채
재단법인은 보고기간종료일 현재 1년이상 근속한 전 임직원이 일시에 퇴직할 경우 퇴직금 지급규정에 따라
지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당금으로 계상하고 있는 바, 당기와 전기 중 사업단위별 퇴직급여
충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.
가. 당기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 일반회계 | 공공투자관리센터 특별회계 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 8,865,398 | 267,138 | 9,132,536 |
| 전입액 | 1,074,380 | 90,599 | 1,164,980 |
| 지급액 | (1,703,785) | (53,868) | (1,757,652) |
| 기말금액 | 8,235,994 | 303,870 | 8,539,864 |
나. 전기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 일반회계 | 공공투자관리센터 특별회계 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 기초금액 | 8,570,033 | 186,322 | 8,756,355 |
| 전입액 | 1,352,934 | 110,088 | 1,463,022 |
| 지급액 | (1,057,568) | (29,272) | (1,086,840) |
| 기말금액 | 8,865,398 | 267,138 | 9,132,536 |
재단법인은 공공투자관리센터 소속 임직원에 대해서는 회계의 독립적 운영규정을 준수하기 위하여 별도로 퇴직
급여충당부채를 계상하고 있습니다. 한편, 보고기간종료일 현재 재단법인은 임직원의 퇴직시 지급할 퇴직금을
퇴직예치금의 과목으로 하여 신한은행, 농협은행, 씨티은행, 우체국 및 산업은행에 예치하고 있습니다(주석
3 참조).
경기연구원 • 31
2023 회계연도 결산서
7. 고유목적사업준비금
재단법인은 당해 사업연도에서 발생한 이자소득상당액을 고유목적사업준비금으로 설정하고 동 금액을 비용으로
처리하고 있는 바, 당기와 전기 중 사업단위별 고유목적사업준비금의 변동내역은 다음과 같습니다.
가. 당기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | ||
| 기초금액 | 571,339 | 17,094 | 19,826 | 500 | 608,760 |
| 전입액 | 635,142 | 21,613 | 18,245 | 560 | 675,561 |
| 환입액 | (571,339) | (17,094) | (19,826) | (500) | (608,760) |
| 기말금액 | 635,142 | 21,613 | 18,245 | 560 | 675,561 |
나. 전기
(단위 : 천원)
| 구 분 | 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | ||
| 기초금액 | 248,108 | 4,103 | 6,619 | 351 | 259,181 |
| 전입액 | 571,339 | 17,094 | 19,826 | 500 | 608,760 |
| 환입액 | (248,107) | (4,103) | (6,619) | (351) | (259,181) |
| 기말금액 | 571,340 | 17,094 | 19,826 | 500 | 608,760 |
8. 순자산의 변동
1) 재단법인의 당기와 전기중 순자산의 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 이 익 잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01 (전기초) | 10,600,000 | 14,460,301 | (3,742,165) | 21,318,136 |
| 당기운영이익 | - | - | 798,583 | 798,583 |
| 2022.12.31 (전기말) | 10,600,000 | 14,460,301 | (2,943,582) | 22,116,719 |
| 2023.01.01 (당기초) | 10,600,000 | 14,460,301 | (2,943,582) | 22,116,719 |
| 당기운영이익 | - | - | 314,397 | 314,397 |
| 2023.12.31 (당기말) | 10,600,000 | 14,460,301 | (2,629,184) | 22,431,117 |
32 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
2) 기본순자산(기금)
재단법인은 정관 제6조(기금) 제3항에 의거하여 이사회 의결을 거쳐 경기도지사의 허가를 받아 기본순자산에
해당하는 기금의 원본을 감소시켜 자본잉여금 중 기금감소차익으로 계상하고 그 금액을 고유목적사업비로 사용
하였는 바, 기본순자산의 연도별 변동내역은 다음과 같습니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 기초잔액 | 기금감소액 | 기말잔액 | 기금감소누계액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010년(제16기) | 27,200,000 | 1,000,000 | 26,200,000 | 1,000,000 | |
| 2011년(제17기) | 26,200,000 | 1,300,000 | 24,900,000 | 2,300,000 | |
| 2012년(제18기) | 24,900,000 | 1,900,000 | 23,000,000 | 4,200,000 | |
| 2013년(제19기) | 23,000,000 | 3,300,000 | 19,700,000 | 7,500,000 | |
| 2014년(제20기) | 19,700,000 | 3,100,000 | 16,600,000 | 10,600,000 | 이월결손금 보전 |
| 2015년(제21기) | 16,600,000 | 2,800,000 | 13,800,000 | 13,400,000 | |
| 2016년(제22기) | 13,800,000 | 1,700,000 | 12,100,000 | 15,100,000 | |
| 2017년(제23기) | 12,100,000 | 800,000 | 11,300,000 | 15,900,000 | |
| 2018년(제24기) | 11,300,000 | 700,000 | 10,600,000 | 16,600,000 |
재단법인은 2014년 2월 20일자 이사회 결의에 따라서 기금감소차익 2,139,699천원을 이월결손금에 보전하였
는바, 이로인하여 당기말 현재 기금감소누계액 16,600,000천원과 자본잉여금에 계상된 기금감소차익
14,460,301천원과 차이가 발생합니다.
9. 수탁용역수익
1) 당기와 전기중 수탁용역 계약잔액의 변동내역은 다음과 같습니다
(단위 : 천원)
| 과목 | 일반회계 | 공공투자센터특별회계 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기 | 전기 | 당기 | 전기 | 당기 | 전기 | |
| 기초 수탁용역 계약잔액 | 1,775,166 | 2,379,642 | 458,281 | 317,339 | 2,233,447 | 2,696,981 |
| 계약금액 변동액 | 8,666 | (202,778) | (18,048) | 20,000 | (9,382) | (182,778) |
| 신규계약금액 | 20,947,150 | 2,755,644 | 208,000 | 792,763 | 21,155,150 | 3,548,407 |
| 수탁용역수입 계상액 | (3,591,756) | (3,157,342) | (622,566) | (671,821) | (4,214,322) | (3,829,163) |
| 기말 수탁용역 계약잔액 | 19,139,226 | 1,775,166 | 25,667 | 458,281 | 19,164,893 | 2,233,447 |
경기연구원 • 33
2023 회계연도 결산서
2) 재단법인의 당기 및 전기말 현재 진행중인 수탁용역계약의 누적수익, 누적청구액및
보고기간종료일 현재 수탁용역 미수금 및 선수금의 내역은 다음과 같습니다.
가. 당기
(단위: 천원)
| 수탁용역 계약명 | 계약금액 | 누적수익 | 누적청구액 | 수탁용역 미수금 | 수탁용역 선수금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 RE100플랫폼 구축 | 17,540,000 | 127,332 | 17,540,000 | - | 17,412,668 |
| 광역 도시생태현황지도 구축계획 수립 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 포천시 도시생태현황지도 작성사업 | 540,000 | 494,831 | 540,000 | - | 45,169 |
| 경기도 2050 탄소중립 추진체계 구축 | 600,000 | 68,098 | 600,000 | - | 531,902 |
| 경기도 물관리 기본계획 변경 수립 | 247,264 | 128,231 | 135,995 | - | 7,764 |
| 수도권 광역급행철도(GTX) 플러스 기본구상 연구용역 | 199,570 | 139,972 | 79,828 | 60,144 | - |
| 경기북부특별자치도 설치 기본계획 및 비전·발전 전략 수립 | 170,909 | 154,052 | 85,455 | 68,598 | - |
| 경기도형 역세권 고밀복합개발 모델 개발 및 사업화방안 마련 용역 | 170,886 | 4,669 | - | 4,669 | - |
| 과천시 환경계획 수립 용역 | 167,000 | 137,240 | 116,856 | 20,384 | - |
| 2023년 경기도 재정사업평가 지원 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | - | - |
| 용인시 통합물관리 기본계획 수립 | 160,000 | 82,079 | 160,000 | - | 77,921 |
| 과천 ○○지구 기본구상 및 타당성조사 용역 | 155,000 | 35,066 | - | 35,066 | - |
| 2023년 수도권 여객O/D 현행화 공동사업 | 148,000 | 148,000 | 68,325 | 79,675 | - |
| 일산대교 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 및 검토 | 120,000 | 94,333 | 120,000 | - | 25,667 |
| 경기도 기회발전특구 조성 기본계획 수립 | 119,306 | 15,907 | - | 15,907 | - |
| 기타 | 1,307,966 | 851,197 | 908,242 | 166,021 | 223,067 |
| 합계 | 22,808,901 | 3,644,007 | 21,517,701 | 450,464 | 18,324,158 |
나. 전기
(단위: 천원)
| 수탁용역 계약명 | 계약금액 | 누적수익 | 누적청구액 | 수탁용역 미수금 | 수탁용역 선수금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광역 도시생태현황지도 구축계획 수립 | 1,000,000 | 433,898 | 1,000,000 | - | 566,102 |
| 이천시 도시생태현황지도 작성사업 | 597,000 | 536,207 | 597,000 | - | 60,793 |
| 양주시 도시생태현황지도 작성사업 | 550,000 | 451,282 | 550,000 | - | 98,718 |
34 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
| 수탁용역 계약명 | 계약금액 | 누적수익 | 누적청구액 | 수탁용역 미수금 | 수탁용역 선수금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포천시 도시생태현황지도 작성사업 | 540,000 | 416,278 | 540,000 | - | 123,722 |
| 성남시 도시생태현황지도 갱신사업 | 500,000 | 434,211 | 500,000 | - | 65,789 |
| 군포시 도시생태현황지도 작성사업 | 430,000 | 380,857 | 430,000 | - | 49,143 |
| 의왕시 도시생태현황지도 작성사업 | 400,000 | 353,704 | 400,000 | - | 46,296 |
| 경기도 철도기본계획 및 도시철도망 구축계획 연구용역 | 342,000 | 268,347 | 136,800 | 131,547 | - |
| 용인물류터미널 민간투자사업 타당성 분석 및 협약체결 | 196,000 | 142,504 | 147,000 | - | 4,496 |
| 과천시 환경계획 수립 용역 | 167,000 | 62,994 | 116,856 | - | 53,862 |
| 광명시흥 테크노밸리 포용적 이주대책 수립용역 | 163,190 | 78,905 | - | 78,905 | - |
| 용인시 통합물관리 기본계획 수립 | 160,000 | 1,973 | 160,000 | - | 158,027 |
| 개발여건 변화에 따른 일산대교 교통대책 검토 | 150,000 | 1,648 | 150,000 | - | 148,352 |
| 과천시 도시생태현황지도 작성 연구용역 | 132,000 | 129,520 | 132,000 | - | 2,480 |
| 일산대교 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 및 검토 | 120,000 | 94,333 | 120,000 | - | 25,667 |
| 고양시 벽제수질복원센터 증설 및 현대화사업 제안서 검토 | 100,000 | 88,686 | 100,000 | - | 11,314 |
| 고양시 탄소중립 LED 교체 민간투자사업 제안서 검토 | 100,000 | 75,329 | 100,000 | - | 24,671 |
| 고양시 벽제 수질복원센터 민간투자사업 관리이행계획 수립 | 100,000 | 14,338 | 100,000 | - | 85,662 |
| 고양시 일산 수질복원센터 민간투자사업 관리이행계획 수립 | 100,000 | 14,338 | 100,000 | - | 85,662 |
| 기타 | 5,351,910 | 4,986,299 | 4,817,373 | 343,703 | 174,777 |
| 합계 | 11,199,010 | 8,965,652 | 10,197,029 | 554,155 | 1,785,532 |
10. 법인세
재단법인은 수익사업인 이자소득에 대해서는 법인세 납세의무가 있으나, 법인세법 제29조에 따라 당해 사업연도
에 발생한 이자소득금액 상당액을 고유목적사업준비금으로 설정하고 동 금액을 비용으로 처리하였는바, 이에
재단법인이 당기에 부담할 법인세등은 없으며, 기납부한 법인세 원천납부세액은 전액 환급받을 예정입니다.
11. 부가가치 계산에 필요한 항목
재단법인의 당기와 전기의 사업단위별로 부가가치의 계산에 필요한 사항은 다음과 같습니다.
경기연구원 • 35
2023 회계연도 결산서
가. 당기
(단위: 천원)
| 계정과목 | 일반회계 | 공공투자관리센터 특별회계 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | ||
| 급여 | 10,725,936 | 617,748 | 1,158,095 | 15,233 | 12,517,011 |
| 퇴직급여 | 1,227,210 | - | 96,877 | - | 1,324,087 |
| 복리후생비 | 338,117 | - | 32,736 | - | 370,854 |
| 임차료 | 264,898 | 44,954 | 134,176 | 3,593 | 447,621 |
| 감가상각비 | 273,325 | - | 45,113 | - | 318,438 |
| 공공요금및제세 | 421,542 | - | 21,032 | - | 442,574 |
| 합 계 | 13,251,028 | 662,702 | 1,488,029 | 18,826 | 15,420,585 |
나. 전기
(단위: 천원)
| 계정과목 | 일반회계 | 공공투자관리센터 특별회계 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | ||
| 급여 | 10,588,341 | 917,875 | 1,085,847 | 29,171 | 12,621,234 |
| 퇴직급여 | 1,352,934 | - | 110,088 | - | 1,463,022 |
| 복리후생비 | 300,343 | - | 25,370 | - | 325,713 |
| 임차료 | 275,147 | 120,429 | 96,134 | 2,954 | 494,664 |
| 감가상각비 | 327,415 | - | 47,358 | - | 374,773 |
| 공공요금및제세 | 381,789 | - | 20,398 | - | 402,187 |
| 합 계 | 13,225,969 | 1,038,304 | 1,385,195 | 32,125 | 15,681,593 |
12. 사업비용의 성격별 및 기능별 구분
공익법인회계기준 제27조에 의거하여 재단법인의 사업비용을 성격별 및 기능별로 분류한 내역은 다음과 같습
니다.
1) 재단법인 전체
가. 당기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 15,226,910 | 1,510,187 | 7,430,752 | 24,167,850 |
| 사업수행비용 | 11,402,625 | 1,131,392 | 6,355,179 | 18,889,197 |
| 일반관리비용 | 3,824,285 | 378,795 | 1,075,573 | 5,278,653 |
36 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
나. 전기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 15,449,724 | 1,470,629 | 7,196,030 | 24,116,382 |
| 사업수행비용 | 12,048,525 | 1,074,515 | 6,195,692 | 19,318,733 |
| 일반관리비용 | 3,401,199 | 396,113 | 1,000,337 | 4,797,650 |
2) 일반회계 일반계정
가. 당기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 13,200,173 | 1,216,955 | 4,775,482 | 19,192,609 |
| 사업수행비용 | 9,806,324 | 886,382 | 3,809,301 | 14,502,007 |
| 일반관리비용 | 3,393,849 | 330,573 | 966,181 | 4,690,602 |
나. 전기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 13,184,553 | 1,177,168 | 4,930,584 | 19,292,305 |
| 사업수행비용 | 10,199,383 | 818,091 | 4,025,719 | 15,043,194 |
| 일반관리비용 | 2,985,170 | 359,077 | 904,865 | 4,249,111 |
3) 일반회계 수탁계정
가. 당기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 617,748 | 44,954 | 1,843,957 | 2,506,659 |
| 사업수행비용 | 617,748 | 44,954 | 1,843,957 | 2,506,659 |
| 일반관리비용 | - | - | - | - |
나. 전기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 917,875 | 120,429 | 1,593,540 | 2,631,844 |
| 사업수행비용 | 917,875 | 120,429 | 1,593,540 | 2,631,844 |
| 일반관리비용 | - | - | - | - |
경기연구원 • 37
2023 회계연도 결산서
4) 공공투자관리센터 특별회계 일반계정
가. 당기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 1,393,757 | 244,685 | 351,697 | 1,990,140 |
| 사업수행비용 | 963,321 | 196,463 | 242,305 | 1,402,089 |
| 일반관리비용 | 430,436 | 48,223 | 109,392 | 588,051 |
나. 전기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 1,318,126 | 170,078 | 276,400 | 1,764,604 |
| 사업수행비용 | 902,096 | 133,042 | 180,927 | 1,216,065 |
| 일반관리비용 | 416,029 | 37,037 | 95,473 | 548,538 |
5) 공공투자관리센터 특별회계 수탁계정
가. 당기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 15,233 | 3,593 | 459,616 | 478,442 |
| 사업수행비용 | 15,233 | 3,593 | 459,616 | 478,442 |
| 일반관리비용 | - | - | - | - |
나. 전기
(단위: 천원)
| 구분 | 인력비용 | 시설비용 | 기타비용 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 공익목적사업비용 | 29,171 | 2,954 | 395,505 | 427,630 |
| 사업수행비용 | 29,171 | 2,954 | 395,505 | 427,630 |
| 일반관리비용 | - | - | - | - |
38 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
13. 특수관계자거래
1) 당기 보고기간 종료일 현재 재단법인의 특수관계자는 경기도 및 경기도 산하기관입니다.
2) 당기 및 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 특수관계자 | 계정과목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 비용 | 수익 | 비용 | ||
| 출연금수입 | 19,644,000 | - | 20,783,841 | ||
| 수탁용역수입 | 2,508,410 | - | 1,533,196 | ||
| 공공요금및제세 | - | 278,828 | - | ||
| 위탁용역비 | - | 658,253 | - | ||
| 22,152,410 | 937,081 | 22,317,037 |
3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권 및 채무 내역은 다음과 같습니다.
(단위: 천원)
| 특수관계자 | 계정과목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 채권 | 채무 | 채권 | 채무 | ||
| 경기도 | 수탁용역미수금 | 251,234 | - | 419,782 | - |
| 수탁용역선수금 | - | 18,015,154 | - | 753,282 |
경기연구원 • 39
2023 회계연도 결산서
부 속 명 세 서
재단법인은 내부적으로 일반회계(일반계정 및 수탁계정)와 경기도공공투자관리센터특별회계(일반계정 및 수탁계정)
로 구분하여 독립된 회계단위로 운영 및 기록하고 있는 바, 이와 관련하여 참고목적으로 각각의 독립된 회계단위별
재무상태표와 운영성과표는 다음과 같습니다.
재 무 상 태 표
제 29 기 2023년 12월 31일 현재
제 28 기 2022년 12월 31일 현재
재단법인 경기연구원
(단위: 원)
| 구 분 | 제 29 기 (당기) | 제 28 기 (전기) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 | 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 | |||||
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | |||
| 자 산 | ||||||||||
| Ⅰ. 유동자산 | 6,728,995,182 | 19,759,621,681 | 1,094,577,989 | 71,205,161 | 27,654,400,013 | 5,780,115,284 | 3,454,021,775 | 836,208,574 | 741,492,948 | 10,811,838,581 |
| (1) 당좌자산 | 6,728,995,182 | 19,759,621,681 | 1,094,577,989 | 71,205,161 | 27,654,400,013 | 5,780,115,284 | 3,454,021,775 | 836,208,574 | 741,492,948 | 10,811,838,581 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | 6,592,622,593 | 19,305,831,914 | 1,084,410,230 | 71,119,191 | 27,053,983,928 | 5,644,133,078 | 2,740,472,946 | 818,765,476 | 733,336,633 | 9,936,708,133 |
| 2. 선급법인세 | 97,810,050 | 3,325,540 | 2,809,650 | 85,970 | 104,031,210 | 87,984,360 | 2,632,350 | 3,053,050 | 76,790 | 93,746,550 |
| 3. 수탁용역미수금 | - | 450,464,227 | - | - | 450,464,227 | - | 546,792,302 | - | 7,362,953 | 554,155,255 |
| 4. 선급비용 | 38,562,539 | 7,358,109 | - | 45,920,648 | 47,997,846 | 164,124,177 | 14,390,048 | 716,572 | 227,228,643 | |
| Ⅱ. 비유동자산 | 14,644,910,034 | - | 238,668,408 | - | 14,883,578,442 | 14,815,653,326 | - | 142,457,188 | - | 14,958,110,514 |
| (1) 투자자산 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 |
| 1. 기금예금 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 |
| (2) 유형자산 | 3,309,616,168 | - | 135,122,723 | - | 3,444,738,891 | 3,410,596,786 | - | 86,227,338 | - | 3,496,824,124 |
| 1. 토지 | 1,947,660,000 | - | - | - | 1,947,660,000 | 1,947,660,000 | - | - | - | 1,947,660,000 |
| 2. 입목 | 46,685,730 | - | - | - | 46,685,730 | 46,685,730 | - | - | - | 46,685,730 |
| 3. 건물 | 2,452,770,000 | - | - | - | 2,452,770,000 | 2,452,770,000 | - | - | - | 2,452,770,000 |
| 감가상각누계액 | (1,532,981,250) | - | - | - | (1,532,981,250) | (1,471,662,000) | - | - | - | (1,471,662,000) |
| 4. 구축물 | 3,774,580 | - | - | - | 3,774,580 | 3,774,580 | - | - | - | 3,774,580 |
| 감가상각누계액 | (2,359,100) | - | - | - | (2,359,100) | (2,264,736) | - | - | - | (2,264,736) |
| 5. 차량운반구 | 62,098,890 | - | - | - | 62,098,890 | 85,359,670 | - | - | - | 85,359,670 |
| 감가상각누계액 | (62,098,890) | - | - | - | (62,098,890) | (85,359,670) | - | - | - | (85,359,670) |
| 6. 비품 | 2,386,305,062 | - | 327,990,390 | - | 2,714,295,452 | 2,681,762,249 | - | 236,665,820 | - | 2,918,428,069 |
| 감가상각누계액 | (1,992,238,854) | - | (192,867,667) | - | (2,185,106,521) | (2,248,129,037) | - | (150,438,482) | - | (2,398,567,519) |
| (3) 무형자산 | 12,045,016 | - | 3,545,685 | - | 15,590,701 | 19,509,690 | - | 6,229,850 | - | 25,739,540 |
| 1. 소프트웨어 | 12,045,016 | - | 3,545,685 | - | 15,590,701 | 19,509,690 | - | 6,229,850 | - | 25,739,540 |
| (4) 기타비유동자산 | 723,248,850 | - | 100,000,000 | - | 823,248,850 | 785,546,850 | - | 50,000,000 | - | 835,546,850 |
| 1. 시설회원권 | 230,248,850 | - | - | - | 230,248,850 | 231,546,850 | - | - | - | 231,546,850 |
| 2. 임차보증금 | 489,000,000 | - | 100,000,000 | - | 589,000,000 | 550,000,000 | - | 50,000,000 | - | 600,000,000 |
40 • Gyeonggi Research Institute
3. 재무제표
| 구 분 | 제 29 기 (당기) | 제 28 기 (전기) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 | 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 합계 | |||||
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | |||
| 3. 전신전화가입권 | 4,000,000 | - | - | - | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - | - | 4,000,000 |
| 자 산 총 계 | 21,373,905,216 | 19,759,621,681 | 1,333,246,397 | 71,205,161 | 42,537,978,455 | 20,595,768,610 | 3,454,021,775 | 978,665,762 | 741,492,948 | 25,769,949,095 |
| 부 채 | ||||||||||
| Ⅰ. 유동부채 | 956,279,108 | 18,354,550,647 | 88,520,492 | 31,950,040 | 19,431,300,287 | 899,102,650 | 1,647,907,252 | 76,988,934 | 420,470,530 | 3,044,469,366 |
| 1. 예수금 | 244,534,736 | 19,840,989 | 25,612,990 | 2,491,986 | 292,480,701 | 289,490,616 | (4,795,042) | 24,072,060 | 783,529 | 309,551,163 |
| 2. 미지급금 | 711,744,372 | 36,219,247 | 62,907,502 | 3,790,777 | 814,661,898 | 609,612,034 | 266,154,730 | 52,916,874 | 20,702,659 | 949,386,297 |
| 3. 수탁용역선수금 | - | 18,298,490,411 | - | 25,667,277 | 18,324,157,688 | - | 1,386,547,564 | - | 398,984,342 | 1,785,531,906 |
| Ⅱ. 비유동부채 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 퇴직급여충당부채 | 8,235,994,150 | - | 303,869,940 | - | 8,539,864,090 | 8,865,398,340 | - | 267,138,100 | - | 9,132,536,440 |
| 퇴직예치금 | (8,235,994,150) | - | (303,869,940) | - | (8,539,864,090) | (8,865,398,340) | - | (267,138,100) | - | (9,132,536,440) |
| Ⅲ. 고유목적사업준비금 | 635,142,187 | 21,613,447 | 18,245,484 | 559,889 | 675,561,007 | 571,339,127 | 17,094,373 | 19,826,041 | 500,334 | 608,759,875 |
| 부 채 총 계 | 1,591,421,295 | 18,376,164,094 | 106,765,976 | 32,509,929 | 20,106,861,294 | 1,470,441,777 | 1,665,001,625 | 96,814,975 | 420,970,864 | 3,653,229,241 |
| 순 자 산 | ||||||||||
| Ⅰ. 기본순자산 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 |
| 1. 기본자산 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | - | - | - | 10,600,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 14,460,301,119 | - | - | - | 14,460,301,119 | 14,460,301,119 | - | - | - | 14,460,301,119 |
| 1. 기금감소차익 | 14,460,301,119 | - | - | - | 14,460,301,119 | 14,460,301,119 | - | - | - | 14,460,301,119 |
| Ⅲ. 결손금 | (5,277,817,198) | 1,383,457,587 | 1,226,480,421 | 38,695,232 | (2,629,183,958) | (5,934,974,286) | 1,789,020,150 | 881,850,787 | 320,522,084 | (2,943,581,265) |
| 1. 미처리결손금 | (5,277,817,198) | 1,383,457,587 | 1,226,480,421 | 38,695,232 | (2,629,183,958) | (5,934,974,286) | 1,789,020,150 | 881,850,787 | 320,522,084 | (2,943,581,265) |
| 순 자 산 총 계 | 19,782,483,921 | 1,383,457,587 | 1,226,480,421 | 38,695,232 | 22,431,117,161 | 19,125,326,833 | 1,789,020,150 | 881,850,787 | 320,522,084 | 22,116,719,854 |
| 부채및순자산총계 | 21,373,905,216 | 19,759,621,681 | 1,333,246,397 | 71,205,161 | 42,537,978,455 | 20,595,768,610 | 3,454,021,775 | 978,665,762 | 741,492,948 | 25,769,949,095 |
경기연구원 • 41
2023 회계연도 결산서
운 영 성 과 표
제 29 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 28 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
재단법인 경기연구원
(단위: 원)
| 구 분 | 제 29 기 (당기) | 제 28 기 (전기) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 내부거래상계 | 합계 | 일반회계 | 공공투자관리센터특별회계 | 내부거래상계 | 합계 | |||||
| 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | 일반계정 | 수탁계정 | |||||
| Ⅰ. 사업수익 | 19,902,203,615 | 3,613,369,091 | 2,333,134,788 | 623,125,901 | (1,937,450,852) | 24,534,382,543 | 20,410,095,365 | 3,174,436,229 | 2,079,865,926 | 672,321,397 | (1,102,891,827) | 25,233,827,090 |
| 1. 출연금수입 | 17,755,562,000 | - | 1,888,438,000 | - | - | 19,644,000,000 | 18,831,358,000 | - | 1,952,483,000 | - | - | 20,783,841,000 |
| 2. 수탁용역수입 | - | 3,591,755,644 | - | 622,566,012 | - | 4,214,321,656 | - | 3,157,341,856 | - | 671,821,063 | - | 3,829,162,919 |
| 3. 도서판매수입 | 499,880 | - | - | - | - | 499,880 | 12,063,296 | - | - | - | - | 12,063,296 |
| 4. 이자수입 | 635,142,187 | 21,613,447 | 18,245,484 | 559,889 | - | 675,561,007 | 571,339,127 | 17,094,373 | 19,826,041 | 500,334 | - | 608,759,875 |
| 5. 수탁계정일반계정전입금 | 1,510,999,548 | - | 426,451,304 | - | (1,937,450,852) | - | 995,334,942 | - | 107,556,885 | - | (1,102,891,827) | - |
| Ⅱ. 사업비용 | 19,192,609,293 | 4,017,658,130 | 1,990,139,841 | 904,893,204 | (1,937,450,852) | 24,167,849,616 | 19,292,305,227 | 3,627,178,497 | 1,764,603,596 | 535,186,945 | (1,102,891,827) | 24,116,382,438 |
| 1. 급여 | 10,725,935,998 | 617,747,530 | 1,158,094,670 | 15,232,710 | - | 12,517,010,908 | 10,588,340,963 | 917,874,660 | 1,085,847,240 | 29,170,950 | - | 12,621,233,813 |
| 2. 퇴직급여 | 1,227,210,010 | - | 96,876,630 | - | - | 1,324,086,640 | 1,352,933,640 | - | 110,088,000 | - | - | 1,463,021,640 |
| 3. 복리후생비 | 338,117,216 | - | 32,736,340 | - | - | 370,853,556 | 300,343,017 | - | 25,369,509 | - | - | 325,712,526 |
| 4. 연금부담금 | 908,909,485 | - | 106,049,680 | - | - | 1,014,959,165 | 942,935,120 | - | 96,820,800 | - | - | 1,039,755,920 |
| 5. 급량비 | 40,904,160 | 1,632,500 | 3,575,300 | - | - | 46,111,960 | 33,228,150 | 1,785,040 | 4,391,720 | - | - | 39,404,910 |
| 6. 포상금 | 30,000,000 | - | 3,200,000 | - | - | 33,200,000 | 44,400,000 | - | 3,500,000 | - | - | 47,900,000 |
| 7. 임차료 | 264,898,227 | 44,953,722 | 134,176,225 | 3,593,172 | - | 447,621,346 | 275,147,411 | 120,428,516 | 96,134,425 | 2,953,820 | - | 494,664,172 |
| 8. 위탁연구비 | 1,266,992,439 | 916,719,082 | 51,663,102 | 175,338,118 | - | 2,410,712,741 | 1,179,898,032 | 872,313,348 | 35,188,104 | 192,469,130 | - | 2,279,868,614 |
| 9. 운영수당 | 450,983,190 | 228,500,000 | 48,450,000 | 157,984,000 | - | 885,917,190 | 354,947,670 | 206,360,000 | 52,100,000 | 152,920,800 | - | 766,328,470 |
| 10. 일반수용비 | 1,423,630,453 | 272,853,510 | 92,630,267 | 56,002,260 | - | 1,845,116,490 | 1,920,157,501 | 211,757,875 | 76,777,553 | 26,778,200 | - | 2,235,471,129 |
| 11. 도서구입비 | 11,445,600 | - | - | - | - | 11,445,600 | 13,776,070 | - | - | - | - | 13,776,070 |
| 12. 공공요금및제세 | 421,541,725 | - | 21,032,030 | - | - | 442,573,755 | 381,788,911 | - | 20,398,140 | - | - | 402,187,051 |
| 13. 시설장비유지비 | 257,190,000 | - | 44,363,770 | - | - | 301,553,770 | 192,817,310 | - | 6,187,200 | - | - | 199,004,510 |
| 14. 여비 | 291,352,598 | 93,402,690 | 32,408,396 | 11,056,300 | - | 428,219,984 | 154,408,287 | 56,721,949 | 16,408,970 | 7,639,010 | - | 235,178,216 |
| 15. 업무추진비 | 108,516,018 | - | 16,898,770 | - | - | 125,414,788 | 78,765,729 | - | 12,083,800 | - | - | 90,849,529 |
| 16. 직무수행경비 | 79,831,760 | - | 20,108,050 | - | - | 99,939,810 | 77,580,640 | - | 21,000,000 | - | - | 98,580,640 |
| 17. 보상금 | 163,084,900 | 7,800,000 | 3,800,000 | - | - | 174,684,900 | 217,344,480 | 10,900,000 | 2,900,000 | - | - | 231,144,480 |
| 18. 감가상각비 | 273,324,900 | - | 45,113,350 | - | - | 318,438,250 | 327,414,824 | - | 47,358,399 | - | - | 374,773,223 |
| 19. 재료비 | 29,761,270 | 39,553,300 | 1,361,000 | 456,500 | - | 71,132,070 | 28,504,880 | 38,139,810 | 833,500 | - | - | 67,478,190 |
| 20. 연구장려금 | - | 246,624,740 | - | 48,828,240 | - | 295,452,980 | - | 163,382,997 | - | 7,485,000 | - | 170,867,997 |
| 21. 회의비 | 75,754,625 | 36,871,508 | 8,176,650 | 9,950,600 | - | 130,753,383 | 57,263,022 | 32,179,360 | 5,323,870 | 8,213,150 | - | 102,979,402 |
| 22. 위탁용역비 | 751,806,269 | - | 62,736,629 | - | - | 814,542,898 | 729,322,821 | - | 40,644,916 | - | - | 769,967,737 |
| 23. 관서업무비 | 51,418,450 | - | 6,688,982 | - | - | 58,107,432 | 40,986,749 | - | 5,247,450 | - | - | 46,234,199 |
| 24. 수탁계정일반계정전출금 | - | 1,510,999,548 | - | 426,451,304 | (1,937,450,852) | - | - | 995,334,942 | - | 107,556,885 | (1,102,891,827) | - |
| Ⅲ. 사업이익(손실) | 709,594,322 | (404,289,039) | 342,994,947 | (281,767,303) | - | 366,532,927 | 1,117,790,138 | (452,742,268) | 315,262,330 | 137,134,452 | - | 1,117,444,652 |
| Ⅳ. 사업외수익 | 12,110,478 | 3,245,550 | 54,130 | 6 | - | 15,410,164 | 30,064,493 | 30,841 | 622,200 | - | - | 30,717,534 |
| 1. 잡수입 | 12,110,478 | 841,210 | 54,130 | 6 | - | 13,005,824 | 30,064,493 | 30,841 | 622,200 | - | - | 30,717,534 |
| 2. 외환차익 | - | 2,404,340 | - | - | - | 2,404,340 | - | - | - | - | - | - |
| Ⅴ. 사업외비용 | 744,652 | - | - | - | - | 744,652 | - | - | - | - | - | - |
| 1. 유형자산처분손실 | 744,652 | - | - | - | - | 744,652 | - | - | - | - | - | - |
| Ⅵ. 고유목적사업준비금환입 | 571,339,127 | 17,094,373 | 19,826,041 | 500,334 | - | 608,759,875 | 248,107,352 | 4,103,361 | 6,619,466 | 350,830 | - | 259,181,009 |
| Ⅶ. 고유목적사업준비금전입 | 635,142,187 | 21,613,447 | 18,245,484 | 559,889 | - | 675,561,007 | 571,339,127 | 17,094,373 | 19,826,041 | 500,334 | - | 608,759,875 |
| Ⅷ. 당기운영이익(손실) | 657,157,088 | (405,562,563) | 344,629,634 | (281,826,852) | - | 314,397,307 | 824,622,856 | (465,702,439) | 302,677,955 | 136,984,948 | - | 798,583,320 |
42 • Gyeonggi Research Institute
2023 회계연도 결산서
재무제표 부속명세서
4
4. 재무제표 부속명세서
4
재무제표 부속명세서
1) 현금예금명세서
(단위 : 원)
| 구 분 | 금액 | 거래은행 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 기 | 당 기 | 당 기 | 기말잔액 | |||
| 이 월 액 | 수 입 액 | 지 출 액 | ||||
| 총계 | 총계 | 29,669,244,573 | 117,714,884,268 | 101,190,280,823 | 46,193,848,018 | |
| 현금및현금성자산 | 소계 | 9,936,708,133 | 70,881,852,033 | 53,764,576,238 | 27,053,983,928 | |
| 현금 | - | - | - | - | ||
| 보통예금 | 5,338,600,462 452,660,883 226,931,306 138,894,449 188,658,423 171,227,906 128,382,644 423,499,577 - 16 109,745,342 12,640,925 678,224,369 - 30,426,713 160,000,000 - - - - - - - - - - - - - - 842,285,376 18,306,736 666,708,144 - - | 25,869,848,988 4,563,292,171 87,647 67,737 86,353 85,095 63,563 287,631 27,000 60,869,166 45,121,684 10,202,554 577,517 6,635,216 6,651,511 146,536 93,028,750 27,861,600 8,800 8,700 6,900 20,918,544 49,453,000 50,150,480 10,001,706 300,026,277 300,026,047 17,540,000,000 14,237,782,215 - 1,530,216,436 163,067,027 119,436,685 3,000 2,398,428,525 | 29,896,782,504 4,490,609,543 227,018,953 138,962,186 188,744,776 171,313,001 128,446,207 244,310,000 27,000 60,869,166 36,585,610 22,843,479 520,459,000 6,635,216 37,078,224 28,323,028 93,028,750 27,861,600 8,800 8,700 6,900 345,380 49,453,000 30,434,210 7,960,370 556,930 8,500,400 - 9,208,765,804 - 1,386,049,707 170,879,776 727,954,884 3,000 2,326,723,390 | 1,311,666,946 525,343,511 - - - - - 179,477,208 - 16 118,281,416 - 158,342,886 - - 131,823,508 - - - - - 20,573,164 - 19,716,270 2,041,336 299,469,347 291,525,647 17,540,000,000 5,029,016,411 - 986,452,105 10,493,987 58,189,945 - 71,705,135 | 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 신한은행 신한은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 산업은행 우체국 우리은행 기업은행 국민은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 한국씨티은행 농협은행 농협은행 농협은행 수협은행 농협은행 | |
| 정기예금 | - | - | - | - |
경기연구원 • 45
2023 회계연도 결산서
| 구 분 | 금액 | 거래은행 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 기 | 당 기 | 당 기 | 기말잔액 | |||
| 이 월 액 | 수 입 액 | 지 출 액 | ||||
| 수입지출외현금 | - 15,415,557 261,599,202 47,698,250 - - 24,205,860 123 - 595,870 - | 747,463,155 81,731,960 2,115,823,715 7,416,742 88,496,628 6,731,356 296,138,664 15,185,826 99,231,218 18,517,708 640,000 | 747,463,155 91,872,252 2,132,888,181 47,710,492 76,279,288 4,986,356 294,731,534 15,183,770 99,231,218 16,680,498 - | - 5,275,265 244,534,736 7,404,500 12,217,340 1,745,000 25,612,990 2,179 - 2,433,080 640,000 | 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 | |
| 단기금융상품 | 소계 | 19,732,536,440 | 46,833,032,235 | 47,425,704,585 | 19,139,864,090 | |
| 보통예금 | 1,365,398,340 147,138,100 | 2,101,347,491 211,684,744 | 3,180,751,681 254,952,904 | 285,994,150 103,869,940 | 신한은행 농협은행 | |
| 정기예금 | 5,400,000,000 5,200,000,000 - - 3,300,000,000 4,200,000,000 - - - 120,000,000 - - - - - | - - 5,300,000,000 5,300,000,000 - - 3,900,000,000 900,000,000 850,000,000 - 200,000,000 8,320,000,000 17,550,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 | 5,400,000,000 5,200,000,000 - - 100,000,000 4,200,000,000 - 900,000,000 - 120,000,000 - 8,320,000,000 17,550,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 | - - 5,300,000,000 5,300,000,000 3,200,000,000 - 3,900,000,000 - 850,000,000 - 200,000,000 - - - - | 산업은행 우체국 농협은행 산업은행 산업은행 한국씨티은행 한국씨티은행 한국씨티은행 산업은행 농협은행 우체국 산업은행 한국씨티은행 우체국 수협은행 |
46 • Gyeonggi Research Institute
4. 재무제표 부속명세서
2) 영업미수금명세서
가. 총 괄
(단위 : 원)
| 구분 (연도별) | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 332,705,356 | 4,214,321,656 | 4,318,012,684 | 450,464,227 |
| 2017 | - | 5,782,343,280 | 4,838,586,835 | 943,756,445 |
| 2018 | 943,756,445 | 4,607,986,052 | 4,740,024,509 | 811,717,988 |
| 2019 | 811,717,988 | 5,627,848,242 | 5,713,937,618 | 725,628,612 |
| 2020 | 725,628,612 | 6,362,911,946 | 6,655,243,162 | 433,297,396 |
| 2021 | 433,297,396 | 5,997,739,290 | 6,098,331,330 | 332,705,356 |
| 2022(전기) | 332,705,356 | 3,829,162,919 | 3,607,713,020 | 554,155,255 |
| 2023(당기) | 554,155,255 | 4,214,321,656 | 4,318,012,684 | 450,464,227 |
| 대손충당금 | - | - | - | - |
| 순기말잔액 | 554,155,255 | 4,214,321,656 | 4,318,012,684 | 450,464,227 |
나. 상세 영업미수금명세서
(단위 : 원)
| 구분 (연도별) | 계정과목 | 발생일자 | 관련 사업명 | 미수액 | 거래처 | 미수사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 450,464,227 | |||||
| 2023 (당기) | 수탁용역미수금 | 2023-12-31 | 과천시 환경계획 수립 용역 | 20,384,059 | 과천시청 | 진행률 인식 |
| " | " | 환경영향평가서 검토 용역(2023) | 19,782,891 | 경기도청 | " | |
| " | " | 지역 대기질 모사 플랫폼의 수도권 활용과 검증(4차년도) | 13,420,410 | 한국과학기술 연구원 | " | |
| " | " | 경기북부특별자치도 설치 기본계획 및 비전·발전 전략 수립 | 68,597,682 | 경기도청 북부청사 | " | |
| " | " | 2023년 수도권 여객O/D 현행화 공동사업 | 79,674,630 | 국토교통부, 경기도청 | " | |
| " | " | 수도권 광역급행철도(GTX) 플러스 기본구상 연구용역 | 60,144,384 | 경기도청 북부청사 | " | |
| " | " | 안산시 공무원 교육훈련 중장기 기본계획 (2024~2028) | 19,000,000 | 안산시청 | " | |
| " | " | 부천시 미래전략산업 육성 및 기업유치 종합계획 수립 | 69,666,662 | 부천산업진흥원 | " | |
| " | " | 군 사격장 주변지역 갈등관리 및 발전방안 수립 연구용역 | 34,153,333 | 포천시청 | " |
경기연구원 • 47
2023 회계연도 결산서
| 구분 (연도별) | 계정과목 | 발생일자 | 관련 사업명 | 미수액 | 거래처 | 미수사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| " | " | 과천 ○○지구 기본구상 및 타당성조사 용역 | 35,065,574 | 과천도시공사 | " | |
| " | " | 경기도 기회발전특구 조성 기본계획 수립 | 15,907,479 | 경기도청 북부청사 | " | |
| " | " | 동탄도시철도(트램) 사업비 분담방안 연구용역 | 7,540,594 | 화성시청 | " | |
| " | " | 경기도 마을버스 공공관리제 표준모델 개발 연구용역 | 2,457,514 | 경기도청 북부청사 | " | |
| " | " | 경기도형 역세권 고밀복합개발 모델 개발 및 사업화방안 마련 용역 | 4,669,016 | 경기주택 도시공사 | " |
4) 기타당좌자산명세서
(단위 : 원)
| 계 정 과 목 | 거 래 내 용 | 거 래 처 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 선급법인세 | 이자소득 원천징수세액 | 농협은행 등 | 104,031,210 | 지방소득세 포함 |
| 선급비용 | 외부업체 선급비용 | ㈜케이비손해보험 등 9개 업체 | 45,920,648 | - |
7) 투자자산명세서
(단위 : 원)
| 계정과목 | 내용 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기금예금 | 기본재산 | 10,600,000,000 | - | - | 10,600,000,000 |
8) 유형자산명세서
(단위 : 원)
| 과 목 | 취 득 가 액 | 감 가 상 각 충 당 금 | 순장부가액 | 비 고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 기 이월액 | 당 기 증 감 | 기 말 잔 액 | 전 기 이월액 | 당 기 증 감 | 기 말 잔 액 | |||||
| 증가 | 감소 | 증가 | 감소 | |||||||
| 합계 | 7,454,678,049 | 256,948,830 | 484,342,227 | 7,227,284,652 | 3,957,853,925 | 308,289,411 | 483,597,575 | 3,782,545,761 | 3,444,738,891 | |
| 토지 | 1,947,660,000 | - | - | 1,947,660,000 | - | - | - | - | 1,947,660,000 | |
| 입목 | 46,685,730 | - | - | 46,685,730 | - | - | - | - | 46,685,730 | |
| 건물 | 2,452,770,000 | - | - | 2,452,770,000 | 1,471,662,000 | 61,319,250 | - | 1,532,981,250 | 919,788,750 | |
| 구축물 | 3,774,580 | - | - | 3,774,580 | 2,264,736 | 94,364 | - | 2,359,100 | 1,415,480 | |
| 차량 운반구 | 85,359,670 | - | 23,260,780 | 62,098,890 | 85,359,670 | - | 23,260,780 | 62,098,890 | - | |
| 비품 | 2,918,428,069 | 256,948,830 | 461,081,447 | 2,714,295,452 | 2,398,567,519 | 246,875,797 | 460,336,795 | 2,185,106,521 | 529,188,931 |
48 • Gyeonggi Research Institute
4. 재무제표 부속명세서
9) 무형자산
(단위 : 원)
| 구분 과목 | 취 득 원 가 | 당 기 상각액 | 상각누계 | 기 말 잔 액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기이월액 | 당기증가 | 계 | |||||
| 소프트웨어 | 1,696,950,192 | - | 1,696,950,192 | 10,148,839 | 1,681,359,491 | 15,590,701 |
10) 기타비유동자산명세서
가. 총괄
(단위 : 원)
| 계정과목 | 내용 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 835,546,850 | 134,000,000 | 146,298,000 | 823,248,850 | |
| 시설회원권 | 대명, 한화콘도 | 231,546,850 | - | 1,298,000 | 230,248,850 |
| 임차보증금 | 사무실, 생활관 임차 | 600,000,000 | 134,000,000 | 145,000,000 | 589,000,000 |
| 전신전화가입권 | 전화가입 보증금 | 4,000,000 | - | - | 4,000,000 |
나. 시설회원권부속명세서
(단위 : 원)
| 계정과목 | 내용 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 231,546,850 | - | 1,298,000 | 230,248,850 | |
| 시설회원권 | 대명리조트 경주 (30평형 3구좌) | 113,124,210 | - | - | 113,124,210 |
| 대명리조트 경주 (21평형 2구좌) | 37,000,000 | - | - | 37,000,000 | |
| 한화리조트 경주 (28평형 2구좌) | 52,838,640 | - | 847,000 | 51,991,640 | |
| 한화 휘닉스파크 (38평형 1구좌) | 28,584,000 | - | 451,000 | 28,133,000 |
※ 한화리조트의 유지관리비는 소멸성격으로, 감가상각비로 비용 처리함.
다. 임차보증금부속명세서
(단위 : 원)
| 계정과목 | 내용 | 임차 기간 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 600,000,000 | 134,000,000 | 145,000,000 | 589,000,000 | ||
| 임차보증금 | 북부자치연구본부 사무실 (신곡동 761-6, 5층) | 2022-04-01 ~ 2024-03-31 | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 |
| 북부자치연구본부 사무실 (신곡동 761-6, 7층) | 2022-04-01 ~ 2023-03-31 | 145,000,000 | - | 145,000,000 | - |
경기연구원 • 49
2023 회계연도 결산서
| 계정과목 | 내용 | 임차 기간 | 전기이월 | 당기증가 | 당기감소 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공투자관리센터 사무실 (부곡동 1248-1, 504~508호) | 2022-12-31 ~ 2024-12-30 | 50,000,000 | - | - | 50,000,000 | |
| 북부자치연구본부 공용생활관 (신곡동 767-1, 105동 202호) | 2022-01-12 ~ 2024-01-11 | 275,000,000 | - | - | 275,000,000 | |
| 북부자치연구본부 공용생활관 (신곡동 778-3, 203호) | 2021-08-19 ~ 2023-12-31 | 50,000,000 | - | - | 50,000,000 | |
| 북부자치연구본부 공용생활관 (신곡동 786-2, 304호) | 2023-08-01 ~ 2025-07-31 | 60,000,000 | - | - | 60,000,000 | |
| 공공투자관리센터 사무실 (부곡동 1248-1, 307호) | 2023-10-12 ~ 2024-12-30 | - | 50,000,000 | - | 50,000,000 | |
| 북부자치연구본부 공용생활관 (의정부동 187-9, 1405호) | 2023-12-22 ~ 2025-12-21 | - | 84,000,000 | - | 84,000,000 |
12) 미지급비용(금)명세서(장기, 단기)
(단위 : 원)
| 계정과목 | 발생일자 | 금액 | 미지급기간(일) (23.12.31.기준) | 이율 | 거래처 | 미지급사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 814,661,898 | - | - | |||
| 미지급금 | 2023.12.31. | 126,770,793 | - | - | 동아대학교 산학협력단 등 19개 업체 | 대금 지급일 미도래 |
| 2023.12.31. | 687,891,105 | - | - | - | 연차유급휴가 |
13) 기타유동부채명세서
(단위 : 원)
| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액 | 거래처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 292,480,701 | ||||
| 예수금 | 2023 | 이자수익 | 2,405,111 | 농협은행 등 | |
| 2023 | 소득세등 예수금 | 83,537,960 | 수원세무서 등 | ||
| 2023 | 사회보험료등 예수금 | 206,537,630 | 국민연금공단 등 | ||
| 합계 | 18,324,157,688 | ||||
| 수탁용역선수금 | 2023 | 포천시 도시생태현황지도 작성사업 | 45,169,173 | 포천시청 | |
| 2023 | 재단법인 김포시평생교육원 설립 타당성 검토 | 5,092,478 | 김포시청 | ||
| 2023 | 재단법인 남양주 문화재단 설립 타당성 검토 | 5,198,020 | 남양주시청 | ||
| 2023 | 환경영향평가서(초안, 본안) 검토 용역 (2022년) | 25,285,000 | 경기도청 | ||
| 2023 | 용인시 통합물관리 기본계획 수립 | 77,920,657 | 용인시청 | ||
| 2023 | 경기도 물관리 기본계획 변경 수립 | 7,763,998 | 경기도수자원본부 | ||
| 2023 | 포천시 청소년재단 설립 타당성 검토 | 9,620,690 | 포천시청 |
50 • Gyeonggi Research Institute
4. 재무제표 부속명세서
| 계정과목 | 발생일자 | 구분 | 금액 | 거래처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 의왕산업진흥원 설립 타당성 검토 | 13,500,000 | 의왕시청 | ||
| 2023 | 안산-대부도 뱃길 활성화 방안 수립 | 4,897,959 | 안산시청 | ||
| 2023 | 시흥문화재단 설립 타당성 검토 | 37,125,000 | 시흥시청 | ||
| 2023 | 파주문화재단 설립 타당성 검토 | 23,016,304 | 파주시청 | ||
| 2023 | 안양시 물순환 기본계획 수립 | 21,968,456 | 안양시청 | ||
| 2023 | 경기도 2050 탄소중립 추진체계 구축: 온실가스 인벤토리 구축 및 고도화 | 265,950,920 | 경기도청 | ||
| 2023 | 경기도 2050 탄소중립 추진체계 구축 : 탄소중립녹색성장 기본계획 수립 및 이행평가 | 265,950,920 | 경기도청 | ||
| 2023 | 경기도 RE100 특구 조성 여건 조사 및 모델 타당성 검토 | 11,868,453 | 경기환경에너지 진흥원 | ||
| 2023 | 고양시민복지재단 설립 타당성 검토 | 65,494,505 | 고양시청 | ||
| 2023 | 경기 RE100플랫폼 구축 | 17,412,667,877 | 경기도청 | ||
| 2023 | 일산대교 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 및 검토 | 25,667,277 | 경기도청 |
15) 충당금명세서
(단위 : 원)
| 구 분 (내 역) | 기초잔액 | 당기감소액 | 당기증가액 | 기말잔액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목적사용 | 기 타 | |||||
| 합 계 | 9,132,536,440 | 1,757,652,060 | - | 1,164,979,710 | 8,539,864,090 | |
| 퇴직급여충당금 | 9,132,536,440 | 1,757,652,060 | - | 1,164,979,710 | 8,539,864,090 |
16) 기본재산명세서
(단위 : 원)
| 구분 | 세부 | 기초 | 당기 | 당기감소액 | 기말잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지자체출연 기본재산 | 현금예금 토 지 건 물 유가증권 | 7,272,398,889 - - - | 7,272,398,889 - - - | 7,272,398,889 - - - | 7,272,398,889 - - - | 경기도 : 5,728,676,470 시 군 : 1,543,722,419 |
| 계 | 7,272,398,889 | 7,272,398,889 | 7,272,398,889 | 7,272,398,889 | ||
| 기타 기본재산 | 현금예금 토 지 건 물 유가증권 | 3,327,601,111 - - - | 3,327,601,111 - - - | 3,327,601,111 - - - | 3,327,601,111 - - - | 경기은행 : 389,705,883 제일은행 : 389,705,883 자체적립 : 2,548,189,345 |
| 계 | 3,327,601,111 | 3,327,601,111 | 3,327,601,111 | 3,327,601,111 | ||
| 합계 | 현금예금 토 지 건 물 유가증권 | 10,600,000,000 - - - | 10,600,000,000 - - - | 10,600,000,000 - - - | 10,600,000,000 - - - | |
| 계 | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | 산업은행, 농협은행 |
경기연구원 • 51
•
•
2023 회계연도 결산서
20) 2023년 재무제표와 예산결산서 차이명세서
| 계정과목 | 재무제표 (A) | 예산결산 (B) | 차이 (A-B) | 차이내역 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 수입(수익)금액 | 25,158,552,582 | 52,783,879,566 | (27,625,326,984) | |
| 1. 출연금수입 2. 수탁용역수입 3. 도서판매수입 4. 이자수입 5. 잡이익 6. 고유목적사업준비금환입액 7. 환급금수입 8. 보증금수입 9. 수탁용역사업특별회계전입금 10. 외환차익 11. 자본잉여금수입 12. 전기이월사업비 - 전기이월사업비(일반) - 전기이월사업비(수탁) - 전기이월사업비(공투) - 전기이월사업비(공투 수탁) _ | 19,644,000,000 4,214,321,656 499,880 675,561,007 13,005,824 608,759,875 - - - 2,404,340 - - - - - - | 19,644,000,000 20,859,042,806 499,880 571,529,797 13,005,824 - 93,746,550 145,000,000 1,874,255,989 - 5,062,507,467 4,520,291,253 1,089,981,278 2,701,827,925 44,000,000 684,482,050 | - (16,644,721,150) - 104,031,210 - 608,759,875 (93,746,550) (145,000,000) (1,874,255,989) 2,404,340 (5,062,507,467) (4,520,291,253) (1,089,981,278) (2,701,827,925) (44,000,000) (684,482,050) | 진행기준 적용 수입인식 차이 선급법인세 현금유입없는 회계상 수입 인정액 전기 선급법인세 환급액 보증금회수에 따른 현금유입액 회계구분에 따른 내부거래 수입 수탁용역수입 중 외환차익 인식분 전기 순세계잉여금 이월재원충당금 |
| Ⅱ. 지출(비용)금액 | 24,844,155,275 | 26,032,165,839 | (1,188,010,564) | |
| 1. 급여 2. 퇴직급여 3. 복리후생비 4. 연금부담금 5. 급량비 6. 포상금 7. 임차료 8. 위탁연구비 9. 운영수당 10. 일반수용비 11. 도서구입비 12. 공공요금및제세 13. 시설장비유지비 14. 여비 15. 업무추진비 16. 직무수행경비 17. 보상금 18. 감가상각비 19. 재료비 20. 연구장려금 21. 회의비 22. 위탁용역비 23. 관서업무비 24.일반회계전출금 25.유형자산처분손실 26. 고유목적사업준비금전입액 27. 자본적지출 | 12,517,010,908 1,324,086,640 370,853,556 1,014,959,165 46,111,960 33,200,000 447,621,346 2,410,712,741 885,917,190 1,845,116,490 11,445,600 442,573,755 301,553,770 428,219,984 125,414,788 99,939,810 174,684,900 318,438,250 71,132,070 295,452,980 130,753,383 814,542,898 58,107,432 - 744,652 675,561,007 - | 12,408,298,913 1,324,086,640 370,318,610 1,014,959,165 46,111,960 33,200,000 440,557,315 2,419,180,760 885,917,190 1,871,830,416 11,445,600 442,573,755 301,553,770 428,219,984 125,414,788 99,939,810 174,684,900 - 71,132,070 295,452,980 130,753,383 813,221,579 58,107,432 1,874,255,989 - - 390,948,830 | 108,711,995 - 534,946 - - - 7,064,031 (8,468,019) - (26,713,926) - - - - - - - 318,438,250 - - - 1,321,319 - (1,874,255,989) 744,652 675,561,007 (390,948,830) | 당기 연차수당 비용 조정 회원권상각 및 단체보험료 발생주의 적용 발생주의 적용 비용조정 발생주의 적용 비용조정 발생주의 적용 비용조정 현금유출없는 비용 계상 발생주의 적용 비용조정 회계구분에 따른 내부거래 지출 자산제거에 따른 회계상 비용인정액 현금유출없는 회계상 비용 인정액 비품취득 및 임차보증금 증가 |
| Ⅲ. 차기이월금액 | 314,397,307 | 26,751,713,727 | (26,437,316,420) |
※ 1. (A) 재무제표 : 손익계산서상의 금액
2. (B) 예산결산액 : 사업예산과 자본예산의 결산액
3. 재무제표의 차기이월금액 : 기말이익잉여금
4. 예산결산의 차기이월금액 : 자금결산의 차기이월금{순세계잉여금 + (차기이월사업비-미수액)}
54 • Gyeonggi Research Institute
2023 회계연도 결산서
예산결산보고서
5
5. 예산결산보고서
5
예산결산보고서
1) 결산 총괄
가. 수입예산 결산
□ 수익적수입
:
42,618,024,567
□ 자본적수입
:
6,981,121,706
□ 이월재원
:
4,520,291,253
합 계
:
54,119,437,526
나. 지출예산 결산
□ 수익적지출
:
20,846,867,242
□ 자본적지출
:
2,309,563,069
□ 이월예산지출
:
2,920,093,778
합 계
:
26,076,524,089
다. 자금결산
□ 전기이월액
:
9,627,156,970
□ 수입
:
44,492,280,556
□ 지출
:
26,076,524,089
□ 불납결손액
:
-
□ 미수금
:
1,291,199,710
□ 차기이월액
:
26,751,713,727
경기연구원 • 57
2023 회계연도 결산서
라. 총괄표
| 구분 | 사업예산결산 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | ||
| 수입 (Ⅰ) | 사업수익 계 | 42,300,306,516 | 42,618,024,567 | (317,718,051) | |
| 영업수익 | 41,794,242,516 | 41,794,242,516 | - | ||
| 출연금수입 수탁용역수입 | 19,644,000,000 22,150,242,516 | 19,644,000,000 22,150,242,516 | - - | ||
| 영업외수익 | 506,064,000 | 823,782,051 | (317,718,051) | ||
| 기금이자수입 운영자금이자수입 환급금수입 보증금수입 기타수입 | 131,932,000 120,444,000 42,153,000 195,000,000 16,535,000 | 180,823,842 390,705,955 93,746,550 145,000,000 13,505,704 | (48,891,842) (270,261,955) (51,593,550) 50,000,000 3,029,296 | ||
| 지출 (Ⅱ) | 계 | 49,194,042,812 | 23,766,961,020 | 25,427,081,792 | |
| 사업비용 | 49,194,042,812 | 23,766,961,020 | 25,427,081,792 | ||
| 차액 (Ⅰ-Ⅱ) | 당기손익 (자본형성) | (6,893,736,296) | 18,851,063,547 | (25,744,799,843) |
58 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 자본예산결산 | 자금결산 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | |
| 계 | 10,675,155,503 | 11,501,412,959 | (826,257,456) | 계 | 52,975,462,019 | 54,119,437,526 | (1,143,975,507) | |
| 자본잉여금수입 기타자본적수입 전입금(내부거래) | 5,062,506,000 4,520,291,253 1,092,358,250 | 5,062,507,467 4,520,291,253 1,918,614,239 | (1,467) - (826,255,989) | 영업수익 영업외수익 자본잉여금수입 기타자본적수입 전입금(내부거래) | 41,794,242,516 506,064,000 5,062,506,000 4,520,291,253 1,092,358,250 | 41,794,242,516 823,782,051 5,062,507,467 4,520,291,253 1,918,614,239 | - (317,718,051) (1,467) - (826,255,989) | |
| 계 | 3,781,419,207 | 2,309,563,069 | 1,471,856,138 | 계 | 52,975,462,019 | 26,076,524,089 | 26,898,937,930 | |
| 자산취득 전출금(내부거래) | 457,668,050 3,323,751,157 | 390,948,830 1,918,614,239 | 66,719,220 1,405,136,918 - | 사업비용 자산취득 전출금(내부거래) | 49,194,042,812 457,668,050 3,323,751,157 | 23,766,961,020 390,948,830 1,918,614,239 | 25,427,081,792 66,719,220 1,405,136,918 | |
| 과부족 (자본형성) | 6,893,736,296 | 9,191,849,890 | (2,298,113,594) | 차 기 이 월 금 | 계 | - | 28,042,913,437 | (28,042,913,437) |
| 순세계잉여금 사고이월금 명시이월금 계속비이월금 불납결손액 미수금(-) | - - - - - - | 6,346,738,935 1,074,413,848 - 20,621,760,654 - 1,291,199,710 | 결산잉여금 26,751,713,727 |
경기연구원 • 59
2023 회계연도 결산서
2) 수입예산결산보고서
가. 총괄
| 과목 | 예산액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 이월자금예산액 | 계 | |
| 이월재원충당금 | 미지급이월액 | ||||||
| 합계(1+2+3) | 26,498,881,000 | 21,911,931,516 | 4,520,291,253 | 44,358,250 | 52,975,462,019 | ||
| 수익적수입 계 (1) | 23,155,064,000 | 19,145,242,516 | - | - | 42,300,306,516 | ||
| 영업수익 | 22,844,000,000 | 18,950,242,516 | - | - | 41,794,242,516 | ||
| 출연금수입 | 19,644,000,000 | - | - | - | 19,644,000,000 | ||
| 수탁용역사업수입 | 3,200,000,000 | 18,950,242,516 | - | - | 22,150,242,516 | ||
| 영업외수익 | 311,064,000 | 195,000,000 | - | - | 506,064,000 | ||
| 기금이자수입 | 131,932,000 | - | - | - | 131,932,000 | ||
| 운영자금이자수입 | 120,444,000 | - | - | - | 120,444,000 | ||
| 환급금수입 | 42,153,000 | - | - | - | 42,153,000 | ||
| 보증금수입 | - | 195,000,000 | - | - | 195,000,000 | ||
| 기타수입 | 16,535,000 | - | - | - | 16,535,000 | ||
| 자본적수입 계 (2) | 1,048,000,000 | - | - | - | 1,048,000,000 | ||
| 내부거래수입 | 1,048,000,000 | - | - | - | 1,048,000,000 | ||
| 계정간전입금 | 1,048,000,000 | - | - | - | 1,048,000,000 | ||
| 이월재원 수입 계 (3) | 2,295,817,000 | 2,766,689,000 | 4,520,291,253 | 44,358,250 | 9,627,155,503 | ||
| 이월금 | 2,295,817,000 | 2,766,689,000 | 4,520,291,253 | 44,358,250 | 9,627,155,503 | ||
| 전기이월금 | 2,295,817,000 | 2,766,689,000 | - | - | 5,062,506,000 | ||
| 전기이월사업비 | - | - | 4,520,291,253 | - | 4,520,291,253 | ||
| 전기미지급급 | - | - | - | 44,358,250 | 44,358,250 |
60 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 (A) | 수납액(B) | 불납 결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 (C) | 과오납 환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | |||
| 54,119,437,526 | 52,974,132,646 | 145,894,830 | 52,828,237,816 | - | 1,291,199,710 |
| 42,618,024,567 | 41,472,719,687 | 145,894,830 | 41,326,824,857 | - | 1,291,199,710 |
| 41,794,242,516 | 40,544,906,426 | 41,863,620 | 40,503,042,806 | - | 1,291,199,710 |
| 19,644,000,000 | 19,644,000,000 | - | 19,644,000,000 | - | - |
| 22,150,242,516 | 20,900,906,426 | 41,863,620 | 20,859,042,806 | - | 1,291,199,710 |
| 823,782,051 | 927,813,261 | 104,031,210 | 823,782,051 | - | - |
| 180,823,842 | 213,739,622 | 32,915,780 | 180,823,842 | - | - |
| 390,705,955 | 461,821,385 | 71,115,430 | 390,705,955 | - | - |
| 93,746,550 | 93,746,550 | - | 93,746,550 | - | - |
| 145,000,000 | 145,000,000 | - | 145,000,000 | - | - |
| 13,505,704 | 13,505,704 | - | 13,505,704 | - | - |
| 1,874,255,989 | 1,874,255,989 | - | 1,874,255,989 | - | - |
| 1,874,255,989 | 1,874,255,989 | - | 1,874,255,989 | - | - |
| 1,874,255,989 | 1,874,255,989 | - | 1,874,255,989 | - | - |
| 9,627,156,970 | 9,627,156,970 | - | 9,627,156,970 | - | - |
| 9,627,156,970 | 9,627,156,970 | - | 9,627,156,970 | - | - |
| 5,062,507,467 | 5,062,507,467 | - | 5,062,507,467 | - | - |
| 4,520,291,253 | 4,520,291,253 | - | 4,520,291,253 | - | - |
| 44,358,250 | 44,358,250 | - | 44,358,250 | - | - |
경기연구원 • 61
2023 회계연도 결산서
나. 일반회계_일반계정
| 과목 | 예산액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 이월자금예산액 | 계 | |
| 이월재원충당금 | 미지급이월액 | ||||||
| 합계(1+2+3) | 20,992,524,000 | 2,526,322,000 | 1,089,981,278 | 16,042,000 | 24,624,869,278 | ||
| 수익적수입 계 (1) | 18,060,104,000 | 195,000,000 | - | - | 18,255,104,000 | ||
| 영업수익 | 17,755,562,000 | - | - | - | 17,755,562,000 | ||
| 출연금수입 | 17,755,562,000 | - | - | - | 17,755,562,000 | ||
| 영업외수익 | 304,542,000 | 195,000,000 | - | - | 499,542,000 | ||
| 기금이자수입 | 131,932,000 | - | - | - | 131,932,000 | ||
| 운영자금이자수입 | 114,842,000 | - | - | - | 114,842,000 | ||
| 환급금수입 | 41,233,000 | - | - | - | 41,233,000 | ||
| 보증금수입 | - | 195,000,000 | - | - | 195,000,000 | ||
| 기타수입 | 16,535,000 | - | - | - | 16,535,000 | ||
| 자본적수입 계 (2) | 1,000,000,000 | - | - | - | 1,000,000,000 | ||
| 내부거래수입 | 1,000,000,000 | - | - | - | 1,000,000,000 | ||
| 계정간전입금 | 1,000,000,000 | - | - | - | 1,000,000,000 | ||
| 이월재원 수입 계 (3) | 1,932,420,000 | 2,331,322,000 | 1,089,981,278 | 16,042,000 | 5,369,765,278 | ||
| 이월금 | 1,932,420,000 | 2,331,322,000 | 1,089,981,278 | 16,042,000 | 5,369,765,278 | ||
| 전기이월금 | 1,932,420,000 | 2,331,322,000 | - | - | 4,263,742,000 | ||
| 전기이월사업비 | - | - | 1,089,981,278 | - | 1,089,981,278 | ||
| 전기미지급금 | - | - | - | 16,042,000 | 16,042,000 |
62 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 (A) | 수납액(B) | 불납 결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 (C) | 과오납 환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | |||
| 25,404,130,865 | 25,501,940,915 | 97,810,050 | 25,404,130,865 | - | - |
| 18,538,488,855 | 18,636,298,905 | 97,810,050 | 18,538,488,855 | - | - |
| 17,755,562,000 | 17,755,562,000 | - | 17,755,562,000 | - | - |
| 17,755,562,000 | 17,755,562,000 | - | 17,755,562,000 | - | - |
| 782,926,855 | 880,736,905 | 97,810,050 | 782,926,855 | - | - |
| 180,823,842 | 213,739,622 | 32,915,780 | 180,823,842 | - | - |
| 356,508,295 | 421,402,565 | 64,894,270 | 356,508,295 | - | - |
| 87,984,360 | 87,984,360 | - | 87,984,360 | - | - |
| 145,000,000 | 145,000,000 | - | 145,000,000 | - | - |
| 12,610,358 | 12,610,358 | - | 12,610,358 | - | - |
| 1,495,875,739 | 1,495,875,739 | - | 1,495,875,739 | - | - |
| 1,495,875,739 | 1,495,875,739 | - | 1,495,875,739 | - | - |
| 1,495,875,739 | 1,495,875,739 | - | 1,495,875,739 | - | - |
| 5,369,766,271 | 5,369,766,271 | - | 5,369,766,271 | - | - |
| 5,369,766,271 | 5,369,766,271 | - | 5,369,766,271 | - | - |
| 4,263,742,993 | 4,263,742,993 | - | 4,263,742,993 | - | - |
| 1,089,981,278 | 1,089,981,278 | - | 1,089,981,278 | - | - |
| 16,042,000 | 16,042,000 | - | 16,042,000 | - | - |
경기연구원 • 63
2023 회계연도 결산서
다. 일반회계_수탁계정
| 과목 | 예산액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경주) | 이월자금예산액 | 계 | |
| 이월재원충당금 | 미지급이월액 | ||||||
| 합계(1+2+3) | 3,000,000,000 | 18,893,630,616 | 2,701,827,925 | 28,316,250 | 24,623,774,791 | ||
| 수익적수입 계 (1) | 3,000,000,000 | 18,893,630,616 | - | - | 21,893,630,616 | ||
| 영업수익 | 3,000,000,000 | 18,893,630,616 | - | - | 21,893,630,616 | ||
| 수탁용역사업수입 소계 | 3,000,000,000 | 18,893,630,616 | - | - | 21,893,630,616 | ||
| 수탁용역사업수입(2023신규과제) | 3,000,000,000 | 17,947,149,750 | - | - | 20,947,149,750 | ||
| 수탁용역사업수입(전기이월과제) | - | 946,480,866 | - | - | 946,480,866 | ||
| 영업외수익 | - | - | - | - | - | ||
| 운영자금이자수입 | - | - | - | - | - | ||
| 환급금수입 | - | - | - | - | - | ||
| 기타수입 | - | - | - | - | - | ||
| 자본적수입 계 (2) | - | - | - | - | - | ||
| 내부거래수입 | - | - | - | - | - | ||
| 계정간전입금 | - | - | - | - | - | ||
| 이월재원 수입 계 (3) | - | - | 2,701,827,925 | 28,316,250 | 2,730,144,175 | ||
| 이월금 | - | - | 2,701,827,925 | 28,316,250 | 2,730,144,175 | ||
| 전기이월금 | - | - | - | - | - | ||
| 전기이월사업비 | - | - | 2,701,827,925 | - | 2,701,827,925 | ||
| 전기미지급금 | - | - | - | 28,316,250 | 28,316,250 |
주) 예산총칙 제8조에 따라 연도중 신규 계약액 등 증감사항 반영
64 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 (A) | 수납액(B) | 불납 결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 (C) | 과오납 환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | |||
| 24,645,536,262 | 23,374,337,612 | 20,001,060 | 23,354,336,552 | - | 1,291,199,710 |
| 21,915,392,083 | 20,644,193,433 | 20,001,060 | 20,624,192,373 | - | 1,291,199,710 |
| 21,893,630,616 | 20,619,106,426 | 16,675,520 | 20,602,430,906 | - | 1,291,199,710 |
| 21,893,630,616 | 20,619,106,426 | 16,675,520 | 20,602,430,906 | - | 1,291,199,710 |
| 20,947,149,750 | 19,680,809,040 | - | 19,680,809,040 | - | 1,266,340,710 |
| 946,480,866 | 938,297,386 | 16,675,520 | 921,621,866 | - | 24,859,000 |
| 21,761,467 | 25,087,007 | 3,325,540 | 21,761,467 | - | - |
| 18,287,907 | 21,613,447 | 3,325,540 | 18,287,907 | - | - |
| 2,632,350 | 2,632,350 | - | 2,632,350 | - | - |
| 841,210 | 841,210 | - | 841,210 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 2,730,144,179 | 2,730,144,179 | - | 2,730,144,179 | - | - |
| 2,730,144,179 | 2,730,144,179 | - | 2,730,144,179 | - | - |
| 4 | 4 | - | 4 | - | - |
| 2,701,827,925 | 2,701,827,925 | - | 2,701,827,925 | - | - |
| 28,316,250 | 28,316,250 | - | 28,316,250 | - | - |
경기연구원 • 65
2023 회계연도 결산서
라. 경기도 공공투자관리센터 특별회계_일반계정
| 과목 | 예산액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경 | 이월자금예산액 | 계 | |
| 이월재원충당금 | 미지급이월액 | ||||||
| 합계(1+2+3) | 2,306,357,000 | 435,367,000 | 44,000,000 | - | 2,785,724,000 | ||
| 수익적수입 계 (1) | 1,894,960,000 | - | - | - | 1,894,960,000 | ||
| 영업수익 | 1,888,438,000 | - | - | - | 1,888,438,000 | ||
| 출연금수입 | 1,888,438,000 | - | - | - | 1,888,438,000 | ||
| 영업외수익 | 6,522,000 | - | - | - | 6,522,000 | ||
| 운영자금이자수입 | 5,602,000 | - | - | - | 5,602,000 | ||
| 환급금수입 | 920,000 | - | - | - | 920,000 | ||
| 기타수입 | - | - | - | - | - | ||
| 자본적수입 계 (2) | 48,000,000 | - | - | - | 48,000,000 | ||
| 내부거래수입 | 48,000,000 | - | - | - | 48,000,000 | ||
| 계정간전입금 | 48,000,000 | - | - | - | 48,000,000 | ||
| 이월재원 수입 계 (3) | 363,397,000 | 435,367,000 | 44,000,000 | - | 842,764,000 | ||
| 이월금 | 363,397,000 | 435,367,000 | 44,000,000 | - | 842,764,000 | ||
| 전기이월금 | 363,397,000 | 435,367,000 | - | - | 798,764,000 | ||
| 전기이월사업비 | - | - | 44,000,000 | - | 44,000,000 | ||
| 전기미지급금 | - | - | - |
66 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 (A) | 수납액(B) | 불납 결손액 (E) | 미수금 (A-B-E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 (C) | 과오납 환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | |||
| 3,128,125,734 | 3,130,935,384 | 2,809,650 | 3,128,125,734 | - | - |
| 1,906,981,014 | 1,909,790,664 | 2,809,650 | 1,906,981,014 | - | - |
| 1,888,438,000 | 1,888,438,000 | - | 1,888,438,000 | - | - |
| 1,888,438,000 | 1,888,438,000 | - | 1,888,438,000 | - | - |
| 18,543,014 | 21,352,664 | 2,809,650 | 18,543,014 | - | - |
| 15,435,834 | 18,245,484 | 2,809,650 | 15,435,834 | - | - |
| 3,053,050 | 3,053,050 | - | 3,053,050 | - | - |
| 54,130 | 54,130 | - | 54,130 | - | - |
| 378,380,250 | 378,380,250 | - | 378,380,250 | - | - |
| 378,380,250 | 378,380,250 | - | 378,380,250 | - | - |
| 378,380,250 | 378,380,250 | - | 378,380,250 | - | - |
| 842,764,470 | 842,764,470 | - | 842,764,470 | - | - |
| 842,764,470 | 842,764,470 | - | 842,764,470 | - | - |
| 798,764,470 | 798,764,470 | - | 798,764,470 | - | - |
| 44,000,000 | 44,000,000 | - | 44,000,000 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 67
2023 회계연도 결산서
마. 경기도 공공투자관리센터 특별회계_수탁계정
| 과목 | 예산액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 당초 | 추경주) | 이월자금예산액 | 계 | |
| 이월재원충당금 | 미지급이월액 | ||||||
| 합계(1+2+3) | 200,000,000 | 56,611,900 | 684,482,050 | - | 941,093,950 | ||
| 수익적수입 계 (1) | 200,000,000 | 56,611,900 | - | - | 256,611,900 | ||
| 영업수익 | 200,000,000 | 56,611,900 | - | - | 256,611,900 | ||
| 수탁용역사업수입 소계 | 200,000,000 | 56,611,900 | - | - | 256,611,900 | ||
| 수탁용역사업수입 (2023신규과제) | 200,000,000 | 8,000,000 | 208,000,000 | ||||
| 수탁용역사업수입 (전기이월과제) | - | 48,611,900 | 48,611,900 | ||||
| 영업외수익 | - | - | - | - | - | ||
| 운영자금이자수입 | - | - | - | - | - | ||
| 환급금수입 | - | - | - | - | - | ||
| 기타수입 | - | - | - | - | - | ||
| 자본적수입 계 (2) | - | - | - | - | - | ||
| 내부거래수입 | - | - | - | - | - | ||
| 계정간전입금 | - | - | - | - | - | ||
| 이월재원 수입 계 (3) | - | - | 684,482,050 | - | 684,482,050 | ||
| 이월금 | - | - | 684,482,050 | - | 684,482,050 | ||
| 전기이월금 | - | - | - | - | - | ||
| 전기이월사업비 | - | - | 684,482,050 | - | 684,482,050 | ||
| 전기미지급금 | - | - | - | - | - |
주) 예산총칙 제8조에 따라 연도중 신규 계약액 등 증감사항 반영
68 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 (A) | 수납액(B) | 불납 결손액 (E) | 초과수입/미수금 (A-B-E) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 수입액 (C) | 과오납 환불액 (정산반환금) (D) | 수납액 (B=C-D) | |||
| 941,644,665 | 966,918,735 | 25,274,070 | 941,644,665 | - | - |
| 257,162,615 | 282,436,685 | 25,274,070 | 257,162,615 | - | - |
| 256,611,900 | 281,800,000 | 25,188,100 | 256,611,900 | - | - |
| 256,611,900 | 281,800,000 | 25,188,100 | 256,611,900 | - | - |
| 208,000,000 | 208,000,000 | - | 208,000,000 | - | - |
| 48,611,900 | 73,800,000 | 25,188,100 | 48,611,900 | - | - |
| 550,715 | 636,685 | 85,970 | 550,715 | - | - |
| 473,919 | 559,889 | 85,970 | 473,919 | - | - |
| 76,790 | 76,790 | - | 76,790 | - | - |
| 6 | 6 | - | 6 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 684,482,050 | 684,482,050 | - | 684,482,050 | - | - |
| 684,482,050 | 684,482,050 | - | 684,482,050 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 684,482,050 | 684,482,050 | - | 684,482,050 | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 69
2023 회계연도 결산서
3) 지출예산결산보고서
가. 총괄
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 사업명 | 당초 | 추경 | 예산 전용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | ||
| 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | |||||||||
| 합계(1+2+3) | 26,498,881,000 | 21,911,931,516 | - | - | 4,520,291,253 | 44,358,250 | 52,975,462,019 | 26,554,305,339 | ||
| 수익적지출 계 (1) | 26,341,931,000 | 20,099,934,802 | - | - | - | - | 46,441,865,802 | 21,334,200,242 | ||
| 연구사업비 | 9,026,319,000 | 17,530,910,802 | - | - | - | - | 26,557,229,802 | 5,556,410,750 | ||
| 연구과제사업 | 6,105,070,000 | 17,433,114,952 | - | - | - | - | 23,538,184,952 | 2,988,719,191 | ||
| 기본연구과제 | 105,000,000 | (45,000,000) | - | - | - | - | 60,000,000 | 45,138,160 | ||
| 정책연구과제 | 2,619,000,000 | 78,000,000 | - | - | - | - | 2,697,000,000 | 1,792,340,218 | ||
| 이슈분석과제 | 381,070,000 | - | - | - | - | - | 381,070,000 | 115,257,003 | ||
| 수탁연구사업(본원) | 3,000,000,000 | 17,400,114,952 | - | - | - | - | 20,400,114,952 | 1,035,983,810 | ||
| 연구부대사업 | 668,623,000 | 35,165,000 | - | - | - | - | 703,788,000 | 602,094,650 | ||
| 정책세미나포럼운영 | 163,285,000 | 17,455,000 | - | - | - | - | 180,740,000 | 150,859,220 | ||
| 콘텐츠홍보 | 243,960,000 | - | - | - | - | - | 243,960,000 | 237,531,000 | ||
| 의정교류연구 | 88,196,000 | 17,710,000 | - | - | - | - | 105,906,000 | 58,640,840 | ||
| 대외협력교류 | 83,930,000 | - | - | - | - | - | 83,930,000 | 69,357,090 | ||
| GRI학술지발간 | 89,252,000 | - | - | - | - | - | 89,252,000 | 85,706,500 | ||
| 연구지원사업 | 983,028,000 | - | - | - | - | - | 983,028,000 | 873,521,265 | ||
| 정보자료지원 | 249,569,000 | - | - | - | - | - | 249,569,000 | 195,072,707 | ||
| GIS사업 | 55,000,000 | - | - | - | - | - | 55,000,000 | 36,784,000 | ||
| 전산사업 | 678,459,000 | - | - | - | - | - | 678,459,000 | 641,664,558 | ||
| 연구기반사업 | 770,513,000 | 37,500,000 | - | - | - | - | 808,013,000 | 637,338,158 | ||
| 연구사업인력운영 | 432,008,000 | 37,500,000 | - | - | - | - | 469,508,000 | 386,518,020 | ||
| 인적자원개발 | 186,280,000 | - | - | - | - | - | 186,280,000 | 164,814,390 | ||
| 연구기획·평가 | 73,000,000 | - | - | - | - | - | 73,000,000 | 56,256,488 | ||
| 성과관리 | 79,225,000 | - | - | - | - | - | 79,225,000 | 29,749,260 |
70 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 예산이월 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 26,032,165,839 | 44,358,250 | 26,076,524,089 | 26,066,734,589 | 9,789,500 | 21,696,174,502 | 1,074,413,848 | - | 20,621,760,654 | 5,202,763,428 |
| 20,846,867,242 | - | 20,846,867,242 | 20,844,989,242 | 1,878,000 | 20,368,387,054 | 1,074,413,848 | - | 19,293,973,206 | 5,226,611,506 |
| 5,069,077,750 | - | 5,069,077,750 | 5,067,199,750 | 1,878,000 | 20,368,387,054 | 1,074,413,848 | - | 19,293,973,206 | 1,119,764,998 |
| 2,753,786,191 | - | 2,753,786,191 | 2,752,548,191 | 1,238,000 | 20,108,549,794 | 822,013,848 | - | 19,286,535,946 | 675,848,967 |
| 45,138,160 | - | 45,138,160 | 45,138,160 | - | 11,950,000 | 11,950,000 | - | - | 2,911,840 |
| 1,710,842,218 | - | 1,710,842,218 | 1,709,604,218 | 1,238,000 | 789,163,848 | 789,163,848 | - | - | 196,993,934 |
| 94,357,003 | - | 94,357,003 | 94,357,003 | - | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - | 265,812,997 |
| 903,448,810 | - | 903,448,810 | 903,448,810 | - | 19,286,535,946 | - | - | 19,286,535,946 | 210,130,196 |
| 602,094,650 | - | 602,094,650 | 602,094,650 | - | - | - | - | - | 101,693,350 |
| 150,859,220 | - | 150,859,220 | 150,859,220 | - | - | - | - | - | 29,880,780 |
| 237,531,000 | - | 237,531,000 | 237,531,000 | - | - | - | - | - | 6,429,000 |
| 58,640,840 | - | 58,640,840 | 58,640,840 | - | - | - | - | - | 47,265,160 |
| 69,357,090 | - | 69,357,090 | 69,357,090 | - | - | - | - | - | 14,572,910 |
| 85,706,500 | - | 85,706,500 | 85,706,500 | - | - | - | - | - | 3,545,500 |
| 671,521,265 | - | 671,521,265 | 671,521,265 | - | 202,000,000 | 202,000,000 | - | - | 109,506,735 |
| 195,072,707 | - | 195,072,707 | 195,072,707 | - | - | - | - | - | 54,496,293 |
| 36,784,000 | - | 36,784,000 | 36,784,000 | - | - | - | - | - | 18,216,000 |
| 439,664,558 | - | 439,664,558 | 439,664,558 | - | 202,000,000 | 202,000,000 | - | - | 36,794,442 |
| 637,338,158 | - | 637,338,158 | 637,338,158 | - | - | - | - | - | 170,674,842 |
| 386,518,020 | - | 386,518,020 | 386,518,020 | - | - | - | - | - | 82,989,980 |
| 164,814,390 | - | 164,814,390 | 164,814,390 | - | - | - | - | - | 21,465,610 |
| 56,256,488 | - | 56,256,488 | 56,256,488 | - | - | - | - | - | 16,743,512 |
| 29,749,260 | - | 29,749,260 | 29,749,260 | - | - | - | - | - | 49,475,740 |
경기연구원 • 71
2023 회계연도 결산서
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 사업명 | 당초 | 추경 | 예산 전용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | ||
| 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | |||||||||
| 공공투자관리기본사업 | 394,045,000 | 38,848,900 | - | - | - | - | 432,893,900 | 372,894,396 | ||
| 공공투자사업조사 | 114,045,000 | - | - | - | - | - | 114,045,000 | 113,443,836 | ||
| 정책 및 지침연구 | 80,000,000 | - | - | - | - | - | 80,000,000 | 77,109,690 | ||
| 수탁사업(공투) | 200,000,000 | 38,848,900 | - | - | - | - | 238,848,900 | 182,340,870 | ||
| 공공투자관리부대사업 | 10,020,000 | - | - | - | - | - | 10,020,000 | 9,910,200 | ||
| 정책세미나(교육사업) 운영 | 10,020,000 | - | - | - | - | - | 10,020,000 | 9,910,200 | ||
| 공공투자관리지원사업 | 75,450,000 | (13,718,050) | - | - | - | - | 61,731,950 | 61,660,190 | ||
| 전산사업 | 75,450,000 | (13,718,050) | - | - | - | - | 61,731,950 | 61,660,190 | ||
| 공공투자관리기반사업 | 19,570,000 | - | - | - | - | - | 19,570,000 | 10,272,700 | ||
| 인적자원개발 | 19,570,000 | - | - | - | - | - | 19,570,000 | 10,272,700 | ||
| 인건비 | 13,408,915,000 | (379,665,000) | - | - | - | - | 13,029,250,000 | 12,338,439,240 | ||
| 인건비 | 13,408,915,000 | (379,665,000) | - | - | - | - | 13,029,250,000 | 12,338,439,240 | ||
| 경상경비 | 3,865,691,000 | 37,000,000 | - | - | - | - | 3,902,691,000 | 3,439,350,252 | ||
| 행정운영비 | 2,168,505,000 | - | - | - | - | - | 2,168,505,000 | 1,824,653,110 | ||
| 청사관리비 | 1,697,186,000 | 37,000,000 | - | - | - | - | 1,734,186,000 | 1,614,697,142 | ||
| 예비비 | 41,006,000 | 2,911,689,000 | - | - | - | - | 2,952,695,000 | - | ||
| 예비비 | 41,006,000 | 2,911,689,000 | - | - | - | - | 2,952,695,000 | - | ||
| 자본적지출 계 (2) | 156,950,000 | 1,811,996,714 | - | - | - | - | 1,968,946,714 | 653,810,350 | ||
| 자산취득비 | 156,950,000 | 300,718,050 | - | - | - | - | 457,668,050 | 390,948,830 | ||
| 전산사업 | 131,200,000 | 48,718,050 | - | - | - | - | 179,918,050 | 169,641,330 | ||
| 청사관리비 | 25,750,000 | 252,000,000 | - | - | - | - | 277,750,000 | 221,307,500 | ||
| 계정간전출금 | - | 1,511,278,664 | - | - | - | - | 1,511,278,664 | 262,861,520 | ||
| 수탁계정일반계정전출금 | - | 1,511,278,664 | - | - | - | - | 1,511,278,664 | 262,861,520 | ||
| 이월예산 지출 계 (3) | - | - | - | - | 4,520,291,253 | 44,358,250 | 4,564,649,503 | 4,566,294,747 | ||
| 수익적지출(전기이월사업) | - | - | - | - | 2,752,177,010 | - | 2,752,177,010 | 2,954,900,278 | ||
| 수탁계정일반계정전출금(전기이월사업) | - | - | - | - | 1,768,114,243 | - | 1,768,114,243 | 1,611,394,469 | ||
| 전기미지급금 | - | - | - | - | - | 44,358,250 | 44,358,250 | - |
72 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 예산이월 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 333,894,396 | - | 333,894,396 | 333,254,396 | 640,000 | 46,437,260 | 39,000,000 | - | 7,437,260 | 52,562,244 |
| 74,443,836 | - | 74,443,836 | 74,443,836 | - | 39,000,000 | 39,000,000 | - | - | 601,164 |
| 77,109,690 | - | 77,109,690 | 76,469,690 | 640,000 | - | - | - | - | 2,890,310 |
| 182,340,870 | - | 182,340,870 | 182,340,870 | - | 7,437,260 | - | - | 7,437,260 | 49,070,770 |
| 9,910,200 | - | 9,910,200 | 9,910,200 | - | - | - | - | - | 109,800 |
| 9,910,200 | - | 9,910,200 | 9,910,200 | - | - | - | - | - | 109,800 |
| 50,260,190 | - | 50,260,190 | 50,260,190 | - | 11,400,000 | 11,400,000 | - | - | 71,760 |
| 50,260,190 | - | 50,260,190 | 50,260,190 | - | 11,400,000 | 11,400,000 | - | - | 71,760 |
| 10,272,700 | - | 10,272,700 | 10,272,700 | - | - | - | - | - | 9,297,300 |
| 10,272,700 | - | 10,272,700 | 10,272,700 | - | - | - | - | - | 9,297,300 |
| 12,338,439,240 | - | 12,338,439,240 | 12,338,439,240 | - | - | - | - | - | 690,810,760 |
| 12,338,439,240 | - | 12,338,439,240 | 12,338,439,240 | - | - | - | - | - | 690,810,760 |
| 3,439,350,252 | - | 3,439,350,252 | 3,439,350,252 | - | - | - | - | - | 463,340,748 |
| 1,824,653,110 | - | 1,824,653,110 | 1,824,653,110 | - | - | - | - | - | 343,851,890 |
| 1,614,697,142 | - | 1,614,697,142 | 1,614,697,142 | - | - | - | - | - | 119,488,858 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,952,695,000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,952,695,000 |
| 653,810,350 | - | 653,810,350 | 653,810,350 | - | 1,303,378,164 | - | - | 1,303,378,164 | 11,758,200 |
| 390,948,830 | - | 390,948,830 | 390,948,830 | - | - | - | - | - | 66,719,220 |
| 169,641,330 | - | 169,641,330 | 169,641,330 | - | - | - | - | - | 10,276,720 |
| 221,307,500 | - | 221,307,500 | 221,307,500 | - | - | - | - | - | 56,442,500 |
| 262,861,520 | - | 262,861,520 | 262,861,520 | - | 1,303,378,164 | - | - | 1,303,378,164 | (54,961,020) |
| 262,861,520 | - | 262,861,520 | 262,861,520 | - | 1,303,378,164 | - | - | 1,303,378,164 | (54,961,020) |
| 4,531,488,247 | 44,358,250 | 4,575,846,497 | 4,567,934,997 | 7,911,500 | 24,409,284 | - | - | 24,409,284 | (35,606,278) |
| 2,920,093,778 | - | 2,920,093,778 | 2,912,182,278 | 7,911,500 | (417,205,716) | - | - | (417,205,716) | 249,288,948 |
| 1,611,394,469 | - | 1,611,394,469 | 1,611,394,469 | - | 441,615,000 | - | - | 441,615,000 | (284,895,226) |
| - | 44,358,250 | 44,358,250 | 44,358,250 | - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 73
2023 회계연도 결산서
나. 일반회계_일반계정
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 사업명 | 당초 | 추경 | 예산 전용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | ||
| 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | ||||||||||
| 합계(1+2+3) | 20,992,524,000 | 2,526,322,000 | - | - | 1,089,981,278 | 16,042,000 | 24,624,869,278 | 19,357,970,008 | |||
| 수익적지출 계 (1) | 20,851,774,000 | 2,359,322,000 | - | - | - | - | 23,211,096,000 | 18,180,831,638 | |||
| 연구사업비 | 5,527,234,000 | 105,665,000 | - | - | - | - | 5,632,899,000 | 4,065,689,454 | |||
| 연구과제사업 | 3,105,070,000 | 33,000,000 | - | - | - | - | 3,138,070,000 | 1,952,735,381 | |||
| 기본연구과제 | 105,000,000 | (45,000,000) | - | - | - | - | 60,000,000 | 45,138,160 | |||
| 정책연구과제 | 2,619,000,000 | 78,000,000 | - | - | - | - | 2,697,000,000 | 1,792,340,218 | |||
| 이슈분석과제 | 381,070,000 | - | - | - | - | - | 381,070,000 | 115,257,003 | |||
| 연구부대사업 | 668,623,000 | 35,165,000 | - | - | - | - | 703,788,000 | 602,094,650 | |||
| 정책세미나포럼운영 | 163,285,000 | 17,455,000 | - | - | - | - | 180,740,000 | 150,859,220 | |||
| 콘텐츠홍보 | 243,960,000 | - | - | - | - | - | 243,960,000 | 237,531,000 | |||
| 의정교류연구 | 88,196,000 | 17,710,000 | - | - | - | - | 105,906,000 | 58,640,840 | |||
| 대외협력교류 | 83,930,000 | - | - | - | - | - | 83,930,000 | 69,357,090 | |||
| GRI학술지발간 | 89,252,000 | - | - | - | - | - | 89,252,000 | 85,706,500 | |||
| 연구지원사업 | 983,028,000 | - | - | - | - | - | 983,028,000 | 873,521,265 | |||
| 정보자료지원 | 249,569,000 | - | - | - | - | - | 249,569,000 | 195,072,707 | |||
| GIS사업 | 55,000,000 | - | - | - | - | - | 55,000,000 | 36,784,000 | |||
| 전산사업 | 678,459,000 | - | - | - | - | - | 678,459,000 | 641,664,558 | |||
| 연구기반사업 | 770,513,000 | 37,500,000 | - | - | - | - | 808,013,000 | 637,338,158 | |||
| 연구사업인력운영 | 432,008,000 | 37,500,000 | - | - | - | - | 469,508,000 | 386,518,020 | |||
| 인적자원개발 | 186,280,000 | - | - | - | - | - | 186,280,000 | 164,814,390 | |||
| 연구기획·평가 | 73,000,000 | - | - | - | - | - | 73,000,000 | 56,256,488 | |||
| 성과관리 | 79,225,000 | - | - | - | - | - | 79,225,000 | 29,749,260 |
74 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 예산이월 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 19,047,405,508 | 16,042,000 | 19,063,447,508 | 19,056,043,008 | 7,404,500 | 1,024,013,848 | 1,024,013,848 | - | - | 4,537,407,922 |
| 17,876,433,638 | - | 17,876,433,638 | 17,875,195,638 | 1,238,000 | 1,024,013,848 | 1,024,013,848 | - | - | 4,310,648,514 |
| 3,761,291,454 | - | 3,761,291,454 | 3,760,053,454 | 1,238,000 | 1,024,013,848 | 1,024,013,848 | - | - | 847,593,698 |
| 1,850,337,381 | - | 1,850,337,381 | 1,849,099,381 | 1,238,000 | 822,013,848 | 822,013,848 | - | - | 465,718,771 |
| 45,138,160 | - | 45,138,160 | 45,138,160 | - | 11,950,000 | 11,950,000 | - | - | 2,911,840 |
| 1,710,842,218 | - | 1,710,842,218 | 1,709,604,218 | 1,238,000 | 789,163,848 | 789,163,848 | - | - | 196,993,934 |
| 94,357,003 | - | 94,357,003 | 94,357,003 | - | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - | 265,812,997 |
| 602,094,650 | - | 602,094,650 | 602,094,650 | - | - | - | - | - | 101,693,350 |
| 150,859,220 | - | 150,859,220 | 150,859,220 | - | - | - | - | - | 29,880,780 |
| 237,531,000 | - | 237,531,000 | 237,531,000 | - | - | - | - | - | 6,429,000 |
| 58,640,840 | - | 58,640,840 | 58,640,840 | - | - | - | - | - | 47,265,160 |
| 69,357,090 | - | 69,357,090 | 69,357,090 | - | - | - | - | - | 14,572,910 |
| 85,706,500 | - | 85,706,500 | 85,706,500 | - | - | - | - | - | 3,545,500 |
| 671,521,265 | - | 671,521,265 | 671,521,265 | - | 202,000,000 | 202,000,000 | - | - | 109,506,735 |
| 195,072,707 | - | 195,072,707 | 195,072,707 | - | - | - | - | - | 54,496,293 |
| 36,784,000 | - | 36,784,000 | 36,784,000 | - | - | - | - | - | 18,216,000 |
| 439,664,558 | - | 439,664,558 | 439,664,558 | - | 202,000,000 | 202,000,000 | - | - | 36,794,442 |
| 637,338,158 | - | 637,338,158 | 637,338,158 | - | - | - | - | - | 170,674,842 |
| 386,518,020 | - | 386,518,020 | 386,518,020 | - | - | - | - | - | 82,989,980 |
| 164,814,390 | - | 164,814,390 | 164,814,390 | - | - | - | - | - | 21,465,610 |
| 56,256,488 | - | 56,256,488 | 56,256,488 | - | - | - | - | - | 16,743,512 |
| 29,749,260 | - | 29,749,260 | 29,749,260 | - | - | - | - | - | 49,475,740 |
경기연구원 • 75
2023 회계연도 결산서
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 사업명 | 당초 | 추경 | 예산 전용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | ||
| 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | ||||||||||
| 인건비 | 11,903,420,000 | (237,665,000) | - | - | - | - | 11,665,755,000 | 11,088,297,160 | |||
| 인건비 | 11,903,420,000 | (237,665,000) | - | - | - | - | 11,665,755,000 | 11,088,297,160 | |||
| 경상경비 | 3,380,114,000 | 15,000,000 | - | - | - | - | 3,395,114,000 | 3,026,845,024 | |||
| 행정운영비 | 1,900,228,000 | - | - | - | - | - | 1,900,228,000 | 1,618,945,588 | |||
| 청사관리비 | 1,479,886,000 | 15,000,000 | - | - | - | - | 1,494,886,000 | 1,407,899,436 | |||
| 예비비 | 41,006,000 | 2,476,322,000 | - | - | - | - | 2,517,328,000 | - | |||
| 예비비 | 41,006,000 | 2,476,322,000 | - | - | - | - | 2,517,328,000 | - | |||
| 자본적지출 계 (2) | 140,750,000 | 167,000,000 | - | - | - | - | 307,750,000 | 249,624,260 | |||
| 자산취득비 | 140,750,000 | 167,000,000 | - | - | - | - | 307,750,000 | 249,624,260 | |||
| 전산사업 | 120,000,000 | 27,000,000 | - | - | - | - | 147,000,000 | 136,940,600 | |||
| 청사관리비 | 20,750,000 | 140,000,000 | - | - | - | - | 160,750,000 | 112,683,660 | |||
| 이월예산 지출 계 (3) | - | - | - | - | 1,089,981,278 | 16,042,000 | 1,106,023,278 | 927,514,110 | |||
| 수익적지출(전기이월사업) | - | - | - | - | 1,089,981,278 | - | 1,089,981,278 | 927,514,110 | |||
| 전기미지급금 | - | - | - | - | - | 16,042,000 | 16,042,000 | - |
주) 기본연구과제는 연도 중 정책연구과제로 편입되었으나 결산서의 비교가능성 제고를 위해 기존 사업으로 분류하여 작성
76 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 예산이월 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 11,088,297,160 | - | 11,088,297,160 | 11,088,297,160 | - | - | - | - | - | 577,457,840 |
| 11,088,297,160 | - | 11,088,297,160 | 11,088,297,160 | - | - | - | - | - | 577,457,840 |
| 3,026,845,024 | - | 3,026,845,024 | 3,026,845,024 | - | - | - | - | - | 368,268,976 |
| 1,618,945,588 | - | 1,618,945,588 | 1,618,945,588 | - | - | - | - | - | 281,282,412 |
| 1,407,899,436 | - | 1,407,899,436 | 1,407,899,436 | - | - | - | - | - | 86,986,564 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,517,328,000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,517,328,000 |
| 249,624,260 | - | 249,624,260 | 249,624,260 | - | - | - | - | - | 58,125,740 |
| 249,624,260 | - | 249,624,260 | 249,624,260 | - | - | - | - | - | 58,125,740 |
| 136,940,600 | - | 136,940,600 | 136,940,600 | - | - | - | - | - | 10,059,400 |
| 112,683,660 | - | 112,683,660 | 112,683,660 | - | - | - | - | - | 48,066,340 |
| 921,347,610 | 16,042,000 | 937,389,610 | 931,223,110 | 6,166,500 | - | - | - | - | 168,633,668 |
| 921,347,610 | - | 921,347,610 | 915,181,110 | 6,166,500 | - | - | - | - | 168,633,668 |
| - | 16,042,000 | 16,042,000 | 16,042,000 | - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 77
2023 회계연도 결산서
다. 일반회계_수탁계정
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 사업명 | 당초 | 추경 | 예산 전용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | ||
| 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | ||||||||||
| 합계(1+2+3) | 3,000,000,000 | 18,893,630,616 | - | - | 2,701,827,925 | 28,316,250 | 24,623,774,791 | 4,194,399,377 | |||
| 수익적지출 계 (1) | 3,000,000,000 | 17,400,114,952 | - | - | - | - | 20,400,114,952 | 1,035,983,810 | |||
| 연구사업비 | 3,000,000,000 | 17,400,114,952 | - | - | - | - | 20,400,114,952 | 1,035,983,810 | |||
| 연구과제사업 | 3,000,000,000 | 17,400,114,952 | - | - | - | - | 20,400,114,952 | 1,035,983,810 | |||
| 수탁연구사업(2023신규) | 3,000,000,000 | 16,453,634,086 | - | - | - | - | 19,453,634,086 | 1,035,983,810 | |||
| 수탁연구사업(전기이월사업) | - | 946,480,866 | - | - | - | - | 946,480,866 | - | |||
| 자본적지출 계 (2) | - | 1,493,515,664 | - | - | - | - | 1,493,515,664 | 247,639,650 | |||
| 계정간전출금 | - | 1,493,515,664 | - | - | - | - | 1,493,515,664 | 247,639,650 | |||
| 수탁계정일반계정전출금 | - | 1,493,515,664 | - | - | - | - | 1,493,515,664 | 247,639,650 | |||
| 이월예산 지출 계 (3) | - | - | - | - | 2,701,827,925 | 28,316,250 | 2,730,144,175 | 2,910,775,917 | |||
| 수익적지출(전기이월사업) | - | - | - | - | 1,187,604,882 | - | 1,187,604,882 | 1,662,539,828 | |||
| 수탁계정일반계정전출금(전기이월사업) | - | - | - | - | 1,514,223,043 | - | 1,514,223,043 | 1,248,236,089 | |||
| 전기미지급금 | - | - | - | - | - | 28,316,250 | 28,316,250 | - |
주) 예산총칙 제8조에 따라 연도중 신규 계약액 등 증감사항 반영
78 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 예산이월 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 4,041,774,377 | 28,316,250 | 4,070,090,627 | 4,068,345,627 | 1,745,000 | 20,553,684,164 | - | - | 20,553,684,164 | - |
| 903,448,810 | - | 903,448,810 | 903,448,810 | - | 19,286,535,946 | - | - | 19,286,535,946 | 210,130,196 |
| 903,448,810 | - | 903,448,810 | 903,448,810 | - | 19,286,535,946 | - | - | 19,286,535,946 | 210,130,196 |
| 903,448,810 | - | 903,448,810 | 903,448,810 | - | 19,286,535,946 | - | - | 19,286,535,946 | 210,130,196 |
| 903,448,810 | - | 903,448,810 | 903,448,810 | - | 18,495,683,126 | - | - | 18,495,683,126 | 54,502,150 |
| - | - | - | - | - | 790,852,820 | - | - | 790,852,820 | 155,628,046 |
| 247,639,650 | - | 247,639,650 | 247,639,650 | - | 1,300,378,164 | - | - | 1,300,378,164 | (54,502,150) |
| 247,639,650 | - | 247,639,650 | 247,639,650 | - | 1,300,378,164 | - | - | 1,300,378,164 | (54,502,150) |
| 247,639,650 | - | 247,639,650 | 247,639,650 | - | 1,300,378,164 | - | - | 1,300,378,164 | (54,502,150) |
| 2,890,685,917 | 28,316,250 | 2,919,002,167 | 2,917,257,167 | 1,745,000 | (33,229,946) | - | - | (33,229,946) | (155,628,046) |
| 1,642,449,828 | - | 1,642,449,828 | 1,640,704,828 | 1,745,000 | (454,844,946) | - | - | (454,844,946) | - |
| 1,248,236,089 | - | 1,248,236,089 | 1,248,236,089 | - | 421,615,000 | - | - | 421,615,000 | (155,628,046) |
| - | 28,316,250 | 28,316,250 | 28,316,250 | - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 79
2023 회계연도 결산서
라. 경기도 공공투자관리센터 특별회계_일반계정
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 사업명 | 당초 | 추경 | 예산 전용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | ||
| 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | ||||||||||
| 합계(1+2+3) | 2,306,357,000 | 435,367,000 | - | - | 44,000,000 | - | 2,785,724,000 | 2,120,368,494 | |||
| 수익적지출 계 (1) | 2,290,157,000 | 301,648,950 | - | - | - | - | 2,591,805,950 | 1,935,043,924 | |||
| 연구사업비 | 299,085,000 | (13,718,050) | - | - | - | - | 285,366,950 | 272,396,616 | |||
| 공공투자관리기본사업 | 194,045,000 | - | - | - | - | - | 194,045,000 | 190,553,526 | |||
| 공공투자사업조사 | 114,045,000 | - | - | - | - | - | 114,045,000 | 113,443,836 | |||
| 정책 및 지침연구 | 80,000,000 | - | - | - | - | - | 80,000,000 | 77,109,690 | |||
| 공공투자관리부대사업 | 10,020,000 | - | - | - | - | - | 10,020,000 | 9,910,200 | |||
| 정책세미나(교육사업) 운영 | 10,020,000 | - | - | - | - | - | 10,020,000 | 9,910,200 | |||
| 공공투자관리지원사업 | 75,450,000 | (13,718,050) | - | - | - | - | 61,731,950 | 61,660,190 | |||
| 전산사업 | 75,450,000 | (13,718,050) | - | - | - | - | 61,731,950 | 61,660,190 | |||
| 공공투자관리기반사업 | 19,570,000 | - | - | - | - | - | 19,570,000 | 10,272,700 | |||
| 인적자원개발 | 19,570,000 | - | - | - | 19,570,000 | 10,272,700 | |||||
| 인건비 | 1,505,495,000 | (142,000,000) | - | - | - | - | 1,363,495,000 | 1,250,142,080 | |||
| 인건비 | 1,505,495,000 | (142,000,000) | - | - | - | - | 1,363,495,000 | 1,250,142,080 | |||
| 경상경비 | 485,577,000 | 22,000,000 | - | - | - | - | 507,577,000 | 412,505,228 | |||
| 행정운영비 | 268,277,000 | - | - | - | - | - | 268,277,000 | 205,707,522 | |||
| 청사관리비 | 217,300,000 | 22,000,000 | - | - | - | - | 239,300,000 | 206,797,706 | |||
| 예비비 | - | 435,367,000 | - | - | - | - | 435,367,000 | - | |||
| 예비비 | - | 435,367,000 | - | - | - | - | 435,367,000 | - | |||
| 자본적지출 계 (2) | 16,200,000 | 133,718,050 | - | - | - | - | 149,918,050 | 141,324,570 | |||
| 자산취득비 | 16,200,000 | 133,718,050 | - | - | - | - | 149,918,050 | 141,324,570 | |||
| 전산사업 | 11,200,000 | 21,718,050 | - | - | - | - | 32,918,050 | 32,700,730 | |||
| 청사관리비 | 5,000,000 | 112,000,000 | - | - | - | - | 117,000,000 | 108,623,840 | |||
| 이월예산 지출 계 (3) | - | - | - | - | 44,000,000 | - | 44,000,000 | 44,000,000 | |||
| 수익적지출(전기이월사업) | - | - | - | - | 44,000,000 | - | 44,000,000 | 44,000,000 | |||
| 전기미지급금 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 예산이월 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 2,069,968,494 | - | 2,069,968,494 | 2,069,328,494 | 640,000 | 50,400,000 | 50,400,000 | - | - | 665,355,506 |
| 1,884,643,924 | - | 1,884,643,924 | 1,884,003,924 | 640,000 | 50,400,000 | 50,400,000 | - | - | 656,762,026 |
| 221,996,616 | - | 221,996,616 | 221,356,616 | 640,000 | 50,400,000 | 50,400,000 | - | - | 12,970,334 |
| 151,553,526 | - | 151,553,526 | 150,913,526 | 640,000 | 39,000,000 | 39,000,000 | - | - | 3,491,474 |
| 74,443,836 | - | 74,443,836 | 74,443,836 | - | 39,000,000 | 39,000,000 | - | - | 601,164 |
| 77,109,690 | - | 77,109,690 | 76,469,690 | 640,000 | - | - | - | - | 2,890,310 |
| 9,910,200 | - | 9,910,200 | 9,910,200 | - | - | - | - | - | 109,800 |
| 9,910,200 | - | 9,910,200 | 9,910,200 | - | - | - | - | - | 109,800 |
| 50,260,190 | - | 50,260,190 | 50,260,190 | - | 11,400,000 | 11,400,000 | - | - | 71,760 |
| 50,260,190 | - | 50,260,190 | 50,260,190 | - | 11,400,000 | 11,400,000 | - | - | 71,760 |
| 10,272,700 | - | 10,272,700 | 10,272,700 | - | - | - | - | - | 9,297,300 |
| 10,272,700 | - | 10,272,700 | 10,272,700 | - | - | - | - | - | 9,297,300 |
| 1,250,142,080 | - | 1,250,142,080 | 1,250,142,080 | - | - | - | - | - | 113,352,920 |
| 1,250,142,080 | - | 1,250,142,080 | 1,250,142,080 | - | - | - | - | - | 113,352,920 |
| 412,505,228 | - | 412,505,228 | 412,505,228 | - | - | - | - | - | 95,071,772 |
| 205,707,522 | - | 205,707,522 | 205,707,522 | - | - | - | - | - | 62,569,478 |
| 206,797,706 | - | 206,797,706 | 206,797,706 | - | - | - | - | - | 32,502,294 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435,367,000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435,367,000 |
| 141,324,570 | - | 141,324,570 | 141,324,570 | - | - | - | - | - | 8,593,480 |
| 141,324,570 | - | 141,324,570 | 141,324,570 | - | - | - | - | - | 8,593,480 |
| 32,700,730 | - | 32,700,730 | 32,700,730 | - | - | - | - | - | 217,320 |
| 108,623,840 | - | 108,623,840 | 108,623,840 | - | - | - | - | - | 8,376,160 |
| 44,000,000 | - | 44,000,000 | 44,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 44,000,000 | - | 44,000,000 | 44,000,000 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 81
2023 회계연도 결산서
마. 경기도 공공투자관리센터 특별회계_수탁계정
| 과목 | 예산액 | 당기지출 원인행위액 (B) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 사업명 | 당초 | 추경주) | 예산 전용액 | 예비비 지출액 | 이월자금예산액 | 계 (A) | ||
| 이월재원 충당금 | 미지급 이월액 | ||||||||||
| 합계(1+2+3) | 200,000,000 | 56,611,900 | - | - | 684,482,050 | - | 941,093,950 | 881,567,460 | |||
| 수익적지출 계 (1) | 200,000,000 | 38,848,900 | - | - | - | - | 238,848,900 | 182,340,870 | |||
| 연구사업비 | 200,000,000 | 38,848,900 | - | - | - | - | 238,848,900 | 182,340,870 | |||
| 연구과제사업 | 200,000,000 | 38,848,900 | - | - | - | - | 238,848,900 | 182,340,870 | |||
| 수탁사업(2023신규) | 200,000,000 | (9,763,000) | - | - | - | - | 190,237,000 | 182,340,870 | |||
| 수탁사업(전기이월사업) | - | 48,611,900 | - | - | - | - | 48,611,900 | - | |||
| 자본적지출 계 (2) | - | 17,763,000 | - | - | - | - | 17,763,000 | 15,221,870 | |||
| 계정간전출금 | - | 17,763,000 | - | - | - | - | 17,763,000 | 15,221,870 | |||
| 수탁계정일반계정전출금 | - | 17,763,000 | - | - | - | - | 17,763,000 | 15,221,870 | |||
| 이월예산 지출 계 (3) | - | - | - | - | 684,482,050 | - | 684,482,050 | 684,004,720 | |||
| 수익적지출(전기이월사업) | - | - | - | - | 430,590,850 | - | 430,590,850 | 320,846,340 | |||
| 수탁계정일반계정전출금(전기이월사업) | - | - | - | - | 253,891,200 | - | 253,891,200 | 363,158,380 | |||
| 전기미지급금 | - | - | - | - | - | - | - | - |
주) 예산총칙 제8조에 따라 연도중 신규 계약액 등 증감사항 반영
82 • Gyeonggi Research Institute
5. 예산결산보고서
(단위 : 원)
| 결산액 | 지출액 (E) | 미지급금 (C+D-E) | 다음연도 예산이월 | 불용액 (A-C-D-F) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 채무확정액 (C) | 지급결정액 (D) | 계 (C+D) | 계 (F) | 사고이월 | 명시이월 | 계속비 이월 | |||
| 873,017,460 | - | 873,017,460 | 873,017,460 | - | 68,076,490 | - | - | 68,076,490 | - |
| 182,340,870 | - | 182,340,870 | 182,340,870 | - | 7,437,260 | - | - | 7,437,260 | 49,070,770 |
| 182,340,870 | - | 182,340,870 | 182,340,870 | - | 7,437,260 | - | - | 7,437,260 | 49,070,770 |
| 182,340,870 | - | 182,340,870 | 182,340,870 | - | 7,437,260 | - | - | 7,437,260 | 49,070,770 |
| 182,340,870 | - | 182,340,870 | 182,340,870 | - | 7,437,260 | - | - | 7,437,260 | 458,870 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,611,900 |
| 15,221,870 | - | 15,221,870 | 15,221,870 | - | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | (458,870) |
| 15,221,870 | - | 15,221,870 | 15,221,870 | - | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | (458,870) |
| 15,221,870 | - | 15,221,870 | 15,221,870 | - | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | (458,870) |
| 675,454,720 | - | 675,454,720 | 675,454,720 | - | 57,639,230 | - | - | 57,639,230 | (48,611,900) |
| 312,296,340 | - | 312,296,340 | 312,296,340 | - | 37,639,230 | - | - | 37,639,230 | 80,655,280 |
| 363,158,380 | - | 363,158,380 | 363,158,380 | - | 20,000,000 | - | - | 20,000,000 | (129,267,180) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경기연구원 • 83
2023 회계연도 결산서
예산결산 부속명세서
6
6. 예산결산 부속명세서
6
예산결산 부속명세서
2) 예산이월액조서
2023년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 총73건인 21,696,174,502원으로
○ 사고이월 (38건) 1,074,413,848원
○ 계속비이월 (35건) 20,621,760,654원이다.
그 내역은 다음과 같다.
가. 사고이월비 내역
(단위 : 원)
| 사업명 | 예산 현액 (A) | 지출원인 행 위 액 (B) | 채무확정액 (지출액) (C) | 원인미필액 (불용액) (D=A-C-E) | 차기사고이월액(E) | 이월 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원인필 (B-C) | 원인 미필 | ||||||
| 합계 | 1,668,733,000 | 815,006,261 | 461,446,261 | 132,872,891 | 1,074,413,848 | 353,560,000 | 720,853,848 | |
| 경기도 곤지암도자공원 활성화 연구 | 22,355,000 | 16,616,500 | 6,166,500 | - | 16,188,500 | 10,450,000 | 5,738,500 | 계속연구과제 및 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 경기도 농어민 통합 기회소득에 관한 연구 | 14,500,000 | 11,371,500 | 1,921,500 | - | 12,578,500 | 9,450,000 | 3,128,500 | 계속연구과제 및 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 경기 동북부 간선도로 기능 강화를 위한 신규노선 | 32,400,000 | 22,989,950 | 2,089,950 | - | 30,310,050 | 20,900,000 | 9,410,050 | 계속연구과제 및 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 외국인 전담기구 경기도 유치 추진 당위성 및 경제적ㆍ사회적 효과분석 | 22,000,000 | 19,000,000 | - | 3,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | - | 계속연구과제 및 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 이상동기 범죄에 따른 피해자 보호를 위한 경기도 지원방안 연구 | 22,000,000 | 20,460,000 | - | 1,100,000 | 20,900,000 | 20,460,000 | 440,000 | 계속연구과제 및 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 정보시스템 구축 및 유지관리(2023, 본원) | 295,100,000 | 293,160,000 | 91,160,000 | 1,940,000 | 202,000,000 | 202,000,000 | - | 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 현안분석비 (2023, 본원) | 231,025,000 | 105,893,273 | 84,993,273 | 125,131,727 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 공공투자사업조사 (2023,공투) | 114,045,000 | 113,443,836 | 74,443,836 | 601,164 | 39,000,000 | 39,000,000 | - | 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 정보시스템 구축 및 유지관리(2023,공투) | 15,200,000 | 15,200,000 | 3,800,000 | - | 11,400,000 | 11,400,000 | - | 계약으로 인한 잔여공정 사업비 이월 |
| 경기도 공동체 정책의 방향 및 개선방안 | 52,000,000 | 34,168,708 | 34,168,708 | - | 17,831,292 | - | 17,831,292 | 계속연구과제 |
경기연구원 • 87
2023 회계연도 결산서
| 사업명 | 예산 현액 (A) | 지출원인 행 위 액 (B) | 채무확정액 (지출액) (C) | 원인미필액 (불용액) (D=A-C-E) | 차기사고이월액(E) | 이월 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원인필 (B-C) | 원인 미필 | ||||||
| 뉴컴팩트시티를 위한 경기도 역세권의 입체복합화 방안 | 48,500,000 | 2,677,850 | 2,677,850 | - | 45,822,150 | - | 45,822,150 | 계속연구과제 |
| 경기도 2층 경유버스 운송원가 산정 및 계량화 | 10,300,000 | 5,488,900 | 5,488,900 | - | 4,811,100 | - | 4,811,100 | 계속연구과제 |
| 경기도 외국인 관광객 유치확대 방안 | 13,500,000 | 6,709,900 | 6,709,900 | - | 6,790,100 | - | 6,790,100 | 계속연구과제 |
| 경기북부특별자치도 시군별 비전·발전 전략 수립 연구 | 70,638,000 | 709,670 | 709,670 | - | 69,928,330 | - | 69,928,330 | 계속연구과제 |
| 시·군 체육회 재정 건전성 개선을 위한 ‘스포츠 메세나’ 활성화 방안 연구 | 22,000,000 | - | - | 1,100,000 | 20,900,000 | - | 20,900,000 | 계속연구과제 |
| 도시의 향방 : 통합과 협력의 갈림길 | 55,000,000 | - | - | - | 55,000,000 | - | 55,000,000 | 계속연구과제 |
| 미·중 전략경쟁 시대 경기도의 국제협력 기본전략 연구 | 57,300,000 | 37,007,970 | 37,007,970 | - | 20,292,030 | - | 20,292,030 | 계속연구과제 |
| 2023년 경기도 인구인지예산 및 인구영향평가 | 128,660,000 | 54,043,480 | 54,043,480 | - | 74,616,520 | - | 74,616,520 | 계속연구과제 |
| 파주시 작은도서관 운영 개선방안 연구 | 12,650,000 | - | - | - | 12,650,000 | - | 12,650,000 | 계속연구과제 |
| 경기도 기회보장 정책 체계화 방안 연구 | 79,200,000 | - | - | - | 79,200,000 | - | 79,200,000 | 계속연구과제 |
| 연천군 생활인구 산정에 따른 대응방안 | 10,510,000 | - | - | - | 10,510,000 | - | 10,510,000 | 계속연구과제 |
| 양주시 균형발전을 위한 평생학습 특성화 방안 연구 | 10,800,000 | - | - | - | 10,800,000 | - | 10,800,000 | 계속연구과제 |
| 시흥시 거북섬 상권 육성 방향 및 전략 연구 | 39,900,000 | - | - | - | 39,900,000 | - | 39,900,000 | 계속연구과제 |
| 고양 경제자유구역 내 외국교육기관 유치를 위한 기초연구 | 18,650,000 | - | - | - | 18,650,000 | - | 18,650,000 | 계속연구과제 |
88 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 사업명 | 예산 현액 (A) | 지출원인 행 위 액 (B) | 채무확정액 (지출액) (C) | 원인미필액 (불용액) (D=A-C-E) | 차기사고이월액(E) | 이월 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원인필 (B-C) | 원인 미필 | ||||||
| 2023 경기도 예술인 기회소득 시범사업 정책평가 분석 연구 | 59,650,000 | 52,729,340 | 52,729,340 | - | 6,920,660 | - | 6,920,660 | 계속연구과제 |
| 철도 노선이 지역경제에 미치는 영향 분석 | 6,350,000 | 261,680 | 261,680 | - | 6,088,320 | - | 6,088,320 | 계속연구과제 |
| 경기도 임팩트 투자 현황에 따른 정책제안 | 20,370,000 | 1,857,234 | 1,857,234 | - | 18,512,766 | - | 18,512,766 | 계속연구과제 |
| 경기도 창업·벤처 혁신역량지수 개발 및 정책 방향 | 7,200,000 | - | - | - | 7,200,000 | - | 7,200,000 | 계속연구과제 |
| 경기북부 신산업밸트 조성방안 연구 | 11,430,000 | 750,470 | 750,470 | - | 10,679,530 | - | 10,679,530 | 계속연구과제 |
| 경기도 기후기술 산업 육성전략 연구 | 16,800,000 | 211,600 | 211,600 | - | 16,588,400 | - | 16,588,400 | 계속연구과제 |
| 경기도형 산림복지 개선 방향 연구 | 11,000,000 | 171,200 | 171,200 | - | 10,828,800 | - | 10,828,800 | 계속연구과제 |
| 경기도 무장애관광 활성화 방안 연구 | 32,900,000 | 83,200 | 83,200 | - | 32,816,800 | - | 32,816,800 | 계속연구과제 |
| 경기지방정원-안산갈대 습지-화성비봉습지 통합운영 방안 | 14,200,000 | - | - | - | 14,200,000 | - | 14,200,000 | 계속연구과제 |
| 경기도 도시정비사업 활성화 방안 연구 | 12,650,000 | - | - | - | 12,650,000 | - | 12,650,000 | 계속연구과제 |
| 건설노동자 안전강화를 위한 정책제안 실행방안 연구 | 22,000,000 | - | - | - | 22,000,000 | - | 22,000,000 | 계속연구과제 |
| 경기도 농어민기본소득 정책 추진방향 및 기대효과 | 22,000,000 | - | - | - | 22,000,000 | - | 22,000,000 | 계속연구과제 |
| 경기도 시내버스 요금조정 방안 검증 연구 | 22,000,000 | - | - | - | 22,000,000 | - | 22,000,000 | 계속연구과제 |
| 한국형 지방외교 방안 연구 | 11,950,000 | - | - | - | 11,950,000 | - | 11,950,000 | 계속연구과제 |
경기연구원 • 89
2023 회계연도 결산서
3) 전년이월액조서(이월비결산조서)
(단위 : 원)
| 전 년 도 이 월 액 | 집 행 액 | 미집행액 | 사업내용 및 미집행사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업명 | 이월구분 | 미집행사유 | |||
| 1,133,981,278 | 965,347,610 | 168,633,668 | |||
| 19,400,000 | 19,400,000 | - | 외국 대도시권의 행정구역 개편사례와 경기북부특별자치도의 시사점 | 사고이월 | - |
| 48,500,000 | 48,500,000 | - | 정보자료실 운영(2022, 본원) | " | - |
| 3,480,000 | 3,480,000 | - | 현안분석비(2022, 본원) | " | - |
| 130,400,000 | 130,400,000 | - | 정보시스템 구축 및 유지관리(2022, 본원) | " | - |
| 21,000,000 | 21,000,000 | - | 경기도의 효율적 재난대응 거버넌스와 사고지휘 플랫폼 구축 연구 | " | - |
| 11,400,000 | 11,400,000 | - | 정보시스템 구축 및 유지관리(2022,공투) | " | - |
| 32,600,000 | 32,600,000 | - | 공공투자사업조사(2022,공투) | " | - |
| 13,000,000 | 5,918,910 | 7,081,090 | 경기도 교통수단 통행시간가치 산정 연구 | " | 예산집행잔액 |
| 37,028,918 | 21,084,107 | 15,944,811 | 미션 지향형 혁신성장 전략과 경기도 대응 방안 연구 | " | 예산집행잔액 |
| 18,839,800 | 16,780,707 | 2,059,093 | 주민참여예산과 주민자치회 연계 운영방안 연구 | " | 예산집행잔액 |
| 7,007,870 | 6,740,720 | 267,150 | 경기도 지방대중교통계획 수립 방향 연구 | " | 예산집행잔액 |
| 7,648,860 | 1,915,090 | 5,733,770 | 경기도 수입특화 품목의 조사분석 및 관리 방안 | " | 예산집행잔액 |
| 13,352,420 | 10,678,280 | 2,674,140 | 포천시 신구도심 상생 발전방안 | " | 예산집행잔액 |
| 19,035,800 | 18,884,000 | 151,800 | 경기도 시군 도시계획 사전협상제 운용지침 연구 | " | 예산집행잔액 |
| 37,266,780 | 31,217,038 | 6,049,742 | 사회적경제 활성화를 위한 지역 금융생태계 구축 전략 연구 | " | 예산집행잔액 |
| 17,955,800 | 13,771,390 | 4,184,410 | 경기도 지하안전관리 가이드라인 마련을 위한 기초 연구 | " | 예산집행잔액 |
| 9,245,000 | 7,295,310 | 1,949,690 | 트램 활성화를 위한 예비타당성조사 제도 개선 방안 | " | 예산집행잔액 |
| 53,900,000 | 36,650,430 | 17,249,570 | 기회소득 개념 정립 및 정책 구현 연구 | " | 예산집행잔액 |
| 19,514,840 | 19,221,270 | 293,570 | 코로나19에 따른 뷰티 트렌드 변화와 경기도 뷰티산업 대응 전략 | " | 예산집행잔액 |
| 24,820,000 | 23,214,100 | 1,605,900 | 죽전고가차도 철거 타당성 연구 | " | 예산집행잔액 |
| 210,280,000 | 176,391,360 | 33,888,640 | 경기 비전 2030 변경 수립 | " | 예산집행잔액 |
| 11,400,000 | 890,500 | 10,509,500 | 경기도 도시생태현황지도 활용방안 연구 | " | 예산집행잔액 |
| 11,960,000 | 10,185,398 | 1,774,602 | 은퇴 후 일자리 유형 분석: 코호트별 비교 연구 | " | 예산집행잔액 |
| 20,680,000 | 17,844,980 | 2,835,020 | 경기도 인구인지예산 및 정책평가를 위한 기초연구 | " | 예산집행잔액 |
| 200,000,000 | 161,493,550 | 38,506,450 | 경기도 사회혁신복합단지 기본구상 | " | 예산집행잔액 |
| 3,740,000 | 1,409,630 | 2,330,370 | 경기국제공항 건설 추진방안 | " | 예산집행잔액 |
| 15,510,190 | 13,366,530 | 2,143,660 | 양주시 미활용 군용지 활용방안 | " | 예산집행잔액 |
| 44,380,000 | 36,424,540 | 7,955,460 | 경기도 교통영향평가 수요예측 원단위 산정 및 적용 기준에 관한 연구 | " | 예산집행잔액 |
| 40,700,000 | 39,904,540 | 795,460 | 경기도 기업 RE100 지원 방안 연구 | " | 예산집행잔액 |
| 11,000,000 | 9,649,550 | 1,350,450 | 경기도 농업·농촌 및 식품산업 발전방안 연구(2024~2028) | " | 예산집행잔액 |
| 18,935,000 | 17,635,680 | 1,299,320 | 김포시 아라마리나 일원 관광 활성화 방안 | " | 예산집행잔액 |
90 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
4) 계속비결산조서
(단위 : 원)
| No | 사업명 | 계약액 (A) | 전기집행누계 (B) | 예산현액 (C=A-B) | 채무확정액 (D) | 다음연도 예산이월(E=C-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22,789,900,750 | 565,985,508 | 22,223,915,242 | 1,602,154,588 | 20,621,760,654 | |
| 1 | 환경영향평가서(초안, 본안) 검토 용역(2022년) | 88,715,000 | 4,311,970 | 84,403,030 | - | 84,403,030 |
| 2 | 과천시 환경계획 수립 용역 | 167,000,000 | 9,106,560 | 157,893,440 | 41,486,100 | 116,407,340 |
| 3 | 용인시 통합물관리 기본계획 수립 | 160,000,000 | - | 160,000,000 | 28,300,478 | 131,699,522 |
| 4 | 2023년 수도권 여객O/D 현행화 공동사업 | 148,000,000 | - | 148,000,000 | 115,070,190 | 32,929,810 |
| 5 | 수도권 광역급행철도(GTX) 플러스 기본구상 연구용역 | 199,570,000 | - | 199,570,000 | 49,958,630 | 149,611,370 |
| 6 | 경기도 온실가스감축인지예산 실무검토반 운영 | 20,808,000 | - | 20,808,000 | 11,782,370 | 9,025,630 |
| 7 | 경기도 물관리 기본계획 변경 수립 | 247,264,000 | - | 247,264,000 | 49,054,150 | 198,209,850 |
| 8 | 파주문화재단 설립 타당성 검토 | 77,000,000 | - | 77,000,000 | 36,451,030 | 40,548,970 |
| 9 | 경기도 기회발전특구 기획을 위한 사전조사 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 7,960,370 | 2,039,630 |
| 10 | 경기도 2050 탄소중립 추진체계 구축 : 탄소중립녹색성장 기본계획 수립 및 이행평가 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | 8,496,400 | 291,503,600 |
| 11 | 재단법인 김포시평생교육원 설립 타당성 검토 | 70,000,000 | 25,676,250 | 44,323,750 | 45,000 | 44,278,750 |
| 12 | 환경영향평가서 검토 용역(2023) | 70,285,000 | - | 70,285,000 | 36,566,880 | 33,718,120 |
| 13 | 경기 RE100플랫폼 구축 | 17,540,000,000 | - | 17,540,000,000 | - | 17,540,000,000 |
| 14 | 경기도형 역세권 고밀복합개발 모델 개발 및 사업화방안 마련 용역 | 170,886,000 | - | 170,886,000 | - | 170,886,000 |
| 15 | 포천시 도시생태현황지도 작성사업 | 540,000,000 | 117,269,270 | 422,730,730 | 244,265,730 | 178,465,000 |
| 16 | 재단법인 남양주 문화재단 설립 타당성 검토 | 70,000,000 | 24,998,690 | 45,001,310 | - | 45,001,310 |
| 17 | 광역 도시생태현황지도 구축계획 수립 | 1,000,000,000 | 322,261,998 | 677,738,002 | 520,370,080 | 157,367,922 |
| 18 | 지역 대기질 모사 플랫폼의 수도권 활용과 검증(4차년도) | 74,000,000 | - | 74,000,000 | 60,579,590 | 13,420,410 |
| 19 | 경기북부특별자치도 설치 기본계획 및 비전·발전 전략 수립 | 170,909,000 | - | 170,909,000 | 81,979,140 | 88,929,860 |
| 20 | 의왕산업진흥원 설립 타당성 검토 | 81,000,000 | - | 81,000,000 | 46,240,030 | 34,759,970 |
| 21 | 포천시 청소년재단 설립 타당성 검토 | 81,000,000 | - | 81,000,000 | 30,934,730 | 50,065,270 |
| 22 | 안산-대부도 뱃길 활성화 방안 수립 | 50,000,000 | - | 50,000,000 | 30,302,610 | 19,697,390 |
| 23 | 시흥문화재단 설립 타당성 검토 | 81,000,000 | - | 81,000,000 | 12,922,510 | 68,077,490 |
| 24 | 부천시 미래전략산업 육성 및 기업유치 종합계획 수립 | 86,363,630 | - | 86,363,630 | 32,659,040 | 53,704,590 |
| 25 | 군 사격장 주변지역 갈등관리 및 발전방안 수립 연구용역 | 47,000,000 | - | 47,000,000 | 103,200 | 46,896,800 |
| 26 | 안양시 물순환 기본계획 수립 | 60,939,940 | - | 60,939,940 | 2,456,200 | 58,483,740 |
| 27 | 경기도 2050 탄소중립 추진체계 구축: 온실가스 인벤토리 구축 및 고도화 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | 552,900 | 299,447,100 |
| 28 | 과천 ○○지구 기본구상 및 타당성조사 용역 | 155,000,000 | - | 155,000,000 | - | 155,000,000 |
| 29 | 경기도 기회발전특구 조성 기본계획 수립 | 119,306,090 | - | 119,306,090 | 704,490 | 118,601,600 |
| 30 | 경기도 RE100 특구 조성 여건 조사 및 모델 타당성 검토 | 55,709,090 | - | 55,709,090 | 350,000 | 55,359,090 |
| 31 | 고양시민복지재단 설립 타당성 검토 | 80,000,000 | - | 80,000,000 | - | 80,000,000 |
| 32 | 동탄도시철도(트램) 사업비 분담방안 연구용역 | 95,200,000 | - | 95,200,000 | - | 95,200,000 |
| 33 | 경기도 마을버스 공공관리제 표준모델 개발 연구용역 | 89,945,000 | - | 89,945,000 | - | 89,945,000 |
| 34 | 일산대교 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 및 검토 | 120,000,000 | 62,360,770 | 57,639,230 | - | 57,639,230 |
| 35 | 2023년 경기도 재정사업평가 지원 | 163,000,000 | - | 163,000,000 | 152,562,740 | 10,437,260 |
경기연구원 • 91
2023 회계연도 결산서
6) 미수액조서, 미지급액조서
가. 미수액조서
(단위 : 원)
| 구 분 | 전기이월액 (1) | 당기조정액 (2) | 당기수입액 (3) | 불납결손액 (4) | 기말잔액 (1+2-3-4) | 비고 (적요·사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 1,051,313,656 | 21,098,928,860 | 20,859,042,806 | - | 1,291,199,710 | |
| 경기도 종합계획(2021~2040) 수립 용역 | 141,750,000 | (3,850,790) | 137,899,210 | - | - | 진행기준 적용에 따른 수탁용역미수금 발생 |
| 경기도 제2차 자원순환시행계획 연구용역 | 54,000,000 | - | 54,000,000 | - | - | " |
| Beating air pollution in Seoul Metropolitan Region(SMR) through evidence-based solutions in Republic | 4,230,876 | 2,404,340 | 6,635,216 | - | - | " |
| 경기도 철도기본계획 및 도시철도망 구축계획 연구용역 | 205,200,000 | - | 205,200,000 | - | - | " |
| 2022년 수도권 여객O/D 전수화 공동사업 | 100,978,940 | (9,957,880) | 91,021,060 | - | - | " |
| 시화호 연안오염총량관리 2021년 기본이행평가 | 12,000,000 | (1,807,940) | 10,192,060 | - | - | " |
| 광명시흥 테크노밸리 포용적 이주대책 수립용역 | 163,190,000 | - | 163,190,000 | - | - | " |
| 미래형 국토도시를 위한 국토계획법 개선방안(5. 농촌 등 비도시지역의 도시계획적 관리 방안 부분) | 21,759,840 | - | 21,759,840 | - | - | " |
| 시흥산업진흥계획(2023-2027) 연구 용역 | 80,000,000 | - | 80,000,000 | - | - | " |
| 경기북부 혁신센터 건립 연구용역 | 19,000,000 | - | 19,000,000 | - | - | " |
| 6군단 부지 활용방안 연구 | 48,400,000 | - | 48,400,000 | - | - | " |
| 경기도 발전 계획(2023~2027) | 45,000,000 | - | 45,000,000 | - | - | " |
| 경기도 시내버스 준공영제 추진방안 연구용역 | 39,000,000 | - | 39,000,000 | - | - | " |
| 과천시 환경계획 수립 용역 | 50,144,000 | - | - | - | 50,144,000 | " |
| 용인물류터미널 민간투자사업 타당성 분석 및 협약체결 | 49,000,000 | - | 49,000,000 | - | - | " |
| 경기형 민간투자도로사업 모델 개발 연구용역 | 17,660,000 | 7,140,000 | 24,800,000 | - | - | " |
| 군포시 도시생태현황지도 작성사업 | - | (16,675,520) | (16,675,520) | - | - | " |
| 환경영향평가서(초안, 본안) 검토 용역(2022년) | - | (25,285,000) | - | - | (25,285,000) | " |
92 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 구 분 | 전기이월액 (1) | 당기조정액 (2) | 당기수입액 (3) | 불납결손액 (4) | 기말잔액 (1+2-3-4) | 비고 (적요·사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (가칭)안산미래연구원 설립 타당성 검토 및 기본계획 수립 | - | 17,000,000 | 17,000,000 | - | - | " |
| 2023년 시·군 공기업(상수도) 경영평가 | - | 250,000,000 | 250,000,000 | - | - | " |
| 경기도 기후대응기금 조성 및 운용방안 연구용역 | - | 51,820,000 | 51,820,000 | - | - | " |
| 경기도 지역발전지수 분석 및 균형발전정책 추진방향 | - | 75,790,000 | 75,790,000 | - | - | " |
| 2023년 화성시 조직진단 연구용역 | - | 75,354,000 | 75,354,000 | - | - | " |
| 경기도 인구감소·관심 지역의 원인분석과 대응방안 연구: 균형발전 측면에서 | - | 31,000,000 | 31,000,000 | - | - | " |
| 자율주행자동차 기업의 해외운행 지원을 위한 제도개선 방안에 관한 연구 | - | 33,000,000 | 33,000,000 | - | - | " |
| 안산시 공무원 교육훈련 중장기 기본계획(2024-2028) | - | 19,000,000 | - | - | 19,000,000 | " |
| 환경영향평가서 검토 용역(2023) | - | 70,285,000 | 45,000,000 | - | 25,285,000 | " |
| 경기북부특별자치도 설치 기본계획 및 비전·발전 전략 수립 | - | 170,909,000 | 85,454,540 | - | 85,454,460 | " |
| 수도권 광역급행철도(GTX) 플러스 기본구상 연구용역 | - | 199,570,000 | 79,828,000 | - | 119,742,000 | " |
| 경기도 물관리 기본계획 변경 수립 | - | 247,264,000 | 135,995,000 | - | 111,269,000 | " |
| 포천시 청소년재단 설립 타당성 검토 | - | 81,000,000 | 81,000,000 | - | - | " |
| 의왕산업진흥원 설립 타당성 검토 | - | 81,000,000 | 81,000,000 | - | - | " |
| 안산-대부도 뱃길 활성화 방안 수립 | - | 50,000,000 | 50,000,000 | - | - | " |
| 파주문화재단 설립 타당성 검토 | - | 77,000,000 | 77,000,000 | - | - | " |
| 안양시 물순환 기본계획 수립 | - | 60,939,940 | 40,000,000 | - | 20,939,940 | " |
| 경기도 2050 탄소중립 추진체계 구축: 온실가스 인벤토리 구축 및 고도화 | - | 300,000,000 | 300,000,000 | - | - | " |
| 경기도 2050 탄소중립 추진체계 구축 : 탄소중립녹색성장 기본계획 수립 및 이행평가 | - | 300,000,000 | 300,000,000 | - | - | " |
| 경기도 기회발전특구 조성 기본계획 수립 | - | 119,306,090 | - | - | 119,306,090 | " |
| 군 사격장 주변지역 갈등관리 및 발전방안 수립 연구용역 | - | 47,000,000 | - | - | 47,000,000 | " |
| 경기도 RE100 특구 조성 여건 조사 및 모델 타당성 검토 | - | 55,709,090 | 27,854,540 | - | 27,854,550 | " |
경기연구원 • 93
2023 회계연도 결산서
| 구 분 | 전기이월액 (1) | 당기조정액 (2) | 당기수입액 (3) | 불납결손액 (4) | 기말잔액 (1+2-3-4) | 비고 (적요·사유) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과천 ○○지구 기본구상 및 타당성조사 용역 | - | 155,000,000 | - | - | 155,000,000 | " |
| 고양시민복지재단 설립 타당성 검토 | - | 80,000,000 | 80,000,000 | - | - | " |
| 동탄도시철도(트램) 사업비 분담방안 연구용역 | - | 95,200,000 | - | - | 95,200,000 | " |
| 경기도 마을버스 공공관리제 표준모델 개발 연구용역 | - | 89,945,000 | - | - | 89,945,000 | " |
| 경기도형 역세권 고밀복합개발 모델 개발 및 사업화방안 마련 용역 | - | 170,886,000 | - | - | 170,886,000 | " |
| 경기 RE100플랫폼 구축 | - | 17,540,000,000 | 17,540,000,000 | - | - | " |
| 경기도 기회발전특구 기획을 위한 사전조사 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - | - | " |
| 경기도 온실가스감축인지예산 실무검토반 운영 | - | 20,808,000 | 20,808,000 | - | - | " |
| 지역 대기질 모사 플랫폼의 수도권 활용과 검증(4차년도) | - | 74,000,000 | 60,579,590 | - | 13,420,410 | " |
| 2023년 수도권 여객O/D 현행화 공동사업 | - | 148,000,000 | 68,325,370 | - | 79,674,630 | " |
| 시흥문화재단 설립 타당성 검토 | - | 81,000,000 | 81,000,000 | - | - | " |
| 부천시 미래전략산업 육성 및 기업유치 종합계획 수립 | - | 86,363,630 | - | - | 86,363,630 | " |
| 덕송내각고속화도로 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 | - | (9,935,100) | (9,935,100) | - | - | " |
| 2022년 경기도 재정사업평가 지원 | - | (15,253,000) | (15,253,000) | - | - | " |
| 구리시 돌다리 여울목공원부지 주차장 건립 민간투자사업 실시협약안 검토 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - | " |
| 경기도 3개 민자도로의 2022년도분 재정지원금 및 환수금 적정성 검토 | - | 32,000,000 | 32,000,000 | - | - | " |
| 서수원~의왕간 고속화도로 하이패스 증설에 따른 운영비 증감내역 검토(2019년도분) | - | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - | " |
| 2023년 경기도 재정사업평가 지원 | - | 163,000,000 | 163,000,000 | - | - | " |
94 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
나. 미지급액조서
(단위 : 원)
| 구 분 (목 명) | 전기이월액 (1) | 당기채무 확정액 (2) | 당기지급액 (3) | 기말잔액 (1+2-3) | 비고 (적요·사유) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 44,358,250 | 9,789,500 | 44,358,250 | 9,789,500 | - | |
| 일반수용비 | 44,358,250 | 9,789,500 | 44,358,250 | 9,789,500 | - | |
| 최종보고서 인쇄(「GRI, 미래를 향한 도전」 - 경기연구원 중장기 발전구상 -) | 13,000,000 | - | 13,000,000 | - | 보고서 | |
| 최종보고서 인쇄(경기지역화폐 운영제도 개선방안 연구) | 1,054,500 | - | 1,054,500 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄(경기도 베이비부머 정책 추진전략) | 645,500 | - | 645,500 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄(경기도 청년정책 추진 방안) | 453,000 | - | 453,000 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄(경기도 도로 유지관리체계 효율화 방안) | 889,000 | - | 889,000 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄 2022년 수도권 여객 O/D _ 전수화 공동사업 | 4,984,800 | - | 4,984,800 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄(접경지역DMZ·탄소중립 추진전략 수립) | 5,550,000 | - | 5,550,000 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄 제 4차 파주시 _ 지방대중교통계획 수립 용역 | 6,145,000 | - | 6,145,000 | - | " | |
| 최종보고서 및 성과품 인쇄(과천시 도시생태현황지도 작성 연구용역) | 7,150,000 | - | 7,150,000 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄 시화호 연안오염총량관리 _ 2021년 기본이행평가 | 1,884,850 | - | 1,884,850 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄 7호선 부천구간의 효율적 운영 _ 방안 연구 용역 | 2,601,600 | - | 2,601,600 | - | " | |
| 최종보고서 인쇄 및 PPT 제본(경기 비전 2030 변경 수립) | - | 5,500,000 | - | 5,500,000 | " | |
| 최종 보고서 인쇄(경기도 도시생태현황지도 활용방안 연구) | - | 666,500 | - | 666,500 | " | |
| 최종보고서 인쇄(경기도 혁신캠퍼스 설립 방안에 관한 연구) | - | 1,238,000 | - | 1,238,000 | " | |
| 최종보고서 인쇄 2023년 수도권 여객O/D _ 현행화 공동사업 | - | 1,745,000 | - | 1,745,000 | " | |
| 최종보고서 인쇄(예비타당성조사 개선을 위한 수도권 균형발전지수 개발) | - | 640,000 | - | 640,000 | " |
경기연구원 • 95
2023 회계연도 결산서
8) 수입지출외현금 현재액조서
| 구분(내역) | 전기이월액 | 당기수입액 | 당기지출액 | 기말잔액 | 비고 (적요・사유) |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 349,514,862 | 3,477,376,972 | 3,527,026,744 | 299,865,090 | |
| 농협은행 | - | 747,463,155 | 747,463,155 | - | |
| 농협은행 | 15,415,557 | 81,731,960 | 91,872,252 | 5,275,265 | |
| 농협은행 | 261,599,202 | 2,115,823,715 | 2,132,888,181 | 244,534,736 | |
| 농협은행 | 47,698,250 | 7,416,742 | 47,710,492 | 7,404,500 | |
| 농협은행 | - | 88,496,628 | 76,279,288 | 12,217,340 | |
| 농협은행 | - | 6,731,356 | 4,986,356 | 1,745,000 | |
| 농협은행 | 24,205,860 | 296,138,664 | 294,731,534 | 25,612,990 | |
| 농협은행 | 123 | 15,185,826 | 15,183,770 | 2,179 | |
| 농협은행 | - | 99,231,218 | 99,231,218 | - | |
| 농협은행 | 595,870 | 18,517,708 | 16,680,498 | 2,433,080 | |
| 농협은행 | - | 640,000 | - | 640,000 |
96 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
9) 지출예산 성질별 결산
(단위 : 원)
| 성 질 별 | 목별 | 2023년(당기) | 2022년(전기) | 증감 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최종예산액 (A) | 채무확정액 (B) | 차이 (A-B) | 지출액 | 최종예산액 (A) | 채무확정액 (B) | 차이 (A-B) | 지출액 | (1)/(5) % | (2)/(6) % | ||
| 합계(1+2+3) | 52,931,103,769 | 26,032,165,839 | 26,898,937,930 | 26,022,376,339 | 35,516,963,652 | 25,190,765,916 | 10,326,197,736 | 25,146,407,666 | 149.03 | 103.34 | |
| 사업예산합계(1) | 46,241,347,812 | 23,766,961,020 | 22,474,386,792 | 23,757,171,520 | 34,094,555,652 | 24,947,596,506 | 9,146,959,146 | 24,903,238,256 | 135.63 | 95.27 | |
| 인 건 비 | 소계 | 13,029,250,000 | 12,338,439,240 | 690,810,760 | 12,338,439,240 | 15,991,614,000 | 13,697,825,854 | 2,293,788,146 | 13,697,825,854 | 81.48 | 90.08 |
| 연구직 급여 | 6,473,645,000 | 6,313,497,730 | 160,147,270 | 6,313,497,730 | 7,295,802,860 | 6,511,828,560 | 783,974,300 | 6,511,828,560 | 88.73 | 96.95 | |
| 연구직 제수당 | 239,880,000 | 222,574,730 | 17,305,270 | 222,574,730 | 288,205,000 | 216,376,400 | 71,828,600 | 216,376,400 | 83.23 | 102.86 | |
| 연구직 성과급 | 317,396,000 | 278,377,590 | 39,018,410 | 278,377,590 | 564,252,000 | 422,317,590 | 141,934,410 | 422,317,590 | 56.25 | 65.92 | |
| 연구직 퇴직급여 | 808,966,000 | 783,743,150 | 25,222,850 | 783,743,150 | 914,896,140 | 907,729,884 | 7,166,256 | 907,729,884 | 88.42 | 86.34 | |
| 연구직 재단부담금 | - | - | - | - | 724,695,000 | 636,595,960 | 88,099,040 | 636,595,960 | - | - | |
| 연구직 복리후생비 | 99,300,000 | 95,104,710 | 4,195,290 | 95,104,710 | - | - | - | - | - | - | |
| 관리직 급여 | 1,114,928,000 | 1,079,249,270 | 35,678,730 | 1,079,249,270 | 1,213,702,420 | 1,057,062,760 | 156,639,660 | 1,057,062,760 | 91.86 | 102.10 | |
| 관리직 제수당 | 748,445,000 | 655,842,630 | 92,602,370 | 655,842,630 | 1,007,309,000 | 659,513,170 | 347,795,830 | 659,513,170 | 74.30 | 99.44 | |
| 관리직 성과급 | 82,803,000 | 77,469,310 | 5,333,690 | 77,469,310 | 143,370,000 | 99,661,160 | 43,708,840 | 99,661,160 | 57.75 | 77.73 | |
| 관리직 퇴직급여 | 216,197,000 | 211,628,340 | 4,568,660 | 211,628,340 | 243,297,580 | 233,818,410 | 9,479,170 | 233,818,410 | 88.86 | 90.51 | |
| 관리직 재단부담금 | - | - | - | - | 223,185,000 | 179,083,100 | 44,101,900 | 179,083,100 | - | - | |
| 관리직 복리후생비 | 40,300,000 | 37,489,700 | 2,810,300 | 37,489,700 | - | - | - | - | - | - | |
| 무기직 연구원 급여 | 1,590,941,000 | 1,486,507,770 | 104,433,230 | 1,486,507,770 | 1,649,146,020 | 1,417,847,490 | 231,298,530 | 1,417,847,490 | 96.47 | 104.84 | |
| 무기직 연구원 제수당 | 419,830,000 | 269,690,000 | 150,140,000 | 269,690,000 | 507,287,000 | 352,860,820 | 154,426,180 | 352,860,820 | 82.76 | 76.43 | |
| 무기직 연구원 성과급 | 81,764,000 | 72,800,520 | 8,963,480 | 72,800,520 | 182,416,000 | 108,751,760 | 73,664,240 | 108,751,760 | 44.82 | 66.94 | |
| 무기직 연구원 퇴직급여 | 241,132,000 | 239,886,070 | 1,245,930 | 239,886,070 | 253,992,980 | 253,992,980 | - | 253,992,980 | 94.94 | 94.45 | |
| 무기직 연구원 재단부담금 | - | - | - | - | 250,943,000 | 175,175,370 | 75,767,630 | 175,175,370 | - | - | |
| 무기직 연구원 복리후생비 | 73,600,000 | 66,887,350 | 6,712,650 | 66,887,350 | - | - | - | - | - | - | |
| 무기직 행정원 급여 | 312,428,000 | 300,693,060 | 11,734,940 | 300,693,060 | 305,387,660 | 281,943,550 | 23,444,110 | 281,943,550 | 102.31 | 106.65 | |
| 무기직 행정원 제수당 | 93,921,000 | 74,749,070 | 19,171,930 | 74,749,070 | 95,339,000 | 75,762,790 | 19,576,210 | 75,762,790 | 98.51 | 98.66 | |
| 무기직 행정원 성과급 | 16,874,000 | 15,697,520 | 1,176,480 | 15,697,520 | 32,557,000 | 20,515,150 | 12,041,850 | 20,515,150 | 51.83 | 76.52 | |
| 무기직 행정원 퇴직급여 | 43,900,000 | 43,683,720 | 216,280 | 43,683,720 | 48,966,340 | 48,966,340 | - | 48,966,340 | 89.65 | 89.21 | |
| 무기직 행정원 재단부담금 | - | - | - | - | 46,864,000 | 38,022,610 | 8,841,390 | 38,022,610 | - | - | |
| 무기직 행정원 복리후생비 | 13,000,000 | 12,867,000 | 133,000 | 12,867,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 경비 | 소계 | 33,212,097,812 | 11,428,521,780 | 21,783,576,032 | 11,418,732,280 | 15,533,529,219 | 10,182,153,590 | 5,351,375,629 | 10,137,795,340 | 213.81 | 112.24 |
| 초빙연구원 급여 | 1,042,285,000 | 453,087,258 | 589,197,742 | 453,087,258 | 521,424,840 | 291,586,730 | 229,838,110 | 291,586,730 | 199.89 | 155.39 | |
| 초빙연구원 제수당 | 27,397,000 | 10,033,970 | 17,363,030 | 10,033,970 | 21,395,000 | 13,056,250 | 8,338,750 | 13,056,250 | 128.05 | 76.85 | |
| 초빙연구원 성과급 | 12,522,000 | 8,777,510 | 3,744,490 | 8,777,510 | 28,380,000 | 27,536,890 | 843,110 | 27,536,890 | 44.12 | 31.88 | |
| 초빙연구원 퇴직급여 | 25,848,000 | 25,750,370 | 97,630 | 25,750,370 | 17,979,000 | 17,896,660 | 82,340 | 17,896,660 | 143.77 | 143.88 | |
| 초빙연구원 재단부담금 | - | - | - | - | 19,926,000 | 5,034,670 | 14,891,330 | 5,034,670 | - | - | |
| 초빙연구원 복리후생비 | 14,200,000 | 9,032,180 | 5,167,820 | 9,032,180 | - | - | - | - | - | - | |
| 연구원 급여 | 880,877,810 | 436,135,170 | 444,742,640 | 436,135,170 | 654,910,590 | 375,106,900 | 279,803,690 | 375,106,900 | 134.50 | 116.27 | |
| 연구원 제수당 | 28,115,000 | 18,134,650 | 9,980,350 | 18,134,650 | 10,600,320 | 8,470,800 | 2,129,520 | 8,470,800 | 265.23 | 214.08 |
경기연구원 • 97
2023 회계연도 결산서
| 성 질 별 | 목별 | 2023년(당기) | 2022년(전기) | 증감 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최종예산액 (A) | 채무확정액 (B) | 차이 (A-B) | 지출액 | 최종예산액 (A) | 채무확정액 (B) | 차이 (A-B) | 지출액 | (1)/(5) % | (2)/(6) % | ||
| 연구원 성과급 | 20,815,000 | 17,449,310 | 3,365,690 | 17,449,310 | 21,969,000 | 18,892,030 | 3,076,970 | 18,892,030 | 94.75 | 92.36 | |
| 연구원 퇴직급여 | 15,047,000 | 14,979,350 | 67,650 | 14,979,350 | 3,434,000 | - | 3,434,000 | - | 438.18 | - | |
| 연구원 재단부담금 | - | - | - | - | 6,700,000 | 3,326,950 | 3,373,050 | 3,326,950 | - | - | |
| 연구원 복리후생비 | 4,700,000 | 3,183,000 | 1,517,000 | 3,183,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 행정원 급여 | 28,685,000 | 19,964,380 | 8,720,620 | 19,964,380 | 26,481,260 | 26,481,260 | - | 26,481,260 | 108.32 | 75.39 | |
| 행정원 제수당 | 10,386,000 | 3,972,120 | 6,413,880 | 3,972,120 | 8,806,740 | 8,761,090 | 45,650 | 8,761,090 | 117.93 | 45.34 | |
| 행정원 성과급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 행정원 퇴직급여 | 4,439,000 | 4,415,640 | 23,360 | 4,415,640 | 2,782,740 | - | 2,782,740 | - | 159.52 | - | |
| 행정원 재단부담금 | - | - | - | - | 2,517,260 | 2,517,260 | - | 2,517,260 | - | - | |
| 행정원 복리후생비 | 1,300,000 | 851,000 | 449,000 | 851,000 | - | - | - | - | - | - | |
| 비상임연구원급여 | 943,247,060 | 577,024,390 | 366,222,670 | 577,024,390 | 946,792,450 | 632,718,590 | 314,073,860 | 632,718,590 | 99.63 | 91.20 | |
| 위촉연구원급여 | 79,550,000 | - | 79,550,000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 기타인건비 | 58,505,910 | 16,570,955 | 41,934,955 | 16,570,955 | 61,901,990 | 16,512,020 | 45,389,970 | 16,512,020 | 94.51 | 100.36 | |
| 복리후생비 | 1,341,272,000 | 1,159,862,835 | 181,409,165 | 1,159,862,835 | 415,800,000 | 337,002,510 | 78,797,490 | 337,002,510 | 322.58 | 344.17 | |
| 일반수용비 | 2,845,291,920 | 1,883,276,016 | 962,015,904 | 1,873,486,516 | 3,099,261,808 | 2,261,129,432 | 838,132,376 | 2,216,771,182 | 91.81 | 83.29 | |
| 운영수당 | 1,309,158,380 | 885,917,190 | 423,241,190 | 885,917,190 | 1,080,080,000 | 766,328,470 | 313,751,530 | 766,328,470 | 121.21 | 115.61 | |
| 재료비 | 143,904,188 | 71,132,070 | 72,772,118 | 71,132,070 | 120,418,269 | 67,478,190 | 52,940,079 | 67,478,190 | 119.50 | 105.41 | |
| 보상금 | 362,640,000 | 174,684,900 | 187,955,100 | 174,684,900 | 447,003,400 | 231,144,480 | 215,858,920 | 231,144,480 | 81.13 | 75.57 | |
| 여비 | 731,781,644 | 428,219,984 | 303,561,660 | 428,219,984 | 565,232,204 | 235,178,216 | 330,053,988 | 235,178,216 | 129.47 | 182.08 | |
| 관서업무비 | 66,500,000 | 58,107,432 | 8,392,568 | 58,107,432 | 63,860,000 | 46,234,199 | 17,625,801 | 46,234,199 | 104.13 | 125.68 | |
| 업무추진비 | 144,100,000 | 125,414,788 | 18,685,212 | 125,414,788 | 120,100,000 | 90,849,529 | 29,250,471 | 90,849,529 | 119.98 | 138.05 | |
| 공공요금 및 제세 | 523,143,000 | 442,573,755 | 80,569,245 | 442,573,755 | 450,169,850 | 402,187,051 | 47,982,799 | 402,187,051 | 116.21 | 110.04 | |
| 시설장비유지비 | 332,753,000 | 301,553,770 | 31,199,230 | 301,553,770 | 226,350,000 | 199,004,510 | 27,345,490 | 199,004,510 | 147.01 | 151.53 | |
| 임차료 | 638,586,342 | 440,557,315 | 198,029,027 | 440,557,315 | 610,247,650 | 511,239,038 | 99,008,612 | 511,239,038 | 104.64 | 86.17 | |
| 외부용역비 | 20,407,868,220 | 3,232,402,339 | 17,175,465,881 | 3,232,402,339 | 4,944,913,873 | 3,126,746,916 | 1,818,166,957 | 3,126,746,916 | 412.70 | 103.38 | |
| 연구장려금 | 633,105,012 | 295,452,980 | 337,652,032 | 295,452,980 | 549,332,637 | 170,867,997 | 378,464,640 | 170,867,997 | 115.25 | 172.91 | |
| 회의비 | 286,371,050 | 130,753,383 | 155,617,667 | 130,753,383 | 231,075,230 | 102,979,402 | 128,095,828 | 102,979,402 | 123.93 | 126.97 | |
| 기타운영비 | 245,272,210 | 179,251,770 | 66,020,440 | 179,251,770 | 249,839,950 | 185,885,550 | 63,954,400 | 185,885,550 | 98.17 | 96.43 | |
| 편성잔액(기본+정책) | 2,431,066 | - | 2,431,066 | - | 3,843,158 | - | 3,843,158 | - | 63.26 | - | |
| 자본예산합계(2) | 3,737,060,957 | 2,265,204,819 | 1,471,856,138 | 2,265,204,819 | 2,815,462,433 | 1,310,786,472 | 1,504,675,961 | 1,310,786,472 | 132.73 | 172.81 | |
| 내부 거래 | 소계 | 3,279,392,907 | 1,874,255,989 | 1,405,136,918 | 1,874,255,989 | 2,569,412,433 | 1,067,617,062 | 1,501,795,371 | 1,067,617,062 | 127.63 | 175.56 |
| 계정간전출금 | 3,279,392,907 | 1,874,255,989 | 1,405,136,918 | 1,874,255,989 | 2,569,412,433 | 1,067,617,062 | 1,501,795,371 | 1,067,617,062 | 127.63 | 175.56 | |
| 자산 취득 | 소계 | 457,668,050 | 390,948,830 | 66,719,220 | 390,948,830 | 246,050,000 | 243,169,410 | 2,880,590 | 243,169,410 | 186.01 | 160.77 |
| 유형자산취득비 | 277,668,050 | 256,948,830 | 20,719,220 | 256,948,830 | 205,850,000 | 203,135,680 | 2,714,320 | 203,135,680 | 134.89 | 126.49 | |
| 무형자산취득비 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - | 15,200,000 | 15,033,730 | 166,270 | 15,033,730 | 65.79 | - | |
| 기타비유동자산취득비 | 170,000,000 | 134,000,000 | 36,000,000 | 134,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | - | 25,000,000 | 680.00 | 536.00 | |
| 예비비(3) | 2,952,695,000 | - | 2,952,695,000 | - | 1,176,358,000 | - | 1,176,358,000 | - | 251.00 | - |
98 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
12) 과제별 지출결산 현황
(단위 : 원)
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 52,931,103,769 | 26,032,165,839 | 21,696,174,502 | 5,202,763,428 |
| 일반회계(일반계정) | 24,608,827,278 | 19,047,405,508 | 1,024,013,848 | 4,537,407,922 |
| 2023 신규 | 23,518,846,000 | 18,126,057,898 | 1,024,013,848 | 4,368,774,254 |
| 연구사업비 | 5,779,899,000 | 3,898,232,054 | 1,024,013,848 | 857,653,098 |
| 연구과제사업 | 3,138,070,000 | 1,850,337,381 | 822,013,848 | 465,718,771 |
| 기본연구과제 | 60,000,000 | 45,138,160 | 11,950,000 | 2,911,840 |
| 경기도 온실가스 인벤토리 개선방안 연구 | 5,050,000 | 4,135,030 | - | 914,970 |
| 보상금 | 900,000 | 700,000 | - | 200,000 |
| 여비 | 1,000,000 | 890,530 | - | 109,470 |
| 운영수당 | 1,400,000 | 1,200,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 950,000 | 912,500 | - | 37,500 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 200,000 | 195,000 | - | 5,000 |
| 회의비 | 600,000 | 237,000 | - | 363,000 |
| 세대 간 사회 및 지역 이동이 삶의 만족도에 미치는 영향 연구 | 18,360,000 | 17,567,170 | - | 792,830 |
| 비상임연구원급여 | 1,800,000 | 1,792,250 | - | 7,750 |
| 여비 | 350,000 | 110,000 | - | 240,000 |
| 운영수당 | 800,000 | 600,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 14,850,000 | 14,771,220 | - | 78,780 |
| 재료비 | 200,000 | 197,700 | - | 2,300 |
| 회의비 | 360,000 | 96,000 | - | 264,000 |
| 코로나19 팬데믹으로 인한 정신건강 위험의 계층요인과 지역사회 효과 연구 | 7,800,000 | 7,043,430 | - | 756,570 |
| 보상금 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 여비 | 3,600,000 | 3,547,530 | - | 52,470 |
| 운영수당 | 2,000,000 | 1,600,000 | - | 400,000 |
| 일반수용비 | 1,250,000 | 974,500 | - | 275,500 |
| 재료비 | 200,000 | 200,000 | - | - |
| 회의비 | 150,000 | 121,400 | - | 28,600 |
| 포스트코로나 시대의 통근행태 변화 분석 | 16,830,000 | 16,392,530 | - | 437,470 |
| 여비 | 1,440,000 | 1,273,330 | - | 166,670 |
| 외부용역비 | 12,350,000 | 12,350,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,000,000 | 860,500 | - | 139,500 |
| 재료비 | 200,000 | 199,700 | - | 300 |
| 회의비 | 240,000 | 109,000 | - | 131,000 |
| 한국형 지방외교 방안 연구 | 11,950,000 | - | 11,950,000 | - |
| 보상금 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 여비 | 4,900,000 | - | 4,900,000 | - |
경기연구원 • 99
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | 2,800,000 | - | 2,800,000 | - |
| 일반수용비 | 1,750,000 | - | 1,750,000 | - |
| 임차료 | 400,000 | - | 400,000 | - |
| 재료비 | 500,000 | - | 500,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 미편성예산 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 풀예산 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 정책연구과제 | 2,697,000,000 | 1,710,842,218 | 789,163,848 | 196,993,934 |
| 2023 경기도 예술인 기회소득 시범사업 정책평가 분석 연구 | 59,650,000 | 52,729,340 | 6,920,660 | - |
| 여비 | 1,000,000 | 109,540 | 890,460 | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | 600,000 | 1,800,000 | - |
| 일반수용비 | 55,500,000 | 52,000,000 | 3,500,000 | - |
| 재료비 | 150,000 | - | 150,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | 19,800 | 580,200 | - |
| 2023년 경기도 도세 징수전망액 재산정 | 7,926,300 | 7,926,300 | - | - |
| 여비 | 20,000 | 20,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,200,000 | 2,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,042,000 | 5,042,000 | - | - |
| 재료비 | 250,000 | 250,000 | - | - |
| 회의비 | 414,300 | 414,300 | - | - |
| 2023년 경기도 인구인지예산 및 인구영향평가 | 128,660,000 | 54,043,480 | 74,616,520 | - |
| 비상임연구원급여 | 9,000,000 | - | 9,000,000 | - |
| 여비 | 2,500,000 | 908,040 | 1,591,960 | - |
| 연구원 급여 | 30,080,000 | 11,254,300 | 18,825,700 | - |
| 운영수당 | 52,000,000 | 25,100,000 | 26,900,000 | - |
| 일반수용비 | 2,200,000 | 27,000 | 2,173,000 | - |
| 임차료 | 600,000 | 50,000 | 550,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | 162,600 | 137,400 | - |
| 초빙연구원 급여 | 30,480,000 | 15,833,440 | 14,646,560 | - |
| 회의비 | 1,500,000 | 708,100 | 791,900 | - |
| 2024년 경기도 경제 전망 | 26,520,000 | 24,476,000 | - | 2,044,000 |
| 여비 | 200,000 | 20,000 | - | 180,000 |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 21,000,000 | - | 1,000,000 |
| 운영수당 | 800,000 | 800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,200,000 | 2,656,000 | - | 544,000 |
| 재료비 | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 회의비 | 120,000 | - | - | 120,000 |
| 2024년 경기도 도세 세수추계 전망 | 10,051,000 | 8,544,500 | - | 1,506,500 |
| 여비 | 400,000 | 40,000 | - | 360,000 |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,000,000 | - | 800,000 |
| 일반수용비 | 7,301,000 | 7,227,000 | - | 74,000 |
| 재료비 | 250,000 | 217,500 | - | 32,500 |
100 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 회의비 | 300,000 | 60,000 | - | 240,000 |
| 2024년 경기도 생활임금 가이드라인 수립 연구 | 11,500,000 | 873,400 | - | 10,626,600 |
| 여비 | 800,000 | 50,000 | - | 750,000 |
| 운영수당 | 800,000 | 200,000 | - | 600,000 |
| 일반수용비 | 9,000,000 | 434,500 | - | 8,565,500 |
| 재료비 | 300,000 | 95,400 | - | 204,600 |
| 회의비 | 600,000 | 93,500 | - | 506,500 |
| 5인 미만 영세사업장 유급휴가비 지원방안 | 14,930,000 | 14,147,070 | - | 782,930 |
| 여비 | 1,080,000 | 890,770 | - | 189,230 |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,200,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 10,500,000 | 10,473,500 | - | 26,500 |
| 임차료 | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 재료비 | 150,000 | - | - | 150,000 |
| 회의비 | 600,000 | 582,800 | - | 17,200 |
| 가평군 접경지역 지정 추진 방안 | 8,200,000 | 5,134,330 | - | 3,065,670 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 여비 | 900,000 | 668,530 | - | 231,470 |
| 운영수당 | 4,400,000 | 3,000,000 | - | 1,400,000 |
| 일반수용비 | 1,700,000 | 481,500 | - | 1,218,500 |
| 임차료 | 300,000 | 208,000 | - | 92,000 |
| 재료비 | 300,000 | 298,900 | - | 1,100 |
| 회의비 | 600,000 | 477,400 | - | 122,600 |
| 개발사업의 공공기여 기준 연구 | 6,150,000 | 4,043,600 | - | 2,106,400 |
| 보상금 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 여비 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,600,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 2,050,000 | 459,500 | - | 1,590,500 |
| 재료비 | 300,000 | 298,000 | - | 2,000 |
| 회의비 | 600,000 | 286,100 | - | 313,900 |
| 건설노동자 안전강화를 위한 정책제안 실행방안 연구 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 경기 동북부 간선도로 기능 강화를 위한 신규노선 | 32,400,000 | 2,089,950 | 30,310,050 | - |
| 비상임연구원급여 | 3,600,000 | 960,000 | 2,640,000 | - |
| 여비 | 1,800,000 | 461,950 | 1,338,050 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | 400,000 | 2,000,000 | - |
| 일반수용비 | 1,400,000 | - | 1,400,000 | - |
| 재료비 | 600,000 | 200,000 | 400,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | 68,000 | 532,000 | - |
| 경기 안전기술국제박람회 개최 기본방향 | 6,067,140 | 6,067,140 | - | - |
| 여비 | 668,940 | 668,940 | - | - |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,951,000 | 2,951,000 | - | - |
경기연구원 • 101
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 재료비 | 295,400 | 295,400 | - | - |
| 회의비 | 351,800 | 351,800 | - | - |
| 경기도 1인 가구 주거 정책 개선 방안 | 10,000,000 | 8,408,550 | - | 1,591,450 |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 여비 | 1,350,000 | 1,156,350 | - | 193,650 |
| 운영수당 | 3,600,000 | 2,800,000 | - | 800,000 |
| 일반수용비 | 1,300,000 | 1,235,000 | - | 65,000 |
| 임차료 | 200,000 | 98,000 | - | 102,000 |
| 재료비 | 250,000 | 193,500 | - | 56,500 |
| 회의비 | 900,000 | 525,700 | - | 374,300 |
| 경기도 2층 경유버스 운송원가 산정 및 계량화 | 10,300,000 | 5,488,900 | 4,811,100 | - |
| 보상금 | 1,100,000 | 1,100,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,800,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | - |
| 여비 | 700,000 | 405,900 | 294,100 | - |
| 운영수당 | 2,000,000 | 200,000 | 1,800,000 | - |
| 일반수용비 | 1,000,000 | 191,000 | 809,000 | - |
| 임차료 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 재료비 | 100,000 | - | 100,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | 192,000 | 408,000 | - |
| 경기도 ESG 행정체계 구축 방안 연구 | 5,302,590 | 5,302,590 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 여비 | 155,390 | 155,390 | - | - |
| 운영수당 | 200,000 | 200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,856,000 | 2,856,000 | - | - |
| 재료비 | 79,200 | 79,200 | - | - |
| 회의비 | 12,000 | 12,000 | - | - |
| 경기도 MaaS 플랫폼 구축을 위한 택시 및 버스 서비스 연계 협력 방안 | 14,850,000 | 12,513,530 | - | 2,336,470 |
| 보상금 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | - |
| 여비 | 2,475,000 | 1,897,830 | - | 577,170 |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,925,000 | 1,261,800 | - | 1,663,200 |
| 재료비 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 회의비 | 1,650,000 | 1,553,900 | - | 96,100 |
| 경기도 곤지암도자공원 활성화 연구 | 22,355,000 | 6,166,500 | 16,188,500 | - |
| 기타인건비 | 3,205,000 | 2,850,810 | 354,190 | - |
| 비상임연구원급여 | 2,800,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | - |
| 여비 | 750,000 | 265,690 | 484,310 | - |
| 외부용역비 | 11,000,000 | - | 11,000,000 | - |
| 운영수당 | 1,200,000 | 400,000 | 800,000 | - |
| 일반수용비 | 2,800,000 | 1,250,000 | 1,550,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
102 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 공공기관의 ESG 경영 활성화 방안 연구 | 10,500,000 | 10,237,500 | - | 262,500 |
| 여비 | 250,000 | 137,400 | - | 112,600 |
| 운영수당 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,750,000 | 5,604,000 | - | 146,000 |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 600,000 | 596,100 | - | 3,900 |
| 경기도 공동체 정책의 방향 및 개선방안 | 52,000,000 | 34,168,708 | 17,831,292 | - |
| 비상임연구원급여 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
| 여비 | 1,760,000 | 1,760,000 | - | - |
| 운영수당 | 5,600,000 | 1,600,000 | 4,000,000 | - |
| 일반수용비 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - |
| 재료비 | 100,000 | - | 100,000 | - |
| 초빙연구원 급여 | 31,640,000 | 30,270,708 | 1,369,292 | - |
| 회의비 | 900,000 | 538,000 | 362,000 | - |
| 경기도 국제교류협력 계획(전략) 수립 기초연구 | 12,280,000 | 9,393,250 | - | 2,886,750 |
| 보상금 | 3,900,000 | 3,300,000 | - | 600,000 |
| 여비 | 1,080,000 | 528,450 | - | 551,550 |
| 운영수당 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,600,000 | 2,094,700 | - | 1,505,300 |
| 임차료 | 600,000 | 407,000 | - | 193,000 |
| 재료비 | 500,000 | 480,000 | - | 20,000 |
| 회의비 | 600,000 | 583,100 | - | 16,900 |
| 경기도 기회발전특구 추진방안 | 10,100,000 | 8,599,900 | - | 1,500,100 |
| 보상금 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 여비 | 900,000 | 400,000 | - | 500,000 |
| 운영수당 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,100,000 | 4,407,000 | - | 693,000 |
| 재료비 | 300,000 | 278,800 | - | 21,200 |
| 회의비 | 600,000 | 314,100 | - | 285,900 |
| 경기도 기회보장 정책 체계화 방안 연구 | 79,200,000 | - | 79,200,000 | - |
| 보상금 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 25,000,000 | - | 25,000,000 | - |
| 여비 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 운영수당 | 18,000,000 | - | 18,000,000 | - |
| 일반수용비 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - |
| 임차료 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 경기도 기후기술 산업 육성전략 연구 | 16,800,000 | 211,600 | 16,588,400 | - |
| 비상임연구원급여 | 2,100,000 | - | 2,100,000 | - |
| 여비 | 600,000 | 211,600 | 388,400 | - |
| 외부용역비 | 11,000,000 | - | 11,000,000 | - |
경기연구원 • 103
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - |
| 일반수용비 | 1,100,000 | - | 1,100,000 | - |
| 재료비 | 200,000 | - | 200,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 경기도 낙농 신품종(저지) 정책지원 방안 연구 용역 과제 | 20,800,000 | 20,800,000 | - | - |
| 외부용역비 | 20,800,000 | 20,800,000 | - | - |
| 경기도 농어민 통합 기회소득에 관한 연구 | 14,500,000 | 1,921,500 | 12,578,500 | - |
| 비상임연구원급여 | 1,800,000 | 1,400,000 | 400,000 | - |
| 여비 | 200,000 | 136,900 | 63,100 | - |
| 외부용역비 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - |
| 운영수당 | 400,000 | - | 400,000 | - |
| 일반수용비 | 1,300,000 | - | 1,300,000 | - |
| 재료비 | 200,000 | 181,800 | 18,200 | - |
| 회의비 | 600,000 | 202,800 | 397,200 | - |
| 경기도 농어민기본소득 정책 추진방향 및 기대효과 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 경기도 도시농업 활성화 방안 Ⅱ | 8,180,350 | 8,180,350 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,800,000 | 2,800,000 | - | - |
| 여비 | 270,350 | 270,350 | - | - |
| 운영수당 | 2,600,000 | 2,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,877,000 | 1,877,000 | - | - |
| 임차료 | 33,000 | 33,000 | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 경기도 도시정비사업 활성화 방안 연구 | 12,650,000 | - | 12,650,000 | - |
| 보상금 | 1,400,000 | - | 1,400,000 | - |
| 여비 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 운영수당 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - |
| 일반수용비 | 8,250,000 | - | 8,250,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 경기도 도심 공공주택 복합사업 활성화 방안 | 3,100,000 | 1,361,750 | - | 1,738,250 |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 450,000 | 134,450 | - | 315,550 |
| 운영수당 | 1,000,000 | 400,000 | - | 600,000 |
| 일반수용비 | 750,000 | 520,000 | - | 230,000 |
| 재료비 | 300,000 | 184,900 | - | 115,100 |
| 회의비 | 600,000 | 122,400 | - | 477,600 |
| 경기도 동물복지 종합정책 수립을 위한 기초연구 | 22,000,000 | 20,900,000 | - | 1,100,000 |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 20,900,000 | - | 1,100,000 |
| 경기도 드론 실증도시 구축 및 지원체계 운영방안 | 12,500,000 | 10,987,390 | - | 1,512,610 |
| 보상금 | 1,000,000 | 600,000 | - | 400,000 |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
104 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 여비 | 800,000 | 789,890 | - | 10,110 |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,000,000 | - | 400,000 |
| 일반수용비 | 5,000,000 | 4,710,800 | - | 289,200 |
| 재료비 | 300,000 | - | - | 300,000 |
| 회의비 | 600,000 | 486,700 | - | 113,300 |
| 경기도 무장애관광 활성화 방안 연구 | 32,900,000 | 83,200 | 32,816,800 | - |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | - |
| 여비 | 750,000 | 83,200 | 666,800 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 운영수당 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | - |
| 일반수용비 | 3,650,000 | - | 3,650,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 경기도 미활용군용지 활용방안 연구 | 16,500,000 | 8,894,990 | - | 7,605,010 |
| 비상임연구원급여 | 2,700,000 | - | - | 2,700,000 |
| 여비 | 1,080,000 | 76,990 | - | 1,003,010 |
| 외부용역비 | 8,000,000 | 7,600,000 | - | 400,000 |
| 운영수당 | 1,800,000 | 600,000 | - | 1,200,000 |
| 일반수용비 | 1,520,000 | 618,000 | - | 902,000 |
| 임차료 | 300,000 | - | - | 300,000 |
| 재료비 | 500,000 | - | - | 500,000 |
| 회의비 | 600,000 | - | - | 600,000 |
| 경기도 민원 대응체계 개선방안 연구 | 9,000,000 | 8,140,300 | - | 859,700 |
| 비상임연구원급여 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 여비 | 300,000 | 110,000 | - | 190,000 |
| 운영수당 | 3,000,000 | 2,400,000 | - | 600,000 |
| 일반수용비 | 3,000,000 | 2,944,500 | - | 55,500 |
| 재료비 | 300,000 | 288,800 | - | 11,200 |
| 회의비 | 600,000 | 597,000 | - | 3,000 |
| 경기도 바이오에너지 현황과 과제 | 6,702,400 | 6,702,400 | - | - |
| 보상금 | 500,000 | 500,000 | - | - |
| 여비 | 186,400 | 186,400 | - | - |
| 운영수당 | 800,000 | 800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 4,521,000 | 4,521,000 | - | - |
| 임차료 | 126,000 | 126,000 | - | - |
| 재료비 | 368,000 | 368,000 | - | - |
| 회의비 | 201,000 | 201,000 | - | - |
| 경기도 반도체 산업 육성방안 | 11,600,000 | 7,873,230 | - | 3,726,770 |
| 비상임연구원급여 | 5,000,000 | 4,999,990 | - | 10 |
| 여비 | 1,200,000 | 793,840 | - | 406,160 |
| 운영수당 | 3,000,000 | 800,000 | - | 2,200,000 |
| 일반수용비 | 1,500,000 | 683,500 | - | 816,500 |
| 재료비 | 300,000 | 295,900 | - | 4,100 |
경기연구원 • 105
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 회의비 | 600,000 | 300,000 | - | 300,000 |
| 경기도 산업관광 중장기 발전방안 연구 | 17,900,000 | 13,775,480 | - | 4,124,520 |
| 보상금 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| 비상임연구원급여 | 3,150,000 | 3,150,000 | - | - |
| 여비 | 1,350,000 | 432,480 | - | 917,520 |
| 운영수당 | 1,600,000 | 200,000 | - | 1,400,000 |
| 일반수용비 | 9,900,000 | 9,821,000 | - | 79,000 |
| 임차료 | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 재료비 | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 회의비 | 600,000 | 172,000 | - | 428,000 |
| 경기도 상가건물 공정임대료 조정 가이드라인에 관한 연구 | 12,200,000 | 8,219,220 | - | 3,980,780 |
| 비상임연구원급여 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - |
| 여비 | 800,000 | 510,620 | - | 289,380 |
| 운영수당 | 4,000,000 | 1,400,000 | - | 2,600,000 |
| 일반수용비 | 1,500,000 | 631,000 | - | 869,000 |
| 재료비 | 300,000 | 134,500 | - | 165,500 |
| 회의비 | 600,000 | 543,100 | - | 56,900 |
| 경기도 수소경제 클러스터 조성 방안 연구 | 7,550,000 | 3,293,490 | - | 4,256,510 |
| 비상임연구원급여 | 3,000,000 | 2,099,990 | - | 900,010 |
| 여비 | 500,000 | - | - | 500,000 |
| 운영수당 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 |
| 일반수용비 | 2,050,000 | 1,193,500 | - | 856,500 |
| 재료비 | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 회의비 | 600,000 | - | - | 600,000 |
| 경기도 스타트업 지원사업의 성장단계별 분석 및 추진방향 | 14,820,000 | 13,213,850 | - | 1,606,150 |
| 여비 | 720,000 | 631,710 | - | 88,290 |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,600,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 11,400,000 | 10,514,340 | - | 885,660 |
| 재료비 | 300,000 | 195,800 | - | 104,200 |
| 회의비 | 600,000 | 272,000 | - | 328,000 |
| 경기도 시내버스 요금조정 방안 검증 연구 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 경기도 어민 기회소득에 관한 연구 | 18,000,000 | 13,856,580 | - | 4,143,420 |
| 비상임연구원급여 | 1,800,000 | 579,780 | - | 1,220,220 |
| 여비 | 600,000 | 400,100 | - | 199,900 |
| 외부용역비 | 10,000,000 | 9,500,000 | - | 500,000 |
| 운영수당 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,200,000 | 998,500 | - | 2,201,500 |
| 재료비 | 200,000 | 200,000 | - | - |
| 회의비 | 600,000 | 578,200 | - | 21,800 |
| 경기도 역사문화자원 활용방안 | 10,428,020 | 10,428,020 | - | - |
| 보상금 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
106 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 비상임연구원급여 | 3,477,400 | 3,477,400 | - | - |
| 여비 | 900,000 | 900,000 | - | - |
| 운영수당 | 800,000 | 800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,376,700 | 3,376,700 | - | - |
| 재료비 | 100,000 | 100,000 | - | - |
| 회의비 | 573,920 | 573,920 | - | - |
| 경기도 옴부즈만 제도 개선방안 연구 | 7,500,000 | 6,973,300 | - | 526,700 |
| 여비 | 600,000 | 321,400 | - | 278,600 |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,000,000 | 2,900,900 | - | 99,100 |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 600,000 | 451,000 | - | 149,000 |
| 경기도 외국인 관광객 유치확대 방안 | 13,500,000 | 6,709,900 | 6,790,100 | - |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | 1,600,000 | 800,000 | - |
| 여비 | 750,000 | 312,800 | 437,200 | - |
| 운영수당 | 4,800,000 | 2,600,000 | 2,200,000 | - |
| 일반수용비 | 4,650,000 | 1,600,000 | 3,050,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | 296,100 | 3,900 | - |
| 회의비 | 600,000 | 301,000 | 299,000 | - |
| 경기도 요양보호사 처우개선 방안 연구 | 11,354,080 | 11,354,080 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 여비 | 977,740 | 977,740 | - | - |
| 운영수당 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,950,040 | 2,950,040 | - | - |
| 재료비 | 191,400 | 191,400 | - | - |
| 회의비 | 634,900 | 634,900 | - | - |
| 경기도 인구소멸 위험 관련 전략적 대응을 위한 효과적인 지방소멸대응기금제도 운영방안 연구 | 8,572,000 | 8,572,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 여비 | 234,700 | 234,700 | - | - |
| 운영수당 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 4,995,700 | 4,995,700 | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 341,600 | 341,600 | - | - |
| 경기도 임팩트 투자 현황에 따른 정책제안 | 20,370,000 | 1,857,234 | 18,512,766 | - |
| 비상임연구원급여 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | - |
| 여비 | 3,000,000 | 1,083,900 | 1,916,100 | - |
| 운영수당 | 5,000,000 | 400,000 | 4,600,000 | - |
| 일반수용비 | 7,470,000 | 92,834 | 7,377,166 | - |
| 재료비 | 300,000 | 236,700 | 63,300 | - |
| 회의비 | 600,000 | 43,800 | 556,200 | - |
| 경기도 자율주행 모빌리티서비스 모델 정립 및 확대방안 연구 | 14,410,000 | 14,270,930 | - | 139,070 |
경기연구원 • 107
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 비상임연구원급여 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | - |
| 여비 | 900,000 | 812,330 | - | 87,670 |
| 운영수당 | 6,600,000 | 6,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 650,000 | 646,000 | - | 4,000 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 200,000 | 197,000 | - | 3,000 |
| 회의비 | 60,000 | 15,600 | - | 44,400 |
| 경기도 전기버스 충전기, 충전관리시스템의 표준화 및 고도화 방안 | 5,600,000 | 3,882,500 | - | 1,717,500 |
| 운영수당 | 2,000,000 | 1,400,000 | - | 600,000 |
| 일반수용비 | 3,000,000 | 2,156,000 | - | 844,000 |
| 회의비 | 600,000 | 326,500 | - | 273,500 |
| 경기도 전력 탈탄소화를 위한 재생에너지 전환 로드맵 연구 | 41,946,610 | 41,946,610 | - | - |
| 보상금 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 7,847,610 | 7,847,610 | - | - |
| 여비 | 450,000 | 450,000 | - | - |
| 외부용역비 | 19,500,000 | 19,500,000 | - | - |
| 운영수당 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 8,468,000 | 8,468,000 | - | - |
| 임차료 | 9,000 | 9,000 | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 72,000 | 72,000 | - | - |
| 경기도 중장기 주택공급량 추정 및 정책방향 | 9,250,000 | 2,746,818 | - | 6,503,182 |
| 비상임연구원급여 | 2,000,000 | 1,584,510 | - | 415,490 |
| 여비 | 400,000 | - | - | 400,000 |
| 운영수당 | 4,000,000 | 1,000,000 | - | 3,000,000 |
| 일반수용비 | 1,950,000 | 19,008 | - | 1,930,992 |
| 재료비 | 300,000 | - | - | 300,000 |
| 회의비 | 600,000 | 143,300 | - | 456,700 |
| 경기도 지방보조금 운영 개선방안 연구 | 9,000,000 | 8,793,400 | - | 206,600 |
| 비상임연구원급여 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 여비 | 300,000 | 185,900 | - | 114,100 |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,000,000 | 2,913,000 | - | 87,000 |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 600,000 | 594,500 | - | 5,500 |
| 경기도 지역 중심 문화예술교육 - 어린이·청소년 지원방안 | 10,200,000 | 10,146,075 | - | 53,925 |
| 비상임연구원급여 | 4,200,000 | 4,190,960 | - | 9,040 |
| 여비 | 2,100,000 | 2,100,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,750,000 | 1,712,500 | - | 37,500 |
| 재료비 | 70,000 | 69,800 | - | 200 |
108 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 회의비 | 480,000 | 472,815 | - | 7,185 |
| 경기도 지역균형 기회소득에 관한 연구 | 19,100,000 | 15,748,810 | - | 3,351,190 |
| 비상임연구원급여 | 2,000,000 | 1,046,010 | - | 953,990 |
| 여비 | 600,000 | 269,500 | - | 330,500 |
| 외부용역비 | 10,000,000 | 9,500,000 | - | 500,000 |
| 운영수당 | 2,400,000 | 1,400,000 | - | 1,000,000 |
| 일반수용비 | 3,300,000 | 2,902,000 | - | 398,000 |
| 재료비 | 200,000 | 189,900 | - | 10,100 |
| 회의비 | 600,000 | 441,400 | - | 158,600 |
| 경기도 지역맞춤 미세먼지 진단 및 정책적 시사점 분석 | 6,754,000 | 3,991,600 | - | 2,762,400 |
| 보상금 | 900,000 | 900,000 | - | - |
| 여비 | 1,200,000 | 1,004,800 | - | 195,200 |
| 운영수당 | 1,600,000 | 600,000 | - | 1,000,000 |
| 일반수용비 | 2,000,000 | 813,000 | - | 1,187,000 |
| 임차료 | 154,000 | 154,000 | - | - |
| 재료비 | 300,000 | 299,400 | - | 600 |
| 회의비 | 600,000 | 220,400 | - | 379,600 |
| 경기도 창업·벤처 혁신역량지수 개발 및 정책 방향 | 7,200,000 | - | 7,200,000 | - |
| 여비 | 700,000 | - | 700,000 | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | - |
| 일반수용비 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 경기도 탄소중립 정책과 대기질 개선 정책의 연계방안 및 공편익 효과 분석 | 3,813,884 | 3,813,884 | - | - |
| 여비 | 1,236,084 | 1,236,084 | - | - |
| 운영수당 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,662,000 | 1,662,000 | - | - |
| 재료비 | 499,800 | 499,800 | - | - |
| 회의비 | 16,000 | 16,000 | - | - |
| 경기도 택시산업 발전을 위한 정책적 기본방향 | 3,304,910 | 3,304,910 | - | - |
| 여비 | 759,110 | 759,110 | - | - |
| 운영수당 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 949,200 | 949,200 | - | - |
| 재료비 | 199,600 | 199,600 | - | - |
| 회의비 | 397,000 | 397,000 | - | - |
| 경기도 푸드테크 산업 육성방안 연구 | 8,040,000 | 7,617,810 | - | 422,190 |
| 비상임연구원급여 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 여비 | 1,350,000 | 1,273,510 | - | 76,490 |
| 운영수당 | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 2,750,000 | 2,715,500 | - | 34,500 |
| 재료비 | 500,000 | 499,000 | - | 1,000 |
| 회의비 | 240,000 | 129,800 | - | 110,200 |
경기연구원 • 109
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 경기도 풍력발전 입지여건 및 잠재량 분석 | 6,469,900 | 6,469,900 | - | - |
| 보상금 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 3,787,900 | 3,787,900 | - | - |
| 여비 | 107,000 | 107,000 | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 1,775,200 | 1,775,200 | - | - |
| 재료비 | 499,800 | 499,800 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 경기도 플라스틱제로 추진방안 | 16,600,000 | 12,858,180 | - | 3,741,820 |
| 보상금 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 |
| 여비 | 900,000 | 708,050 | - | 191,950 |
| 운영수당 | 1,200,000 | 600,000 | - | 600,000 |
| 일반수용비 | 12,000,000 | 11,062,000 | - | 938,000 |
| 임차료 | 200,000 | 105,000 | - | 95,000 |
| 재료비 | 500,000 | 281,730 | - | 218,270 |
| 회의비 | 600,000 | 101,400 | - | 498,600 |
| 경기도 혁신캠퍼스 설립 방안에 관한 연구 | 37,650,000 | 32,786,980 | - | 4,863,020 |
| 보상금 | 700,000 | 300,000 | - | 400,000 |
| 비상임연구원급여 | 7,000,000 | 6,309,670 | - | 690,330 |
| 여비 | 13,350,000 | 11,962,310 | - | 1,387,690 |
| 운영수당 | 3,600,000 | 2,400,000 | - | 1,200,000 |
| 일반수용비 | 11,800,000 | 11,285,000 | - | 515,000 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 300,000 | 299,000 | - | 1,000 |
| 회의비 | 900,000 | 231,000 | - | 669,000 |
| 경기도-경기도의회 협치를 위한 거버넌스 구축방안 연구 | 44,700,000 | 36,377,810 | - | 8,322,190 |
| 보상금 | 3,800,000 | 1,300,000 | - | 2,500,000 |
| 비상임연구원급여 | 12,400,000 | 10,394,810 | - | 2,005,190 |
| 여비 | 900,000 | 271,600 | - | 628,400 |
| 운영수당 | 10,000,000 | 9,400,000 | - | 600,000 |
| 일반수용비 | 13,500,000 | 11,124,000 | - | 2,376,000 |
| 임차료 | 2,000,000 | 1,980,000 | - | 20,000 |
| 재료비 | 300,000 | 291,400 | - | 8,600 |
| 회의비 | 1,800,000 | 1,616,000 | - | 184,000 |
| 경기도형 산림복지 개선 방향 연구 | 11,000,000 | 171,200 | 10,828,800 | - |
| 비상임연구원급여 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - |
| 여비 | 1,080,000 | 58,400 | 1,021,600 | - |
| 운영수당 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 일반수용비 | 4,820,000 | - | 4,820,000 | - |
| 재료비 | 500,000 | 112,800 | 387,200 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 경기도형 재정운용 특성을 반영한 기초자치단체 유형분류 연구 | 22,000,000 | 19,000,000 | - | 3,000,000 |
110 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 외부용역비 | 22,000,000 | 19,000,000 | - | 3,000,000 |
| 경기도형 행복지표 개발을 위한 기초연구 | 28,900,000 | 26,742,110 | - | 2,157,890 |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 여비 | 800,000 | 201,210 | - | 598,790 |
| 외부용역비 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | 1,200,000 | - | 1,200,000 |
| 일반수용비 | 1,500,000 | 1,425,500 | - | 74,500 |
| 재료비 | 300,000 | 235,500 | - | 64,500 |
| 회의비 | 600,000 | 379,900 | - | 220,100 |
| 경기북부 기업 지원 방안 연구 | 7,595,150 | 7,595,150 | - | - |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 여비 | 527,150 | 527,150 | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 7,068,000 | 7,068,000 | - | - |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 경기북부 신산업밸트 조성방안 연구 | 11,430,000 | 750,470 | 10,679,530 | - |
| 보상금 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | - |
| 여비 | 1,500,000 | 275,470 | 1,224,530 | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | 400,000 | 2,000,000 | - |
| 일반수용비 | 2,750,000 | - | 2,750,000 | - |
| 임차료 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 480,000 | 75,000 | 405,000 | - |
| 경기북부지역 지방소비세 안분비율 추계에 관한 연구 | 6,970,000 | 3,136,000 | - | 3,834,000 |
| 여비 | 300,000 | 97,500 | - | 202,500 |
| 운영수당 | 1,200,000 | 600,000 | - | 600,000 |
| 일반수용비 | 5,200,000 | 2,438,500 | - | 2,761,500 |
| 회의비 | 270,000 | - | - | 270,000 |
| 경기북부특별자치도 발전전략에 따른 경제적 파급효과 분석 | 19,000,000 | 19,000,000 | - | - |
| 외부용역비 | 19,000,000 | 19,000,000 | - | - |
| 경기북부특별자치도 설치에 따른 재정 부문 대응방안 연구 | 38,500,000 | 33,483,750 | - | 5,016,250 |
| 비상임연구원급여 | 5,500,000 | 5,296,650 | - | 203,350 |
| 여비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 19,500,000 | - | 2,500,000 |
| 운영수당 | 3,800,000 | 3,000,000 | - | 800,000 |
| 일반수용비 | 5,500,000 | 4,000,000 | - | 1,500,000 |
| 재료비 | 500,000 | 487,800 | - | 12,200 |
| 회의비 | 900,000 | 899,300 | - | 700 |
| 경기북부특별자치도 시군별 비전·발전 전략 수립 연구 | 70,638,000 | 709,670 | 69,928,330 | - |
| 기타인건비 | 4,888,000 | - | 4,888,000 | - |
경기연구원 • 111
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 비상임연구원급여 | 31,500,000 | 709,670 | 30,790,330 | - |
| 여비 | 9,750,000 | - | 9,750,000 | - |
| 운영수당 | 4,800,000 | - | 4,800,000 | - |
| 일반수용비 | 17,000,000 | - | 17,000,000 | - |
| 임차료 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 재료비 | 800,000 | - | 800,000 | - |
| 회의비 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 경기북부특별자치도의 행정체제 특수성 확보방안 | 19,097,500 | 19,097,500 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 9,000,000 | 9,000,000 | - | - |
| 여비 | 455,000 | 455,000 | - | - |
| 외부용역비 | 5,700,000 | 5,700,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,600,000 | 2,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 764,500 | 764,500 | - | - |
| 회의비 | 578,000 | 578,000 | - | - |
| 경기지방정원-안산갈대습지-화성비봉습지 통합운영 방안 | 14,200,000 | - | 14,200,000 | - |
| 보상금 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 5,400,000 | - | 5,400,000 | - |
| 여비 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | - |
| 일반수용비 | 1,700,000 | - | 1,700,000 | - |
| 임차료 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 경제자유구역 기업유치의 지역경제 파급효과 | 1,263,180 | 1,263,180 | - | - |
| 여비 | 453,680 | 453,680 | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 510,000 | 510,000 | - | - |
| 재료비 | 299,500 | 299,500 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 고령자의 대중교통 정보 이용 격차 해소방안 연구 | 12,912,680 | 12,912,680 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 1,755,000 | 1,755,000 | - | - |
| 여비 | 1,299,080 | 1,299,080 | - | - |
| 운영수당 | 8,400,000 | 8,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 754,500 | 754,500 | - | - |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 199,900 | 199,900 | - | - |
| 회의비 | 504,200 | 504,200 | - | - |
| 고양 경제자유구역 내 외국교육기관 유치를 위한 기초연구 | 18,650,000 | - | 18,650,000 | - |
| 여비 | 450,000 | - | 450,000 | - |
| 운영수당 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | - |
| 일반수용비 | 13,000,000 | - | 13,000,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
112 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 회의비 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 공공주택지구 원주민 지원대책 추진 방안 연구 | 10,500,000 | 9,752,580 | - | 747,420 |
| 비상임연구원급여 | 3,200,000 | 3,190,530 | - | 9,470 |
| 여비 | 1,440,000 | 1,291,250 | - | 148,750 |
| 운영수당 | 3,200,000 | 3,100,000 | - | 100,000 |
| 일반수용비 | 1,260,000 | 940,200 | - | 319,800 |
| 임차료 | 200,000 | 86,000 | - | 114,000 |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 900,000 | 844,600 | - | 55,400 |
| 국가첨단전략산업 활성화를 위한 개발제한구역 합리적 관리 방안 | 28,950,000 | 27,283,530 | - | 1,666,470 |
| 비상임연구원급여 | 1,800,000 | 1,620,000 | - | 180,000 |
| 여비 | 750,000 | 363,630 | - | 386,370 |
| 외부용역비 | 20,900,000 | 20,900,000 | - | - |
| 운영수당 | 3,000,000 | 2,800,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 1,600,000 | 835,200 | - | 764,800 |
| 재료비 | 300,000 | 299,500 | - | 500 |
| 회의비 | 600,000 | 465,200 | - | 134,800 |
| 군포시 지역 중소상권 스마트 공동물류체계 도입 방안 연구 | 11,450,000 | 7,051,630 | - | 4,398,370 |
| 비상임연구원급여 | 5,600,000 | 5,567,830 | - | 32,170 |
| 여비 | 600,000 | 334,400 | - | 265,600 |
| 운영수당 | 3,200,000 | - | - | 3,200,000 |
| 일반수용비 | 1,250,000 | 795,000 | - | 455,000 |
| 재료비 | 200,000 | - | - | 200,000 |
| 회의비 | 600,000 | 354,400 | - | 245,600 |
| 근로 시간 단축과 경기도 기업의 생산활동에 관한 연구 | 16,650,000 | 14,689,200 | - | 1,960,800 |
| 여비 | 1,000,000 | 283,200 | - | 716,800 |
| 외부용역비 | 11,000,000 | 10,450,000 | - | 550,000 |
| 운영수당 | 1,200,000 | 1,000,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 2,500,000 | 2,457,500 | - | 42,500 |
| 임차료 | 200,000 | 80,000 | - | 120,000 |
| 재료비 | 150,000 | 143,900 | - | 6,100 |
| 회의비 | 600,000 | 274,600 | - | 325,400 |
| 기회의 정당성, 가치추정, 확대전략 연구 | 146,950,000 | 135,707,580 | - | 11,242,420 |
| 보상금 | 5,000,000 | 1,100,000 | - | 3,900,000 |
| 비상임연구원급여 | 20,000,000 | 18,999,990 | - | 1,000,010 |
| 여비 | 400,000 | 233,250 | - | 166,750 |
| 외부용역비 | 66,500,000 | 66,500,000 | - | - |
| 운영수당 | 4,000,000 | 3,300,000 | - | 700,000 |
| 일반수용비 | 5,700,000 | 2,128,000 | - | 3,572,000 |
| 재료비 | 400,000 | 399,400 | - | 600 |
| 초빙연구원 급여 | 43,050,000 | 42,493,140 | - | 556,860 |
| 회의비 | 1,900,000 | 553,800 | - | 1,346,200 |
경기연구원 • 113
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 기후변화대응 녹색산업 한중협력방안 | 1,914,370 | 1,914,370 | - | - |
| 여비 | 374,920 | 374,920 | - | - |
| 운영수당 | 200,000 | 200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 694,350 | 694,350 | - | - |
| 재료비 | 499,600 | 499,600 | - | - |
| 회의비 | 145,500 | 145,500 | - | - |
| 김포한강신도시 수체계시설 개선방안 연구 | 15,460,000 | 13,320,175 | - | 2,139,825 |
| 기타인건비 | 1,000,000 | 826,065 | - | 173,935 |
| 보상금 | 1,100,000 | 600,000 | - | 500,000 |
| 비상임연구원급여 | 7,000,000 | 6,999,980 | - | 20 |
| 여비 | 2,600,000 | 2,110,930 | - | 489,070 |
| 운영수당 | 800,000 | 200,000 | - | 600,000 |
| 일반수용비 | 1,300,000 | 1,231,500 | - | 68,500 |
| 재료비 | 850,000 | 845,300 | - | 4,700 |
| 회의비 | 810,000 | 506,400 | - | 303,600 |
| 뉴컴팩트시티를 위한 경기도 역세권의 입체복합화 방안 | 48,500,000 | 2,677,850 | 45,822,150 | - |
| 보상금 | 5,200,000 | - | 5,200,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 10,000,000 | 2,010,000 | 7,990,000 | - |
| 여비 | 10,800,000 | 267,850 | 10,532,150 | - |
| 운영수당 | 12,000,000 | 400,000 | 11,600,000 | - |
| 일반수용비 | 8,300,000 | - | 8,300,000 | - |
| 임차료 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 재료비 | 400,000 | - | 400,000 | - |
| 회의비 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 도시관리를 위한 데이터 기반의 활용체계 구축방안 | 11,436,090 | 11,436,090 | - | - |
| 보상금 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 여비 | 691,890 | 691,890 | - | - |
| 운영수당 | 3,400,000 | 3,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,594,500 | 5,594,500 | - | - |
| 재료비 | 159,200 | 159,200 | - | - |
| 회의비 | 590,500 | 590,500 | - | - |
| 도시의 향방 : 통합과 협력의 갈림길 | 55,000,000 | - | 55,000,000 | - |
| 보상금 | 1,400,000 | - | 1,400,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 18,000,000 | - | 18,000,000 | - |
| 여비 | 25,500,000 | - | 25,500,000 | - |
| 운영수당 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | - |
| 일반수용비 | 4,900,000 | - | 4,900,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 물왕호수 유역 비점오염원 관리지역 지정 타당성 연구 | 18,960,000 | 16,403,090 | - | 2,556,910 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 9,500,000 | 8,806,420 | - | 693,580 |
114 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 여비 | 2,160,000 | 1,875,970 | - | 284,030 |
| 운영수당 | 4,800,000 | 3,800,000 | - | 1,000,000 |
| 일반수용비 | 1,300,000 | 1,097,000 | - | 203,000 |
| 임차료 | 100,000 | 60,000 | - | 40,000 |
| 재료비 | 500,000 | 499,700 | - | 300 |
| 회의비 | 600,000 | 264,000 | - | 336,000 |
| 미·중전략경쟁시대 경기도의 국제협력 기본전략 연구 | 57,300,000 | 37,007,970 | 20,292,030 | - |
| 보상금 | 1,800,000 | - | 1,800,000 | - |
| 여비 | 1,800,000 | 744,090 | 1,055,910 | - |
| 운영수당 | 4,000,000 | 1,400,000 | 2,600,000 | - |
| 일반수용비 | 11,880,000 | 10,000,000 | 1,880,000 | - |
| 임차료 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 재료비 | 500,000 | 279,000 | 221,000 | - |
| 초빙연구원 급여 | 35,820,000 | 24,146,980 | 11,673,020 | - |
| 회의비 | 900,000 | 437,900 | 462,100 | - |
| 미래 보건의료 정책 전략 | 33,200,000 | 30,656,130 | - | 2,543,870 |
| 보상금 | 5,000,000 | 3,700,000 | - | 1,300,000 |
| 비상임연구원급여 | 15,000,000 | 14,999,980 | - | 20 |
| 여비 | 2,500,000 | 2,441,750 | - | 58,250 |
| 운영수당 | 2,000,000 | 1,200,000 | - | 800,000 |
| 일반수용비 | 7,500,000 | 7,244,000 | - | 256,000 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 회의비 | 900,000 | 770,400 | - | 129,600 |
| 민선8기 경기도와 북부10개 시·군의 상생발전 전략연구 | 8,800,000 | 7,909,360 | - | 890,640 |
| 비상임연구원급여 | 5,400,000 | 5,099,990 | - | 300,010 |
| 여비 | 600,000 | 379,370 | - | 220,630 |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 1,900,000 | 1,840,000 | - | 60,000 |
| 재료비 | 300,000 | - | - | 300,000 |
| 회의비 | 600,000 | 590,000 | - | 10,000 |
| 민주성·독립성확보를 위한 경기도 감사조직 구성 방안 연구 | 8,474,690 | 8,474,690 | - | - |
| 여비 | 123,190 | 123,190 | - | - |
| 운영수당 | 2,600,000 | 2,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,071,800 | 5,071,800 | - | - |
| 재료비 | 259,700 | 259,700 | - | - |
| 회의비 | 420,000 | 420,000 | - | - |
| 삶의 질 확충을 위한 경기도형 생활SOC 복합화 방안 | 13,804,180 | 13,804,180 | - | - |
| 보상금 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,366,660 | 2,366,660 | - | - |
| 여비 | 310,520 | 310,520 | - | - |
경기연구원 • 115
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | 3,800,000 | 3,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 4,983,000 | 4,983,000 | - | - |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 회의비 | 444,000 | 444,000 | - | - |
| 새로운 경제환경을 반영한 경기북부 평화경제특구 조성 방안 | 6,820,000 | 4,547,610 | - | 2,272,390 |
| 보상금 | 600,000 | 300,000 | - | 300,000 |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | 2,380,640 | - | 19,360 |
| 여비 | 500,000 | 340,700 | - | 159,300 |
| 운영수당 | 2,000,000 | 600,000 | - | 1,400,000 |
| 일반수용비 | 750,000 | 534,500 | - | 215,500 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 300,000 | 222,670 | - | 77,330 |
| 회의비 | 270,000 | 169,100 | - | 100,900 |
| 소규모 개발제한구역 해제 대상지 실태분석 | 5,990,000 | 3,744,890 | - | 2,245,110 |
| 보상금 | 900,000 | - | - | 900,000 |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 990,000 | 746,540 | - | 243,460 |
| 운영수당 | 1,200,000 | 1,000,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 2,000,000 | 1,430,000 | - | 570,000 |
| 재료비 | 300,000 | 129,500 | - | 170,500 |
| 회의비 | 600,000 | 438,850 | - | 161,150 |
| 시·군 체육회 재정 건전성 개선을 위한 ‘스포츠 메세나’ 활성화 방안 연구 | 22,000,000 | - | 20,900,000 | 1,100,000 |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 20,900,000 | 1,100,000 |
| 시흥시 거북섬 상권 육성 방향 및 전략 연구 | 39,900,000 | - | 39,900,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 10,000,000 | - | 10,000,000 | - |
| 여비 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 운영수당 | 2,800,000 | - | 2,800,000 | - |
| 일반수용비 | 1,900,000 | - | 1,900,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 시흥시립박물관 조성 기본 방향 연구 | 9,660,820 | 9,660,820 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 4,200,000 | 4,200,000 | - | - |
| 여비 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
| 운영수당 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,093,000 | 3,093,000 | - | - |
| 재료비 | 117,700 | 117,700 | - | - |
| 회의비 | 450,120 | 450,120 | - | - |
| 아동친화도시 조성을 위한 구리시 아동실태 기초연구 | 29,900,000 | 26,722,660 | - | 3,177,340 |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
116 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 여비 | 1,200,000 | 502,960 | - | 697,040 |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 20,900,000 | - | 1,100,000 |
| 운영수당 | 2,400,000 | 1,600,000 | - | 800,000 |
| 일반수용비 | 1,100,000 | 700,500 | - | 399,500 |
| 재료비 | 200,000 | 183,100 | - | 16,900 |
| 회의비 | 600,000 | 436,100 | - | 163,900 |
| 안보환경 변화에 대응하는 ‘경기도 민방위 발전 방안’ 연구 | 10,294,220 | 10,294,220 | - | - |
| 보상금 | 2,700,000 | 2,700,000 | - | - |
| 여비 | 708,520 | 708,520 | - | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,226,500 | 3,226,500 | - | - |
| 임차료 | 132,000 | 132,000 | - | - |
| 재료비 | 500,000 | 500,000 | - | - |
| 회의비 | 627,200 | 627,200 | - | - |
| 안산 다문화 마을 특구 외국인(주민) 정책수요 조사 연구 | 14,470,000 | 14,069,460 | - | 400,540 |
| 비상임연구원급여 | 2,100,000 | 2,089,450 | - | 10,550 |
| 여비 | 200,000 | 116,710 | - | 83,290 |
| 운영수당 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 7,750,000 | 7,445,500 | - | 304,500 |
| 재료비 | 300,000 | 297,800 | - | 2,200 |
| 회의비 | 120,000 | 120,000 | - | - |
| 안산시 청년몰 운영·관리 개선방안 연구 | 22,550,000 | 19,124,660 | - | 3,425,340 |
| 비상임연구원급여 | 4,000,000 | 3,989,240 | - | 10,760 |
| 여비 | 2,025,000 | 1,465,820 | - | 559,180 |
| 운영수당 | 3,000,000 | 2,600,000 | - | 400,000 |
| 일반수용비 | 12,325,000 | 10,214,800 | - | 2,110,200 |
| 재료비 | 300,000 | 118,000 | - | 182,000 |
| 회의비 | 900,000 | 736,800 | - | 163,200 |
| 안양시 국제교류 협력방안 | 11,600,000 | 9,441,490 | - | 2,158,510 |
| 보상금 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | - |
| 여비 | 1,200,000 | 817,990 | - | 382,010 |
| 운영수당 | 5,600,000 | 5,400,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 1,700,000 | 363,500 | - | 1,336,500 |
| 임차료 | 600,000 | 360,000 | - | 240,000 |
| 재료비 | 500,000 | 500,000 | - | - |
| 회의비 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 양주시 균형발전을 위한 평생학습 특성화 방안 연구 | 10,800,000 | - | 10,800,000 | - |
| 여비 | 2,250,000 | - | 2,250,000 | - |
| 운영수당 | 1,600,000 | - | 1,600,000 | - |
| 일반수용비 | 5,750,000 | - | 5,750,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
경기연구원 • 117
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 회의비 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 어린이 스쿨버스의 효율적인 운영방안 | 9,886,660 | 9,567,410 | - | 319,250 |
| 비상임연구원급여 | 3,006,660 | 3,006,660 | - | - |
| 여비 | 810,000 | 701,650 | - | 108,350 |
| 외부용역비 | - | - | - | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,910,000 | 2,861,000 | - | 49,000 |
| 재료비 | 160,000 | 155,100 | - | 4,900 |
| 회의비 | 600,000 | 443,000 | - | 157,000 |
| 여행친화형 근무제(워케이션) 활용 경기관광 활성화 연구 | 29,480,000 | 26,412,530 | - | 3,067,470 |
| 비상임연구원급여 | 6,000,000 | 5,730,630 | - | 269,370 |
| 여비 | 1,080,000 | 852,000 | - | 228,000 |
| 외부용역비 | 16,500,000 | 15,650,000 | - | 850,000 |
| 운영수당 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 |
| 일반수용비 | 3,700,000 | 3,612,000 | - | 88,000 |
| 재료비 | 400,000 | 393,900 | - | 6,100 |
| 회의비 | 600,000 | 174,000 | - | 426,000 |
| 연천군 생활인구 산정에 따른 대응방안 | 10,510,000 | - | 10,510,000 | - |
| 보상금 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | - |
| 여비 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - |
| 운영수당 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
| 일반수용비 | 2,750,000 | - | 2,750,000 | - |
| 임차료 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 재료비 | 500,000 | - | 500,000 | - |
| 회의비 | 360,000 | - | 360,000 | - |
| 외국인 전담기구 경기도 유치 추진 당위성 및 경제적ㆍ사회적 효과분석 | 22,000,000 | - | 19,000,000 | 3,000,000 |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 19,000,000 | 3,000,000 |
| 원도심 소규모 정비사업의 지원 및 관리 방안 | 12,560,000 | 10,082,600 | - | 2,477,400 |
| 보상금 | 800,000 | 500,000 | - | 300,000 |
| 여비 | 1,350,000 | 765,500 | - | 584,500 |
| 운영수당 | 1,200,000 | 200,000 | - | 1,000,000 |
| 일반수용비 | 8,250,000 | 8,133,400 | - | 116,600 |
| 재료비 | 360,000 | 358,900 | - | 1,100 |
| 회의비 | 600,000 | 124,800 | - | 475,200 |
| 의정부시 청년정책 방향 연구 | 18,200,000 | 16,945,200 | - | 1,254,800 |
| 여비 | 1,250,000 | 1,200,000 | - | 50,000 |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 12,750,000 | 11,685,500 | - | 1,064,500 |
| 재료비 | 300,000 | 299,400 | - | 600 |
| 회의비 | 900,000 | 760,300 | - | 139,700 |
118 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 이상동기범죄에 따른 피해자 보호를 위한 경기도 지원방안 연구 | 22,000,000 | - | 20,900,000 | 1,100,000 |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 20,900,000 | 1,100,000 |
| 일산대교 교통 지정체 해소방안 연구 | 20,700,000 | 20,140,159 | - | 559,841 |
| 비상임연구원급여 | 4,000,000 | 3,966,660 | - | 33,340 |
| 여비 | 1,800,000 | 1,799,999 | - | 1 |
| 외부용역비 | 9,500,000 | 9,500,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,350,000 | - | 50,000 |
| 일반수용비 | 2,060,000 | 1,583,500 | - | 476,500 |
| 재료비 | 340,000 | 340,000 | - | - |
| 회의비 | 600,000 | 600,000 | - | - |
| 정부과천청사 일원 유휴지 활용방안 사전검토 연구 | 11,490,000 | 9,261,120 | - | 2,228,880 |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 450,000 | 56,220 | - | 393,780 |
| 외부용역비 | 7,590,000 | 7,590,000 | - | - |
| 운영수당 | 600,000 | 150,000 | - | 450,000 |
| 일반수용비 | 1,900,000 | 787,500 | - | 1,112,500 |
| 재료비 | 500,000 | 496,500 | - | 3,500 |
| 회의비 | 450,000 | 180,900 | - | 269,100 |
| 주민주권 구현을 위한 주민자치제도의 개편방안에 관한 연구 | 12,234,240 | 12,234,240 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 5,999,970 | 5,999,970 | - | - |
| 여비 | 848,770 | 848,770 | - | - |
| 운영수당 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 938,500 | 938,500 | - | - |
| 회의비 | 447,000 | 447,000 | - | - |
| 지방하천 지정 세부기준 마련을 위한 연구 | 19,700,000 | 15,492,150 | - | 4,207,850 |
| 비상임연구원급여 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| 여비 | 900,000 | 531,350 | - | 368,650 |
| 외부용역비 | 9,500,000 | 9,100,000 | - | 400,000 |
| 운영수당 | 3,200,000 | 800,000 | - | 2,400,000 |
| 일반수용비 | 1,200,000 | 505,000 | - | 695,000 |
| 재료비 | 300,000 | 283,800 | - | 16,200 |
| 회의비 | 600,000 | 272,000 | - | 328,000 |
| 지역개발기금의 사회·정책적 효용성 및 활용방안 연구 | 7,910,800 | 7,910,800 | - | - |
| 여비 | 135,000 | 135,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,200,000 | 2,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 4,904,800 | 4,904,800 | - | - |
| 재료비 | 248,000 | 248,000 | - | - |
| 회의비 | 423,000 | 423,000 | - | - |
| 철도 노선이 지역경제에 미치는 영향 분석 | 6,350,000 | 261,680 | 6,088,320 | - |
| 여비 | 750,000 | 261,680 | 488,320 | - |
경기연구원 • 119
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | - |
| 일반수용비 | 1,700,000 | - | 1,700,000 | - |
| 재료비 | 100,000 | - | 100,000 | - |
| 회의비 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 청년·노년을 위한 경기도 공공임대주택 공급방안 | 19,845,550 | 19,845,550 | - | - |
| 보상금 | 800,000 | 800,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | - |
| 여비 | 308,750 | 308,750 | - | - |
| 외부용역비 | 9,500,000 | 9,500,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 613,800 | 613,800 | - | - |
| 재료비 | 294,200 | 294,200 | - | - |
| 회의비 | 328,800 | 328,800 | - | - |
| 초광역 베이밸리 메가시티 기본구상 | 200,000,000 | 192,374,825 | - | 7,625,175 |
| 보상금 | 6,000,000 | 5,200,000 | - | 800,000 |
| 비상임연구원급여 | 20,000,000 | 19,351,560 | - | 648,440 |
| 여비 | 29,340,000 | 29,225,205 | - | 114,795 |
| 연구원 급여 | 13,160,000 | 11,772,660 | - | 1,387,340 |
| 외부용역비 | 68,000,000 | 67,500,000 | - | 500,000 |
| 운영수당 | 21,000,000 | 21,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 18,350,000 | 15,711,200 | - | 2,638,800 |
| 임차료 | 1,600,000 | 1,294,000 | - | 306,000 |
| 재료비 | 710,000 | 645,900 | - | 64,100 |
| 초빙연구원 급여 | 16,350,000 | 16,350,000 | - | - |
| 회의비 | 5,490,000 | 4,324,300 | - | 1,165,700 |
| 출퇴근 전쟁 없는 경기 터전: 조사사업에 기반한 일하는 방식의 전환 모색 | 74,490,000 | 69,537,920 | - | 4,952,080 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 6,000,000 | 5,996,550 | - | 3,450 |
| 여비 | 540,000 | 535,370 | - | 4,630 |
| 외부용역비 | 55,000,000 | 52,000,000 | - | 3,000,000 |
| 운영수당 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| 일반수용비 | 11,650,000 | 11,006,000 | - | 644,000 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 300,000 | - | - | 300,000 |
| 캠프 레드클라우드(CRC) 디자인 문화 공원 조성 방향 | 10,277,530 | 10,277,530 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 4,499,980 | 4,499,980 | - | - |
| 여비 | 2,154,250 | 2,154,250 | - | - |
| 운영수당 | 200,000 | 200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,777,300 | 2,777,300 | - | - |
| 재료비 | 198,700 | 198,700 | - | - |
| 회의비 | 447,300 | 447,300 | - | - |
120 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 택지개발사업의 지구외 경계 지방하천정비 사업비의 합리적 분담방안 | 3,545,090 | 3,545,090 | - | - |
| 여비 | 113,990 | 113,990 | - | - |
| 운영수당 | 800,000 | 800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,212,500 | 2,212,500 | - | - |
| 재료비 | 284,700 | 284,700 | - | - |
| 회의비 | 133,900 | 133,900 | - | - |
| 파주시 작은도서관 운영 개선방안 연구 | 12,650,000 | - | 12,650,000 | - |
| 여비 | 700,000 | - | 700,000 | - |
| 운영수당 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - |
| 일반수용비 | 7,750,000 | - | 7,750,000 | - |
| 재료비 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 회의비 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 하남시 수출입 현황 분석 및 정책 추진 방안 | 13,550,000 | 11,278,480 | - | 2,271,520 |
| 여비 | 900,000 | 579,350 | - | 320,650 |
| 외부용역비 | 5,500,000 | 5,069,020 | - | 430,980 |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,400,000 | - | 400,000 |
| 일반수용비 | 4,600,000 | 3,938,910 | - | 661,090 |
| 재료비 | 300,000 | 179,900 | - | 120,100 |
| 회의비 | 450,000 | 111,300 | - | 338,700 |
| 한강유역 수리권 쟁점과 갈등조정 방안-광역시도를 중심으로 | 10,000,000 | 7,059,230 | - | 2,940,770 |
| 보상금 | 1,800,000 | 1,100,000 | - | 700,000 |
| 여비 | 3,510,000 | 1,872,030 | - | 1,637,970 |
| 운영수당 | 2,000,000 | 1,800,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 1,025,000 | 925,000 | - | 100,000 |
| 임차료 | 400,000 | 102,000 | - | 298,000 |
| 재료비 | 365,000 | 364,300 | - | 700 |
| 회의비 | 900,000 | 895,900 | - | 4,100 |
| 한강하구 물길 이용 활성화 방안 | 15,300,000 | 9,639,140 | - | 5,660,860 |
| 비상임연구원급여 | 8,000,000 | 7,617,190 | - | 382,810 |
| 여비 | 900,000 | 234,850 | - | 665,150 |
| 운영수당 | 4,000,000 | 800,000 | - | 3,200,000 |
| 일반수용비 | 1,200,000 | 520,000 | - | 680,000 |
| 재료비 | 300,000 | 292,600 | - | 7,400 |
| 회의비 | 900,000 | 174,500 | - | 725,500 |
| 미편성예산 | 2,421,066 | - | - | 2,421,066 |
| 풀예산 | 2,421,066 | - | - | 2,421,066 |
| 이슈분석과제 | 381,070,000 | 94,357,003 | 20,900,000 | 265,812,997 |
| 이슈&진단 발간(2023, 본원) | 150,045,000 | 9,363,730 | - | 140,681,270 |
| 공공요금 및 제세 | 18,540,000 | 1,076,200 | - | 17,463,800 |
| 일반수용비 | 131,505,000 | 8,287,530 | - | 123,217,470 |
| 현안분석비(2023, 본원) | 231,025,000 | 84,993,273 | 20,900,000 | 125,131,727 |
경기연구원 • 121
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 보상금 | 15,000,000 | 5,000,000 | - | 10,000,000 |
| 여비 | 16,650,000 | 3,900,260 | - | 12,749,740 |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 20,900,000 | 1,100,000 |
| 운영수당 | 52,000,000 | 33,950,000 | - | 18,050,000 |
| 일반수용비 | 105,500,000 | 39,658,073 | - | 65,841,927 |
| 임차료 | 12,000,000 | - | - | 12,000,000 |
| 회의비 | 7,875,000 | 2,484,940 | - | 5,390,060 |
| 연구부대사업 | 703,788,000 | 602,094,650 | - | 101,693,350 |
| 정책세미나포럼운영 | 180,740,000 | 150,859,220 | - | 29,880,780 |
| 정책세미나 개최(2023, 본원) | 129,740,000 | 113,655,480 | - | 16,084,520 |
| 보상금 | 37,000,000 | 35,424,900 | - | 1,575,100 |
| 여비 | 2,700,000 | 2,225,470 | - | 474,530 |
| 외부용역비 | 38,000,000 | 31,000,000 | - | 7,000,000 |
| 일반수용비 | 41,240,000 | 35,825,405 | - | 5,414,595 |
| 임차료 | 7,104,000 | 6,644,665 | - | 459,335 |
| 회의비 | 3,696,000 | 2,535,040 | - | 1,160,960 |
| 정책포럼 운영(2023, 본원) | 51,000,000 | 37,203,740 | - | 13,796,260 |
| 보상금 | 43,500,000 | 31,900,000 | - | 11,600,000 |
| 여비 | 900,000 | 330,820 | - | 569,180 |
| 일반수용비 | 2,200,000 | 1,137,600 | - | 1,062,400 |
| 임차료 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 회의비 | 2,400,000 | 1,835,320 | - | 564,680 |
| 콘텐츠홍보 | 243,960,000 | 237,531,000 | - | 6,429,000 |
| 홍보콘텐츠 제작(2023, 본원) | 193,000,000 | 187,283,000 | - | 5,717,000 |
| 외부용역비 | 94,000,000 | 94,000,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 96,800,000 | 91,883,000 | - | 4,917,000 |
| 회의비 | 800,000 | - | - | 800,000 |
| 기관 대외홍보(2023, 본원) | 50,960,000 | 50,248,000 | - | 712,000 |
| 일반수용비 | 50,000,000 | 50,000,000 | - | - |
| 회의비 | 960,000 | 248,000 | - | 712,000 |
| 의정교류연구 | 105,906,000 | 58,640,840 | - | 47,265,160 |
| 경기의정포럼(2023, 본원) | 55,470,000 | 39,349,430 | - | 16,120,570 |
| 보상금 | 22,800,000 | 21,100,000 | - | 1,700,000 |
| 여비 | 6,650,000 | 1,028,000 | - | 5,622,000 |
| 운영수당 | 6,000,000 | 3,600,000 | - | 2,400,000 |
| 일반수용비 | 5,000,000 | 4,827,930 | - | 172,070 |
| 임차료 | 12,000,000 | 6,302,000 | - | 5,698,000 |
| 회의비 | 3,020,000 | 2,491,500 | - | 528,500 |
| 지역현안토론회(2023, 본원) | 50,436,000 | 19,291,410 | - | 31,144,590 |
| 보상금 | 14,400,000 | 2,700,000 | - | 11,700,000 |
| 여비 | 1,620,000 | 767,210 | - | 852,790 |
| 일반수용비 | 27,000,000 | 14,957,600 | - | 12,042,400 |
122 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 임차료 | 3,000,000 | 462,000 | - | 2,538,000 |
| 회의비 | 4,416,000 | 404,600 | - | 4,011,400 |
| 대외협력교류 | 83,930,000 | 69,357,090 | - | 14,572,910 |
| 국내교류(2023, 본원) | 17,800,000 | 16,013,400 | - | 1,786,600 |
| 여비 | 1,800,000 | 1,246,900 | - | 553,100 |
| 일반수용비 | 13,000,000 | 12,276,100 | - | 723,900 |
| 임차료 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 회의비 | 1,000,000 | 490,400 | - | 509,600 |
| 해외교류(2023, 본원) | 54,500,000 | 45,357,870 | - | 9,142,130 |
| 여비 | 48,900,000 | 42,568,990 | - | 6,331,010 |
| 일반수용비 | 5,000,000 | 2,788,880 | - | 2,211,120 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 회의비 | 600,000 | - | - | 600,000 |
| 학술활동 지원(2023, 본원) | 8,490,000 | 6,156,780 | - | 2,333,220 |
| 여비 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 |
| 일반수용비 | 6,990,000 | 6,156,780 | - | 833,220 |
| 사회공헌활동지원(2023, 본원) | 3,140,000 | 1,829,040 | - | 1,310,960 |
| 여비 | 2,160,000 | 1,829,040 | - | 330,960 |
| 일반수용비 | 500,000 | - | - | 500,000 |
| 회의비 | 480,000 | - | - | 480,000 |
| GRI학술지발간 | 89,252,000 | 85,706,500 | - | 3,545,500 |
| GRI연구논총 발간(2023, 본원) | 89,252,000 | 85,706,500 | - | 3,545,500 |
| 여비 | 540,000 | - | - | 540,000 |
| 외부용역비 | 660,000 | 660,000 | - | - |
| 운영수당 | 39,200,000 | 36,950,000 | - | 2,250,000 |
| 일반수용비 | 47,252,000 | 47,230,500 | - | 21,500 |
| 회의비 | 1,600,000 | 866,000 | - | 734,000 |
| 연구지원사업 | 1,130,028,000 | 808,461,865 | 202,000,000 | 119,566,135 |
| 정보자료지원 | 249,569,000 | 195,072,707 | - | 54,496,293 |
| 정보자료실 운영(2023, 본원) | 193,269,000 | 158,303,517 | - | 34,965,483 |
| 기타인건비 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 193,269,000 | 158,303,517 | - | 34,965,483 |
| 전자도서관 시스템 운영(2023, 본원) | 15,500,000 | 14,700,000 | - | 800,000 |
| 외부용역비 | 15,500,000 | 14,700,000 | - | 800,000 |
| 간행물 제작 및 배부(2023, 본원) | 40,800,000 | 22,069,190 | - | 18,730,810 |
| 공공요금 및 제세 | 9,000,000 | 1,086,190 | - | 7,913,810 |
| 일반수용비 | 31,200,000 | 20,983,000 | - | 10,217,000 |
| 회의비 | 600,000 | - | - | 600,000 |
| GIS사업 | 55,000,000 | 36,784,000 | - | 18,216,000 |
| GIS 사업(2023, 본원) | 55,000,000 | 36,784,000 | - | 18,216,000 |
| 비상임연구원급여 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 시설장비유지비 | 1,000,000 | 502,000 | - | 498,000 |
| 일반수용비 | 52,200,000 | 34,482,000 | - | 17,718,000 |
경기연구원 • 123
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 전산사업 | 825,459,000 | 576,605,158 | 202,000,000 | 46,853,842 |
| 정보시스템 구축 및 유지관리(2023, 본원) | 295,100,000 | 91,160,000 | 202,000,000 | 1,940,000 |
| 외부용역비 | 295,100,000 | 91,160,000 | 202,000,000 | 1,940,000 |
| 정보보안 강화 및 운영(2023, 본원) | 44,259,000 | 37,537,000 | - | 6,722,000 |
| 외부용역비 | 15,059,000 | 12,537,000 | - | 2,522,000 |
| 임차료 | 29,200,000 | 25,000,000 | - | 4,200,000 |
| 전산장비 구입 및 운영(2023, 본원) | 483,600,000 | 446,242,758 | - | 37,357,242 |
| 공공요금 및 제세 | 66,800,000 | 53,296,075 | - | 13,503,925 |
| 무형자산취득비 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 |
| 시설장비유지비 | 54,600,000 | 47,786,200 | - | 6,813,800 |
| 유형자산취득비 | 137,000,000 | 136,940,600 | - | 59,400 |
| 일반수용비 | 86,000,000 | 79,634,933 | - | 6,365,067 |
| 임차료 | 129,200,000 | 128,584,950 | - | 615,050 |
| 정보시스템 관련 운영(2023, 본원) | 2,500,000 | 1,665,400 | - | 834,600 |
| 운영수당 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 500,000 | - | - | 500,000 |
| 회의비 | 400,000 | 65,400 | - | 334,600 |
| 연구기반사업 | 808,013,000 | 637,338,158 | - | 170,674,842 |
| 연구사업인력운영 | 469,508,000 | 386,518,020 | - | 82,989,980 |
| 초빙연구원 인건비(2023, 본원) | 260,984,000 | 213,515,020 | - | 47,468,980 |
| 초빙연구원 급여 | 181,017,000 | 159,920,990 | - | 21,096,010 |
| 초빙연구원 복리후생비 | 14,200,000 | 9,032,180 | - | 5,167,820 |
| 초빙연구원 성과급 | 12,522,000 | 8,777,510 | - | 3,744,490 |
| 초빙연구원 제수당 | 27,397,000 | 10,033,970 | - | 17,363,030 |
| 초빙연구원 퇴직급여 | 25,848,000 | 25,750,370 | - | 97,630 |
| 연구원 인건비(2023, 본원) | 163,714,000 | 143,799,860 | - | 19,914,140 |
| 연구원 급여 | 95,037,000 | 90,053,550 | - | 4,983,450 |
| 연구원 복리후생비 | 4,700,000 | 3,183,000 | - | 1,517,000 |
| 연구원 성과급 | 20,815,000 | 17,449,310 | - | 3,365,690 |
| 연구원 제수당 | 28,115,000 | 18,134,650 | - | 9,980,350 |
| 연구원 퇴직급여 | 15,047,000 | 14,979,350 | - | 67,650 |
| 행정원 인건비(2023, 본원) | 44,810,000 | 29,203,140 | - | 15,606,860 |
| 행정원 급여 | 28,685,000 | 19,964,380 | - | 8,720,620 |
| 행정원 복리후생비 | 1,300,000 | 851,000 | - | 449,000 |
| 행정원 제수당 | 10,386,000 | 3,972,120 | - | 6,413,880 |
| 행정원 퇴직급여 | 4,439,000 | 4,415,640 | - | 23,360 |
| 인적자원개발 | 186,280,000 | 164,814,390 | - | 21,465,610 |
| 직원 교육훈련(2023, 본원) | 44,200,000 | 40,283,770 | - | 3,916,230 |
| 여비 | 3,000,000 | 2,109,990 | - | 890,010 |
| 일반수용비 | 40,200,000 | 37,461,380 | - | 2,738,620 |
| 회의비 | 1,000,000 | 712,400 | - | 287,600 |
| 연구직 연구연수(2023, 본원) | 40,000,000 | 40,000,000 | - | - |
| 여비 | 40,000,000 | 40,000,000 | - | - |
124 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 직원채용(2023, 본원) | 102,080,000 | 84,530,620 | - | 17,549,380 |
| 여비 | 11,550,000 | 6,813,800 | - | 4,736,200 |
| 운영수당 | 56,000,000 | 55,650,000 | - | 350,000 |
| 일반수용비 | 31,650,000 | 20,503,400 | - | 11,146,600 |
| 회의비 | 2,880,000 | 1,563,420 | - | 1,316,580 |
| 연구기획ㆍ평가 | 73,000,000 | 56,256,488 | - | 16,743,512 |
| 연구사업계획 수립(2023, 본원) | 25,000,000 | 20,433,100 | - | 4,566,900 |
| 일반수용비 | 19,000,000 | 18,448,700 | - | 551,300 |
| 임차료 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 |
| 회의비 | 3,000,000 | 1,984,400 | - | 1,015,600 |
| 연구과제 사전기획(2023, 본원) | 48,000,000 | 35,823,388 | - | 12,176,612 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 여비 | 8,100,000 | 7,295,950 | - | 804,050 |
| 운영수당 | 9,800,000 | 9,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 27,900,000 | 17,190,538 | - | 10,709,462 |
| 회의비 | 2,200,000 | 1,536,900 | - | 663,100 |
| 성과관리 | 79,225,000 | 29,749,260 | - | 49,475,740 |
| 성과평가운영(2023, 본원) | 60,525,000 | 12,890,000 | - | 47,635,000 |
| 보상금 | 54,000,000 | 9,850,000 | - | 44,150,000 |
| 일반수용비 | 5,525,000 | 2,806,200 | - | 2,718,800 |
| 회의비 | 1,000,000 | 233,800 | - | 766,200 |
| 경영평가운영(2023, 본원) | 18,700,000 | 16,859,260 | - | 1,840,740 |
| 보상금 | 300,000 | 210,000 | - | 90,000 |
| 일반수용비 | 16,900,000 | 15,898,360 | - | 1,001,640 |
| 회의비 | 1,500,000 | 750,900 | - | 749,100 |
| 기관운영비 | 15,221,619,000 | 14,227,825,844 | - | 993,793,156 |
| 예비비 및 기타(본원) | 2,517,328,000 | - | - | 2,517,328,000 |
| 전기이월 | 1,089,981,278 | 921,347,610 | - | 168,633,668 |
| 연구사업비 | 1,089,981,278 | 921,347,610 | - | 168,633,668 |
| 연구과제사업 | 911,081,278 | 742,447,610 | - | 168,633,668 |
| 기본연구과제 | 36,360,000 | 16,994,808 | - | 19,365,192 |
| 경기도 교통수단 통행시간가치 산정 연구 | 13,000,000 | 5,918,910 | - | 7,081,090 |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 5,860,000 | 580,000 | - | 5,280,000 |
| 운영수당 | 4,800,000 | 3,800,000 | - | 1,000,000 |
| 일반수용비 | 1,550,000 | 769,200 | - | 780,800 |
| 재료비 | 190,000 | 188,910 | - | 1,090 |
| 회의비 | 600,000 | 580,800 | - | 19,200 |
| 경기도 도시생태현황지도 활용방안 연구 | 11,400,000 | 890,500 | - | 10,509,500 |
| 보상금 | 2,100,000 | - | - | 2,100,000 |
| 여비 | 270,000 | - | - | 270,000 |
| 운영수당 | 1,200,000 | 200,000 | - | 1,000,000 |
| 일반수용비 | 7,100,000 | 666,500 | - | 6,433,500 |
경기연구원 • 125
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 재료비 | 250,000 | - | - | 250,000 |
| 회의비 | 480,000 | 24,000 | - | 456,000 |
| 은퇴 후 일자리 유형 분석: 코호트별 비교 연구 | 11,960,000 | 10,185,398 | - | 1,774,602 |
| 비상임연구원급여 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 여비 | 4,900,000 | 4,734,898 | - | 165,102 |
| 운영수당 | 2,200,000 | 1,800,000 | - | 400,000 |
| 일반수용비 | 1,500,000 | 513,000 | - | 987,000 |
| 회의비 | 360,000 | 137,500 | - | 222,500 |
| 정책연구과제 | 871,241,278 | 721,972,802 | - | 149,268,476 |
| 경기 비전 2030 변경 수립 | 210,280,000 | 176,391,360 | - | 33,888,640 |
| 보상금 | 1,000,000 | 500,000 | - | 500,000 |
| 비상임연구원급여 | 36,800,000 | 36,060,170 | - | 739,830 |
| 여비 | 6,120,000 | 1,590,560 | - | 4,529,440 |
| 연구원 급여 | 12,580,000 | 12,365,770 | - | 214,230 |
| 외부용역비 | 81,920,000 | 77,150,000 | - | 4,770,000 |
| 운영수당 | 9,200,000 | 6,000,000 | - | 3,200,000 |
| 일반수용비 | 32,000,000 | 13,782,000 | - | 18,218,000 |
| 재료비 | 600,000 | 575,300 | - | 24,700 |
| 초빙연구원 급여 | 26,100,000 | 25,773,160 | - | 326,840 |
| 회의비 | 3,960,000 | 2,594,400 | - | 1,365,600 |
| 경기국제공항: 문제와 방안 | 3,740,000 | 1,409,630 | - | 2,330,370 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 여비 | 150,000 | 145,830 | - | 4,170 |
| 운영수당 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,150,000 | - | - | 2,150,000 |
| 회의비 | 240,000 | 63,800 | - | 176,200 |
| 경기도 교통영향평가 수요예측 원단위 산정 및 적용 기준에 관한 연구 | 44,380,000 | 36,424,540 | - | 7,955,460 |
| 기타인건비 | 6,486,000 | 4,940,745 | - | 1,545,255 |
| 비상임연구원급여 | 2,800,000 | 2,800,000 | - | - |
| 여비 | 1,715,000 | 756,795 | - | 958,205 |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 21,000,000 | - | 1,000,000 |
| 운영수당 | 5,600,000 | 3,200,000 | - | 2,400,000 |
| 일반수용비 | 2,279,000 | 643,500 | - | 1,635,500 |
| 임차료 | 2,400,000 | 2,200,000 | - | 200,000 |
| 재료비 | 500,000 | 294,500 | - | 205,500 |
| 회의비 | 600,000 | 589,000 | - | 11,000 |
| 경기도 기업 RE100 지원 방안 연구 | 40,700,000 | 39,904,540 | - | 795,460 |
| 보상금 | 12,940,000 | 12,500,000 | - | 440,000 |
| 비상임연구원급여 | 3,900,000 | 3,812,890 | - | 87,110 |
| 여비 | 857,500 | 846,850 | - | 10,650 |
| 외부용역비 | 19,000,000 | 19,000,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,000,000 | 1,800,000 | - | 200,000 |
126 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 일반수용비 | 1,010,500 | 968,000 | - | 42,500 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 992,000 | 976,800 | - | 15,200 |
| 경기도 농업·농촌 및 식품산업 발전방안 연구 (2024~2028) | 11,000,000 | 9,649,550 | - | 1,350,450 |
| 비상임연구원급여 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | - |
| 여비 | 2,025,000 | 1,609,970 | - | 415,030 |
| 운영수당 | 1,000,000 | 400,000 | - | 600,000 |
| 일반수용비 | 1,075,000 | 882,900 | - | 192,100 |
| 재료비 | 300,000 | 298,580 | - | 1,420 |
| 회의비 | 600,000 | 458,100 | - | 141,900 |
| 경기도 사회혁신복합단지 기본구상 | 200,000,000 | 161,493,550 | - | 38,506,450 |
| 보상금 | 3,200,000 | 300,000 | - | 2,900,000 |
| 비상임연구원급여 | 20,000,000 | 9,187,710 | - | 10,812,290 |
| 여비 | 3,240,000 | 2,813,240 | - | 426,760 |
| 외부용역비 | 121,000,000 | 115,460,000 | - | 5,540,000 |
| 운영수당 | 14,000,000 | 10,600,000 | - | 3,400,000 |
| 일반수용비 | 33,000,000 | 19,525,000 | - | 13,475,000 |
| 임차료 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| 재료비 | 660,000 | 361,700 | - | 298,300 |
| 회의비 | 3,900,000 | 3,245,900 | - | 654,100 |
| 경기도 수입특화 품목의 조사분석 및 관리 방안 | 7,648,860 | 1,915,090 | - | 5,733,770 |
| 비상임연구원급여 | 2,986,670 | 180,640 | - | 2,806,030 |
| 여비 | 562,190 | - | - | 562,190 |
| 운영수당 | 2,000,000 | 600,000 | - | 1,400,000 |
| 일반수용비 | 1,100,000 | 880,200 | - | 219,800 |
| 재료비 | 400,000 | 183,850 | - | 216,150 |
| 회의비 | 600,000 | 70,400 | - | 529,600 |
| 경기도 시군 도시계획 사전협상제 운용방안 | 19,035,800 | 18,884,000 | - | 151,800 |
| 보상금 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |
| 여비 | 398,800 | 398,000 | - | 800 |
| 외부용역비 | 9,100,000 | 9,100,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,200,000 | 2,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 4,610,000 | 4,516,000 | - | 94,000 |
| 재료비 | 600,000 | 546,800 | - | 53,200 |
| 회의비 | 527,000 | 523,200 | - | 3,800 |
| 경기도 인구인지예산 및 정책평가를 위한 기초연구 | 20,680,000 | 17,844,980 | - | 2,835,020 |
| 보상금 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 5,600,000 | 5,419,350 | - | 180,650 |
| 여비 | 900,000 | 813,630 | - | 86,370 |
| 운영수당 | 7,000,000 | 6,000,000 | - | 1,000,000 |
| 일반수용비 | 4,000,000 | 3,483,600 | - | 516,400 |
경기연구원 • 127
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 임차료 | 600,000 | 249,000 | - | 351,000 |
| 재료비 | 300,000 | 271,100 | - | 28,900 |
| 회의비 | 1,080,000 | 408,300 | - | 671,700 |
| 경기도 지방대중교통계획 수립 방향 연구 | 7,007,870 | 6,740,720 | - | 267,150 |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 143,000 | 143,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 4,082,170 | 3,815,100 | - | 267,070 |
| 재료비 | 600,000 | 599,920 | - | 80 |
| 회의비 | 582,700 | 582,700 | - | - |
| 경기도 지하안전관리 가이드라인 마련을 위한 기초 연구 | 17,955,800 | 13,771,390 | - | 4,184,410 |
| 비상임연구원급여 | 2,380,000 | 1,800,000 | - | 580,000 |
| 여비 | 675,000 | 210,530 | - | 464,470 |
| 외부용역비 | 10,000,000 | 9,500,000 | - | 500,000 |
| 운영수당 | 3,200,000 | 1,000,000 | - | 2,200,000 |
| 일반수용비 | 950,000 | 786,000 | - | 164,000 |
| 재료비 | 300,000 | 296,960 | - | 3,040 |
| 회의비 | 450,800 | 177,900 | - | 272,900 |
| 경기도의 효율적 재난대응 거버넌스와 사고지휘 플랫폼 구축 연구 | 21,000,000 | 21,000,000 | - | - |
| 외부용역비 | 21,000,000 | 21,000,000 | - | - |
| 기회소득 개념 정립 및 정책 구현 연구 | 53,900,000 | 36,650,430 | - | 17,249,570 |
| 보상금 | 5,000,000 | 1,800,000 | - | 3,200,000 |
| 비상임연구원급여 | 16,000,000 | 11,199,980 | - | 4,800,020 |
| 여비 | 900,000 | 364,750 | - | 535,250 |
| 외부용역비 | 20,000,000 | 19,000,000 | - | 1,000,000 |
| 운영수당 | 8,000,000 | 3,000,000 | - | 5,000,000 |
| 일반수용비 | 1,700,000 | 790,500 | - | 909,500 |
| 재료비 | 400,000 | 384,200 | - | 15,800 |
| 회의비 | 1,900,000 | 111,000 | - | 1,789,000 |
| 김포시 아라마리나 일원 관광 활성화 방안 | 18,935,000 | 17,635,680 | - | 1,299,320 |
| 보상금 | 1,200,000 | 1,000,000 | - | 200,000 |
| 비상임연구원급여 | 6,600,000 | 6,587,890 | - | 12,110 |
| 여비 | 765,000 | 398,190 | - | 366,810 |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 7,350,000 | 7,279,000 | - | 71,000 |
| 임차료 | 300,000 | - | - | 300,000 |
| 재료비 | 200,000 | 110,100 | - | 89,900 |
| 회의비 | 720,000 | 460,500 | - | 259,500 |
| 미션 지향형 혁신성장 전략과 경기도 대응 방안 연구 | 37,028,918 | 21,084,107 | - | 15,944,811 |
| 보상금 | 5,200,000 | 1,700,000 | - | 3,500,000 |
| 비상임연구원급여 | 3,341,970 | 3,130,000 | - | 211,970 |
| 여비 | 15,523,540 | 7,788,700 | - | 7,734,840 |
128 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | 4,800,000 | 3,390,256 | - | 1,409,744 |
| 일반수용비 | 6,773,908 | 4,240,201 | - | 2,533,707 |
| 임차료 | 200,000 | 192,000 | - | 8,000 |
| 재료비 | 300,000 | 264,350 | - | 35,650 |
| 회의비 | 889,500 | 378,600 | - | 510,900 |
| 사회적경제 활성화를 위한 지역 금융생태계 구축 전략 연구 | 37,266,780 | 31,217,038 | - | 6,049,742 |
| 비상임연구원급여 | 2,996,780 | 2,496,770 | - | 500,010 |
| 여비 | 6,720,000 | 5,708,180 | - | 1,011,820 |
| 외부용역비 | 20,000,000 | 19,000,000 | - | 1,000,000 |
| 운영수당 | 3,200,000 | 1,792,934 | - | 1,407,066 |
| 일반수용비 | 3,500,000 | 1,371,254 | - | 2,128,746 |
| 재료비 | 280,000 | 277,900 | - | 2,100 |
| 회의비 | 570,000 | 570,000 | - | - |
| 양주시 미활용 군용지 활용방안 | 15,510,190 | 13,366,530 | - | 2,143,660 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 7,000,000 | 6,980,630 | - | 19,370 |
| 여비 | 550,190 | 393,600 | - | 156,590 |
| 운영수당 | 4,800,000 | 4,000,000 | - | 800,000 |
| 일반수용비 | 2,080,000 | 1,282,500 | - | 797,500 |
| 임차료 | 200,000 | 60,000 | - | 140,000 |
| 재료비 | 400,000 | 181,800 | - | 218,200 |
| 회의비 | 480,000 | 468,000 | - | 12,000 |
| 외국 대도시권의 행정구역 개편사례와 경기북부특별자치도의 시사점 | 19,400,000 | 19,400,000 | - | - |
| 외부용역비 | 19,400,000 | 19,400,000 | - | - |
| 주민참여예산과 주민자치회 연계 운영방안 연구 | 18,839,800 | 16,780,707 | - | 2,059,093 |
| 여비 | 10,050,000 | 8,102,267 | - | 1,947,733 |
| 운영수당 | 3,400,000 | 3,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,000,000 | 4,941,340 | - | 58,660 |
| 재료비 | 111,800 | 107,100 | - | 4,700 |
| 회의비 | 278,000 | 230,000 | - | 48,000 |
| 죽전고가차도 철거 여건 검토 | 24,820,000 | 23,214,100 | - | 1,605,900 |
| 비상임연구원급여 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | - |
| 여비 | 1,620,000 | 1,267,200 | - | 352,800 |
| 외부용역비 | 9,900,000 | 9,500,000 | - | 400,000 |
| 운영수당 | 2,200,000 | 1,600,000 | - | 600,000 |
| 일반수용비 | 6,400,000 | 6,165,000 | - | 235,000 |
| 재료비 | 500,000 | 499,400 | - | 600 |
| 회의비 | 600,000 | 582,500 | - | 17,500 |
| 코로나19에 따른 뷰티 트렌드 변화와 경기도 뷰티산업 대응 전략 | 19,514,840 | 19,221,270 | - | 293,570 |
| 비상임연구원급여 | 5,554,840 | 5,535,470 | - | 19,370 |
| 여비 | - | - | - | - |
경기연구원 • 129
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 외부용역비 | 9,400,000 | 9,400,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,060,000 | 1,943,000 | - | 117,000 |
| 재료비 | 300,000 | 146,500 | - | 153,500 |
| 회의비 | 600,000 | 596,300 | - | 3,700 |
| 트램 활성화를 위한 예비타당성조사 제도 개선 방안 | 9,245,000 | 7,295,310 | - | 1,949,690 |
| 기타인건비 | 1,829,440 | 1,829,410 | - | 30 |
| 여비 | 675,000 | 131,300 | - | 543,700 |
| 운영수당 | 2,800,000 | 1,800,000 | - | 1,000,000 |
| 일반수용비 | 3,240,560 | 3,022,000 | - | 218,560 |
| 재료비 | 100,000 | 15,600 | - | 84,400 |
| 회의비 | 600,000 | 497,000 | - | 103,000 |
| 포천시 신구도심 상생 발전방안 | 13,352,420 | 10,678,280 | - | 2,674,140 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 6,477,430 | 4,819,350 | - | 1,658,080 |
| 여비 | 712,490 | 452,430 | - | 260,060 |
| 운영수당 | 3,000,000 | 2,800,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 2,000,000 | 1,766,800 | - | 233,200 |
| 임차료 | 301,500 | 60,000 | - | 241,500 |
| 재료비 | 400,000 | 389,200 | - | 10,800 |
| 회의비 | 461,000 | 390,500 | - | 70,500 |
| 이슈분석과제 | 3,480,000 | 3,480,000 | - | - |
| 현안분석비(2022, 본원) | 3,480,000 | 3,480,000 | - | - |
| 공공요금 및 제세 | - | - | - | - |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 3,480,000 | 3,480,000 | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 연구지원사업 | 178,900,000 | 178,900,000 | - | - |
| 정보자료지원 | 48,500,000 | 48,500,000 | - | - |
| 정보자료실 운영(2022, 본원) | 48,500,000 | 48,500,000 | - | - |
| 기타인건비 | - | - | - | - |
| 유형자산취득비 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 48,500,000 | 48,500,000 | - | - |
| 전산사업 | 130,400,000 | 130,400,000 | - | - |
| 정보시스템 구축 및 유지관리(2022, 본원) | 130,400,000 | 130,400,000 | - | - |
| 외부용역비 | 130,400,000 | 130,400,000 | - | - |
| 일반회계(수탁계정) | 24,595,458,541 | 4,041,774,377 | 20,553,684,164 | - |
| 2023 신규 | 20,947,149,750 | 1,151,088,460 | 19,796,061,290 | - |
| 연구사업비 | 20,947,149,750 | 1,151,088,460 | 19,796,061,290 | - |
| 연구과제사업 | 20,947,149,750 | 1,151,088,460 | 19,796,061,290 | - |
| 수탁연구과제 | 20,947,149,750 | 1,151,088,460 | 19,796,061,290 | - |
130 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 수도권 여객O/D 현행화 공동사업 | 148,000,000 | 115,070,190 | 32,929,810 | - |
| 계정간전출금 | 22,505,000 | - | 22,505,000 | - |
| 기타운영비 | 160,000 | 14,600 | 145,400 | - |
| 기타인건비 | 4,048,000 | 3,651,080 | 396,920 | - |
| 비상임연구원급여 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | - |
| 여비 | 3,000,000 | 2,460,110 | 539,890 | - |
| 연구원 급여 | 19,800,000 | 19,247,500 | 552,500 | - |
| 연구장려금 | 4,501,000 | - | 4,501,000 | - |
| 외부용역비 | 83,700,000 | 80,063,000 | 3,637,000 | - |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,980,000 | 1,883,000 | 97,000 | - |
| 임차료 | 750,000 | 450,000 | 300,000 | - |
| 재료비 | 306,000 | 298,300 | 7,700 | - |
| 회의비 | 1,050,000 | 802,600 | 247,400 | - |
| 2023년 시·군 공기업(상수도) 경영평가 | 250,000,000 | 250,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 87,500,000 | 89,955,570 | - | (2,455,570) |
| 보상금 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 여비 | 3,375,000 | 2,971,330 | - | 403,670 |
| 연구장려금 | 17,500,000 | 17,500,000 | - | - |
| 운영수당 | 124,800,000 | 124,700,000 | - | 100,000 |
| 일반수용비 | 3,500,000 | 3,295,000 | - | 205,000 |
| 임차료 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| 재료비 | 3,765,000 | 3,764,300 | - | 700 |
| 회의비 | 7,560,000 | 6,813,800 | - | 746,200 |
| 2023년 화성시 조직진단 연구용역 | 75,354,000 | 75,354,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 26,374,000 | 29,628,950 | - | (3,254,950) |
| 기타운영비 | 480,000 | 430,400 | - | 49,600 |
| 비상임연구원급여 | 12,600,000 | 12,473,850 | - | 126,150 |
| 여비 | 3,100,000 | 3,009,690 | - | 90,310 |
| 연구장려금 | 5,274,000 | 5,274,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 4,857,200 | 4,764,200 | - | 93,000 |
| 재료비 | 168,800 | 168,800 | - | - |
| 초빙연구원 급여 | 19,600,000 | 16,713,010 | - | 2,886,990 |
| 회의비 | 900,000 | 891,100 | - | 8,900 |
| 경기 RE100플랫폼 구축 | 17,540,000,000 | - | 17,540,000,000 | - |
| 계정간전출금 | 539,000,000 | - | 539,000,000 | - |
| 기타운영비 | 5,440,000 | - | 5,440,000 | - |
| 보상금 | 9,500,000 | - | 9,500,000 | - |
| 여비 | 30,000,000 | - | 30,000,000 | - |
| 연구원 급여 | 191,760,000 | - | 191,760,000 | - |
| 연구장려금 | 107,800,000 | - | 107,800,000 | - |
| 외부용역비 | 16,000,000,000 | - | 16,000,000,000 | - |
경기연구원 • 131
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | - |
| 일반수용비 | 80,335,000 | - | 80,335,000 | - |
| 임차료 | 68,000,000 | - | 68,000,000 | - |
| 재료비 | 10,265,000 | - | 10,265,000 | - |
| 초빙연구원 급여 | 470,900,000 | - | 470,900,000 | - |
| 회의비 | 12,000,000 | - | 12,000,000 | - |
| 경기도 2050 탄소중립 추진체계 구축 : 탄소중립녹색성장 기본계획 수립 및 이행평가 | 300,000,000 | 8,496,400 | 291,503,600 | - |
| 계정간전출금 | 58,800,000 | - | 58,800,000 | - |
| 기타운영비 | 480,000 | - | 480,000 | - |
| 보상금 | 6,800,000 | - | 6,800,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 28,000,000 | 3,500,000 | 24,500,000 | - |
| 여비 | 4,000,000 | 835,100 | 3,164,900 | - |
| 연구장려금 | 11,760,000 | - | 11,760,000 | - |
| 외부용역비 | 132,000,000 | - | 132,000,000 | - |
| 운영수당 | 16,000,000 | 3,400,000 | 12,600,000 | - |
| 위촉연구원급여 | 22,200,000 | - | 22,200,000 | - |
| 일반수용비 | 9,460,000 | 240,000 | 9,220,000 | - |
| 임차료 | 3,000,000 | 47,500 | 2,952,500 | - |
| 재료비 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - |
| 회의비 | 4,500,000 | 473,800 | 4,026,200 | - |
| 경기도 2050 탄소중립 추진체계 구축: 온실가스 인벤토리 구축 및 고도화 | 300,000,000 | 552,900 | 299,447,100 | - |
| 계정간전출금 | 59,500,000 | - | 59,500,000 | - |
| 기타운영비 | 1,280,000 | - | 1,280,000 | - |
| 보상금 | 5,600,000 | - | 5,600,000 | - |
| 여비 | 3,850,000 | 552,900 | 3,297,100 | - |
| 연구장려금 | 11,900,000 | - | 11,900,000 | - |
| 외부용역비 | 130,000,000 | - | 130,000,000 | - |
| 운영수당 | 12,800,000 | - | 12,800,000 | - |
| 위촉연구원급여 | 57,350,000 | - | 57,350,000 | - |
| 일반수용비 | 10,500,000 | - | 10,500,000 | - |
| 임차료 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 재료비 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
| 회의비 | 4,320,000 | - | 4,320,000 | - |
| 경기도 RE100 특구 조성 여건 조사 및 모델 타당성 검토 | 55,709,090 | 350,000 | 55,359,090 | - |
| 계정간전출금 | 19,498,182 | - | 19,498,182 | - |
| 보상금 | 4,500,000 | - | 4,500,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | - |
| 여비 | 500,000 | 60,000 | 440,000 | - |
| 연구장려금 | 3,899,636 | - | 3,899,636 | - |
| 운영수당 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - |
| 일반수용비 | 20,000,000 | 290,000 | 19,710,000 | - |
132 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 임차료 | 300,000 | - | 300,000 | - |
| 재료비 | 761,272 | - | 761,272 | - |
| 회의비 | 750,000 | - | 750,000 | - |
| 경기도 기회발전특구 기획을 위한 사전조사 | 10,000,000 | 7,960,370 | 2,039,630 | - |
| 계정간전출금 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 5,700,000 | 5,383,330 | 316,670 | - |
| 여비 | 900,000 | 833,200 | 66,800 | - |
| 운영수당 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 | - |
| 일반수용비 | 750,000 | 621,340 | 128,660 | - |
| 재료비 | 200,000 | 200,000 | - | - |
| 회의비 | 450,000 | 322,500 | 127,500 | - |
| 경기도 기회발전특구 조성 기본계획 수립 | 119,306,090 | 704,490 | 118,601,600 | - |
| 계정간전출금 | 34,057,132 | - | 34,057,132 | - |
| 공공요금 및 제세 | 500,000 | - | 500,000 | - |
| 보상금 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - |
| 여비 | 4,800,000 | 124,690 | 4,675,310 | - |
| 연구원 급여 | 22,560,000 | - | 22,560,000 | - |
| 연구장려금 | 6,811,426 | - | 6,811,426 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 운영수당 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | - |
| 일반수용비 | 12,577,532 | 215,000 | 12,362,532 | - |
| 임차료 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | - |
| 재료비 | 2,800,000 | 213,800 | 2,586,200 | - |
| 회의비 | 3,000,000 | 151,000 | 2,849,000 | - |
| 경기도 기후대응기금 조성 및 운용방안 연구용역 | 51,820,000 | 51,820,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 18,137,000 | 34,266,690 | - | (16,129,690) |
| 보상금 | 6,600,000 | - | - | 6,600,000 |
| 비상임연구원급여 | 6,000,000 | 5,445,910 | - | 554,090 |
| 여비 | 3,000,000 | 270,000 | - | 2,730,000 |
| 연구장려금 | 3,627,400 | 3,627,400 | - | - |
| 운영수당 | 7,000,000 | 2,400,000 | - | 4,600,000 |
| 일반수용비 | 5,150,000 | 4,655,300 | - | 494,700 |
| 재료비 | 1,705,600 | 869,400 | - | 836,200 |
| 회의비 | 600,000 | 285,300 | - | 314,700 |
| 경기도 마을버스 공공관리제 표준모델 개발 연구용역 | 89,945,000 | - | 89,945,000 | - |
| 계정간전출금 | 31,480,750 | - | 31,480,750 | - |
| 보상금 | 600,000 | - | 600,000 | - |
| 여비 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | - |
| 연구원 급여 | 26,320,000 | - | 26,320,000 | - |
| 연구장려금 | 6,296,150 | - | 6,296,150 | - |
| 운영수당 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | - |
| 일반수용비 | 11,900,000 | - | 11,900,000 | - |
| 임차료 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
경기연구원 • 133
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 재료비 | 698,100 | - | 698,100 | - |
| 회의비 | 2,250,000 | - | 2,250,000 | - |
| 경기도 물관리 기본계획 변경 수립 | 247,264,000 | 49,054,150 | 198,209,850 | - |
| 계정간전출금 | 86,542,400 | - | 86,542,400 | - |
| 기타운영비 | 680,000 | 8,000 | 672,000 | - |
| 보상금 | 1,000,000 | 300,000 | 700,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 40,700,000 | 10,083,330 | 30,616,670 | - |
| 여비 | 9,600,000 | 2,714,570 | 6,885,430 | - |
| 연구원 급여 | 41,360,000 | 20,430,350 | 20,929,650 | - |
| 연구장려금 | 17,305,480 | - | 17,305,480 | - |
| 운영수당 | 12,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | - |
| 일반수용비 | 31,726,120 | 11,950,000 | 19,776,120 | - |
| 임차료 | 1,400,000 | - | 1,400,000 | - |
| 재료비 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - |
| 회의비 | 1,950,000 | 567,900 | 1,382,100 | - |
| 경기도 온실가스감축인지예산 실무검토반 운영 | 20,808,000 | 11,782,370 | 9,025,630 | - |
| 계정간전출금 | 7,282,800 | - | 7,282,800 | - |
| 비상임연구원급여 | 1,800,000 | 1,783,220 | 16,780 | - |
| 여비 | 250,000 | 250,000 | - | - |
| 연구장려금 | 1,456,560 | - | 1,456,560 | - |
| 운영수당 | 7,980,000 | 7,850,000 | 130,000 | - |
| 일반수용비 | 1,761,640 | 1,652,250 | 109,390 | - |
| 재료비 | 97,000 | 96,900 | 100 | - |
| 회의비 | 180,000 | 150,000 | 30,000 | - |
| 경기도 인구감소·관심 지역의 원인분석과 대응방안 연구: 균형발전 측면에서 | 31,000,000 | 31,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 10,850,000 | 18,144,650 | - | (7,294,650) |
| 보상금 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 |
| 비상임연구원급여 | 3,200,000 | - | - | 3,200,000 |
| 여비 | 600,000 | 349,450 | - | 250,550 |
| 연구장려금 | 2,170,000 | 2,170,000 | - | - |
| 운영수당 | 3,900,000 | 3,000,000 | - | 900,000 |
| 일반수용비 | 6,460,000 | 6,143,200 | - | 316,800 |
| 임차료 | 600,000 | 264,000 | - | 336,000 |
| 재료비 | 500,000 | 220,000 | - | 280,000 |
| 회의비 | 720,000 | 708,700 | - | 11,300 |
| 경기도 지역발전지수 분석 및 균형발전정책 추진방향 | 75,790,000 | 75,790,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 21,276,500 | 44,586,650 | - | (23,310,150) |
| 기타운영비 | 1,120,000 | - | - | 1,120,000 |
| 기타인건비 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 |
| 보상금 | 3,600,000 | - | - | 3,600,000 |
| 여비 | 3,150,000 | 1,123,200 | - | 2,026,800 |
| 연구장려금 | 4,255,300 | 4,255,300 | - | - |
134 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 외부용역비 | 15,000,000 | 11,400,000 | - | 3,600,000 |
| 운영수당 | 4,000,000 | 1,200,000 | - | 2,800,000 |
| 일반수용비 | 13,468,200 | 8,130,400 | - | 5,337,800 |
| 임차료 | 1,500,000 | 1,482,000 | - | 18,000 |
| 재료비 | 3,500,000 | 3,182,450 | - | 317,550 |
| 회의비 | 1,920,000 | 430,000 | - | 1,490,000 |
| 경기도형 역세권 고밀복합개발 모델 개발 및 사업화방안 마련 용역 | 170,886,000 | - | 170,886,000 | - |
| 계정간전출금 | 45,110,000 | - | 45,110,000 | - |
| 기타운영비 | 240,000 | - | 240,000 | - |
| 기타인건비 | 1,050,000 | - | 1,050,000 | - |
| 보상금 | 1,400,000 | - | 1,400,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 14,900,000 | - | 14,900,000 | - |
| 여비 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - |
| 연구원 급여 | 41,360,000 | - | 41,360,000 | - |
| 연구장려금 | 9,022,000 | - | 9,022,000 | - |
| 외부용역비 | 42,000,000 | - | 42,000,000 | - |
| 운영수당 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - |
| 일반수용비 | 5,504,000 | - | 5,504,000 | - |
| 임차료 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 재료비 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 회의비 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | - |
| 경기북부특별자치도 설치 기본계획 및 비전·발전 전략 수립 | 170,909,000 | 81,979,140 | 88,929,860 | - |
| 계정간전출금 | 59,818,150 | - | 59,818,150 | - |
| 보상금 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 21,600,000 | 21,590,060 | 9,940 | - |
| 여비 | 7,200,000 | 7,200,000 | - | - |
| 연구장려금 | 11,963,630 | - | 11,963,630 | - |
| 운영수당 | 6,000,000 | 5,400,000 | 600,000 | - |
| 일반수용비 | 18,839,920 | 10,585,600 | 8,254,320 | - |
| 임차료 | 132,000 | 132,000 | - | - |
| 재료비 | 755,300 | 755,300 | - | - |
| 초빙연구원 급여 | 38,780,000 | 32,333,180 | 6,446,820 | - |
| 회의비 | 4,320,000 | 2,483,000 | 1,837,000 | - |
| 고양시민복지재단 설립 타당성 검토 | 80,000,000 | - | 80,000,000 | - |
| 계정간전출금 | 23,100,000 | - | 23,100,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 12,000,000 | - | 12,000,000 | - |
| 여비 | 1,750,000 | - | 1,750,000 | - |
| 연구장려금 | 4,620,000 | - | 4,620,000 | - |
| 외부용역비 | 14,000,000 | - | 14,000,000 | - |
| 운영수당 | 7,000,000 | - | 7,000,000 | - |
| 일반수용비 | 12,730,000 | - | 12,730,000 | - |
경기연구원 • 135
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 재료비 | 2,700,000 | - | 2,700,000 | - |
| 회의비 | 2,100,000 | - | 2,100,000 | - |
| 과천 ○○지구 기본구상 및 타당성조사 용역 | 155,000,000 | - | 155,000,000 | - |
| 계정간전출금 | 28,000,000 | - | 28,000,000 | - |
| 기타인건비 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 7,200,000 | - | 7,200,000 | - |
| 여비 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - |
| 연구장려금 | 5,600,000 | - | 5,600,000 | - |
| 외부용역비 | 75,000,000 | - | 75,000,000 | - |
| 운영수당 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | - |
| 일반수용비 | 17,650,000 | - | 17,650,000 | - |
| 재료비 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | - |
| 회의비 | 2,550,000 | - | 2,550,000 | - |
| 군 사격장 주변지역 갈등관리 및 발전방안 수립 연구용역 | 47,000,000 | 103,200 | 46,896,800 | - |
| 계정간전출금 | 8,750,000 | - | 8,750,000 | - |
| 여비 | 3,000,000 | 103,200 | 2,896,800 | - |
| 연구장려금 | 1,750,000 | - | 1,750,000 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | - | 2,400,000 | - |
| 일반수용비 | 7,350,000 | - | 7,350,000 | - |
| 재료비 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - |
| 회의비 | 750,000 | - | 750,000 | - |
| 동탄도시철도(트램) 사업비 분담방안 연구용역 | 95,200,000 | - | 95,200,000 | - |
| 계정간전출금 | 33,320,000 | - | 33,320,000 | - |
| 기타운영비 | 200,000 | - | 200,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | - |
| 여비 | 1,900,000 | - | 1,900,000 | - |
| 연구원 급여 | 22,560,000 | - | 22,560,000 | - |
| 연구장려금 | 6,664,000 | - | 6,664,000 | - |
| 운영수당 | 4,200,000 | - | 4,200,000 | - |
| 일반수용비 | 1,071,000 | - | 1,071,000 | - |
| 재료비 | 200,000 | - | 200,000 | - |
| 초빙연구원 급여 | 14,925,000 | - | 14,925,000 | - |
| 회의비 | 2,160,000 | - | 2,160,000 | - |
| 부천시 미래전략산업 육성 및 기업유치 종합계획 수립 | 86,363,630 | 32,659,040 | 53,704,590 | - |
| 계정간전출금 | 30,227,271 | - | 30,227,271 | - |
| 비상임연구원급여 | 15,450,000 | 12,483,320 | 2,966,680 | - |
| 여비 | 20,305,199 | 17,499,420 | 2,805,779 | - |
| 연구장려금 | 6,045,454 | - | 6,045,454 | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | 200,000 | 2,200,000 | - |
| 일반수용비 | 8,800,000 | 1,368,000 | 7,432,000 | - |
| 재료비 | 1,335,706 | 497,300 | 838,406 | - |
136 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 회의비 | 1,800,000 | 611,000 | 1,189,000 | - |
| 수도권 광역급행철도(GTX) 플러스 기본구상 연구용역 | 199,570,000 | 49,958,630 | 149,611,370 | - |
| 계정간전출금 | 69,849,500 | - | 69,849,500 | - |
| 기타운영비 | 240,000 | - | 240,000 | - |
| 여비 | 1,800,000 | 1,368,140 | 431,860 | - |
| 연구원 급여 | 37,600,000 | 14,761,620 | 22,838,380 | - |
| 연구장려금 | 13,969,900 | - | 13,969,900 | - |
| 운영수당 | 4,800,000 | 200,000 | 4,600,000 | - |
| 일반수용비 | 2,970,600 | 246,000 | 2,724,600 | - |
| 임차료 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - |
| 재료비 | 240,000 | 205,800 | 34,200 | - |
| 초빙연구원 급여 | 59,700,000 | 32,523,870 | 27,176,130 | - |
| 회의비 | 5,400,000 | 653,200 | 4,746,800 | - |
| 시흥문화재단 설립 타당성 검토 | 81,000,000 | 12,922,510 | 68,077,490 | - |
| 계정간전출금 | 22,050,000 | - | 22,050,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 12,000,000 | - | 12,000,000 | - |
| 여비 | 2,000,000 | 1,298,130 | 701,870 | - |
| 연구장려금 | 4,410,000 | - | 4,410,000 | - |
| 외부용역비 | 18,000,000 | - | 18,000,000 | - |
| 운영수당 | 2,000,000 | 200,000 | 1,800,000 | - |
| 일반수용비 | 6,500,000 | 255,000 | 6,245,000 | - |
| 재료비 | 840,000 | - | 840,000 | - |
| 초빙연구원 급여 | 12,000,000 | 10,580,380 | 1,419,620 | - |
| 회의비 | 1,200,000 | 589,000 | 611,000 | - |
| 안산-대부도 뱃길 활성화 방안 수립 | 50,000,000 | 30,302,610 | 19,697,390 | - |
| 계정간전출금 | 9,800,000 | - | 9,800,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 5,000,000 | 4,999,990 | 10 | - |
| 여비 | 3,500,000 | 1,999,720 | 1,500,280 | - |
| 연구장려금 | 1,960,000 | - | 1,960,000 | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 20,900,000 | 1,100,000 | - |
| 운영수당 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
| 일반수용비 | 3,340,000 | 790,000 | 2,550,000 | - |
| 재료비 | 1,500,000 | 1,197,900 | 302,100 | - |
| 회의비 | 900,000 | 415,000 | 485,000 | - |
| 안산시 공무원 교육훈련 중장기 기본계획 (2024-2028) | 19,000,000 | 19,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 6,700,000 | 7,060,450 | - | (360,450) |
| 여비 | 1,100,000 | 1,096,590 | - | 3,410 |
| 연구장려금 | 1,300,000 | 1,300,000 | - | - |
| 운영수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 6,150,000 | 5,826,060 | - | 323,940 |
| 재료비 | 150,000 | 149,300 | - | 700 |
경기연구원 • 137
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 회의비 | 600,000 | 567,600 | - | 32,400 |
| 안양시 물순환 기본계획 수립 | 60,939,940 | 2,456,200 | 58,483,740 | - |
| 계정간전출금 | 21,328,979 | - | 21,328,979 | - |
| 기타인건비 | 1,638,000 | - | 1,638,000 | - |
| 보상금 | 4,200,000 | - | 4,200,000 | - |
| 여비 | 3,000,000 | 107,400 | 2,892,600 | - |
| 연구장려금 | 4,265,796 | - | 4,265,796 | - |
| 운영수당 | 5,000,000 | 1,800,000 | 3,200,000 | - |
| 일반수용비 | 11,567,165 | 363,000 | 11,204,165 | - |
| 임차료 | 4,840,000 | - | 4,840,000 | - |
| 재료비 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - |
| 회의비 | 2,100,000 | 185,800 | 1,914,200 | - |
| 의왕산업진흥원 설립 타당성 검토 | 81,000,000 | 46,240,030 | 34,759,970 | - |
| 계정간전출금 | 22,050,000 | - | 22,050,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - |
| 여비 | 1,250,000 | 859,160 | 390,840 | - |
| 연구장려금 | 4,410,000 | - | 4,410,000 | - |
| 외부용역비 | 18,000,000 | 14,190,000 | 3,810,000 | - |
| 운영수당 | 4,800,000 | 4,200,000 | 600,000 | - |
| 일반수용비 | 7,450,000 | 6,033,000 | 1,417,000 | - |
| 재료비 | 1,120,000 | 1,064,400 | 55,600 | - |
| 초빙연구원 급여 | 12,000,000 | 10,517,670 | 1,482,330 | - |
| 회의비 | 1,920,000 | 1,375,800 | 544,200 | - |
| 자율주행자동차 기업의 해외운행 지원을 위한 제도개선 방안에 관한 연구 | 33,000,000 | 33,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 11,550,000 | 13,246,690 | - | (1,696,690) |
| 여비 | 1,500,000 | 1,142,100 | - | 357,900 |
| 연구원 급여 | 11,280,000 | 10,547,780 | - | 732,220 |
| 연구장려금 | 2,310,000 | 2,310,000 | - | - |
| 운영수당 | 4,500,000 | 4,400,000 | - | 100,000 |
| 일반수용비 | 880,000 | 696,830 | - | 183,170 |
| 임차료 | 380,000 | 280,000 | - | 100,000 |
| 회의비 | 600,000 | 376,600 | - | 223,400 |
| 지역 대기질 모사 플랫폼의 수도권 활용과 검증(4차년도) | 74,000,000 | 60,579,590 | 13,420,410 | - |
| 계정간전출금 | 10,750,000 | 10,750,000 | - | - |
| 기타운영비 | 720,000 | 342,800 | 377,200 | - |
| 보상금 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 여비 | 4,500,000 | 4,291,740 | 208,260 | - |
| 연구원 급여 | 33,840,000 | 28,287,850 | 5,552,150 | - |
| 연구장려금 | 2,150,000 | 2,150,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - |
| 일반수용비 | 1,900,000 | 680,000 | 1,220,000 | - |
138 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 임차료 | 11,300,000 | 10,000,000 | 1,300,000 | - |
| 재료비 | 4,740,000 | 3,946,600 | 793,400 | - |
| 회의비 | 1,200,000 | 130,600 | 1,069,400 | - |
| 파주문화재단 설립 타당성 검토 | 77,000,000 | 36,451,030 | 40,548,970 | - |
| 계정간전출금 | 22,050,000 | - | 22,050,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 8,000,000 | 5,193,530 | 2,806,470 | - |
| 여비 | 1,250,000 | 178,870 | 1,071,130 | - |
| 연구장려금 | 4,410,000 | - | 4,410,000 | - |
| 외부용역비 | 14,000,000 | 12,320,000 | 1,680,000 | - |
| 운영수당 | 3,000,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | - |
| 일반수용비 | 8,650,000 | 6,000,000 | 2,650,000 | - |
| 재료비 | 1,240,000 | - | 1,240,000 | - |
| 초빙연구원 급여 | 12,000,000 | 11,175,130 | 824,870 | - |
| 회의비 | 2,400,000 | 383,500 | 2,016,500 | - |
| 포천시 청소년재단 설립 타당성 검토 | 81,000,000 | 30,934,730 | 50,065,270 | - |
| 계정간전출금 | 22,050,000 | - | 22,050,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 12,000,000 | 7,201,490 | 4,798,510 | - |
| 여비 | 2,000,000 | 292,440 | 1,707,560 | - |
| 연구장려금 | 4,410,000 | - | 4,410,000 | - |
| 외부용역비 | 18,000,000 | 14,465,000 | 3,535,000 | - |
| 운영수당 | 8,000,000 | 1,400,000 | 6,600,000 | - |
| 일반수용비 | 11,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | - |
| 임차료 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - |
| 재료비 | 840,000 | 831,400 | 8,600 | - |
| 회의비 | 1,200,000 | 744,400 | 455,600 | - |
| 환경영향평가서 검토 용역(2023) | 70,285,000 | 36,566,880 | 33,718,120 | - |
| 계정간전출금 | 23,208,000 | - | 23,208,000 | - |
| 기타운영비 | 800,000 | 203,300 | 596,700 | - |
| 보상금 | 1,200,000 | 300,000 | 900,000 | - |
| 여비 | 1,440,000 | 844,990 | 595,010 | - |
| 연구원 급여 | 32,550,000 | 31,395,790 | 1,154,210 | - |
| 연구장려금 | 4,642,000 | - | 4,642,000 | - |
| 운영수당 | 3,200,000 | 2,300,000 | 900,000 | - |
| 일반수용비 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | - |
| 재료비 | 695,000 | 167,800 | 527,200 | - |
| 회의비 | 1,050,000 | 355,000 | 695,000 | - |
| 전기이월 | 3,648,308,791 | 2,890,685,917 | 757,622,874 | - |
| 연구사업비 | 3,648,308,791 | 2,890,685,917 | 757,622,874 | - |
| 연구과제사업 | 3,648,308,791 | 2,890,685,917 | 757,622,874 | - |
| 수탁연구과제 | 3,648,308,791 | 2,890,685,917 | 757,622,874 | - |
| (가칭)광명산업진흥원 설립 타당성 검토 | 66,672,650 | 66,672,650 | - | - |
| 계정간전출금 | 20,300,000 | 22,117,380 | - | (1,817,380) |
| 비상임연구원급여 | 13,080,650 | 12,884,880 | - | 195,770 |
경기연구원 • 139
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 여비 | 1,175,000 | 1,001,540 | - | 173,460 |
| 연구장려금 | 4,060,000 | 4,060,000 | - | - |
| 외부용역비 | 12,990,000 | 12,045,000 | - | 945,000 |
| 운영수당 | 4,800,000 | 4,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 6,090,000 | 5,996,250 | - | 93,750 |
| 재료비 | 2,745,000 | 2,734,800 | - | 10,200 |
| 회의비 | 1,432,000 | 1,032,800 | - | 399,200 |
| (가칭)안산미래연구원 설립 타당성 검토 및 기본계획 수립 | 61,876,840 | 61,876,840 | - | - |
| 계정간전출금 | 18,025,000 | 19,143,300 | - | (1,118,300) |
| 비상임연구원급여 | 10,703,240 | 10,703,240 | - | - |
| 여비 | 893,600 | 596,100 | - | 297,500 |
| 연구장려금 | 3,475,000 | 3,475,000 | - | - |
| 외부용역비 | 14,700,000 | 14,000,000 | - | 700,000 |
| 운영수당 | 2,800,000 | 2,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 9,600,000 | 9,494,500 | - | 105,500 |
| 재료비 | 720,000 | 714,200 | - | 5,800 |
| 회의비 | 960,000 | 950,500 | - | 9,500 |
| 2022년 수도권 여객 O/D 전수화 공동사업 | 64,220,055 | 64,220,055 | - | - |
| 계정간전출금 | 42,700,000 | 55,680,055 | - | (12,980,055) |
| 기타운영비 | 360,000 | - | - | 360,000 |
| 기타인건비 | 5,028,430 | - | - | 5,028,430 |
| 비상임연구원급여 | 103,240 | - | - | 103,240 |
| 여비 | 606,160 | - | - | 606,160 |
| 연구원 급여 | 1,897,100 | - | - | 1,897,100 |
| 연구장려금 | 8,540,000 | 8,540,000 | - | - |
| 외부용역비 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 |
| 운영수당 | 400,000 | - | - | 400,000 |
| 일반수용비 | 314,715 | - | - | 314,715 |
| 재료비 | 2,375,810 | - | - | 2,375,810 |
| 초빙연구원 급여 | - | - | - | - |
| 회의비 | 394,600 | - | - | 394,600 |
| 6군단 부지 활용방안 연구 | 48,196,580 | 48,196,580 | - | - |
| 계정간전출금 | 10,500,000 | 11,445,390 | - | (945,390) |
| 기타운영비 | 160,000 | 7,500 | - | 152,500 |
| 여비 | 1,146,580 | 685,960 | - | 460,620 |
| 연구장려금 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 외부용역비 | 21,000,000 | 21,000,000 | - | - |
| 운영수당 | 400,000 | 400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,720,000 | 1,670,960 | - | 49,040 |
| 초빙연구원 급여 | 10,520,000 | 10,518,770 | - | 1,230 |
| 회의비 | 750,000 | 468,000 | - | 282,000 |
| Beating air pollution in Seoul Metropolitan Region(SMR) through evidence-based | 37,028,730 | 37,028,730 | - | - |
140 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| solutions in Republic | ||||
| 계정간전출금 | 20,092,000 | 33,010,730 | - | (12,918,730) |
| 비상임연구원급여 | 248,390 | - | - | 248,390 |
| 여비 | 740,000 | - | - | 740,000 |
| 연구장려금 | 4,018,000 | 4,018,000 | - | - |
| 운영수당 | 9,000,000 | - | - | 9,000,000 |
| 일반수용비 | 1,700,000 | - | - | 1,700,000 |
| 임차료 | 160,000 | - | - | 160,000 |
| 재료비 | 670,340 | - | - | 670,340 |
| 회의비 | 400,000 | - | - | 400,000 |
| 경기도 발전 계획(2023~2027) | 45,000,000 | 45,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 15,750,000 | 18,595,770 | - | (2,845,770) |
| 비상임연구원급여 | 12,000,000 | 11,980,630 | - | 19,370 |
| 여비 | 1,220,000 | 1,004,480 | - | 215,520 |
| 연구장려금 | 3,150,000 | 3,150,000 | - | - |
| 운영수당 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 6,200,000 | 4,794,580 | - | 1,405,420 |
| 재료비 | 1,280,000 | 677,140 | - | 602,860 |
| 회의비 | 1,800,000 | 1,197,400 | - | 602,600 |
| 경기도 시내버스 준공영제 추진방안 연구용역 | 39,000,000 | 39,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 13,650,000 | 16,964,030 | - | (3,314,030) |
| 여비 | 2,160,000 | 1,712,800 | - | 447,200 |
| 연구원 급여 | 13,200,000 | 11,199,570 | - | 2,000,430 |
| 연구장려금 | 2,730,000 | 2,730,000 | - | - |
| 운영수당 | 3,200,000 | 2,800,000 | - | 400,000 |
| 일반수용비 | 2,800,000 | 2,675,100 | - | 124,900 |
| 재료비 | 60,000 | - | - | 60,000 |
| 회의비 | 1,200,000 | 918,500 | - | 281,500 |
| 경기도 제2차 자원순환시행계획 연구용역 | 49,818,350 | 49,818,350 | - | - |
| 계정간전출금 | 31,500,000 | 34,382,350 | - | (2,882,350) |
| 기타운영비 | 160,000 | - | - | 160,000 |
| 비상임연구원급여 | 70,350 | - | - | 70,350 |
| 여비 | 265,880 | 140,000 | - | 125,880 |
| 연구원 급여 | 629,620 | - | - | 629,620 |
| 연구장려금 | 5,796,000 | 5,796,000 | - | - |
| 운영수당 | 600,000 | - | - | 600,000 |
| 일반수용비 | 10,016,000 | 9,500,000 | - | 516,000 |
| 임차료 | 150,000 | - | - | 150,000 |
| 재료비 | 53,500 | - | - | 53,500 |
| 회의비 | 577,000 | - | - | 577,000 |
| 경기도 종합계획(2021~2040) 수립 용역 | 173,291,561 | 173,291,561 | - | - |
| 계정간전출금 | 127,413,000 | 148,291,561 | - | (20,878,561) |
| 기타운영비 | 472,110 | - | - | 472,110 |
경기연구원 • 141
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 기타인건비 | 2,644,690 | - | - | 2,644,690 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 2,471,950 | - | - | 2,471,950 |
| 여비 | 421,901 | - | - | 421,901 |
| 연구장려금 | 25,000,000 | 25,000,000 | - | - |
| 외부용역비 | 1,600,000 | - | - | 1,600,000 |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 5,149,510 | - | - | 5,149,510 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 364,900 | - | - | 364,900 |
| 초빙연구원 급여 | 5,616,450 | - | - | 5,616,450 |
| 회의비 | 2,137,050 | - | - | 2,137,050 |
| 경기도 철도기본계획 및 도시철도망 구축계획 연구용역 | 226,489,360 | 226,489,360 | - | - |
| 계정간전출금 | 119,700,000 | 127,762,710 | - | (8,062,710) |
| 기타운영비 | 1,600,000 | 56,000 | - | 1,544,000 |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 5,075,880 | 3,862,370 | - | 1,213,510 |
| 연구원 급여 | 31,203,960 | 30,987,380 | - | 216,580 |
| 연구장려금 | 23,940,000 | 23,940,000 | - | - |
| 운영수당 | 15,200,000 | 15,200,000 | - | - |
| 일반수용비 | 18,875,000 | 18,554,320 | - | 320,680 |
| 임차료 | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 |
| 재료비 | 1,359,900 | 556,400 | - | 803,500 |
| 초빙연구원 급여 | 77,240 | - | - | 77,240 |
| 회의비 | 7,457,380 | 5,570,180 | - | 1,887,200 |
| 경기북부 혁신센터 건립 연구용역 | 19,000,000 | 19,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 6,650,000 | 10,608,880 | - | (3,958,880) |
| 보상금 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | 1,800,000 | - | 600,000 |
| 여비 | 875,000 | 696,620 | - | 178,380 |
| 연구장려금 | 1,330,000 | 1,330,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,400,000 | - | 400,000 |
| 일반수용비 | 3,485,000 | 2,584,500 | - | 900,500 |
| 임차료 | 600,000 | - | - | 600,000 |
| 재료비 | 500,000 | 500,000 | - | - |
| 회의비 | 360,000 | 80,000 | - | 280,000 |
| 과천시 환경계획 수립 용역 | 157,893,440 | 41,486,100 | 116,407,340 | - |
| 계정간전출금 | 58,450,000 | - | 58,450,000 | - |
| 기타운영비 | 480,000 | 60,000 | 420,000 | - |
| 보상금 | 2,300,000 | 2,300,000 | - | - |
| 비상임연구원급여 | 4,500,000 | 900,000 | 3,600,000 | - |
| 여비 | 12,439,870 | 2,771,070 | 9,668,800 | - |
142 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 연구원 급여 | 9,765,000 | - | 9,765,000 | - |
| 연구장려금 | 11,690,000 | - | 11,690,000 | - |
| 운영수당 | 5,000,000 | 3,800,000 | 1,200,000 | - |
| 일반수용비 | 31,779,500 | 13,675,100 | 18,104,400 | - |
| 재료비 | 4,402,500 | 3,481,100 | 921,400 | - |
| 초빙연구원 급여 | 15,666,570 | 13,936,830 | 1,729,740 | - |
| 회의비 | 1,420,000 | 562,000 | 858,000 | - |
| 광명시흥 테크노밸리 포용적 이주대책 수립용역 | 138,865,930 | 138,865,930 | - | - |
| 계정간전출금 | 42,416,500 | 55,026,550 | - | (12,610,050) |
| 기타운영비 | 400,000 | - | - | 400,000 |
| 기타인건비 | 500,000 | - | - | 500,000 |
| 비상임연구원급여 | 4,800,000 | 4,748,370 | - | 51,630 |
| 여비 | 2,148,480 | 881,710 | - | 1,266,770 |
| 연구원 급여 | 22,059,470 | 22,042,500 | - | 16,970 |
| 연구장려금 | 8,483,300 | 8,483,300 | - | - |
| 외부용역비 | 42,000,000 | 41,000,000 | - | 1,000,000 |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,400,000 | - | 400,000 |
| 일반수용비 | 10,832,480 | 4,385,100 | - | 6,447,380 |
| 재료비 | 872,700 | 269,000 | - | 603,700 |
| 회의비 | 2,553,000 | 629,400 | - | 1,923,600 |
| 광역 도시생태현황지도 구축계획 수립 | 677,738,002 | 520,370,080 | 157,367,922 | - |
| 계정간전출금 | 121,245,000 | - | 121,245,000 | - |
| 기타운영비 | 563,400 | 439,400 | 124,000 | - |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 14,150,000 | 14,100,000 | 50,000 | - |
| 여비 | 8,977,380 | 7,550,680 | 1,426,700 | - |
| 연구원 급여 | 106,915,490 | 101,670,760 | 5,244,730 | - |
| 연구장려금 | 21,320,000 | - | 21,320,000 | - |
| 외부용역비 | 336,021,740 | 334,121,740 | 1,900,000 | - |
| 운영수당 | 9,330,000 | 6,550,000 | 2,780,000 | - |
| 일반수용비 | 30,770,000 | 29,226,000 | 1,544,000 | - |
| 임차료 | 18,811,992 | 18,810,000 | 1,992 | - |
| 재료비 | 6,834,100 | 6,725,300 | 108,800 | - |
| 회의비 | 2,798,900 | 1,176,200 | 1,622,700 | - |
| 군포시 도시생태현황지도 작성사업 | 121,714,190 | 121,714,190 | - | - |
| 계정간전출금 | 88,144,000 | 94,439,190 | - | (6,295,190) |
| 기타운영비 | 11,900 | - | - | 11,900 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 24,010 | - | - | 24,010 |
| 여비 | 133,760 | - | - | 133,760 |
| 연구원 급여 | 370 | - | - | 370 |
| 연구장려금 | 17,360,000 | 17,360,000 | - | - |
| 외부용역비 | 5,324,480 | - | - | 5,324,480 |
경기연구원 • 143
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 운영수당 | 860,000 | 600,000 | - | 260,000 |
| 일반수용비 | 9,846,000 | 9,315,000 | - | 531,000 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 970 | - | - | 970 |
| 회의비 | 8,700 | - | - | 8,700 |
| 미래형 국토도시를 위한 국토계획법 개선방안 (5. 농촌 등 비도시지역의 도시계획적 관리 방안 부분) | 66,281,600 | 66,281,600 | - | - |
| 계정간전출금 | 21,886,480 | 31,699,270 | - | (9,812,790) |
| 기타운영비 | 192,000 | - | - | 192,000 |
| 기타인건비 | 1,880,000 | - | - | 1,880,000 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 여비 | 3,711,600 | 2,077,130 | - | 1,634,470 |
| 연구장려금 | 4,377,300 | 4,377,300 | - | - |
| 외부용역비 | 9,500,000 | 9,500,000 | - | - |
| 운영수당 | 3,900,000 | 2,400,000 | - | 1,500,000 |
| 일반수용비 | 12,192,000 | 10,067,000 | - | 2,125,000 |
| 임차료 | 2,670,000 | 1,570,100 | - | 1,099,900 |
| 재료비 | 3,067,720 | 2,808,700 | - | 259,020 |
| 회의비 | 2,904,500 | 1,782,100 | - | 1,122,400 |
| 성남시 도시생태현황지도 갱신사업 | 226,220,330 | 226,220,330 | - | - |
| 계정간전출금 | 104,151,600 | 108,149,410 | - | (3,997,810) |
| 기타운영비 | 2,300 | - | - | 2,300 |
| 비상임연구원급여 | 10 | - | - | 10 |
| 여비 | 270,870 | 150,920 | - | 119,950 |
| 연구원 급여 | 643,550 | - | - | 643,550 |
| 연구장려금 | 20,160,000 | 20,160,000 | - | - |
| 외부용역비 | 85,650,000 | 84,650,000 | - | 1,000,000 |
| 운영수당 | 2,650,000 | 2,300,000 | - | 350,000 |
| 일반수용비 | 12,670,000 | 10,810,000 | - | 1,860,000 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 4,150 | - | - | 4,150 |
| 회의비 | 17,850 | - | - | 17,850 |
| 시화호 연안오염총량관리 2021년 기본이행평가 | 22,817,953 | 22,817,953 | - | - |
| 계정간전출금 | 11,131,463 | 20,144,513 | - | (9,013,050) |
| 기타인건비 | 7,212,350 | - | - | 7,212,350 |
| 비상임연구원급여 | 174,640 | - | - | 174,640 |
| 여비 | 84,030 | - | - | 84,030 |
| 연구장려금 | 2,673,440 | 2,673,440 | - | - |
| 운영수당 | 748,380 | - | - | 748,380 |
| 일반수용비 | 223,150 | - | - | 223,150 |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 570,500 | - | - | 570,500 |
| 시흥산업진흥계획(2023-2027) 연구 용역 | 56,387,780 | 56,387,780 | - | - |
144 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 계정간전출금 | 28,000,000 | 34,955,530 | - | (6,955,530) |
| 보상금 | 2,800,000 | 700,000 | - | 2,100,000 |
| 비상임연구원급여 | 3,360,000 | 3,360,000 | - | - |
| 여비 | 822,680 | 576,250 | - | 246,430 |
| 연구장려금 | 5,600,000 | 5,600,000 | - | - |
| 운영수당 | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 |
| 일반수용비 | 10,940,000 | 10,374,000 | - | 566,000 |
| 재료비 | 727,100 | 727,000 | - | 100 |
| 회의비 | 1,138,000 | 95,000 | - | 1,043,000 |
| 안산시 상권활성화 재단법인 설립 타당성 검토 연구용역 | 29,460,860 | 29,460,860 | - | - |
| 계정간전출금 | 19,600,000 | 23,082,420 | - | (3,482,420) |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 454,060 | 228,640 | - | 225,420 |
| 연구장려금 | 3,920,000 | 3,920,000 | - | - |
| 외부용역비 | 2,330,000 | - | - | 2,330,000 |
| 운영수당 | 100,000 | 100,000 | - | - |
| 일반수용비 | 2,072,000 | 1,992,800 | - | 79,200 |
| 재료비 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 회의비 | 982,800 | 137,000 | - | 845,800 |
| 양주시 도시생태현황지도 작성사업 | 170,593,100 | 170,593,100 | - | - |
| 계정간전출금 | 112,420,000 | 117,867,810 | - | (5,447,810) |
| 기타운영비 | - | - | - | - |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 126,340 | - | - | 126,340 |
| 여비 | 151,450 | 64,290 | - | 87,160 |
| 연구장려금 | 21,560,000 | 21,560,000 | - | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 19,800,000 | - | 2,200,000 |
| 운영수당 | 390,000 | 200,000 | - | 190,000 |
| 일반수용비 | 11,533,000 | 10,801,000 | - | 732,000 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 441,700 | 300,000 | - | 141,700 |
| 초빙연구원 급여 | 1,951,410 | - | - | 1,951,410 |
| 회의비 | 19,200 | - | - | 19,200 |
| 용인시 통합물관리 기본계획 수립 | 160,000,000 | 28,300,478 | 131,699,522 | - |
| 계정간전출금 | 56,000,000 | - | 56,000,000 | - |
| 보상금 | 2,200,000 | 1,700,000 | 500,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 25,200,000 | 2,064,510 | 23,135,490 | - |
| 여비 | 20,430,000 | 14,764,820 | 5,665,180 | - |
| 연구원 급여 | 26,040,000 | - | 26,040,000 | - |
| 연구장려금 | 11,200,000 | - | 11,200,000 | - |
| 운영수당 | 4,200,000 | 1,200,000 | 3,000,000 | - |
| 일반수용비 | 9,410,000 | 4,559,000 | 4,851,000 | - |
경기연구원 • 145
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 임차료 | 2,450,000 | 2,422,520 | 27,480 | - |
| 재료비 | 1,400,000 | 198,900 | 1,201,100 | - |
| 회의비 | 1,470,000 | 1,390,728 | 79,272 | - |
| 의왕시 도시생태현황지도 작성사업 | 127,930,360 | 127,930,360 | - | - |
| 계정간전출금 | 80,028,000 | 87,146,060 | - | (7,118,060) |
| 기타운영비 | 70,300 | - | - | 70,300 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 10 | - | - | 10 |
| 여비 | 582,800 | 50,000 | - | 532,800 |
| 연구원 급여 | 250 | - | - | 250 |
| 연구장려금 | 8,155,000 | 8,155,000 | - | - |
| 외부용역비 | 25,000,000 | 21,000,000 | - | 4,000,000 |
| 운영수당 | 2,730,000 | 1,200,000 | - | 1,530,000 |
| 일반수용비 | 10,600,000 | 10,083,000 | - | 517,000 |
| 임차료 | 22,000 | - | - | 22,000 |
| 재료비 | 329,500 | 296,300 | - | 33,200 |
| 회의비 | 412,500 | - | - | 412,500 |
| 의정부시 신곡체육공원 민간공원조성 특례사업 제안서 적정성(타당성) 검토 | 32,842,760 | 32,842,760 | - | - |
| 계정간전출금 | 14,000,000 | 27,391,380 | - | (13,391,380) |
| 비상임연구원급여 | 2,429,060 | 1,229,060 | - | 1,200,000 |
| 여비 | 4,112,800 | 171,200 | - | 3,941,600 |
| 연구장려금 | 2,800,000 | 2,800,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,200,000 | - | - | 2,200,000 |
| 일반수용비 | 4,600,000 | 1,251,120 | - | 3,348,880 |
| 재료비 | 1,980,000 | - | - | 1,980,000 |
| 회의비 | 720,900 | - | - | 720,900 |
| 이천시 도시생태현황지도 작성사업 | 187,967,800 | 187,967,800 | - | - |
| 계정간전출금 | 124,250,000 | 127,804,740 | - | (3,554,740) |
| 기타운영비 | 151,900 | - | - | 151,900 |
| 보상금 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | 544,550 | - | - | 544,550 |
| 여비 | 135,080 | 125,460 | - | 9,620 |
| 연구원 급여 | - | - | - | - |
| 연구장려금 | 24,850,000 | 24,850,000 | - | - |
| 외부용역비 | 22,000,000 | 21,000,000 | - | 1,000,000 |
| 운영수당 | 650,000 | 600,000 | - | 50,000 |
| 일반수용비 | 12,625,000 | 11,674,000 | - | 951,000 |
| 임차료 | 1,790,400 | 1,700,000 | - | 90,400 |
| 재료비 | 213,750 | 213,600 | - | 150 |
| 초빙연구원 급여 | 636,820 | - | - | 636,820 |
| 회의비 | 120,300 | - | - | 120,300 |
| 재단법인 김포시평생교육원 설립 타당성 검토 | 44,323,750 | 45,000 | 44,278,750 | - |
146 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 계정간전출금 | 20,300,000 | - | 20,300,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 1,200,000 | - | 1,200,000 | - |
| 여비 | 107,110 | 45,000 | 62,110 | - |
| 연구장려금 | 4,060,000 | - | 4,060,000 | - |
| 외부용역비 | 12,000,000 | - | 12,000,000 | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 6,000,000 | - | 6,000,000 | - |
| 재료비 | 210,300 | - | 210,300 | - |
| 초빙연구원 급여 | 183,540 | - | 183,540 | - |
| 회의비 | 262,800 | - | 262,800 | - |
| 재단법인 남양주 문화재단 설립 타당성 검토 | 45,001,310 | - | 45,001,310 | - |
| 계정간전출금 | 21,420,000 | - | 21,420,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 1,633,340 | - | 1,633,340 | - |
| 여비 | 458,520 | - | 458,520 | - |
| 연구장려금 | 4,284,000 | - | 4,284,000 | - |
| 외부용역비 | 8,800,000 | - | 8,800,000 | - |
| 운영수당 | 400,000 | - | 400,000 | - |
| 일반수용비 | 5,030,000 | - | 5,030,000 | - |
| 재료비 | 400 | - | 400 | - |
| 초빙연구원 급여 | 1,921,550 | - | 1,921,550 | - |
| 회의비 | 1,053,500 | - | 1,053,500 | - |
| 재단법인 여주시 청소년재단 설립 타당성 검토 | 44,541,740 | 44,541,740 | - | - |
| 계정간전출금 | 20,300,000 | 22,527,060 | - | (2,227,060) |
| 기타운영비 | - | - | - | - |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 124,560 | 74,780 | - | 49,780 |
| 연구장려금 | 4,060,000 | 4,060,000 | - | - |
| 외부용역비 | 12,000,000 | 11,400,000 | - | 600,000 |
| 운영수당 | 1,200,000 | 800,000 | - | 400,000 |
| 일반수용비 | 5,000,000 | 4,927,000 | - | 73,000 |
| 재료비 | 360,000 | 356,400 | - | 3,600 |
| 초빙연구원 급여 | 1,049,680 | - | - | 1,049,680 |
| 회의비 | 447,500 | 396,500 | - | 51,000 |
| 포천시 도시생태현황지도 작성사업 | 422,730,730 | 244,265,730 | 178,465,000 | - |
| 계정간전출금 | 104,300,000 | - | 104,300,000 | - |
| 기타운영비 | 1,384,300 | 70,500 | 1,313,800 | - |
| 보상금 | 400,000 | - | 400,000 | - |
| 여비 | 1,167,420 | 334,730 | 832,690 | - |
| 연구원 급여 | 35,566,520 | 20,117,790 | 15,448,730 | - |
| 연구장려금 | 13,245,000 | - | 13,245,000 | - |
| 외부용역비 | 242,000,000 | 213,400,000 | 28,600,000 | - |
| 운영수당 | 4,320,000 | 900,000 | 3,420,000 | - |
| 일반수용비 | 6,800,000 | 760,000 | 6,040,000 | - |
경기연구원 • 147
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 임차료 | 10,000,000 | 7,500,000 | 2,500,000 | - |
| 재료비 | 1,553,870 | 1,164,710 | 389,160 | - |
| 초빙연구원 급여 | 299,740 | - | 299,740 | - |
| 회의비 | 1,693,880 | 18,000 | 1,675,880 | - |
| 환경영향평가서(초안, 본안) 검토 용역(2022년) | 84,403,030 | - | 84,403,030 | - |
| 계정간전출금 | 39,900,000 | - | 39,900,000 | - |
| 기타운영비 | 960,000 | - | 960,000 | - |
| 보상금 | 4,200,000 | - | 4,200,000 | - |
| 여비 | 8,283,050 | - | 8,283,050 | - |
| 연구원 급여 | 1,109,480 | - | 1,109,480 | - |
| 연구장려금 | 7,980,000 | - | 7,980,000 | - |
| 운영수당 | 12,200,000 | - | 12,200,000 | - |
| 일반수용비 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | - |
| 재료비 | 3,945,000 | - | 3,945,000 | - |
| 회의비 | 3,325,500 | - | 3,325,500 | - |
| 공투센터 특별회계(일반계정) | 2,785,724,000 | 2,069,968,494 | 50,400,000 | 665,355,506 |
| 2023 신규 | 2,741,724,000 | 2,025,968,494 | 50,400,000 | 665,355,506 |
| 사업비 | 318,285,000 | 254,697,346 | 50,400,000 | 13,187,654 |
| 공공투자관리센터기본사업 | 194,045,000 | 151,553,526 | 39,000,000 | 3,491,474 |
| 공공투자사업조사 | 114,045,000 | 74,443,836 | 39,000,000 | 601,164 |
| 공공투자사업조사(2023,공투) | 114,045,000 | 74,443,836 | 39,000,000 | 601,164 |
| 공공요금 및 제세 | 18,000 | 7,100 | - | 10,900 |
| 여비 | 19,120,000 | 19,114,936 | - | 5,064 |
| 외부용역비 | 39,518,000 | - | 39,000,000 | 518,000 |
| 운영수당 | 31,600,000 | 31,550,000 | - | 50,000 |
| 일반수용비 | 22,109,000 | 22,097,000 | - | 12,000 |
| 회의비 | 1,680,000 | 1,674,800 | - | 5,200 |
| 정책 및 지침연구 | 80,000,000 | 77,109,690 | - | 2,890,310 |
| 경기도 문화 체육시설 공공투자사업 적정 공사비 산정 방안 연구 | 10,000,000 | 9,898,200 | - | 101,800 |
| 비상임연구원급여 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 여비 | 50,000 | 50,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 6,470,000 | 6,420,000 | - | 50,000 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 480,000 | 428,200 | - | 51,800 |
| 경기도 지방재정투자심사 수행을 위한 공영주차장 주차수요 추정 연구 | 12,000,000 | 11,852,730 | - | 147,270 |
| 비상임연구원급여 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 여비 | 180,000 | 151,930 | - | 28,070 |
| 외부용역비 | 5,940,000 | 5,940,000 | - | - |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
148 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 일반수용비 | 720,000 | 683,000 | - | 37,000 |
| 회의비 | 360,000 | 277,800 | - | 82,200 |
| 경기도 지역별 인구구조에 따른 맞춤형 생활 SOC 사업 추진방안 | 10,000,000 | 9,964,210 | - | 35,790 |
| 비상임연구원급여 | 6,400,000 | 6,400,000 | - | - |
| 여비 | 305,000 | 300,110 | - | 4,890 |
| 운영수당 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,000,000 | 999,000 | - | 1,000 |
| 재료비 | 155,000 | 155,000 | - | - |
| 회의비 | 340,000 | 310,100 | - | 29,900 |
| 경기도 행사성 사업에 대한 지방재정 투자심사 사전 검토 개선방안 | 10,000,000 | 9,842,650 | - | 157,350 |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 640,000 | 624,650 | - | 15,350 |
| 운영수당 | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 6,000,000 | 5,906,000 | - | 94,000 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 480,000 | 478,500 | - | 1,500 |
| 회의비 | 480,000 | 433,500 | - | 46,500 |
| 공공투자사업 보상비 산정에서의 쟁점과 개선방향 | 10,000,000 | 9,773,560 | - | 226,440 |
| 비상임연구원급여 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| 여비 | 600,000 | 512,760 | - | 87,240 |
| 운영수당 | 3,400,000 | 3,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,100,000 | 1,033,000 | - | 67,000 |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 150,000 | 149,800 | - | 200 |
| 회의비 | 750,000 | 678,000 | - | 72,000 |
| 민간투자사업의 재구조화 협상에 관한 연구 - 관리운영권가치 설정과 시설 운영중단 대응방안을 중심으로 | 12,000,000 | 11,913,140 | - | 86,860 |
| 여비 | 1,020,000 | 1,019,240 | - | 760 |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 10,500,000 | 10,444,800 | - | 55,200 |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 480,000 | 449,100 | - | 30,900 |
| 예비타당성조사 개선을 위한 수도권 균형발전지수 개발 | 6,000,000 | 5,187,600 | - | 812,400 |
| 여비 | 940,000 | 894,850 | - | 45,150 |
| 운영수당 | 2,600,000 | 2,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,000,000 | 640,000 | - | 360,000 |
| 재료비 | 410,000 | 369,800 | - | 40,200 |
| 회의비 | 1,050,000 | 682,950 | - | 367,050 |
| 지방자치단체 재정사업평가 운영사례 분석: 경기도 및 시군을 중심으로 | 10,000,000 | 8,677,600 | - | 1,322,400 |
| 비상임연구원급여 | 3,600,000 | 3,600,000 | - | - |
경기연구원 • 149
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 여비 | 720,000 | 174,800 | - | 545,200 |
| 외부용역비 | 2,000,000 | 1,950,000 | - | 50,000 |
| 운영수당 | 1,400,000 | 1,400,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,200,000 | 1,150,000 | - | 50,000 |
| 임차료 | 120,000 | - | - | 120,000 |
| 재료비 | 210,000 | 207,900 | - | 2,100 |
| 회의비 | 750,000 | 194,900 | - | 555,100 |
| 공공투자관리센터부대사업 | 10,020,000 | 9,910,200 | - | 109,800 |
| 정책세미나(교육사업) 운영 | 10,020,000 | 9,910,200 | - | 109,800 |
| 정책세미나(교육사업) 운영(2023,공투) | 10,020,000 | 9,910,200 | - | 109,800 |
| 보상금 | 3,800,000 | 3,800,000 | - | - |
| 여비 | 120,000 | 100,100 | - | 19,900 |
| 일반수용비 | 1,490,000 | 1,485,000 | - | 5,000 |
| 임차료 | 1,550,000 | 1,546,100 | - | 3,900 |
| 회의비 | 3,060,000 | 2,979,000 | - | 81,000 |
| 공공투자관리센터지원사업 | 94,650,000 | 82,960,920 | 11,400,000 | 289,080 |
| 전산사업 | 94,650,000 | 82,960,920 | 11,400,000 | 289,080 |
| 전산장비 구입 및 운영(2023,공투) | 79,450,000 | 79,160,920 | - | 289,080 |
| 공공요금 및 제세 | 11,280,000 | 11,211,010 | - | 68,990 |
| 시설장비유지비 | 3,657,000 | 3,656,670 | - | 330 |
| 유형자산취득비 | 32,918,050 | 32,700,730 | - | 217,320 |
| 일반수용비 | 6,304,000 | 6,301,560 | - | 2,440 |
| 임차료 | 25,290,950 | 25,290,950 | - | - |
| 정보시스템 구축 및 유지관리(2023,공투) | 15,200,000 | 3,800,000 | 11,400,000 | - |
| 외부용역비 | 15,200,000 | 3,800,000 | 11,400,000 | - |
| 공공투자관리센터기반사업 | 19,570,000 | 10,272,700 | - | 9,297,300 |
| 인적자원개발(공투) | 19,570,000 | 10,272,700 | - | 9,297,300 |
| 직원 교육훈련(2023,공투) | 4,950,000 | 4,341,000 | - | 609,000 |
| 일반수용비 | 4,950,000 | 4,341,000 | - | 609,000 |
| 직원채용(2023,공투) | 14,620,000 | 5,931,700 | - | 8,688,300 |
| 여비 | 840,000 | 175,000 | - | 665,000 |
| 운영수당 | 6,000,000 | 1,900,000 | - | 4,100,000 |
| 일반수용비 | 7,300,000 | 3,788,400 | - | 3,511,600 |
| 회의비 | 480,000 | 68,300 | - | 411,700 |
| 기관운영비(공투) | 1,988,072,000 | 1,771,271,148 | - | 216,800,852 |
| 예비비 및 기타(공투) | 435,367,000 | - | - | 435,367,000 |
| 전기이월 | 44,000,000 | 44,000,000 | - | - |
| 사업비 | 44,000,000 | 44,000,000 | - | - |
| 공공투자관리센터기본사업 | 32,600,000 | 32,600,000 | - | - |
| 공공투자사업조사 | 32,600,000 | 32,600,000 | - | - |
| 공공투자사업조사(2022,공투) | 32,600,000 | 32,600,000 | - | - |
| 공공요금 및 제세 | - | - | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
150 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 외부용역비 | 32,600,000 | 32,600,000 | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | - | - | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 공공투자관리센터지원사업 | 11,400,000 | 11,400,000 | - | - |
| 전산사업 | 11,400,000 | 11,400,000 | - | - |
| 정보시스템 구축 및 유지관리(2022,공투) | 11,400,000 | 11,400,000 | - | - |
| 외부용역비 | 11,400,000 | 11,400,000 | - | - |
| 공투센터 특별회계(수탁계정) | 941,093,950 | 873,017,460 | 68,076,490 | - |
| 2023 신규 | 208,000,000 | 197,562,740 | 10,437,260 | - |
| 사업비 | 208,000,000 | 197,562,740 | 10,437,260 | - |
| 공공투자관리센터기본사업 | 208,000,000 | 197,562,740 | 10,437,260 | - |
| 수탁사업(공공투자) | 208,000,000 | 197,562,740 | 10,437,260 | - |
| 2023년 경기도 재정사업평가 지원 | 163,000,000 | 152,562,740 | 10,437,260 | - |
| 계정간전출금 | 3,000,000 | - | 3,000,000 | - |
| 여비 | 5,000,000 | 3,327,940 | 1,672,060 | - |
| 운영수당 | 139,000,000 | 137,484,000 | 1,516,000 | - |
| 일반수용비 | 11,000,000 | 9,686,000 | 1,314,000 | - |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | 200,000 | 113,300 | 86,700 | - |
| 회의비 | 4,800,000 | 1,951,500 | 2,848,500 | - |
| 경기도 3개 민자도로의 2022년도분 재정지원금 및 환수금 적정성 검토 | 32,000,000 | 32,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 11,200,000 | 11,549,670 | - | (349,670) |
| 여비 | 580,000 | 441,330 | - | 138,670 |
| 연구장려금 | 2,240,000 | 2,240,000 | - | - |
| 운영수당 | 1,600,000 | 1,400,000 | - | 200,000 |
| 일반수용비 | 16,000,000 | 16,000,000 | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 380,000 | 369,000 | - | 11,000 |
| 구리시 돌다리 여울목공원부지 주차장 건립 민간투자사업 실시협약안 검토 | 5,000,000 | 5,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 763,000 | 771,800 | - | (8,800) |
| 여비 | - | - | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | 4,057,000 | 4,057,000 | - | - |
| 회의비 | 180,000 | 171,200 | - | 8,800 |
| 서수원~의왕간 고속화도로 하이패스 증설에 따른 운영비 증감내역 검토(2019년도분) | 8,000,000 | 8,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 2,800,000 | 2,900,400 | - | (100,400) |
| 여비 | 150,000 | 91,600 | - | 58,400 |
| 연구장려금 | 560,000 | 560,000 | - | - |
| 운영수당 | 400,000 | 400,000 | - | - |
경기연구원 • 151
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 일반수용비 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| 회의비 | 90,000 | 48,000 | - | 42,000 |
| 전기이월 | 733,093,950 | 675,454,720 | 57,639,230 | - |
| 사업비 | 733,093,950 | 675,454,720 | 57,639,230 | - |
| 공공투자관리센터기본사업 | 733,093,950 | 675,454,720 | 57,639,230 | - |
| 수탁사업(공공투자) | 733,093,950 | 675,454,720 | 57,639,230 | - |
| 2022년 경기도 재정사업평가 지원 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | - | - | - | - |
| 임차료 | - | - | - | - |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | - | - | - | - |
| 개발여건 변화에 따른 일산대교 교통대책 검토 | 150,000,000 | 150,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 32,000,000 | 55,816,470 | - | (23,816,470) |
| 비상임연구원급여 | 24,000,000 | 10,000,000 | - | 14,000,000 |
| 여비 | 2,700,000 | 2,512,030 | - | 187,970 |
| 연구장려금 | 6,400,000 | 6,400,000 | - | - |
| 외부용역비 | 70,000,000 | 66,500,000 | - | 3,500,000 |
| 운영수당 | 10,000,000 | 4,800,000 | - | 5,200,000 |
| 일반수용비 | 1,650,000 | 1,650,000 | - | - |
| 임차료 | 1,000,000 | 169,500 | - | 830,500 |
| 회의비 | 2,250,000 | 2,152,000 | - | 98,000 |
| 경기형 민간투자도로사업 모델 개발 연구용역 | 45,407,800 | 45,407,800 | - | - |
| 계정간전출금 | 28,761,200 | 29,044,570 | - | (283,370) |
| 비상임연구원급여 | 5,248,410 | 5,232,710 | - | 15,700 |
| 여비 | 1,162,290 | 937,720 | - | 224,570 |
| 연구장려금 | 5,752,240 | 5,752,240 | - | - |
| 운영수당 | 2,600,000 | 2,600,000 | - | - |
| 일반수용비 | 1,154,560 | 1,154,560 | - | - |
| 임차료 | 24,700 | - | - | 24,700 |
| 회의비 | 704,400 | 686,000 | - | 18,400 |
| 고양시 벽제 수질복원센터 민간투자사업 관리이행계획 수립 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 20,000,000 | 52,874,720 | - | (32,874,720) |
| 여비 | 2,700,000 | 1,195,080 | - | 1,504,920 |
| 연구장려금 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| 외부용역비 | 50,000,000 | 33,750,000 | - | 16,250,000 |
| 운영수당 | 5,000,000 | 1,800,000 | - | 3,200,000 |
| 일반수용비 | 10,600,000 | 4,079,000 | - | 6,521,000 |
| 임차료 | 5,000,000 | 1,047,600 | - | 3,952,400 |
| 재료비 | 1,200,000 | - | - | 1,200,000 |
152 • Gyeonggi Research Institute
6. 예산결산 부속명세서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 회의비 | 1,500,000 | 1,253,600 | - | 246,400 |
| 고양시 벽제수질복원센터 증설 및 현대화사업 제안서 검토 | 62,362,190 | 62,362,190 | - | - |
| 계정간전출금 | 20,000,000 | 41,765,090 | - | (21,765,090) |
| 비상임연구원급여 | 8,000,000 | - | - | 8,000,000 |
| 여비 | 1,429,990 | 80,100 | - | 1,349,890 |
| 연구장려금 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| 외부용역비 | 16,750,000 | 14,500,000 | - | 2,250,000 |
| 운영수당 | 7,400,000 | 1,000,000 | - | 6,400,000 |
| 일반수용비 | 2,382,300 | 814,000 | - | 1,568,300 |
| 임차료 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| 재료비 | 800,000 | - | - | 800,000 |
| 회의비 | 599,900 | 203,000 | - | 396,900 |
| 고양시 일산 수질복원센터 민간투자사업 관리이행계획 수립 | 100,000,000 | 100,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 20,000,000 | 40,392,950 | - | (20,392,950) |
| 여비 | 2,700,000 | 972,050 | - | 1,727,950 |
| 연구장려금 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| 외부용역비 | 50,000,000 | 48,500,000 | - | 1,500,000 |
| 운영수당 | 5,000,000 | 1,400,000 | - | 3,600,000 |
| 일반수용비 | 10,600,000 | 2,369,000 | - | 8,231,000 |
| 임차료 | 5,000,000 | 731,500 | - | 4,268,500 |
| 재료비 | 1,200,000 | 343,200 | - | 856,800 |
| 회의비 | 1,500,000 | 1,291,300 | - | 208,700 |
| 고양시 탄소중립 LED 교체 민간투자사업 제안서 검토 | 59,632,700 | 59,632,700 | - | - |
| 계정간전출금 | 20,000,000 | 43,254,880 | - | (23,254,880) |
| 비상임연구원급여 | 8,000,000 | - | - | 8,000,000 |
| 여비 | 2,429,100 | 449,220 | - | 1,979,880 |
| 연구장려금 | 3,850,000 | 3,850,000 | - | - |
| 외부용역비 | 12,000,000 | 9,500,000 | - | 2,500,000 |
| 운영수당 | 4,800,000 | 1,000,000 | - | 3,800,000 |
| 일반수용비 | 5,450,000 | 1,031,800 | - | 4,418,200 |
| 임차료 | 1,000,000 | 70,000 | - | 930,000 |
| 재료비 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 |
| 회의비 | 603,600 | 476,800 | - | 126,800 |
| 덕송내각고속화도로 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 | 19,200,000 | 19,200,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 16,000,000 | 16,000,000 | - | - |
| 여비 | - | - | - | - |
| 연구장려금 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | - |
| 외부용역비 | - | - | - | - |
| 운영수당 | - | - | - | - |
| 일반수용비 | - | - | - | - |
| 임차료 | - | - | - | - |
경기연구원 • 153
2023 회계연도 결산서
| 회계계정/예산구분/대분류/중분류/단위사업/과제명/예산과목 | 실행예산 | 채무확정액 | 다음연도 예산이월 | 불용 |
|---|---|---|---|---|
| 회의비 | - | - | - | - |
| 서수원~의왕 고속화도로(민간투자사업) 절상(삭)분 적정성 검토 | 7,000,000 | 7,000,000 | - | - |
| 계정간전출금 | 2,450,000 | 2,747,530 | - | (297,530) |
| 여비 | 180,000 | 157,470 | - | 22,530 |
| 연구장려금 | 490,000 | 490,000 | - | - |
| 일반수용비 | 3,500,000 | 3,500,000 | - | - |
| 재료비 | 155,000 | - | - | 155,000 |
| 회의비 | 225,000 | 105,000 | - | 120,000 |
| 서수원~의왕 민자도로 기준사용료 (’20년) 변경 관련 협상 지원 및 검토 | 47,433,600 | 47,433,600 | - | - |
| 계정간전출금 | 16,000,000 | 16,635,460 | - | (635,460) |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 264,650 | 248,640 | - | 16,010 |
| 연구장려금 | 3,200,000 | 3,200,000 | - | - |
| 외부용역비 | 20,000,000 | 19,500,000 | - | 500,000 |
| 운영수당 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
| 일반수용비 | 5,549,100 | 5,500,500 | - | 48,600 |
| 임차료 | 29,000 | - | - | 29,000 |
| 재료비 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| 회의비 | 385,850 | 349,000 | - | 36,850 |
| 용인물류터미널 민간투자사업 타당성 분석 및 협약체결 | 81,418,430 | 81,418,430 | - | - |
| 계정간전출금 | 55,680,000 | 61,626,710 | - | (5,946,710) |
| 비상임연구원급여 | - | - | - | - |
| 여비 | 2,080,230 | 643,120 | - | 1,437,110 |
| 연구장려금 | 11,136,000 | 11,136,000 | - | - |
| 외부용역비 | - | - | - | - |
| 운영수당 | 4,900,000 | 4,100,000 | - | 800,000 |
| 일반수용비 | 4,534,200 | 2,160,400 | - | 2,373,800 |
| 임차료 | 1,136,800 | 858,000 | - | 278,800 |
| 재료비 | - | - | - | - |
| 회의비 | 1,951,200 | 894,200 | - | 1,057,000 |
| 일산대교 민간투자사업 사업 시행조건 조정 협상 및 검토 | 57,639,230 | - | 57,639,230 | - |
| 계정간전출금 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | - |
| 비상임연구원급여 | 8,000,000 | - | 8,000,000 | - |
| 여비 | 91,530 | - | 91,530 | - |
| 연구장려금 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | - |
| 외부용역비 | 13,025,000 | - | 13,025,000 | - |
| 운영수당 | 10,200,000 | - | 10,200,000 | - |
| 일반수용비 | 553,000 | - | 553,000 | - |
| 임차료 | 619,000 | - | 619,000 | - |
| 회의비 | 1,150,700 | - | 1,150,700 | - |
154 • Gyeonggi Research Institute
2023 회계연도 결산서
경영분석지표
7
7. 경영분석지표
7
경영분석지표
1) 경영분석지표
(단위 : %, 원)
| 구분 | 산식 | 당기 | 전기 | 증감 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안 정 성 지 표 | 유동비율 | 유동자산 × 100 유동부채 | 142.3% | 355.1% | (212.8%) | |
| 순자산 비율 | 자기자본 × 100 총자산 | 52.7% | 85.8% | (33.1%) | ||
| 부채비율 | 부채총계 × 100 자기자본 | 89.6% | 16.5% | 73.1% | ||
| 수 익 성 지 표 | 영업 이익률 | 영업이익 × 100 매출액(영업수익) | 1.5% | 4.4% | (2.9%) | |
| 순이익률 | 당기순이익 × 100 매출액(영업수익) | 1.3% | 3.2% | (1.9%) | ||
| 자기자본 순이익률 | 당기순이익 × 100 (기초자기자본+기말자기자본)/2 | 1.4% | 3.7% | (2.3%) | ||
| 총자산 순이익률 | 당기순이익 × 100 (기초총자산+기말총자산)/2 | 0.9% | 3.2% | (2.2%) | ||
| 활 동 성 지 표 | 자기자본 회전율 | 매출액(영업수익) (기초자기자본+기말자기자본)/2 | 110.1% | 116.2% | (6.0%) | |
| 총자산 회전율 | 매출액(영업수익) (기초총자산+기말총자산)/2 | 71.8% | 100.1% | (28.3%) | ||
| 수 지 비 율 | 총수지 비율 | 총수익(영업수익+영업외수익+특별이익) × 100 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용) | 101.3% | 103.2% | (2.0%) | |
| 경상수지 비율 | 경상수익(영업수익+영업외수익) × 100 경상비용(영업비용+영업외비용) | 101.6% | 104.8% | (3.2%) | ||
| 영업수지 비율 | 영업수익 × 100 영업비용 | 101.5% | 104.6% | (3.1%) | ||
| 업 무 처 리 효 율 성 지 표 | 인건비 비율 | 인건비 × 100 총비용(영업비용+영업외비용+특별손실+법인세비용) | 60.7% | 62.1% | (1.4%) | |
| 직원1인당 인건비 | 인건비 (기초총직원수+기말총직원수)/2 | 81,083,181 | 80,606,185 | 476,996 | ||
| 직원1인당 영업수익 | 매출액(영업수익) (기초총직원수+기말총직원수)/2 | 131,905,282 | 132,461,035 | (555,752) |
※ 인건비는 급여, 선택적복지비, 사업자부담 퇴직급여 및 연금부담금 합계액. 총직원수는 원장포함
경기연구원 • 157
2023 회계연도 결산서
기금 운영상황 보고
8
8. 기금 운영상황 보고
8
기금 운영상황 보고
1) 출연기관별 조성실적
가. 총기금규모: 10,600,000,000원
나. 출연기관별
(단위 : 원)
| NO | 회계년도 | 경기도 (A) | 시군 (B) | 민간 (C) | 자체적립 (D) | 합계 (A+B+C+D) | 기말잔액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 5,728,676,470 | 1,543,722,419 | 779,411,766 | 2,548,189,345 | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | ||
| 1 | 1994 | 4,000,000,000 | 3,498,750,000 | 2,000,000,000 | 6,538,750,000 | 16,037,500,000 | 16,037,500,000 | |
| 2 | 1995 | 0 | 462,500,000 | 0 | 0 | 462,500,000 | 16,500,000,000 | |
| 3 | 1996 | 1,200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000,000 | 17,700,000,000 | |
| 4 | 1997 | 3,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000,000 | 21,200,000,000 | |
| 5 | 1998 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000,000 | 26,200,000,000 | |
| 6 | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,200,000,000 | |
| 7 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,200,000,000 | |
| 8 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,200,000,000 | |
| 9 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,200,000,000 | |
| 10 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,200,000,000 | |
| 11 | 2004 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 27,200,000,000 | |
| 12 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200,000,000 | |
| 13 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200,000,000 | |
| 14 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200,000,000 | |
| 15 | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200,000,000 | |
| 16 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,200,000,000 | |
| 17 | 2010 | (540,441,177) | (145,634,195) | (73,529,412) | (240,395,216) | (1,000,000,000) | 26,200,000,000 | |
| 18 | 2011 | (702,573,530) | (189,324,446) | (95,588,236) | (312,513,788) | (1,300,000,000) | 24,900,000,000 | |
| 19 | 2012 | (1,026,838,235) | (276,704,962) | (139,705,882) | (456,750,921) | (1,900,000,000) | 23,000,000,000 | |
| 20 | 2013 | (1,783,455,882) | (480,592,839) | (242,647,058) | (793,304,221) | (3,300,000,000) | 19,700,000,000 | |
| 21 | 2014 | (1,675,367,647) | (451,465,997) | (227,941,176) | (745,225,180) | (3,100,000,000) | 16,600,000,000 | |
| 22 | 2015 | (1,513,235,294) | (407,775,746) | (205,882,352) | (673,106,608) | (2,800,000,000) | 13,800,000,000 | |
| 23 | 2016 | (918,750,000) | (247,578,125) | (125,000,000) | (408,671,875) | (1,700,000,000) | 12,100,000,000 | |
| 24 | 2017 | (432,352,942) | (116,507,341) | (58,823,530) | (192,316,187) | (800,000,000) | 11,300,000,000 | |
| 25 | 2018 | (378,308,823) | (101,943,930) | (51,470,588) | (168,276,659) | (700,000,000) | 10,600,000,000 | |
| 26 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,600,000,000 | |
| 27 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,600,000,000 | |
| 28 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,600,000,000 | |
| 29 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,600,000,000 | |
| 30 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,600,000,000 |
경기연구원 • 161
2023 회계연도 결산서
다. 예치기관별
(단위 : %, 원)
| NO | 예치기관명 | 예치시작일 | 예치종료일 | 연이율 | 예치금액 | 예금종류 | 계좌번호 | 예치상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우체국 | 2020-08-31 | 2023-08-31 | 0.95 | 5,200,000,000 | 정기예금 | 104604-11-398534 | ||
| 산업은행 | 2020-08-31 | 2023-08-31 | 1.16 | 5,400,000,000 | 정기예금 | 057-9202-1654-860 | ||
| 농협은행 | 2023-08-31 | 2024-08-31 | 4.01 | 5,300,000,000 | 정기예금 | 303-9266-5453-11 | ||
| 산업은행 | 2023-08-31 | 2026-08-31 | 3.85 | 5,300,000,000 | 정기예금 | 064-9201-5481-860 |
2) 기금운용실적
| NO | 일자 | 내용 | 총이자수입 | 선급법인세 | 선급지방소득세 | 순이자수입 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 213,739,622 | 29,923,480 | 2,992,300 | 180,823,842 | ||
| 1 | 1월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
| 2 | 2월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
| 3 | 3월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
| 4 | 4월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
| 5 | 5월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
| 6 | 6월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
| 7 | 7월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
| 8 | 8월 | 기금이자 | 9,336,660 | 1,307,130 | 130,710 | 7,898,820 |
| 9 | 9월 | 기금이자 | 34,482,065 | 4,827,480 | 482,740 | 29,171,845 |
| 10 | 10월 | 기금이자 | 35,041,106 | 4,905,740 | 490,570 | 29,644,796 |
| 11 | 11월 | 기금이자 | 34,482,065 | 4,827,480 | 482,740 | 29,171,845 |
| 12 | 12월 | 기금이자 | 35,041,106 | 4,905,740 | 490,570 | 29,644,796 |
162 • Gyeonggi Research Institute
8. 기금 운영상황 보고
3) 감사의견서
감 사 의 견 서
□ 관련 근거 : 「기금관리규정」 제7조제2항
□ 건 명 : 2023 회계연도 기금관리
□ 감사대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
□ 감사의견
○ 2023 회계연도 기금은 적정하게 운영되었음을 인정합니다.
2024. 2. 20.
경 기 연 구 원 감 사 송 상 우 (인)
경기연구원 • 163
2023 회계연도 결산서
퇴직기금 운용상황 보고
9
9. 퇴직기금 운용상황 보고
9
퇴직기금 운용상황 보고
1) 퇴직기금 관리
가. 관련 근거 : 보수규정 제 5장 퇴직금
나. 관련 방법 : 원장의 책임하에 별도 계정으로 관리
다. 퇴직부담금 : 매년 12월말 기준으로 근무년수에 따라 개인별로 지급하여야하는 퇴직금 총액에서 기 적립된
퇴직기금을 차감한 금액
라. 운용 방법 : 퇴직적립금은 안정성과 수익성을 목표로 건실한 금융기관을 선정하여 관리
2) 퇴직기금 운용상황
가. 일반회계
□ 2023년도 운용실적
| 금융기관 | 퇴직기금 | 운용수익률 | 이자수입(세후) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 5,485,994,150 | 109,747,939 | ||
| 신한은행 | 285,994,150 | 1% 이내 | 164,381 | 보통예금 |
| 씨티은행 | 4,200,000,000 | 2.5% | 88,849,473 | 2023.01.06. 해지 |
| 씨티은행 | 900,000,000 | 5.25% | 19,822,481 | 2023.07.06. 해지 |
| 산업은행 | 100,000,000 | 0.9% | 911,604 | 2023.09.14. 해지 (중도해지 1억원) |
□ 퇴직기금 조성 규모
(단위 : 원)
| 년도 | 재단출연금 | 이자수입 | 지 급 액 | 퇴직기금적립액 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 16,122,013,210 | 1,671,099,739 | 7,886,019,060 | 8,235,994,150 |
| 2002년 | 154,088,050 | - | - | 154,088,050 |
| 2003년 | 198,682,645 | 6,979,705 | - | 198,682,645 |
| 2004년 | 255,507,842 | 13,304,682 | 26,969,140 | 228,538,702 |
| 2005년 | 281,642,836 | 16,914,506 | 22,823,850 | 258,818,986 |
| 2006년 | 359,443,519 | 32,903,729 | 77,307,400 | 282,136,119 |
| 2007년 | 758,246,817 | 46,174,347 | 20,556,650 | 737,690,167 |
| 2008년 | 533,799,195 | 101,412,655 | 120,669,560 | 413,129,635 |
| 2009년 | 466,850,580 | 105,337,974 | 208,905,540 | 257,945,040 |
| 2010년 | 576,610,326 | 41,145,262 | 252,788,050 | 323,822,276 |
| 2011년 | 530,124,220 | 91,973,879 | 130,004,190 | 400,120,030 |
| 2012년 | 900,105,480 | 110,573,848 | 421,714,080 | 478,391,400 |
경기연구원 • 167
2023 회계연도 결산서
| 년도 | 재단출연금 | 이자수입 | 지 급 액 | 퇴직기금적립액 |
|---|---|---|---|---|
| 2013년 | 765,078,601 | 116,816,056 | 98,213,550 | 666,865,051 |
| 2014년 | 813,751,191 | 108,237,589 | 409,145,260 | 404,605,931 |
| 2015년 | 920,887,378 | 101,546,306 | 505,261,800 | 415,625,578 |
| 2016년 | 938,151,610 | 80,057,195 | 198,486,280 | 739,665,330 |
| 2017년 | 855,281,425 | 44,424,906 | 187,616,180 | 667,665,245 |
| 2018년 | 1,132,835,847 | 84,725,534 | 602,201,440 | 530,634,407 |
| 2019년 | 1,146,593,204 | 116,454,858 | 724,262,820 | 422,330,384 |
| 2020년 | 959,441,292 | 57,185,152 | 208,101,660 | 751,339,632 |
| 2021년 | 1,147,609,222 | 55,780,685 | 909,639,080 | 237,970,142 |
| 2022년 | 1,352,901,600 | 229,402,932 | 1,057,568,010 | 295,333,590 |
| 2023년 | 1,074,380,330 | 109,747,939 | 1,703,784,520 | (629,404,190) |
□ 퇴직기금 예치현황(2023.12.31.)
| 금융기관 | 예금종류 | 예치금액 | 연이율 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 8,235,994,150 | |||
| 산업은행 | 정기예금 | 3,200,000,000 | 4.09% | |
| 산업은행 | 정기예금 | 850,000,000 | 4.07% | |
| 씨티은행 | 정기예금 | 3,900,000,000 | 5.28% | |
| 신한은행 | 보통예금 | 285,994,150 | 1% 이내 |
나. 공공투자관리센터 특별회계
□ 2023년도 운용실적
(단위 : 원)
| 금융기관 | 퇴직기금 | 운용수익률 | 이자수입(세후) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 223,869,940 | 2,287,919 | ||
| 농협은행 | 120,000,000 | 2.2% | 2,245,685 | 2023.01.02. 해지 |
| 농협은행 | 103,869,940 | 1% 이내 | 42,234 | 보통예금 |
□ 퇴직기금 조성 규모
| 년도 | 재단출연금 | 이자수입 | 지 급 액 | 퇴직기금적립액 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 398,600,765 | 3,949,445 | 98,680,270 | 303,869,940 |
| 2018년 | 14,845,780 | - | - | 14,845,780 |
| 2019년 | 50,161,530 | 308,231 | 4,286,550 | 46,183,211 |
| 2020년 | 50,740,029 | 585,326 | 11,254,010 | 40,071,345 |
| 2021년 | 85,072,072 | 735,188 | - | 85,807,260 |
| 2022년 | 109,469,893 | 32,781 | 29,272,170 | 80,230,504 |
| 2023년 | 88,311,461 | 2,287,919 | 53,867,540 | 36,731,840 |
168 • Gyeonggi Research Institute
9. 퇴직기금 운용상황 보고
□ 퇴직기금 예치현황(2023.12.31.)
(단위 : 원)
| 금융기관 | 예금종류 | 예치금액 | 연이율 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 303,869,940 | ||||
| 정기예금 | 200,000,000 | 4.8% | ||
| 보통예금 | 103,869,940 | 1% 이내 |
[참고] 수탁용역사업특별회계
□ 퇴직기금 조성 규모
(단위 : 원)
| 년도 | 재단출연금 | 이자수입 | 지 급 액 | 퇴직기금적립액 |
|---|---|---|---|---|
| 112,430,460 | - | 112,430,460 | ||
| 49,455,900 | - | - | ||
| 30,999,330 | - | 14,329,600 | ||
| 31,975,230 | - | 17,902,330 | ||
| - | - | 80,198,530 |
경기연구원 • 169
2023 회계연도 결산서
잔액증명서
10
10. 잔액증명서
10
잔액증명서
경기연구원 • 173
2023 회계연도 결산서
174 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 175
2023 회계연도 결산서
176 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 177
2023 회계연도 결산서
178 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 179
2023 회계연도 결산서
180 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 181
2023 회계연도 결산서
182 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 183
2023 회계연도 결산서
184 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 185
2023 회계연도 결산서
186 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 187
2023 회계연도 결산서
188 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 189
2023 회계연도 결산서
190 • Gyeonggi Research Institute
10. 잔액증명서
경기연구원 • 191
2023 회계연도 결산서
192 • Gyeonggi Research Institute
2023 회계연도 결산서
감사의견서
11
11. 감사의견서
감 사 의 견 서
□ 관련 근거 : 「경기연구원 정관」 제15조제4항
□ 건 명 : 2023 회계연도 결산
□ 감사대상기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
□ 감사의견
○ 2023 회계연도 결산서(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)를
감사한 결과, 적정하게 표시하고 있습니다.
2024. 2. 20.
경 기 연 구 원 감 사 송 상 우 (인)
경기연구원 • 195
| 다음글 | 2025년 경기연구원 예산서 |
|---|---|
| 이전글 | 2024년 경기연구원 예산서 |